経理・記帳・仕訳の質問一覧

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  • 労働保険料 引き落しに伴う会計処理についての確認

    以下の会計処理があっているのか、確認したいです。 毎年9月・11月・2月に労働保険料の引落がありますが、当社で計上した法定福利費・預り金(従業員負担分)と照らし合わせて出金伝票を作成しています。 もし引落額に対して当社計上額(法定福利費・預り金)が小さい場合は差額分を「前払費用」で調整し、次回の引落時に「前払費用」を逆仕訳することで残高を0にします。 また引落額に対して当社計上額(法定福利費・預り金)が大きい場合は差額分を「未払金」として計上し、次回の引落時に「未払金」を逆仕訳することで残高を0にします。 当方の知識が浅く、何をしている会計処理なのかが分かりません。合っているかをご教示いただけますと幸いです。

    • 仕分け登録の日付について

      実際に買い物した日か、あとから発行される領収者の日付か、どちらがいいのでしょうか?

      • 業務委託契約時の食事補助や燃料費が支給される場合について

        業務委託契約で清掃業を営んでおります。※個人事業主で青色申告をしております。 業務委託費とは別に稼働日数に応じて食事補助・オイル交換補助・燃料費が支給されております。 これらの金額は収入に含める必要があるのでしょうか。 また、どのように仕訳したらよいのか、ご教授頂けないでしょうか。 よろしくお願い致します。

        • 撮影用の食品や食器の個人利用について

          アフィリエイトで動画撮影をして、リール動画をインスタにあげています。 撮影用に購入した食品や食器の経費処理について教えてください。 食品(例えば、食器紹介の為に購入した見映えの良いケーキや、掃除用品を紹介する為にわざとこぼすトマトケチャップ等)は撮影に使用した後、家庭内で食べたり、使用したりする場合、消耗品費として経費処理できますでしょうか? また、撮影に使用した食器をプライベートで使用した場合、経費処理はどのようにすればよいでしょうか? 継続的に撮影にも、プライベートでも使用している場合、家事按分で撮影用に使用する比率で処理すべきでしょうか? ご教示お願い致します。

          • エステサロンでの前受金から売上計上するタイミング

            今年の春から個人事業主になり、小さなエステサロンを経験しております。 エステサロンでチケット販売を開始したのですが、会計処理で質問があります。 55,000円の役務(有効期間6ヶ月)を前受金でお預かりし、後日その一部の13,200円分を施術で売り上げました。毎回、前受金の一部消化した分を売上金として計上するか、前受金の全ての金額55,000を消化し終えてから売上金55,000を計上すれば良いのか、教えて頂きたいです。 また、前受金から売上に計上する時は振替伝票を使用するでよろしいでしょうか? 前受金の一部を売上ていて、前受金の残金が残った状態で年度末を迎えた場合の会計方法も知りたいです。 どうぞよろしくお願いいたします。

            • 役員社宅制度の家賃の計算の仕方

              役員社宅制度での家賃を計算する時に固定資産評価額がわからない場合はどうしたらよいか?

              • 中国との取引での振込時に引かれてしまった中国での税金の仕訳のの仕方

                ご質問失礼いたします。 私はデザイン制作を行なっており 先日中国でのお仕事を引き受けましたところ 600ドルの報酬から 中国での税金が引かれ540ドルの報酬を日本の銀行へ振り込んでいただきました。 その際青色申告する場合 1:発生日の支払い時のレート✖️600ドル 2:そこから税金60ドルを引き 3:振り込み時のレートで損益差損を計上 4:日本の銀行に振り込まれた際の 支払い手数料の記載をする形になると思うのですが その際の2の税金の勘定科目はどの様になるのでしょうか? お手数ですがご指導いただけましたら幸いです

                • 入力し方

                  仕訳は「仕入¥4,000/事業主貸¥4,000」とします。 この入力の仕方を教えてください

                  • 個人事業の経費について。

                    親と生計を共にしています。 親が個人事業で農機具販売修理店を営んでいます。 私は個人事業で農業です。 親の販売店から購入した農機具や農機具のレンタル料が経費にできるのかお伺いしたいです。

                    • 事業で使用する造形物(固定資産)の前払い金について

                      事業で使用する数百万円する造形物(固定資産)を特注で発注しました。 下記のようなスケジュールを想定しています。 今期:発注 着手金(半額)支払い 来期:完成 残りの全額を支払い 再来期:事業で使用開始(減価償却開始) この場合、今期の着手金は「建設仮勘定」として処理するのが適切でしょうか? ご教授お願い致します。

