経理・記帳・仕訳の質問一覧

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  • 勘定科目が分かりません

    賃貸アパートを経営しています。エアコンと照明器具を購入したのですが、勘定科目が分からないのでお願いします。

    • 事業主借で取得した固定資産の一部を翌月に売却した際の仕訳

      取得した固定資産(購入額 200,000円)のうち、57,000円分を翌月に売却しました。 売却した際の仕訳と固定資産台帳の記載方法について教えてください。 取得時には以下の処理をしています。 [取得時の仕訳] 工具器具備品 200,000円 / 事業主借 200,000円 [固定資産台帳] 取得額 /200,000円 償却方法/少額償却 よろしくお願いいたします。

      • 住宅ローンについて

        夫名義の住宅ローンを経費に上げる方法がわからないので教えていただきたいです。 住宅ローン控除を受ける為、経費には10%上げたいと考えております。 住居用として購入した中古物件なので、一部事業用として経費に上げることはそもそも難しいのでしょうか? それと、エアレジと連携していれば毎日行う業務は発生しないのでしょうか? 扱い方がわからず困っています…

        • 資本金の登録の仕方

          お世話になっております。決算書の作成の際に、資本金が増資となってしまっていることに気がつきました。法人口座が設立後に個人口座から移動させ、勘定科目は資本金として登録しております。科目名が異なっているのでしょうか。

          • 減価償却中の車両の処分について

            減価償却中の車両が破損して、0円での廃棄となりました。100万ほど減価償却が残っていたのですが、freeeでは雑損失という項目になりましたが、これでいいのでしょうか?個人事業主です

            • 取引先請求書の訂正について

              弊社では取引先様からメールにて請求書を提出いただく際、Excelデータでの提出をお願いしているのですが、日付や金額に誤りがあった場合、こちらで訂正の上、メールにて「訂正いたしましたので、貴社でも訂正した請求書を保管ください」とご連絡し、送付しております。この対応は法的に問題ないでしょうか。

              • 【質問】パスポートの身分証明書目的の取得の経費化について

                個人事業主です。 海外のECプラットフォームへの登録において、身分証明書としてパスポートか免許証の登録が必要となっております。(マイナンバーは使用不可) しかし、わたしは免許証を持っていないため、パスポートを使用せざるを得なく、また過去取得したパスポートの期限は切れてしまっているため、新規で取得しないといけない状態です。 調べたところ、海外出張がある場合のパスポート取得については一部経費として認められる場合があるとの記載は見つけたのですが、今回のようなケースの場合はどう考えるべきでしょうか。 ちなみに海外旅行の予定は向こう一年ほどは今の所特になく、完全に身分証明書目的での取得となります。

                • 確定申告についてわからないことがあります。

                  業務委託として報酬を得ていますが、報酬の内訳が業務委託報酬227,272円、消費税22,728円となっていて、このうち業務委託報酬に対して源泉徴収税額(23,204円)が課されています。 この場合、売上には消費税を含めた金額を計上するのでしょうか?それとも、消費税は別の科目で整理するのでしょうか? 仮に消費税を含めて計上するとして、改めて消費税にも所得税が課税されるように思えてしまいます。 なお、開業したばかりで、過去の収益はありません。

                  • 「自動で経理」と「開業費」について

                    開業費の処理方法についてお伺いします。 年を跨いでいる開業費を一括で登録したいのですが、「自動で経理」で反映されているものと現金で支払った開業費がそれぞれある場合どのように処理すればよいでしょうか? 素人の考えですが、「自動で経理」分を一度事業主の個人的な支出として処理し、その後開業費の合計金額を一括で登録するという方法しか思いつかず、これがOKなのかどうか、またOKであれば勘定科目等の項目や作業の流れもご教示いただけますと幸いです。 以下捕捉情報 ・すでに個人事業主(デザイナー)として開業済 ・新たに開業届(ネイリスト)を提出する予定 ・ネイリストとしての開業費にあたる経費を、元々持っていた事業用クレジットで支払い →「自動で経理」でfreeeに反映されている状態 ・上記の経費と現金で支払っていた経費を、1つにまとめて開業日に計上したい ・開業費は2024年6月~2025年3月まで、年を跨いで数十件あり

                    • 修正仕分けについて

                      交通系ICカードのデポジット500円(現金)を「預け金」として計上すべきところ 「預り金」として15年前に処理してしまいました。 「預り金 ー500円」として貸借対照表にずっと載ってしまっています。 逆仕分けなどをしてこれを消したいのですが、何か良い方法はありますか? できたら、正しく「預け金 500円」の仕分けもしたいです。 会計ソフトはfreeeを使っております。 よろしくお願い致します。

                      • 取引先との1年契約料について、勘定科目は前払費でいいか?

                        取引先との1年契約料について、勘定科目は何になりますか? 6分割で前半期に支払いました。前払費は、経費が計上できますか?

