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法人名義で借り上げた社宅に役員が居住しています。 入居にあたり、トイレットペーパー、布団、ドライヤー、シャンプー、バスタオル掛け、枕、シーツ、ベッド、食料品などを購入しました。これらの購入費用は、会社の経費として計上できますでしょうか。仕訳方法を詳しく教えてください。よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/06/18
- 法人決算
- 回答数:3件
運送部門で使用するトラックドライバー用の血圧計(8万円)について科目は消耗品費と福利厚生費どちらがよいでしょうか?また、共通対応方式では課のみでよいでしょうか? トラック協会なども乗務前点呼時の血圧測定を推進しており、業務上事故防止のために重要なものではあります。そう考えると消耗品費かなと思います。アルコールチェッカーや、食品工場の衛生管理用のセンサーなども業務上必要性が高いため同様なのかなと思います。 ただ健康診断などは福利厚生費ですよね。そして血圧測定というのは健康診断に近い面があるように思います。そうなると福利厚生費なのかなという気も。 ただ懸念として、税務上は福利厚生費について公平性要件がありますよね。血圧計を使用するのは運送部門のみなのでそこがどうなのかなと。 逆に、運送部門以外も空いてたら使っていいよとするのはどうでしょうか?それはそれで業務上の必要性がないとかで現物給与認定のリスクがありますか?
- 投稿日:2026/06/18
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:4件
クレーンゲームで景品を獲得するのにかかった費用ですが、獲得したのが10年以上前で、当時いくらで獲得したのかわからない場合は、最近獲得するのにかかった費用の平均値で良いのでしょうか。 教えていただけると助かります。
- 投稿日:2026/06/18
- 確定申告
- 回答数:4件
お世話になっております。 私は軽貨物業を営む個人事業主です。 現在、ネットスーパー配送業務も行っておりますが、業務上「襟付きシャツまたはポロシャツの着用」を求められたため、ポロシャツをワークマンで1,960円で購入しました また、業務時に着用する服装に合わせるため、アベイルでベルト(1,320円)も購入しております ポロシャツおよびベルトについては、業務時のみ使用し、普段着として使用する予定はありません この場合、これらの購入代金を経費として計上しても問題ないでしょうか。また、計上する場合の勘定科目(消耗品費など)についてもご教示いただけますと幸いです よろしくお願いいたします
- 投稿日:2026/06/18
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:4件
夫婦間や親子などの関係で、生活費や教育費をその都度渡すのには贈与税はかからないと聞いております。 生活費の例として、「家賃、食費、水道光熱費、日用品、家電製品の購入費、医療費」などが他の税理士さん達の回答にあげられています。 そこで疑問なのですが、 専業主婦(夫)やパートなどで収入がないor少ない配偶者や子供の【スマホ代(本体や通信費)】【家族旅行】【本や映画などの庶民的な娯楽】【外食】【高級ブランドではない服飾品】は生活費として扱われるのでしょうか? 私の親世代は専業主婦が当たり前で、携帯代や旅行や娯楽、服飾品を夫の収入で買うのが当たり前で、それらに「贈与税がかかるのでは?」と気にしている大人は居なかったと思います。 子供時代でもそのような事を考えた事はありませんでした。 名義が必要になるような物や株を買わないで、上記の【】の付いた例の物を買う場合は生活費としてみなされて贈与税がかからないのでしょうか?
- 投稿日:2026/06/17
- 税金・お金
- 回答数:3件
12月決算です。役員社宅を利用しています。2025年に196,950円を役員から家賃相当額の徴収が間に合わず2026年に196,950円を徴収しました。役員に経済的利益をもたらしたと言われない様にするために、給与課税されないように、2025年に役員貸付金として196,950円を計上して、2026年に回収したものを貸付金の返済にしたいです。 利息付きで行えば大丈夫でしょうか?この仕訳方法に問題ないかご教授いただければ幸いです。
- 投稿日:2026/06/17
- 法人決算
- 回答数:3件
メルカリでは不用品のみを売っています。一点30万以上になるものは売っておらず、集めていたグッズや日用品の他にスポーツ選手のサイン付きウェアや絵画などの美術品を売っています。断捨離しながら売っているため、定期的に売っているのですが、たくさんあり、1年間の販売履歴が100万円を超えてしまいそうです。こちらとしては不用品のみの出品で一点30万を超える出品もしていないので、確定申告は不要だと思っているのですが、確定申告は必要でしょうか? また、販売履歴は見れますが、グッズや日用品、絵画を購入した際の証拠等はありません。そういった証拠は必要でしょうか?
