【月額1万円~】スモールビズ税理士事務所【全国オンライン対応】が回答した質問一覧

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  • 年末調整について

    年末調整の書類が会社から届きました。今年の3月に引っ越しをし、転出届、転入届を出し住民票も移行いたしました。会社にもお伝えしております。ですが会社から届いた書類の住所が旧住所のまま記載されております。この場合このまま提出しても大丈夫なのでしょうか?また訂正する場合、二重線などを引いて訂正するのでしょうか?初歩的な質問で申し訳ありません、ご回答お待ちしております。

    • 撮影用の食品や食器の個人利用について

      アフィリエイトで動画撮影をして、リール動画をインスタにあげています。 撮影用に購入した食品や食器の経費処理について教えてください。 食品(例えば、食器紹介の為に購入した見映えの良いケーキや、掃除用品を紹介する為にわざとこぼすトマトケチャップ等)は撮影に使用した後、家庭内で食べたり、使用したりする場合、消耗品費として経費処理できますでしょうか? また、撮影に使用した食器をプライベートで使用した場合、経費処理はどのようにすればよいでしょうか? 継続的に撮影にも、プライベートでも使用している場合、家事按分で撮影用に使用する比率で処理すべきでしょうか? ご教示お願い致します。

      • メルカリの所得

        親のメルカリのアカウントで自分の商品を売った場合は、親の所得になりますか?または自分の所得になりますか?売り上げ金は自分名義の口座に振り込まれます。  

        • 育休中の住宅ローン控除の確定申告

          育休中で住宅を連帯債務で購入しました。 今年の収入は0なのですが、住宅ローン控除の確定申告は必要でしょうか?

          • エステサロンでの前受金から売上計上するタイミング

            今年の春から個人事業主になり、小さなエステサロンを経験しております。 エステサロンでチケット販売を開始したのですが、会計処理で質問があります。 55,000円の役務(有効期間6ヶ月)を前受金でお預かりし、後日その一部の13,200円分を施術で売り上げました。毎回、前受金の一部消化した分を売上金として計上するか、前受金の全ての金額55,000を消化し終えてから売上金55,000を計上すれば良いのか、教えて頂きたいです。 また、前受金から売上に計上する時は振替伝票を使用するでよろしいでしょうか? 前受金の一部を売上ていて、前受金の残金が残った状態で年度末を迎えた場合の会計方法も知りたいです。 どうぞよろしくお願いいたします。

            • 扶養金額を一年だけオーバーしても扶養のままでいる方法はありますか?

              息子が昨年3月まで社会人として働いていましたが4月から学生に戻りました。 それを機に母親の扶養に入りました。 バイトもしてましたが、扶養圏内で収まるようにしていたつもりだったのですが、前職の賞与分も去年の収入に含まれている(12月払い)ことが分かりオーバー確実になりました。 来年度から後三年間は学生でバイト生活の為、扶養のままでいたいのですが、それは可能でしょうか??

              • 単発バイトのみを行う大学生の確定申告について

                大学生(19歳)が複数の単発バイトのみを行う場合について教えてください。 月10万円程度、長期休暇は増額する予定です。 ①合計収入がいくら以上で確定申告が必要ですか。 ②勤労学生の申請をした場合でも、親の特定扶養控除や特定親族特別控除は申請できますか。 ③確定申告に必要な書類は何ですか。 ④所得税と住民税は扱いが違うと聞いたことがありますが、住民税について何か手続きがありますか。 よろしくお願いします。

                • 20歳フリーター扶養範囲内

                  19~23歳未満は150万まで扶養範囲内で働けるというのは本当ですか? 上記年齢の学生だけ150万じゃなくてフリーターも上記年齢は150万で大丈夫ですか?

                  • 確定申告 クレジット払い 翌年

                    2025に購入しクレジット払いで引落しが2026になるものは、2025の確定申告には入れないのでしょうか? 例えば、電気、インターネット、ガソリン代など。

                    • ハンドメイドではいくらまで稼げる?

                      親の扶養に入っている大学生です。 奨学金の関係で非課税世帯のままでいたいのですが、 ・親の扶養に入ったまま ・バイトはしていない ・非課税世帯のまま この条件を保ちたい場合、最大ハンドメイドではいくらまで稼ぐことができますか? また、20万を超えた場合確定申告が必要とのことですが、上の条件で稼ぐことが出来る上限金額で確定申告した場合、税金はいくらかかりますか?

                      • 複数勤務の場合の年末調整と確定申告について

                        複数勤務の場合の確定申告と年末調整について質問です。 フリーター20代、扶養家族なし、未婚で以下のような勤務状況です。 A社(2年前に入社、平均月収15万、今年8月退職) B社(A社とのダブルワークとして今年5月に入社、8月まで平均月収5万、9月から平均月収12万、現在も勤務) C社(B社とのダブルワークとして今年の9月に入社、平均月収3万、来年1月に退職予定) B社で年末調整する予定です このような場合、確定申告は必要でしょうか?また、年末調整はB社でして良いのでしょうか?