                        • 電子マネー 決済

                          電子マネー決済の売り上げと入金されたときの勘定科目の書き方

                          • 作業費と経費の科目について。

                            取引先から、「作業についての時間給」「移動交通費等」が合わせて口座に振り込まれますが。 科目分類はどのようにしたらよいのでしょうか?

                            • 法人に貸付の1年後に返済予定の取引の仕訳を教えてください。

                              法人に貸付の商品を担保に貸付。 1年後に返済予定の取引の仕訳を教えてください。 1年後に返済できない場合には、10%の手数料を支払うものとする。  こちらも10%手数料の受領時の仕訳も教えてください。

                              • 個人名義の業務委託契約の報酬を、法人売上に計上して認められるか

                                個人事業主とマイクロ法人の経営を、それそれ別事業で並行しております。 マイクロ法人の業種で、クライアント企業の方針により法人契約が認められず、個人契約(業務委託)を結んでおり、源泉徴収もされています。 この場合、報酬を法人の売上に計上することは認められるでしょうか。 それとも、個人事業主の収入(副収入?)として計上すべきでしょうか。 さらに、その報酬は個人口座に振り込まれますが、法人口座に振り替えることは認められるでしょうか。 源泉徴収された分が、年末調整で取り戻せるかも気になるところです。 以上、よろしくお願いいたします。

                                • 事業用とプライベート用の支出が混在しているレシートの登録

                                  freee連携しているクレジットカードで事業用の消耗品とプライベートの文房具を一緒に購入しました。レシートが手元にありますが、freeeではどのように処理すればいいでしょうか。

                                  • プライベート用の口座での経費について

                                    去年4月に個人事業主となり、6月ごろに事業用のカードをつくりました。 しかし事業用カードを作ってからも、プライベートのカードで事業に関する経費の取引が多々あります。 事業用は三井住友カード→引き落とし口座も三井住友 こちらはFreeeに登録し仕分けが終わっています。 プライベート用は楽天カード、PayPayカード→引き落とし口座はゆうちょ です。 プライベート用で払った経費は全て手動で打ち込むべきでしょうか。ただその場合、引き落としの通信費なども含むので領収書が手元にないので不安です。 もしくはカードを同期させ、明細から取引を登録するべきでしょうか。この場合だと、カードの登録残高がかなりのマイナスになるのが不安です。(カードを登録するなら、ゆうちょの引き落とし口座も登録しないといけませんか?) 最初は楽天カードとPayPayを登録し明細を読み込み、関係ないプライベートの支出(プライベートカードで払い、プライベート口座から引き落とし)を全て明細を無視にしていたのですがこれでいいのか分からなくなってきました。(ゆうちょは登録していませんでした) どなたかお力を貸していただけると幸いです。

                                    • 10万円以上のPCを一部ポイント利用で購入した場合

                                      定価約150,000円のPCを家電量販店で購入しました。 店舗独自の値引きで40,000円引いてもらい、 レシート上の合計金額は108,800円となりました。 個人用ポイントが60,000円分あったため、 実際に現金で支払った金額は10万円以下となったのですが この場合は工具器具備品として経費にして大丈夫でしょうか。 また、減価償却の対象となりますか。 領収書に記載されていた文字は下記の通りです。 ポイント徴収額 60,000円 現金徴収額   48,800円

                                      • 親からプレゼントされたパソコンの会計処理について

                                        親からプレゼントされたパソコンの会計処理について。 フリーランスのデザイナーをやっております。 昨年親から贈与として約20万円のパソコンを受け取り、事業用として使用することとなりました。 そこで、以下の点について、助言いただきたく質問させていただきました。 ①取得価額の設定について 購入時の金額と時価との違い等、適切な取得価額の算定方法について。 親から領収書はもらっていますが、その領収書の金額を基に計上しても良いのでしょうか。 ②使用する勘定科目について パソコンの方は「備品」で良いと考えていますが、贈与でもらった場合、どのような勘定科目を選定するべきでしょうか。 贈与されたものを事業用資産として扱うのは初めてのため、現行の会計処理および税務上のリスクの観点から、適切な対応方法をご教示いただけますと幸いです。 恐れ入りますが、何卒よろしくお願いいたします。

                                        • 棚卸資産の減価償却と仕訳について

                                          当社事業内容は、建設業を主としてオークション代行や新古・中古車の販売、輸出をしております。 そこで質問ですが、従業員から10万円で車両を購入し4カ月ほど使用していましたが、当該車両をオークションに出品しました。 仕入額控除があるので、『車両仕入高』という勘定科目で一旦仕入れたとして、その後棚卸として売却するまでの間減価償却するのは可能でしょうか? また、その場合の仕訳の方法をご教授ください。 もう一つはその後、当該車両を売却した際の仕訳です。 ※金額は仮定です。 【出品内訳明細】 車両代 300,000円 リサイクル預託金 10,000円 出品料 -8,000円 成約料 -10,000円 上記の仕訳をご教示下さい。 以上、まとめますと全額経費として『車両費』処理した方がいいのか、仕入額控除として『車両仕入高』 として計上した方がいいのか、減価償却出来るのであればどの登録がベストでしょうか。ご教示ください。