                      • 役員報酬未支払い時の役員負担分と事業者負担分の処理の仕方

                        売上高が想定より低いため、現在、役員報酬を支払えていません。その結果、役員負担分と事業者負担分の両方の法定福利費を、役員自身が立て替えて支払っている状況です。このような場合、どのように記帳すればよいか教えてください。

                        • 平均課税のfreee入力方法について

                          同人作家です。 今年度から、昨年度はなかった印税収入(DL販売)として400~500万ほどの売上が入ります。それ以外に同人誌(紙)の収入が600万ほどあります。 税理士の初回面談で相談したところ、印税収入分(4~500万)は平均課税の対象となるということでしたが、freeeに入力する場合はどのように処理すれば良いのでしょうか。 ※添付書類は国税庁の「変動所得・臨時所得の平均課税の計算書」を添付書類として提出する必要があることは理解してます。が、結果として出力された「平均課税」適用結果の所得税対象所得としてfreeeの中でどう扱えば良いかわからず…ご教示いただければ幸いです。

                          • 携帯電話料金の家事按分を設定する際の適切な割合を知りたいです。

                            携帯電話料金の家事按分は、どのように決めたら良いのでしょうか。 プライベートでの電話、ラインのやり取り、検索にも使います。 事業のインスタグラムの投稿にも使います。 どのように決めたら良いか教えていただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

                            • フリー会計の現金残高と実際の事業用現金の差額が出た時の具体的な対処の仕方

                              2022年からフリー会計を使っている個人事業主です。 事業主貸の入力漏れがあったため、フリー会計の現金残高と実際の事業用残高に差額が発生しました。AIチャットにて相談させていただきましたが、差額分を『事業主貸』で 調整することで、フリー会計上の現金残高を調整できると解答を頂きました。 ただし、この調整方法だ税務上適切かどうかは、具体的な判断が必要との事でした。 この具体的な判断とは、どういったものなのか例を挙げて教えて頂けると助かります。 よろしくお願いいたします。

                              • ココナラアシストからの入金処理に関して

                                ココナラアシストから案件を受注しました。ココナラからクライアントに請求書を提出し、ココナラに入金があったら手数料を引かれて私に入金されます。なので、私がココナラへ請求書を提出することはないです。 この場合、私での会計処理における証憑は何が適切ですか。

                                • 電子マネーで備品を購入した際の勘定項目

                                  個人口座で事業用の決済も個人の生活費も管理しております。そこで、その口座から電子マネーのPayPayにチャージ→Amazonで備品を購入した際の勘定項目の設定について教えてください。 ①口座からPayPayへチャージした際の勘定項目 ②チャージ後ECサイトで備品を購入した際の勘定項目 ③チャージ後ECサイトでプライベート用品を購入した際の勘定項目※帳簿につけなくてもよければ記載不要で構いません。

                                  • 一人親方労災保険の処理方法

                                    個人事業主の一人親方です。一人親方労災保険に加入しましたが、経費処理できますか?それとも、社会保険控除になりますでしょうか?

                                    • 外貨建取引時の採用レート

                                      為替予約だはなく、外貨預金で外貨建取引の支払いをする場合。 仕入計上をする際のレートは、仕入時の実勢レートにするというルールがあるかと思いますが、実際に多くの企業様はそうされてるのでしょうか? 中小企業様の中には、為替予約のように、為替予約時のレートにて処理をしている企業様はいらっしゃらないでしょうか。 お手数をおかけいたしますが、他社様がどのようにされているか知りたく思いますので、ご教示の程、お願いいたします。

                                      • 現金を資本金として入金

                                        現金を資本金として会社口座へ入金しました。調べたところ自動仕分けですと口座振替となりますが、口座振替後の資本金として登録する処理は不要でしょうか。もし必要な場合、口座振替の後、資本金として仕分けする方法をご教授頂けないでしょうか。

                                        • ライオンズクラブへの支払について

                                          ライオンズクラブに加入しました。 会費、登録料等を支払ったときは交際費として経理しています。 備品購入、振込手数料については、雑費として消費税は課税で入力してもよいのでしょうか。 それともライオンズへの支払いはすべて交際費になるのでしょうか。