経理・記帳・仕訳の質問一覧

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  • 建設工事の手直し費用や保険差損の計上区分について

    ●概要 計上区分(工事原価、販管費、営業外費用、特別損失)が論点かと考えていますが、判断に困っています。 ●質問1 下記の事象において、仕訳①と仕訳②のどちらが正しいのか、もしくは別の解があるのかご教授願います。 ●質問2 事象が、「不注意による破損」ではなく、「何者かによる盗難」の場合はどうなるかも、併せてご教授願います。 〜事象〜 建設工事を請負い、作業中に当社の下請業者の不注意により、納品すべき材料を破損させてしまった。 その結果、同じ材料の再購入費用、その他付随費用(総額100円とし、仮払金に計上中)が余計に発生してしまった。 尚、この工事には保険を掛けていたため、保険金として80円が当社に支払われた。 〜仕訳①〜 借方 現預金 80円 営業外費用 20円 / 貸方 仮払金 100円 〜①の理由〜 ・保険に関するものであるため ・保険差益は当然営業外収入であると思うが、そうであれば差損も営業外と費用して対応させるべき 〜仕訳②〜 借方 工事原価 100円 現金 80円 / 貸方 仮払金 100円 営業外収入 80円 〜②の理由〜 ・手直し費用は、保険収入に対応するものではなく、保険があろうとなかろうと請負った工事(売上)を完成するのに当然必要な費用(売上原価) ・上記理由により、差損うんぬんよりも、仮払金の分もそもそも工事原価 ・不注意によるものであり、天変地異のような特別損失に該当する事象でもない よろしくお願いいたします。

    • 軽貨物事業者です。月末締め翌々月25日振込の記帳について。

      1月から軽貨物事業を始めた物です。 青色申告をしようと思い、帳簿の作成などを調べています。 私の委託先の会社が月末締め、翌々月払いなので、1月に稼働した売上が3月25日に振り込まれます。 日によって売上が微妙に違く、明細書も日の売上ではなく1月分まとめて記載されます。 その明細書が発行されるのも3月になるので1月分の売上がはっきりとわかっていない状況です。 帳簿に売上を記帳するのは1日1日の売上を記帳すべきなのでしょうか。 それとも3月に入金された金額を入金された日に記帳すればよろしいのでしょうか。 入金された日に記帳すれば良い場合、12月に入金されたものは10月の売上になると思うのですが確定申告に問題は無いのでしょうか。 青色申告は発生主義なので売掛金で記帳と目にしましたが、はっきり売上がわからないのでどうしたものかと相談させて頂きました。

      • Suicaと事業用口座の振替

        freee会計を使用しています。 事業用カード、Suicaを口座登録しています。 SuicaはモバイルSuicaを使用しており、チャージした場合、事業用カードで支払いをするように登録しています。 freee会計アプリで処理をする場合、 事業用カード -¥5000 Suica(携帯決済) と出てきた場合に、口座振替で振替先口座をSuicaにしています。 それと同時に、 モバイルSuica +¥5000 カード と出てくるのですが、 こちらの処理はどうすればいいか分かりません。 教えて頂けたらありがたいです。 よろしくお願いします。

        • 減価償却の耐久年数の訂正について

          去年登録した車両の減価償却の耐久年数を4年から2年に訂正したいが、変更後の減価償却の金額はどうなるか知りたいです

          • 年末をまたいだ取引について

            12月31日に注文し、1月に取引があったものは、来期の処理にしたいのですが、領収書や納品明細書には12月31日の注文日しか記載がありません。それでも来期処理で大丈夫ですか?

            • 2つの口座間の資金移動について

              ある銀行口座Aから、資金移動をし、その4日後にその資金が、別の銀行口座Bに入金確認されました。 その場合、資金の移動が行われましたが、日にちが違います。 free では、それぞれどのように処理をすれば良いですか 勘定科目を記載する必要がありますか 口座振替で、振替元口座と、振替先口座を入力すれば良いですか

              • 開業日前の収入について

                今年12月1日に開業届を出しました。 25年の5月から11月まで開業日前にも収入があり経費もかかっています。 その場合、雑所得ではなく事業所得にできないのでしょうか? 今は別でパート収入もあり、今後もフリーランス1本でやるつもりはなく、社保に入れるパートを探す予定です

                • ガソリン代専用カードの勘定科目について。

                  法人クレジットカード(1枚)をガソリン代専用として使用してます。この場合、クレジットカード会社に支払う年会費の勘定科目は、「車両費」にしても大丈夫でしょうか?(ほかのクレジットカードの年会費は「支払手数料」にしてます。)宜しくお願いします。

                  • プライベート口座のみを利用している場合の貸借対照表について

                    表題の件について教えてください。 事業の売上は口座①に入金、経費の支出は口座①と口座②から場合によって支払いを分けています。(何故口座が二つに分かれているのかについては省略させてください) Freee上では全てプライベート口座扱いにしていますので、売上や家事按分が適用されている経費については全て事業主借扱いとなっています。 上記を踏まえて貸借対照表を見ると売上より事業主借の値が当たり前ですが多くなっています。 この状態は不自然な貸借対照表と見なされるとのことですが、事業用の口座を作成する等で修正を行ったほうがよろしいのでしょうか。