- 投稿日:2026/06/17
- 確定申告
- 回答数:4件
勘定科目内訳明細書について、同じ相手会社でも「相手部署」「相手営業所」「自社部署」「自社営業所」など毎に請求書を分けてもらっていたり、同じ請求書でも自社で按分して分けて管理している場合、集計しなければいけませんか? また「固定資産税」「従業員」のようにひとまとめにするのはNGですか? 逆に買掛金と未払金で科目分けている場合は同じ請求書でも分けなければいけませんか?
- 投稿日:2026/06/16
- 確定申告
- 回答数:3件
今年24歳になるフリーターで親の扶養内に入っています。結局のところいくらまで稼いでいいのでしょうか。社会保険の壁などいろいろありわかりません。現在月11万くらい稼いでいるため、103万に収めるためには9月からほぼシフトに入れないと考えている状態です。週の労働時間はその時によりバラバラですが雇用契約書では19時間となってます。
- 投稿日:2026/06/16
- 給与計算・年末調整
- 回答数:3件
小売業を営んでおります。 個人事業として営業していましたが、昨年法人化しました。その際、個人事業で保有していた在庫を法人へ売却しております。 ただし、売却価格については利益を上乗せせず、個人事業で仕入れた際の原価と同額で法人へ売却しました。 この場合、個人から法人への在庫売却について、原価に数%程度の利益を上乗せして販売しなければ、税務調査で問題視される可能性はありますでしょうか。 また、仮に税務調査で指摘を受ける場合、どのような内容の指摘が想定され、どのような対応が必要になるのでしょうか。 この取引は昨年行ったものですが、今から何か修正や対応をしておくべきことがあれば教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/06/16
- 法人決算
- 回答数:4件
ソフトウェアの税務上の耐用年数は20年使うような大型のシステムだろうと毎年新しいソフトを買うようなソフトだろうと(複写して販売するための原本または研究開発用のものでなければ)一律に5年なのでしょうか? ホームページについて7年毎にリニューアルしている場合も7年ではなく5年でいいのでしょうか? 一応Webから操作する編集機能も付いていて電子マニュアルや編集サイトのショートカットファイルなどのCD-ROMも契約書上は対価に含まれていますが、こちらはソフトウェアではなく繰延資産で償却期間はリニューアル間隔の7年とされる可能性もあるでしょうか? ちなみに運用保守料はそれとは別に毎月払いで7年毎に契約書更新となっています。 1年毎に新しく買い乗り換えるようなソフトなら書類をしっかり揃えれば有姿除却の余地もある感じでしょうか?
- 投稿日:2026/06/16
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:4件
社宅契約時にルームクリーニング費用を預け金として支払いました。 当時は消費税率8%でしたので、消費税率8%の税込金額を支払っています。 今回、そのルームクリーニング費用が全額返金されてきました。 この場合、費用戻しの仕訳を起こす場合、消費税率8%、10%のどちらで行うのが正しいでしょうか。 ご回答宜しくお願い申し上げます。
- 投稿日:2026/06/16
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:3件
自宅の一部を貸してほしいと知人に言われ年間払いで30万円を現金で受け取ることになりました 尚、仕事の作業場として使うそうです 領収書に貼る収入印紙はいくらになるでしょうか また無職で住民税非課税世帯なのですが確定申告は必要でしょうか
- 投稿日:2026/06/16
- 確定申告
- 回答数:2件
現在持ち家で主人が名義となって支払いしております。現状、主人は会社員になります。自身の法人口座から主人の口座に家賃支払いを今後行う場合、主人は不動産収入の扱いになってしまうのでしょうか。(毎月ローン:約15万円)
- 投稿日:2026/06/16
- 確定申告
- 回答数:3件
取引先現場にて、下請け業者が物を壊してしまいました。 取引先から弊社へ直接請求が来る予定です。 下請け業者からは支払いはするので請求してくださいと言われています。 会計上どの様に処理すれば良いかお教えください。
- 投稿日:2026/06/16
- 顧問税理士
- 回答数:3件
DVDの特典をDVD本体の半額値でフリマアプリに出品したが、これも生活用動産の処分に該当するか
会社員のオタクです。 購入したDVDに人気キャラのアクスタが特典としてついてきました。 初めは自宅で飾ろうと思っていましたが、最推しではないこと、もっと愛してくれる人がいると思い他の男特典と一緒にDVD本体の半額でフリマアプリに出品しました。 これは生活用動産の処分に当たりますか?住民税だけでも申告した方が良いでしょうか?
