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  • デザインに使用する古着の経費計上に関して

    質問失礼致します。 私はアパレル製品のデザインをおこなっております。 デザインをする際に古着からデザインをサンプリングしたり、パターンを取ることが多々ございます。 そういった場合購入した古着は経費として計上できるという認識で間違いないでしょうか。 サンプルとして使用した後に手元に残る場合もあれば、解体して使用する場合もございます。 また、サンプルとして購入したものの必ずしも全てが商品化されない場合もございます。 ご回答よろしくお願い致します。

    • 社会保険料

      2025年8月に株式会社を夫婦で立ち上げました。夫婦2名が役員です。初年度でどれぐらい売り上げがあがるかわからないため、夫の月給20万円で、妻は無給でスタートしました。社会保険料が毎月6万円高いので、夫婦それぞれ8万8000円の給料に変更したいと考えています。もうすでに会社立ち上げから3か月が経過しているので、いつのタイミングで夫20万円の給料から夫婦それぞれ8万8000円づつに変更すればよいかご教示いただけますと幸いです。

      • カナダ留学中の日本での収入について

        現在、カナダで Co-op 留学を予定しており、留学期間は約1年半です。 学業と並行してカナダでのアルバイト(週24時間以内の就労制限)を行う予定ですが、 これに加えて、日本の企業・クライアントからオンライン業務委託で収入を得ることを検討しています。 そこで、以下の点についてご相談させていただきたいです。 ① Co-op 留学中に、カナダでの就労とは別に「日本からのオンライン業務委託の仕事」で収入を得ても、  日本・カナダ双方の法律/税務/ビザ規定の観点で問題はありませんでしょうか。  (アルバイト・副業扱いになるか、留学生ビザに抵触する可能性があるか等) ② 上記のオンライン業務委託収入について、  日本での課税・確定申告が必要となるのか、またはカナダ側のみで申告すべきものとなるのか。  「日本の非居住者」になる可能性がある点も含めて判断基準を教えていただきたいです。 ③ 日本の業務委託収入が月額18,000円程度と少額の場合でも、  双方(日本/カナダ)で申告が必要になるか、また実務上どのような処理になるのか。 以上につきまして、必要な情報や書類等がありましたらお知らせいただけますと幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。

        • ハンドメイド個人事業主×タイミー 確定申告しないデメリットはありますか?

          下記の状況は確定申告必須か、必須でなければ確定申告しないことでのデメリットはあるかをお聞きしたいです。 専業主婦でしたが、今年5月に開業届・青色申告承認申請書を出しハンドメイドで収入を得ています。 主な活動はイベント出店、委託販売です。 ですが、売上は平均して月に1万円あるかどうか、材料費・出店料等の経費で赤字は確実です。 また、収入を得るため7月からタイミーで少しずつ働き、11月現在で獲得報酬は14万円です。 ハンドメイドでは赤字、タイミーの収入は今年1年で20万円行かないので、確定申告しなくてもいいのではないかと考えているのですが、上記の状況は確定申告必須ですか? 必須でない場合、確定申告しないことでのデメリットはありますか? 補足ですが、来年はハンドメイド活動はほとんどせず、パート×タイミーで収入を得る予定です。

          • 確定拠出年金の年金受け取りの税控除

            ①確定拠出年金を年金形式で受け取る場合、公的年金雑所得の控除対象になるのでしょうか?ならないケースがあれば教えてください。②外貨建て生命保険を解約して外貨のまま米国債を購入するケースで、解約で出ている利益は申告が必要でしょうか?

            • プライベートで乗っていた車を事業供用する場合

              3年プライベートで乗っていた車を個人事業に使用する予定です。 この場合、定額法での減価償却は、耐用年数6年のうち、残りの3年で行うのでしょうか。それとも事業供用から6年でよいでしょうか。

              • バイトの掛け持ちによる年末調整と確定申告の有無、年末調整先の変更について

                私は以前から続けているバイト先Aと今年から始めたをバイト先B、2つを掛け持ちしている学生です。 A、Bの給料を合わせても月88000円を超えず、年間103万円を超えません。 現在、Aでは源泉徴収されておらず、Bでは源泉徴収をされています。 前年まではAで年末調整を受けていたのですが、今年は掛け持ちをしているため、A、Bどちらのバイト先でも年末調整が受けられなくなりました。この場合、来年2〜3月にある確定申告が必要となるのでしょうか。また確定申告によりBで源泉徴収されていた税金が戻ってくるのでしょうか。 また、現在Bで働くことが多く、Aでは月に1.2回働く程度であるため、来年以降はBで年末調整を受けたいのですが、年末調整を受ける、いわゆる「メインのバイト先」を変更するにはどのような対応が必要となるのでしょうか。 ご回答よろしくお願いします。

                • 一人法人の役員報酬の社宅による節税方法

                  社宅のの利用に際して以下のご質問がございます。もし差し支えなければご教示いただければ幸いです。 【ご質問】 ・役員の節税について、所得税や住民税の節税効果があるのは理解しているが、社会保険料の節税には寄与できるのか?寄与できる場合の方法はどのようなものか。  ※例:社宅の役員報酬の控除額分を社会保険料等級から差し引くことにより実現できる。この場合、年金事務所へ事前に役員月額報酬額の変更の手続きが必要、など。 【ケース】 ・法人形態:株式会社(役員一名) ・役員報酬:定額月額給与 ・社宅  ・使用者の負担額は、税務上の「賃貸料相当額」以上、賃貸料相当額は法人負担の家賃の半分とする  ・社宅の広さ:99平米以下

                  • 学生アルバイトの社会保険加入について

                    私は大学生です。 インターネットで調べていると月108,333円を3ヶ月連続で稼ぐと社会保険に加入しなければならないというのを見ました。 今は月125,000円までではないのですか? また、私は直近2ヶ月で113,000円、190,000円稼いでいます。この場合来月は125,000円以上稼いでも社会保険に入らなくて大丈夫ですか? 社会保険の加入の有無を確認する時、三ヶ月の合計金額で見られているのか、各々の月が指定金額を超えているのかで見られているのかも教えて貰いたいです。

                    • 領収書の件

                      紙の領収書は確定申告に出す時コピーでいいのですか

                      • トレーディングカードで得たお金に税金はかかりますか?

