【月額8,000円~】スモールビズ税理士事務所【全国オンライン対応】が回答した質問一覧

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  • 勘定科目を教えてください

    基本データとしまして、 ・子供向けの野外体験事業 ・活動の日は集合場所の駅から、毎回違った場所へ移動し活動、集合した駅へ戻り解散。 ここで、交通費に関しての勘定科目の質問です。 活動場所へ移動する際の交通費は、こちらで一括支払いしております。 この場合の交通費は、『旅費交通費』で良いのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 公的資格更新の勘定科目について

    お世話になります。 前年度の公的資格の更新料(研修一体型ではない)を「研修費(課対仕入10%)」で処理していましたが、領収書を見返していると非課税と書かれていることに気づきました。 さらに改めて調べていると、国家資格や民間資格では勘定科目が異なるという記事を見かけたので教えていただきたいです。 ①課対仕入で処理していたものを非課税に訂正する手続きは必要なのか ②公的資格(介護福祉専門員)の更新料は研修費でも差支えないのか 以上2点を教えていただけましたら幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • ひとり法人が投資信託をする場合

    お世話様です ひとり法人で現在資産形成を目的に投資信託を考えています(長期保有目的) 色々調べてもいまいちわからなかったので教えてください 法人の場合期末で時価評価するのですよね? その場合、投資有価証券ですと損益は【有価証券評価差額金】で処理でいいのでしょうか 例えば100万円で買ったものが期末に150万円になっていたら期末の処理としては 投資有価証券/有価証券評価差額金 50万円 でよろしいでしょうか?

  • 法人税申告で「青色申告がされていない」と指摘を受けました。対処法を教えてください。

    はじめまして。どうぞよろしくお願いいたします。 弊社は2021年12月に設立し、昨年より黒字化したため、現在は自社のみに集中して運営しております。会計ツールはFreee会計を使用しています。 このたびご相談したいのは、法人税の申告に関してです。 先日、税務署より「青色申告がなされていないので訂正してください」との電話連絡がありました。ただ、自分自身では青色申告の手続きをしたかどうか記憶が定かでなく、どのように対応すればよいか困っております。 具体的には以下の点についてアドバイスをいただけますと幸いです。 青色申告の承認を受けているかどうかを確認する方法 承認を受けていなかった場合、今後の対処法(遡及の可否など) Freee会計を使っている場合に注意すべき点 ご多忙のところ恐縮ですが、何卒よろしくお願い申し上げます。

  • 副業で収入がある場合の社会保険料や開業届について

    A社に雇用されており給与所得があります。 今後、ある特定の業務に関してのみ、子会社であるB社からの業務委託という形で収入を得ることになりました。 見込まれる年収は数十万円〜数百万円と幅があり、不定期です。 基本的には雑所得として確定申告で問題ないでしょうか。 個人事業主として開業届を出したり、青色申告にする場合の収入の基準などはありますか。 また、社会保険料の負担は変わらないという認識で良いでしょうか。 交通費などの経費はA社計上となるため個人としては特に発生しません。

  • 税理士さんへ相談していい線引きについて

    今年からしっかり副業を始めました。 副業するだけして経理?的なことが何もできていない状況です。 今更ですが確定申告に向けてどのような作業をしていけばいいのか調べながら悩んでおります。 そこで税理士さんへの相談も検討しているのですが、初めてですので料金の相場やそもそも基礎的なことを相談していいのか分からずここで質問させていただきました。 【相談したいこと】 ・副業を行ううえで私が行わなければいけない経理関係をどのように行えばいいか  (どういう書類を作ってどういう書類を保存する必要があるのか)  (来年以降青色申告を見込む場合どのように準備しておくべきか)  (ポイ活の仕分け・記録など基準が不透明なものが多いものはどうすべきか)  (ポイント利用の考え方(プライベート・副業))  (帳簿のつけかた?や経費の内容など基礎的な部分)  ※様々なことをなんとなく把握していますが体系的に理解して、自分または税理士さんへ確定申告をお願いできる状態にしたい ・税理士さんにはどういう内容をお願いできるのか  (最低限私が行わなければならないことは)  (料金次第で自分の作業を増やしたり減らしたりしたい)  (都度払い?期間契約?)  ※税理士さんに全てお願いすることも検討していますが、今の収益ではおそらく厳しいんだろうなと考えております 【わたしの状況】 ・会社員で副業を行っている ・副業はポイ活、ポイントせどり、FXなど  (経理や確定申告業務など含め基礎が安定したら別の副業も行う予定) ・2026年度は課税売上高が1000万を超えそう ・開業届や青色申告承認申請書は2026年度は未提出 ・インボイス未登録 ・支払いなどかなりぐちゃぐちゃな状態  (ポイ活を行う影響で様々な口座やクレカでプライベートと副業の支払いが混在している)

