経理・記帳・仕訳の質問一覧

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  • 海外取引があった際の源泉徴収について

    個人事業主です。 今年から海外企業に制作物を収めていますが源泉徴収はされていないです。 この取引を freee の「事業所得(売上)」で正しく記録する方法を知りたいのですが。 初めてのことで不明点があり、ご教示いただけますでしょうか。 よろしくお願い致します。

    • 新規スマホ購入と月々の支払いについて

      新規でスマホの購入をしたいです。名義は個人で継続したいです。経費計上はできますか。 また、月々のスマホ代も法人契約ではなく個人契約のままで経費計上はできますか?

    • 個人事業主が車両入替の場合の仕分け方法

      車両を入れ替えます。その場合の仕分け方法を教えてください。 以下がその内容です 車両購入価格2400万円 ①②は同じ自動車販売会社で行いました。 ①減価償却中の車両を300万で下取りに出し、現金を600万円支払い よろしくお願いいたします。 ②残りの1600万円分を残価設定ローンにて購入

      • インスタグラマーのPR経費について

        Instagramを運用し楽天アフィリエイトで収入を得ているのですが、その中で紹介した購入品などは経費計上できますでしょうか? アカウントのジャンルは旅行系、その中で役立つものを紹介

        • リサイクル預託金の扱いについて

          小さな法人を経営しています。 今回車両を売却することとなったのですが、下記の仕分入力でよいでしょうか。 売却価格40万円、固定資産台帳の車両簿価1円、リサイクル預託金1万5千円 預金(対象外)400,000   / 固定資産売却益(課税10%)385,000               / リサイクル預託金(対象外)15,000 固定資産売却益(対象外)1 / 車両(対象外)1

          • 個人事業主の記帳項目について

            今年個人事業主として初めて青色確定申告をします。 下記の勘定項目について質問があります。 事務所は自宅ですが、出演依頼をもらって様々なところでパフォーマンスをしています。 支出収入はプライベート資金で管理をしています。 1、出演先での食事代を計上することができませんが、日当で計上できると伺いました。Freeeではどのように記帳をしますか 2、領収書がないものの記帳方法は手動で登録をすれば良いですか? (サブスクに関しては海外にいたときのままなので支払い日の為替で手動で入力すれば良いですか?また、家賃や光熱費は、家事按分で支払っているのですがどのように記帳すれば良いですか?) 3、職業が音楽関係のため、依頼主のコンサートに行くことや研修を兼ねてコンサートに行きます。これは研修費に計上できますか? 4、事業による身体の負傷で使った病院や整体、リハビリ代、薬局での薬の購入したものは医療費として計上できますか? 5、化粧品は宣伝広告費として計上できますか? 6、カフェで仕事をした場合の勘定項目は会議費か雑費でしょうか?

            • お年玉

              お年玉を渡した場合、福利厚生にはあたらないのですか?(個人事業主が従業員のみなさんへ)

              • クレジットカードの立替の処理について

                4月に開業し、一人で仕事をしています。 クレジットカード(会社用)をfreeeに登録しているのですが、 旅費交通費や、消耗品等はすべてクレジット決済しています。 クレジットの引き落としは個人の銀行から引き落としで立て替えているような状況です。 下記のような場合どのように処理すればよいのでしょうか? 銀行登録残高 1,000,000円 銀行同期残高  500,000円 クレジット  -2,000,000円 500,000円を個人の口座に振り込んでいるため、登録残高とと差がある状態。 クレジットカードを-200万から-150万にしたい。 ◆処理の仕方としてはどうすれば良いか。 1、下記のように銀行口座からクレジットカードに振り替え?      借方      貸方   クレジットカード  銀行口座 2,50万円を役員貸付金で処理?

                • 未払金、経費計上

                  経費を未払金で計上 毎月10日に未払金を当座から振込をしていますが、 3日に急遽当座より経費のみ振込をしました。 しかし経費振込漏れがあり 漏れた分は10日に支払をしました。 3日に支払をした分も10日に支払った分も未払金として計上したいです。 3日の分は(経費科目/当) 10日の分は(経費科目/未払金) になるものを全て未払金にするにはどう仕訳をしたらよいでしょうか。

                  • 高額な補聴器の固定資産としての処理

                    耳が悪く、仕事上で困るので、補聴器を使っています。今年、買い替えたのですが、固定資産として登録し、減価償却で計上できるでしょうか。仕事での利用割合を考え、家事按分は20%と考えています。ちなみに価格は100万円でした。補聴器の寿命としては5年程度と言われています。

                    • 個人事業主の旅費交通費について

                      個人事業主で自動車整備工場を営んでおります。妻は他社に働いております。質問の内容ですが、個人事業主の出張時に掛かる昼食代は基本的に経費に出来ない事は承知しております。今回は、積載車にて遠方へ車の引き取りがあり妻を同伴させて運転のお手伝いをお願いして、その出張時の昼食代を経費に出来るかのご質問です。日当は支払わない予定です。