                        初めまして。 今回質問させていただいたのはトレーディングカードの税金についてです。 この度あるトレーディングカードを購入したところ買取金額40万になるカードを引き当てました。 その後カードを宅配買取業者に買い取っていただいたのですが、まだ送ったばかりなので買取業者に到着していませんが買取表の見積もりを見る限りは40万は確実に行きます。 この場合確定申告などは行う必要はありますか? わたくし自身、初めて高額のカードが当たり調べもせずに買取をお願いしてしまいもしかして多額の収入を得た場合税金がかかるのでは?と思い質問させていただきました。 質問としまして⋯ ・トレーディングカードの買取金額が高額だった場合確定申告は必要でしょうか? ・他になにか手続き等必要なことはありますか? 今までこういった事情で確定申告を行ったことがないのでご回答のほどよろしくお願い致します。

                        • コレクション目的で集めたトレカ売却での確定申告の有無について

                          コレクション目的で2年前から収集していたトレカを今年に入り大部分を売却しました。 購入売却共にメルカリで行い、2年間でのトータル購入金額は約180万(今年は約80万)、売却金額は今年度で約190万になります。 売却に関しては、タイトル事に複数枚(少ないタイトルで30枚程度で多いタイトルだと400枚程度)まとめて其々約50万、約60万、約70万、約10万の合計約190万といった感じです。 トータルの購入金額から売却金額の差額でいえば利益は10万程度ですが、今年に限っては100万以上利益が出ている事になります。 上記の場合は確定申告が必要になるのでしょうか。 ご回答の程、何卒宜しくお願い致します。

                        • クラウド会計ソフトの勘定科目

                          クラウド会計ソフトの勘定科目はなんですか

                          • 法人一人社長の決算、確定申告、年末調整について

                            10月1日から何もわからない状態から法人一人社長で創業を始めましたが確定申告と年末調整の仕方がわかりません。 そもそも決算と確定申告の違いもよくわかっていません。 全くの素人で申し訳ないのですがよろしくお願いします。 確定申告は会社と個人の両方で申告するのでしょうか? また、確定申告後に法人税の納付もするのでしょうか? 年末調整はしなくてはいけないことはわかりますが確定申告、年末調整の記入用紙はどこに行けば貰えるのでしょうか? 会計ソフトで月々の記帳をして決算は税理士にお願いしようと思っています。 税理士に決算をお願いした場合は確定申告も一緒にやってもらえるのでしょうか?

                            • 大学生 アルバイト 123万

                              大学生です 123万をほんとにギリギリ超えてしまいそうなのですが、 超えると自分にかかる税金 親にかかる税金はなんの種類でそれぞれどのくらいなのでしょうか?

                              • 修正申告が必要か否か

                                2024の確定申告の際に10月から賃貸料を得ているのですが勘定科目を間違えて地代家賃として確定申告をしてしまいました。 修正申告が必要か必要ならば対応についてご教示いただければと存じます。 何卒、宜しくお願いいたします。

                                • 交通費に関して

                                  私は東京にて個人事業主として活動しています。遠地(関西)のお客様先へ出張の際、交通費はお客様から支払って頂く約束で立て替えました。その後、交通費と報酬を請求し支払って頂きました。この際、出金(交通費を交通機関等への支払い)と入金(交通費代をお客様から受け取る)は、確定申告(青色)のために、どのように記帳したらよいでしょうか。また、交通費の請求は支払った金額を記載し10%の消費税を付けずに請求するのが正しいでしょうか?

                                  • 中国輸入で仕入れた時の記帳について

                                    代行業者を通して中国輸入をしています。 仕入れをした際の記帳についてですが、 まず最初に代行業者にチャージします。 注文時は商品代金をチャージした分から一旦預かり金と言う形で引き落とされます。 全ての商品が揃ったら一旦引き落とされた代金が戻され、正式に清算されます。 注文時と清算時はレートが違うので、仕分けをどうすれば良いかわかりません。 清算時には実際にかかった代金を支払っています。 清算時だけ記帳すればいいんでしょうか? よろしくお願いします。

                                    • 社会保険の新規適用届と被保険者資格取得届に関して

                                      11月登記申請で、1月から役員報酬を支払う場合に関しての質問でございます。 被保険者資格取得届の資格取得日を会社設立日(11月4日)にした際、 新規適用届の給与支払い日を翌月末にすると(12月末)、 12月の末で給与を支払わないといけないでしょうか。 理想としては、12月から稼働開始、給料は1月から振り込みにできればと思っております。 理想のパターンで行う場合どのような手段があるのかご教示いただけますと幸いです。

                                      • 消費税の少額特例と80%控除の関係について

                                        9000円の買い物をして領収証をもらいましたが、インボイス番号がありませんでした。 この場合、少額特例を使って領収証を破棄し、80%控除ではなく100%控除を適用してもかまわないでしょうか? 厳密にはダメだと思いますが、ご指摘お願いします。