                    • 立替金(交通費)の請求について

                      法人(簡易課税、税込経理)です。 移動にかかったタクシー代やETC料金、電車代等を取引先に請求します。 ・タクシー代 1300円(内税) 立替金として処理をしているため、上記のように領収書額面通り(内税)で請求書を発行したところ、取引先の税理士より「消費税適格事業者の場合、請求金額と消費税金額を分けて記載する必要がある」とのことで、下記のように作成し直しを指示されました。且つ、領収書は原本送付。 ・タクシー代 1182円+税 freeeの請求書サービスを利用していますが、このように処理をすると、立替金ではなく売り上げ扱いになってしまうかと思うのですが、この処理は正しいのでしょうか? 交通費に関して他の取引先らからは、領収書の額面通り(内税)で提出をして指摘を受けたことはありません。 ちなみに関係があるかはわかりませんが、立替金請求書等の作成指示はなく、報酬と同じ請求書に記載しています。 アドバイスいただければ幸いです。

                      • 家賃補助の仕訳について

                        昨年8月に開業した個人事業主です。この度市から店舗の家賃補助を受けました。仕訳は何の勘定科目にすればよいでしょうか? 教えていただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

                        • 介護報酬返戻に伴う帳簿処理について

                          福祉用具貸与事業所です。 10月のご利用分を10/31に帳簿に載せました。その後審査があり11月20日前後に返戻の通知が来ました。当初の請求は利用料金6500円、国保連に5850円請求、ご利用者様に650円請求でした。 しかし、返戻となり、11/30に再請求した内容は利用料金6500円、国保連に5200円請求、ご利用者様に1300円請求です。返戻の通知が来た時点でご利用者様の引落が確定していたので引落が止められず、11/26に650円引落が完了、12/26に返戻差額の650円を12月ご利用分と一緒に引き落としさせていただきました。 国保連の場合は返戻が来た時点で5850円をマイナス処理し、11/30に再請求という形で改めて5200円を処理したのですが、ご利用者様の帳簿にどう記載したらよいか分かりません。

                          • 法人での自宅兼事務所の家賃と水道光熱費の仕訳のついて

                            法人で借りている賃貸オフィスの半分を役員の住居として利用する場合の家賃と水道光熱費を支払った際の仕訳と、役員から徴収する際の仕訳を教えてください

                            • 振込返却 給与

                              銀行が合併に伴い厳しくなったのか、給与を振り込んだ際に1人の従業員の苗字が変わる前の名前ではダメみたいで、1人の従業員の給与が振り込まれず、返却された場合の仕訳を教えていただきたいです。 苗字を変更し再度給与の振り込みをしました。 返却時 預金○○○円 / 仮払金○○○円 このような仕訳で大丈夫でしょうか?

                              • 2025年売り上げが1000万超えた

                                2025年売り上げが初めて1000万を超えたのですが、インボイスは2割特例にて申告しました。今年は簡易課税の申請をしたほうがいいのでしょうか。 業種は建設業になります できるだけ節税できる方法をお願いします。

                                • 購入した消耗品が不良品で、返金対応を受けた場合の勘定科目は?

                                  購入した消耗品が不良品だったため、返品し返金の対応を受けました。この場合返金されたお金の勘定科目は何になりますか?

                                  • 昨年度の申告漏れを今年度で申告する方法

                                    お世話になります。 昨年度の申告で、バーチャルオフィスの利用料(入会金、保証金、年間利用料 計46140円)を計上せずに降りました。 今年度、どのように計上することが一番望ましいでしょうか。

                                    • デザイン料と印刷料を1項目で請求、源泉徴収税は自分で払ってほしいと言われた

                                      当方はデザイナーでクライアントから冊子制作の依頼があってデザインをしました。 クライアント側で印刷の発注ができないので、クライアント指定の印刷通販を利用して無償で印刷手配を代行しました(印刷料はこちらで立替え) ところが請求書をデザイン・印刷費用をあわせて1冊◯円×発注数(キリのいい数字)で出してほしいと言われました。そうなると、ただ立替えしただけの印刷料に源泉徴収税がかかってしまうのでは…と思って伝えるのですが、伝わらず、必要な源泉徴収税を自分ではらってほしいと言われてしまいました。 この場合は相手に渡す請求書になんと記し、freeeでどのような入力をしたらよいか教えていだだけると嬉しいです。

                                      • 立替金について

                                        立替金を、銀行振込で回収した場合領収書は発行が必要ですか?また売上と立替金が合算されて振込まれた場合も合わせて教えてください。

                                        • キャッシュフロー計算書(間接法)における建設仮勘定の消費税の扱いについて

                                          当社は税抜経理方式を採用しており、事業の用に供していない建設中の資産取得にあたっては、消費税を含めた支払額総額を建設仮勘定で計上、引き渡し後に固定資産と仮払消費税に分けた経理処理をしております。 この場合のキャッシュフロー計算書(間接法)作成時の投資キャッシュフローの計算方法について、以下①〜③の手順により計算しておりますが、振替後資産が税抜であるのに対し、未払額や建設仮勘定は税込である点は特段問題ないでしょうか? ①期首時点の固定資産取得にかかる未払額(税込) ②当期固定資産増加額(下記Ⅰ〜Ⅲの純額)  Ⅰ建設仮勘定振替後の資産(税抜)  -Ⅱ上記建設仮勘定の振替による減少(税込)  +Ⅲその他建設仮勘定の増加(税込) ③期末時点の固定資産取得にかかる未払額(税込) ご教示頂けますと幸いです。