                    • 車両の売却について

                      所有している車両を売却しました。 売却価格が50万円で売却車の簿価が1円、リサイクル預託金が1万5千円あります。 この場合、課税売上として入力する金額は50万円でよいのでしょうか。

                      • 出張旅費の経費精算の

                        個人事業主です。私は某協同組合の役員を務めておりまして、業務上の出張時の旅費交通費を私が個人のクレジットカードを使っていったん立て替えて支払っておき、後日その精算として当該協同組合より実費が私の個人事業の屋号名義の銀行口座に振り込まれます。そして、その後にその振り込まれた実費を私が自分で私の個人名義の銀行口座(上記クレジットカードの決済口座です)に振り込んでいます。 例えば以下の流れで一連の取引が行われた場合、freee会計にはどのように入力すればよいでしょうか?ご教授いただけますと幸いです。 1. 2025年11月1日に航空券+ホテルのパック(費用:10万円)を私の個人のクレジットカードを使用して費用をいったん立て替えておいて購入しました。 2. 2025年11月10日にその立替金の精算として実費の10万円が当該協同組合より私の個人事業の屋号名義の銀行口座に振り込まれました。 3. 2025年11月20日にその10万円を私の個人事業の屋号名義の銀行口座から上記クレジットカードの決済口座である私の個人名義の銀行口座に私が自分で振り込みました。

                        • 未払金、経費の仕訳について

                          経費を未払金で計上 毎月10日に未払金を当座から振込をしていますが、 3日に急遽当座より経費のみ振込をしました。 しかし経費振込漏れがあり 漏れた分は10日に支払をしました。 3日に支払をした分も10日に支払った分も未払金として計上したいです。 3日の分は(経費科目/当) 10日の分は(経費科目/未払金) になるものを全て未払金にするにはどう仕訳をしたらよいでしょうか。

                          • 商品のラベルシールを印刷業者へ依頼した時の勘定科目

                            商品のラベルシールを印刷業者へ依頼した時の勘定科目は何でしょうか? 商品裏の品質表示ラベルではなく、表面の商品デザインや商品名が入ったものです。

                            • 旅費交通費および立替金の税区分についてのご相談

                              お世話になっております。 現在、会計処理において以下の点について判断に迷っており、ご教示いただけますと幸いです。 ① 旅費交通費の税区分について 電車・バス等の交通費は主にSuicaを利用しており、freeeと連携して仕訳を行っています。この場合の税区分は「非課税」とすべきか、「課税仕入れ」として処理すべきか、ご教示いただけますでしょうか。 また、飛行機代やホテル代については、領収書を添付のうえ旅費交通費として処理していますが、これらの税区分についてもご確認いただけますと幸いです。 ② 立替経費の税区分について 業務上の支出を一時的に立て替えた場合、立替金として処理しています。こちらもfreeeにて領収書を添付し、精算処理を行っておりますが、税区分は「対象外」で問題ないか、または内容により「課税仕入れ」として処理すべきケースがあるのか、ご教示いただけますでしょうか。 お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。

                              • 少額減価償却資産の特例で申告したPCを売却する場合について

                                お世話になります 2024年に約16万のPCを購入し、少額減価償却資産の特例を使用して確定申告をしました。 ただ、今年に入りPCの使用頻度が減ったため、売却を考えております。 そこで、売却した場合はどのようにして計上するのが正しいでしょうか。 売却して得た金額を雑収入にするという人もいれば、譲渡所得にするという人もいて混乱しております、、、 譲渡所得にするのが正しい場合は、確定申告の際に何か必要な手続きはありますでしょうか? なお、PCの事業利用は100%となります。 ご教授いただければ幸いです。

                                • 収入の勘定科目について

                                  業務委託で働いています。売上に対する歩合が入金されるのですが、勘定科目は売上高になりますか?

                                • 確定申告済みだが未決済のままの取引管理について

                                  決済ステータスの変更を忘れ、未決済のまま確定申告してしまった昨年の取引があります。 決済済にしようとすると以下のエラー文が表示されます。 現在選択している会計年度の期首日以前の取引を登録することができません。発生日を期首日以降にするか、年度締めを巻き戻してください。 どのように対処すればよろしいでしょうか?

                                  • 立替金請求書について

                                    複数社の社員が参加する研修旅行や懇親会の費用を、まず一社が立替えて支払い、後日その費用を各社へ按分して請求する「立替精算(立替請求)」の方法についてご教示ください。 立替請求書には通常、立替えた費用の明細を記載する必要があると思われるが、もし事前にその費用の内容(各金額の按分詳細と領収書)をまとめてデータ等で周知していた場合、請求書には明細を載せず、まとめた請求金額のみを記載して発行してもよいでしょうか? また、海外での支払いに国内の支払いが混ざっている場合、了承を得られれば、すべての請求を消費税の対象外にて立替金請求書を発行しても良いでしょうか?