                        • 携帯電話料金の家事按分を設定する際の適切な割合を知りたいです。

                          携帯電話料金の家事按分は、どのように決めたら良いのでしょうか。 プライベートでの電話、ラインのやり取り、検索にも使います。 事業のインスタグラムの投稿にも使います。 どのように決めたら良いか教えていただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

                          • 固定資産台帳、来年2月の申告書提出までアドバイスについて

                            お世話になります。72歳ですが本年8月末まで嘱託社員として会社勤めをしていました。現在30年間務めた前職で企業年金の受給を受けています。厚生年金など公的年金は停止中です。9月に個人事業を開業し、初めての青色申告確定申告を行いますが、freee会計ソフトでわかる範囲で取引、按分、固定資産などを入力しています。 質問①:固定資産台帳にマンションの事業専用割合を計算(5.4畳/18.3畳)したら29.5%になり、29.5%を入力しました。しかしながら水道光熱費の按分では小数点以下(29.5%の.5)は入力できないため、30%で入力しています。割合を統一するため固定資産台帳の事業専用割合も30%にしてもよろしいでしょうか? 質問②:提出前にFreee会計ソフトの申告内容の妥当性などについて確認していただき、すべての入力の妥当性や節税可能な対策を指摘していただいて来年2月の申告書提出までアドバイスいただく場合の費用などを教えてください。

                            • 移転した際の法人市民税や年末調整の処理について

                              2024年11月に埼玉県●●市にて創業し、2025年9月に東京都◎区に移転しました。 決算を迎え、埼玉県●●市の法人市民税の通知が来ましたが、2025年10月期(第1期)は赤字決算であるため、法人税は均等割(5万円)のみ対象となる認識です。 調べたところ、移転した場合、移転前と移転後の2つの自治体に分けて支払うとなっていますが、東京都からは年末調整の通知しかきていませんが、どのような事務処理を行えばよいんでしょうか? また、埼玉県●●市に5万円納付すればよいのか、住所はどうするかなど、どのようにすればよいか、ご教示いただけますと幸いです。

                              • パート退職後にデジタルコンテンツを販売して得た収入の確定申告について。

                                引越しのため今年の8月にパートを退職しました。 その後引越をし北海道から東京に移り住み、引越し先で専業主婦をしながら、ネット上でデジタルコンテンツを販売して収入を得ています。 このような場合、売上金額が20万を超えてしまった場合には確定申告の義務は生じますでしょうか また、確定申告の義務が生じる場合には、退職前のパート先の源泉徴収票など、必要な書類はありますでしょうか?

                                • 個人事業の社員によるFreee確定申告について

                                  妻が個人事業を営んでいます。私は夫で、Freee会計ソフトを利用して経理事務を行っています。Freee会計ソフトで確定申告を行いたいのですが、 ①私が私自身のマイナンバーカードやe-TAXのアカウントで申告はできますか? ②私のFreee会計ソフトのアカウントで操作し、妻のマイナンバーカードとe-TAXのアカウントで申告はできますか? よろしくお願い致します。

                                  • 年間マイナス収支時の経費申告について

                                    海外の個人fx取引で年間マイナス収支でした。 海外fxでは損失繰越できないので、通常は確定申告しません。 しかし、運用した際にVPSの使用料や、パフォーマンス手数料、出金手数料を支払っています。 この場合確定申告すれば、 「所得税が0円、計上した手数料の経費分が戻ってくる」 という認識でよろしいでしょうか? よろしくお願いします。

                                    • 130万円以上稼いでいないのに扶養からはずれるという旨の封筒が来ました。

                                      扶養内の学生です。 年収想定は125万円くらいです。これを超えることはないと思います。しかし親の会社から年収想定が130万円を超えるから扶養から外れるという旨の封筒が届きました。月収10万円を超える月があると扶養から外れるかもしれないという記事をネットで見ました。1月〜3月あたりは月収10万円以上稼いでいました。でも年収が130万円超えなければ問題ないと思っていたので困っています。これは扶養から外れなければいけないのでしょうか?

                                      • 確定申告時、特定口座(源泉徴収あり)の譲渡所得は記載しなくても良いのでしょうか?

                                        年金生活者です。 医療費控除やふるさと納税の為確定申告をするのですが、特定口座(源泉徴収あり)の譲渡所得を加えると国民健康保険料が増えると思います。特定口座(源泉徴収あり)の譲渡所得は確定申告時記載しなくても良いのでしょうか?

                                        • 消費税を経費にするタイミングについて

                                          個人事業主です。令和6年分の確定申告で、消費税を未払計上して経費にすることを忘れていましたので、令和7年3月に納付したときの経費にしました。 この場合、令和7年分の確定申告では未払計上して経費にしてよいでしょうか。令和7年は2年分の消費税が経費に計上されてしまいます。 もしダメな場合、ずっと納付時の経費にしなければならないのでしょうか。

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