最新の質問一覧

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  • メルカリでの税務調査について

    メルカリでギターを中心にかなりの売上がありました。 税務署にギターは生活用動産か確認したところ 営利目的でなければ生活用動産であるとの回答でした。 継続的な販売とは大体 月に何回くらいの取引を指すのでしょうか?

    • 自己破産後の処理

      まだ自己破産の申請中のですが免責が出たら長期借入金の処理はどうしたらいいですか? 0円にする勘定科目などの処理方法など教えて頂けたらありがたいです。

      • ふるさと納税の申告について

        正社員➕副業をしていますが、ふるさと納税は副業分の収入と共に確定申告をする予定です。 正社員雇用の会社からも年末調整時にふるさと納税の金額を求められるのですが、副業分の確定申告時にふるさと納税の申告をする場合は、年末調整には0と記載するのが正しいのでしょうか。 確定申告しているのに、会社でもふるさと納税の金額を書くと重複した金額になってしまうのか不安だった為、ご質問です。

        • 物販スクール代の開業費登録に関する勘定科目や具体的取引入力方法の相談

          物販のスクール代を開業費に登録しましたが その費用は2024年5月でカードを切っています しかしながら楽天カードの方が2024年7月分くらいからしか データが取得できない状態になっています あと36回分割払いで対応していますが、の1回目のデータも電子データがないので取り込めなかったので この件はどのように処理したらよろしいでしょうか? また10万円以上のため固定資産に登録したほうが良いかなと思い登録していますが 勘定科目は教育費や研修費で問題ないでしょうか? よろしくお願いします

          • 夫婦間のお金の貸し借り

            2015年に夫に退職金の700万円を貸しました。今年追加で100万円貸して、合計800万円になりました。 夫婦のため、借用書は交わしていません。 今後10年かけて返済をしてもらう予定ですが、収入として確定申告が必要ですか?

            • 2025年どの修正申告方法について

              2025年度の経費で地代家賃の入力が漏れていました。修正方法、修正申告の方法を教えて欲しいです。

              • 課税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入(使途不特定の特定収入)の意味

                課税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入(使途不特定の特定収入)には具体的にどのようなものが該当するでしょうか(例えば、事業実施主体が補助金収入を使って材料を購入し(課税仕入れ)、成果物を作成したとして、この成果物を販売等せず売上が発生していないのであれば、この時の補助金収入は該当しますか) また、使途不特定とはどのような意味ですか。 国、地方公共団体や公共・公益法人等と消費税(令和7年6月国税庁)P6参照https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/shohizei_r07.pdf

                • 多子世帯による大学授業料等無償化

                  103万円を超えて123万円まで稼いでも、大学授業料等無償化を受けられるのでしょうか?

                  • 青色申告65万円は、合計所得に、含まれないのですか。

                    青色申告しています。この度、扶養から外れるという連絡が主人の会社から来ました。その計算方法が、青色申告特別控除65万円が、マイナスで入っていなかったので、そちらの方の考え方をお聞きしたいです。所得合計に、青色申告特別控除額は、含まれないのですか?

                    • 法人なり時における資産の引き継ぎに関して

                      法人なりを検討していますが、個人事業主時代に所有していた資産の引き継ぎ方法でご質問です。 ・減価償却済みの資産は個人から法人に引き継ぐべきか ・法人に引き継ぎをする必要がなく、そのまま法人として使用していいのかどうか こちらご教示していただけますと幸いです。

                      • ゲームアカウント売却時の税金について

                        数年続けたゲームアカウントの売却を考えています。 当方、社会人で給与をもらっている身のため雑益が20万を超えた場合は確定申告が必要になるかと思われます。 以下のような場合は確定申告不要な認識です。こちら、認識に齟齬がないかご教示いただければ幸いです。 ①そもそものアカウント売却額が20万に満たない ②アカウント売却額が20万を超えた場合でも、アカウントに課金してきた累計額との差額が20万以下である場合  2-A.課金額を証明する必要があるのかも併せてご教示いただければ幸いです ③その他、フリマアプリや古物買取のお店に以下のようなものを売却しているが全て生活動産の認識かつ基本的に購入時より上回った額ではないため、こちらも確定申告不要かつ今回のアカウント売却額には関与しない認識で間違いないかご教示いただければ幸いです。  ・トレカ  ・ゲームソフト、ゲーム機  ・スニーカー  ・服  ・PC  ・グッズ

                        • 白色申告について

                          6月末までアルバイトとして給与を受けました。 その後、不用品を販売(メルカリで100万、うち一件30万の取引有り)し、その一部の売上でパワーストーン屋を立ち上げました。 この場合は白色申告をする場合、どのように収支を記載すれば良いでしょうか? (メルカリの金額は白色申告の雑所得ですか?)