- 投稿日:2026/06/16
- 税務調査
- 回答数:3件
本来正しい所得が1期目150万円2期目100万円だったところ 申告上は誤って1期目100万円2期目150万円になっていた場合Ⓐは 1期目に50万円の売上漏れ等の期ズレで延滞税などかかるのだろうと思うのですが 逆に正しい所得は1期目100万円2期目150万円だったところ 申告上は誤って1期目150万円2期目100万円となっていた場合はどうなのでしょうか? 2期合計の所得は同じで納税が先行しているから延滞税などのペナルティは無しなのでしょうか? それとも1期も2期も誤りで、それぞれ別々で更正の請求というのをくらって、1期目は還付になるけど納税者の誤りだから利息的な還付加算金はつかず、2期目は売上漏れ等の期ズレで延滞税がかかって、結果的には利息的なペナルティが生じてしまうものなのでしょうか? また、そもそも最初の場合Ⓐについて例えば既に4期の申告納付も済み5期目に突入していた場合 1期目の50万円の過小申告について、2期目でプラマイゼロになるので約1年分の延滞税となるのか それとも2期でその分過大に納めているとか関係なく現時点までの約3年以上分の延滞税がかかってしまうのでしょうか?
- 投稿日:2026/06/16
- 税務調査
- 回答数:2件
遠方の空き家を相続しました。敷地内樹木伐採のための資金を親族に立て替えてもらうと贈与税がかかりますか
遠方の空き家を相続しました。 敷地内樹木が大きくなりすぎ危険なため緊急に伐採が必要なのですが、専門業者の見積もりが七十万と高額で(木の大きさから適正とは考えられるのですが)、すぐには出せそうにありません。 伐採費用を親族に立て替えてもらった場合、贈与税がかかるでしょうか。 (なお、すでに空き家の維持費の一部を立て替えてもらっています) また、この空き家を売却できた場合、立て替えてもらった伐採費用は、不動産売却の経費として算入できますか。
- 投稿日:2026/06/15
- 税金・お金
- 回答数:2件
大学生 給与のアルバイトと業務委託がある場合の確定申告の要否について
私は去年、給与のアルバイトと業務委託のアルバイト(2社)を掛け持ちしていました。 収入としては、 給与のアルバイト→5万、途中で辞めたため年末調整していない 業務委託のアルバイト→経費を引いて2社で40万 この場合、合計所得金額が40万円で所得税も住民税もかからないので確定申告は不要だと思っていたのですが、20万円ルールがあるため確定申告は必要みたいな記事も見かけどちらが正しいかわからない状況です。 また、調べたところ私の住んでいる自治体は、私の合計所得金額だと住民税が一円もかかりません。しかし副業の収入が1円でもある場合、確定申告は不要でも住民税の申告はしなければならないという記事も見ました。 ①結局私のケースだと確定申告をしなければならないのかどうか、②住民税はかからないのに住民税の申告はしなければならないのか この二点についてご教授いただけると幸いです。よろしくお願いします。
- 投稿日:2026/06/15
- 確定申告
- 回答数:2件
2/7にamazonで私物を誤って購入してしまい、勘定科目諸口で借方3480円、返金の手続きをしたので2/11に諸口で貸方3480円、役員貸付金で借方返送料500円を計上しています。 この返送料500円は、経費として計上したらいいのか事業口座に入金すればいいのかどちらでしょうか
- 投稿日:2026/06/15
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:4件