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  • 確定申告の有無について

    確定申告までどうしても分からない事です。 ●会社員で給与をもらっているのですが、引っ越しなどで要らなくなった服や教科書などを売った際100件ほどのやり取りをメルカリで行い売り上げが20万超えた場合は確定申告は必要なのでしょうか? 一点30万の物はありません。

    • 現地にいる人に銀行振込をした場合

      個人事業主です。外注先にお願いしていた現場での宿代(当日の現金払いのみだった為)を、外注さんへ振り込み、現地で宿代を払ってもらいました。領収書はうち宛でもらっています。この場合、外注先に振り込んだ代金の勘定科目はどうなりますか。 銀行口座は業務用でfreee連携しております。 どうぞよろしくお願い致します。

      • freeeを解約するタイミングについて

        昨年4月まで個人事業主、5月からは会社員です。昨年の分は確定申告をする予定ですが、確定申告が無事終わればfreee会計を解約しようと思い、年払いを月払いに変更しました。リスクがないよう解約のタイミングをお教えください。

      • 消費者からの仕入れが少額特例対象かどうか

        今年度からインボイス登録して課税事業者になる個人事業主です。 一万円未満の仕入れであれば、インボイスをもらわなくても仕入税額控除ができると認識しているのですが、たとえば、普段全く事業をしていない人からものを買ったりサービスをしてもらっても、一万円未満であれば、仕入税額控除ができるのでしょうか。

        • 圧縮記帳のタイミングについて

          圧縮記帳は固定資産の取得年度に行うのが原則でしょうか。 補助金を受け取った年度に圧縮記帳を行うことはできないのでしょうか? 補助金受取と固定資産取得が期を跨いでいる状況で、このままだと、補助金を受け取ったことで多額の税金が発生してしまうのではないか、良い方法はないかと勘案しています。

          • 私的な弁護士費用の源泉徴収の要否について

            私は個人事業主で、従業員もおり、給与から源泉徴収もしております。 現在、事業とはまったく関係ない個人的な金銭のやり取りでトラブルがあり、個人の弁護士さんに仕事をご依頼したのですが、報酬から源泉徴収は必要なのでしょうか。

            • 経費勘定科目について

              開業前に仕事用のメールサーバーを開設しました。その場合は経費として計上できますか?

              • 店舗家賃の請求書、領収書について

                店舗の家賃を銀行振り込みで支払っていますが領収書も請求書もありません。 振り込み履歴の保存だけで問題ないでしょうか?

                • 結婚助成金に税金はかかるのか

                  市から結婚助成金として60万を受け取りました freeに登録する際に税区分はどのようにすればよろしいでしょうか? 助成金の仕組みの都合で内訳としては 2024年に219,000円 2025年に381,000円 になります

                • 未払分の支払いができたときの会計処理の仕方を教えて下さい

                  役員報酬を支払えなかったため、これまでは振替伝票で次のように「未払金」として処理していました ・借方:役員報酬(役員借入50000円) ・貸方:未払金 ・貸方(桁付加):預り金(役員分法定福利費10,000円*役員分の社会保険料は先に自分で        支払いました) *この方法は、昨年オンラインで税理士さんに決算を依頼した際に実際にこのように処理していたため、今年は自分でも同じように仕訳けしました 今回、役員報酬の支払いができるようになりましたので、この未払金分をどのように仕訳けして処理すればよいか、教えていただきたいです。よろしくお願いします。

                  • ソフトウェアの減価償却について

                    ソフトウェアの減価償却が必要か不要かの基準を教えてください。 15万円の健康事業関連のソフトウェアです

                    • 税区分について教えてください。

                      自宅に事務関係書類や営業で使用する物品を保管したり、自宅で作業することがあるため家事按分して自宅家賃の一部を「地代家賃」として事務所兼倉庫としています。税区分は非課税ですか?

                      • ワイヤレスイヤホンを経費にできるか

                        役員一人の会社を経営しています。 業務で使用するワイヤレスイヤホンは経費にできるのかをお聞きしたいです。 用途は営業の電話や外注先とのオンライン会議などでの使用、オンラインセミナーの受講や情報収集の動画視聴、電車などでの移動時に、業務で使用する外国語の勉強のリスニング用などです。 自宅、コワーキングスペースやカフェで仕事をする時や移動時に使用します。 携帯は1台のスマホで法人と個人の回線を兼用してます。 経費になるか、また、勘定科目や仕訳について教えていただきたいです。

                        • 【消費税】個人事業主における2割特例の適用期間

                          令和5年10月1日からインボイス発行事業者となり消費税を納める個人事業主です。 課税売上高1000万円以下です。 消費税の2割特例の適用期間について質問があります。 令和8年分(2026年1月から12月分)の確定申告におきまして、令和8年10月1日から12月31日までの期間は、令和8年1月1日から9月30日までと同様に2割特例を適用できるでしょうか。 適用期間の「令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間」が、個人事業主において、令和8年10月1日から12月31日までの期間を含むか分からない次第です。 ご教示のほどお願いいたします。

                          • 火災保険の漏水保証金を受け取った際の仕訳

                            不動産賃貸業(免税事業者)で法人経営している、賃貸マンションで漏水による損害が発生しました。 火災保険の漏水保証金60万円(免責10万)を保険会社から受け取りました。 実際の、修繕費は55万でした。 仕訳を教えてください。

                            • 勘定科目相談

                              カフェで使用する食材をスーパーで購入したときの勘定科目を教えてください。取引先はスーパーの名前でよいですか?

                              • 年末に給与改定があった場合について

                                収入についての質問です。 たとえば、令和7年12月に給与改定されたが、実際に振り込まれたのが令和8年1月だった場合は、令和8年の収入にカウントされるのでしょうか? ご教授お願いいたします。

                                • 源泉を引いた金額で請求書の発行をお願いすることは可能でしょうか・・?

                                  フリーランスのエンジニアをやっています。 ¥250,000+税の請求書を送ったら、 「源泉を引いた金額で請求書の発行をお願いすることは可能でしょうか・・?」 とメールが返ってきました。 どういう意味でしょうか?

                                  • freee会計を年払い

                                    つい先日、freee会計を年払いでプライベート用クレジットカードにて支払いました。 めんどくさいので通信費で一括で計上してもよろしいのでしょうか?

                                    • インスタグラマーのPR経費について

                                      Instagramを運用し楽天アフィリエイトで収入を得ているのですが、その中で紹介した購入品などは経費計上できますでしょうか? アカウントのジャンルは旅行系、その中で役立つものを紹介

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