                          • 新品のスマートフォンの転売金額が100万を超えた場合の確定申告の有無

                            以下の場合、確定申告が必要なのでしょうか。 新品のスマートフォンを6台を1,048,800円をメーカー公式サイトから2025年の9月の発売日当日に購入しました。 そして、その日のうちに買取屋でそれらを買い取ってもらい1,069,000円を得ました。 (1台当たりの最大の買取金額は206,000円で、他の機種はそれ以下の金額) 前提として私の本業はサラリーマンです。 上記のケースは2025年のみ実施し、継続的な実施予定はありません。 どうぞよろしくお願いいたします。

                            • 免税業者から、課税業者になる際の手続きは?

                              前期課税売上が1000万円以下でしたので、免税業者になるための手続きをします 「適格請求書発行事業者の登録取消申請書」と「消費税課税事業者選択不適用届け」を提出で合っていますか? また、その後年、売上が1000万円を超える場合、再度、インボイス番号を取得することになりますか? 再度、インボイス番号を取得する際に必要な手続きをお教えください。

                              • 社会保険上の扶養について

                                法人設立に際して役員報酬をつけるかどうか検討をしております。 現在配偶者(会社員:夫)の扶養に入っているのですが、役員報酬(妻:非常勤)をつける事で自動的に現在の扶養から外れるのでしょうか。それとも報酬額によりますでしょうか。

                                • 博士学生は条件を満たせば、社会保険に入れますか?

                                  来年度から博士課程に進むのですが、それと同時に会社に勤めて働く場合、社会保険は入れるのでしょうか? もちろん、勤務時間や会社の従業員数などの条件はありますが、それよりも学生は原則社会保険に入る義務はない(むしろ入れないとか、、、?)という意見が見られたので、どうかなと思って質問しました。 (補足:現役ストレートで博士課程に進学する予定で、社会人枠ではありません)

                                  • 開業費について

                                    今年の1月に開業したのですが、それまでに必要なものを総額で70万円程使いました! 1つ1つは10万円以下なのですが、今年の年末調整の時、一括で経費計上できるのでしょうか?

                                    • 免税事業者でよいかどうか確認したい

                                      2025年度の確定申告において、免税事業者として申告してよいかどうか教えてください。 2024年9月まで会社員で、2024年10月から個人事業主になりました。毎月100万円の売り上げがあり、取引先からは消費税含めた110万が入金されています。2025年は1,200万円の売り上げが見込まれていますが、入金額は消費税分を含めた1,320万円になる見込みです。 個人事業主の場合、課税事業者かどうかは2年前の売り上げを元に判断するとのことですが、この場合2026年度の確定申告まで免税事業者のままでも問題ないのでしょうか。現時点ではまだインボイス発行事業者の登録は行っていません。 また、仮に免税事業者のままとすると、取引先は私に支払った消費税分が控除できないことになるのでしょうか。それはそれで申し訳ない気がするのですが。

                                      • 住宅購入資金贈与の非課税制度と贈与税ついて

                                        中古マンションを購入する際、親から資金援助をしてもらおうと300万を頭金にしたが、親から500万受けとってしまった。このままでは残りの200万の影響で課税対象になってしまうとおもい、リフォーム代に当てればいいかなと思い、住宅購入資金贈与の非課税制度は500万までなら利用できるそうなので、500から申告不要の110引いて390万➖頭金300万➖家のリフォームで100万と少しで使いきれるとおもうのですがこの計画は実行可能ですか?

                                        • freeeのプランについて

                                          今年度からfreeで青色申告をする予定なのですが、使いこなせるか不安があります。 初めての青色申告の場合、スタンダードプランで事足りるのか プレミアムプランで電話サポートで聞きながらした方が良いのか 相談したくご連絡致しました。 返答の程、宜しくお願い致します。