  • 現場実習を外注する場合の支払いにかかる税金と必要書類について

    切るのが難しい足の難しい爪を切ったり、タコを削ったりする方法を教えています。別の個人事業主に、高齢者施設等でその方法を現場実習する仕事を、外注した場合、相手に支払うお金にかかる税金は、消費税ですか?源泉徴収税ですか?ちなみに私は、個人事業主で、従業員はいないです。 またその場合、業務の外注を依頼する書類は必要ですか?必要な場合、どんな書類が必要ですか?

  • 育休前、副業で開業すべきか否か

    趣味で始めた副業が軌道に乗り、今後の対応を迷っています。 1年ほど前から、BOOTHというサイトで3Dモデルやテクスチャを販売しています。最初は月数百円程度の売上でしたが、ここ数ヶ月は月20〜30万円ほどの安定した収益があり、年間で200〜300万円程度の売上を見込んでいます。 ここまでくると事業といえる規模のため、AIのアドバイスなどでも「税制面からも個人事業主として開業したほうが有利」と言われています。 しかし、本業の会社は原則として副業禁止です。就業規則では「会社の許可なく他の事業者に雇われる、または事業を起こしてはならない」と明記されています。現在は開業していないため、形式上はグレーゾーンの状態ですが、開業すれば「事業を起こす」に完全に該当してしまいます。 社内では、副業をしている上司もおり、ルールの運用自体は厳密ではなさそうです。ただし、最近smartHRが導入されたこともあり、今後会社に情報が伝わる可能性も懸念しています。 また、7月に第一子の誕生を控えており、1〜3ヶ月ほどの育休を取得予定です。このタイミングで開業した場合、事業所得が育児休業給付金などに影響するのかも気になっています。 本業の年収は約600万円、副業の見込み年収は200〜300万円程度です。 開業すべきか、開業した場合どのような点に注意すべきか、また育休取得や給付関係への影響などについて、アドバイスをいただきたいです。

    • 19歳学生のアルバイト代と多子世帯向け奨学金への影響について

      現在、19歳の大学生で、アルバイトの給与収入について以下の2点をご相談させてください。 1. 社会保険の扶養と保険料について 現在、親の健康保険の扶養に入っています。 年間のアルバイト収入(交通費を含む)を130万円以下に抑え、かつ月収が10.8万円を超える期間が3ヶ月連続しないように調整すれば、親の扶養から外れず、自分自身で社会保険料(健康保険・年金)を負担せずに済むという認識で相違ないでしょうか。 2. 多子世帯の奨学金(授業料無償化)への影響について 現在、多子世帯を対象とした奨学金制度(給付型奨学金や授業料減免)を利用しています。 2025年度からの制度改正(所得制限の撤廃等)も踏まえ、私自身のアルバイト年収がいくらを超えると、受給資格や減免額に悪影響を及ぼす可能性があるでしょうか。 お忙しいところ恐縮ですが、アドバイスをいただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

    • 個人名義での社用車登録、経費について

      1月に整骨院を開業いたしました。 知人が手放す車を譲り受け、その車を社用車(主にスポーツの場のケア活動訪問)として使うつもりです。 (譲ってもらったので金銭の受け渡しは発生していません) 整骨院の所在地は別のところですが、法人ではないので、名義登録は個人名、自分が住んでいる自宅で登録しなければならず、個人名義で家族の車も含め3台の所有となります。 家事按分ではなく、自分のプライベートの車で整骨院へ通勤し、社用車は実際は整骨院に停めておき、完全に仕事で使う目的です。個人名義の自宅住所での登録ですが、仕事での使用という事ですので、諸々の維持費や保険関係、税金関係は経費に計上できますでしょうか?

      • ポケモンカードの売却について

        2年ほど前からトレーディングカードの収集を趣味にしておりましたが、辞めようと思い売却を検討中です。 しかし、最近はカードの高騰により 利益が合計で60〜70万円ほどになりそうです。(1枚あたり30万円を超える物はありません) また不要になったカードやグッズ等を不定期に売却しております。 この場合、生活用動産の売却とみなされず、確定申告の必要があるのでしょうか。 継続性がある場合、営利目的と判断され、確定申告の必要があると思いますが、『継続性』の定義をご教授いただけると助かります。 回答よろしくお願いします。

        • クレジットカードの口座振替を入力せず確定申告提出してしまった。

          会計ソフトフリーにて、クレジットカード利用経費の入力はしていたものの、口座振替の入力を行っていませんでした。クレジットカードの連携はされているのですが、引き下ろしの銀行口座の連携が出来ていない状態です。そのためクレジットカードの口座振替一括を事業主借で入力をしなければいけないことを今知りましたが、既に2025年度の確定申告を提出してしまいました。この状態での、確定申告の修正は必要でしょうか?

        • メルカリの所得の確定申告について

          確定申告未経験者です。 断捨離のため昔ハマっていたポケモンカードなどのグッズをメルカリで販売したところ、プレミア価格がついていたためにメルカリでの合計所得が20万を超えてしまいました。 アルバイトで給与所得がある場合確定申告が必要だと知らず、現在昨年度販売した商品の帳簿を書き起こしています。 ネットの情報のおかげで販売額・手数料・送料の帳簿はつけられたのですが、発売当時(約5~6年前)定価で購入した商品の帳簿のつけ方が調べてもわかりませんでした。 この数年前購入した商品は帳簿にどう記入すればよいのでしょうか? また手書きで書き起こす場合 購入された日付、商品名(販売した時のタイトル) 販売額○○円 手数料○○円 送料○○円 当時商品を購入した金額○○円 利益○○円 という書き方は有効とみなしていただけるのでしょうか? (現在オンラインサイトで記入していますが上記の記入の方が個人的にわかりやすいためです。) その他税務署に行くまでにできること、持っていくべき書類、聞いておいた方がいい事などありましたらご教授いただけますと幸いです。 補足 メルカリでの所得以外はアルバイト先で年末調整済みです。 一度に30万を超える高額商品は出品していません。

        • freee 現金の売り上げについて

          現金の売り上げを取引登録後、口座に入れず、生活費で使っております。 freee上では現金の欄の金額が増えたままなのですが、現金を使った場合はその都度事業主貸で取引登録したほうがよいのでしょうか?

        • 雑所得に該当する収入の消費税の納税義務について

          個人事業主です。本業がR8年度から消費税の課税事業者になるのですが、今年から本業とは言えないレベルの、細かなサイドビジネス収入が発生するため、それを所得税では雑所得として申告しようと思っています。 これについて、消費税は、雑所得に該当する分については納税義務はないという理解でよいのでしょうか?

        • 決算時、未収還付消費税の処理に関して

          お世話になります。今期消費税が還付となり、 未収還付消費税/雑収入  で仕訳をしました。 法人税申告書においては、この雑収入も益金扱いなのでしょうか? PL上当期利益に雑収入も加算されています。 益金不算入という記事もあり混乱しています。 当方、税込経理です。 お忙しい中大変恐れ入りますがご回答いただけますと幸いです。

        • 所得税の源泉徴収の支払い方について(事業主側)

          地域のクラブとして指導者報償を支払っていますが所得税徴収高計算書についてご質問します。 例えば2月の活動の報償を3月の第一週に支払い、3月の活動が25日で終わり3月中に3月分の報償を支払いたいとなったときに、源泉徴収の納付については2・3月の分(3月支払分)をまとめて翌月10日までに支払う形になるという認識でよいでしょうか。また、その場合、3月中に納付書にて納付しても問題はないのでしょうか。

          • 税抜経理で2割特例の時

            よろしくお願いします 法人です 会計は税抜経理をしていて、インボイス登録済み、2期前の売上は1,000万円以下でした 今回ざっくりした金額なのですが 仮払消費税が74万円、仮受消費税が114万円となっています 売上は全て10%で1,100万円ほどなので2割特例だと20万円ほどの納付だと思います ここでその際の仕訳なのですが 仮受消費税114 /仮払消費税74         /未払消費税20         /〇〇20 となり20が浮く?のですが、これは雑収入でよいのでしょうか

            • メルカリで85万円で商品が売れました

              過去、20年くらい掛けて集めたジッポライターが250個まとめて85万で売れました。 もちろん、買った当時の領収書はありません。 年間20万以上、1個で30万以上なら必要だと思ったのですが。 かなりのマイナスになります。 証明するものもない為、困ってます。 確定申告は必要ですか?

              • 棚卸しでない商品

                会社ではなく、個人です 副業の転売で来年度から確定申告しようと思ってるんですが 12月に買った商品を1月に売りました 今年は確定申告せず棚卸しもしてません その場合、売上➖仕入原価にできないんですか? 12月買った商品を期首商品棚卸に計上したらまずいですか?

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