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24228件中1701-1720件を表示

  • 勘定科目について

    不動産業で事業を営んでおります。 家賃収入の勘定科目を(不)賃貸料と入力をすると確定申告書の所得金額等、事業、営業等の所に数字が入ってしまいます。 正しい勘定科目は何にすればよろしいですか

    • 「確定申告入力について」

      地代家賃入力項目で 別の物件を賃貸はしていなく、自宅の一部を事務所として使用している場合の入力はどのようにすればよいのでしょうか?

      • 一時居住者が海外から受ける贈与に関する贈与税の課税関係について

        現在、日本に居住して4年目で、在留資格は高度専門職です。 日本の税法上、「一時居住者」に該当すると理解しております。 海外に居住する外国人である両親から、両親名義の海外口座より、私名義の日本国内の銀行口座へ金銭の贈与を受ける予定です。 この場合、当該贈与は海外所在財産に該当するのか、また、日本の贈与税の課税対象となるのかについてご教示いただけますでしょうか。 よろしくお願いいたします。

        • 4月から個人事業主を行っています。9月からは法人に切り替えましたが4月~9月の個人事業主としての確定申告に関して確認です。

          Freeの初期設定やクライアントへの請求書や外注先からの請求書の処理 (外注費)や経費精算の仕方などをレクチャーしてくれるサービス(有料でもOK)はありますでしょうか?

          • 残余財産確定の日の属する事業年度の確定申告書に記載する「事業所税」について教えてください。

            会社が解散して、今は清算事業年度になっています。近々、財産確定が確定する予定です。また、毎年東京都に「事業所税」を納付している会社です。 残余財産確定の日の属する事業年度でも「事業所税」が発生しますが、 次の事業年度がないため、法人税申告書の別表四には加算欄と減算欄に同じ金額を入力すればいいのか、 それとも加算欄も減算欄も入力しない方がいいのか 教えて頂けると幸いです。 宜しくお願い致します。

            • 携帯電話の買い替え法人名義と個人名義でメリットとデメリットは?

              株式会社ですが一人社長なので自分の個人携帯を会社で使用、電話代も個人で払っていますが 携帯も7年目になりそろそろ買い換えたいと考えていますが法人名義で購入したほうがいいのか今まで通り個人で買い換えたほうがいいのかメリットやデメリット教えて欲しいです。

              • マイクロ法人の登記日と決算月についてご教示ください

                マイクロ法人の登記日を2026年2月20日にした場合、決算月を翌年2027年2月にすることはできますか?1年を超えてしまっても問題ないですか?

                • 途中から雇用が変わった場合の確定申告について

                  2025年、1ー3月は正社員として働き、4-5月のみ、同会社で、正社員兼業務委託契約で勤務しておりました。 以降6月からは正社員に戻り、勤務しております。 この場合の確定申告はどのように行えばよろしいのでしょうか? 確定申告が初めての為、ご教示頂けますと幸いです。

                  • コレクション目的で集めていたトレカの売却での確定申告の有無について

                    コレクションで集めていたカードを売却した際、1枚で50万を超えるカードがありました。確定申告は必要でしょうか。 もししなかった場合、なにか連絡は来るのでしょうか。

                    • 事務所兼住宅を購入した際のfreee入力

                      個人事業主です。事務所兼住宅を購入した際のfreee入力についてご教示いただきたいのです。 freeeと連携している事業用口座でローンを組んだため、資金の動きはすべてfreeeに反映されます。 仕分けの際は家事按分せずに『建物』『土地』で入力して、固定資産を登録する時に事業用割合を入力する、という考え方でよろしいのでしょうか。

                      • 国外転出時課税制度の対象資産について

                        お世話になります。国外転出時課税制度の対象資産について教えてください。ネットに基本的な対象資産は記述されていますが、詳細を知りたく。 株式交付信託(弊社では株式としてプールされるが退職するまでもらえない)、iDeco、国債、社債が該当するか教えてください。MMF、FXは対象であると理解しています。 また、本制度は渡航前での話であり、渡航後に株価急騰等により対象資産総額が1億円を越えたとしても報告対象外との認識です。

                        • 次月分ロイヤリティの発生日について

                          フランチャイズの学習塾を経営しております。 前月末に次月分のロイヤリティ・システム利用料の請求書が届き、支払いは次月になる(例:12月末に1月分ロイヤリティ・システム利用料の請求書が届き、支払いは1月になる)のですが、この場合取引の発生日は請求書を受け取った日付になるのでしょうか。 それとも、次月分のサービスになるので次月が発生日になるのでしょうか。 お手数をおかけしますがご教示いただけると幸いです。

                        • 手元にある現金(売上金)を事業用の銀行口座に入金した場合の収入について

                          クライアントから現金でお支払いがあり、freeeに紐づけている事業用銀行口座に入金し、自動で経理から口座振替(口座間移動)で会計登録を行いました。 が、収益レポートを見る限り売上として計上されていないみたいですが、他に何か処理が必要なのでしょうか?ご教示いただけますと幸いです。

                          • 海外インターン(3ヶ月)と国内収入の合算による扶養判定について

                            現在、親の扶養に入っている学生です。2026年の合計収入が「123万円」および「130万円」を超える見込みのため、この場合の扶養控除や社会保険料がどうなるかご相談させてください。 特に、短期の海外就労による収入が日本の扶養判定においてどのように扱われるか、アドバイスをいただけますと幸いです。 ■ 2026年の収入内訳(予定) ・海外インターンシップ報酬(約60万円)  ・滞在期間:3ヶ月間(年内に帰国予定)  ・勤務地:ドイツ ・国内での共同研究に伴う報酬(約75万円)  ・期間:通年(インターン期間を除く) ■ お伺いしたい点 1. 1年未満の海外滞在の場合、この海外での報酬(60万円)は「所得税の扶養(123万円の壁)」および「社会保険の扶養(130万円の壁)」の算入対象に含まれるのでしょうか。 2. 海外での報酬が「仲介団体からの生活費(滞在補助)」と「企業からの給与」に分かれる場合、生活費名目のものは扶養判定の対象外として考慮される可能性はありますか。 3. 現地ドイツで課税された場合、二重課税を解消する手続きや、それが扶養判定に与える影響(所得の減額など)について教えていただきたいです。 少し長くなりましたが、以上の質問に関して教えていただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

                            • 扶養内でできる限り稼ぎたい

                              パート主婦です。 夫の年収は1000万以下です。 メインパートでは月に70,000円程度の収入です。 現在、副業を考えております。 ・メインはファミレス(週13.5h) ・副業は在宅の出来高制(時間拘束無し、個人事業主のかたち) 教えていただきたいのは ①結局、月いくらまで扶養控除をもらっても働けるのか? ②年に3回ほど月の月収が16万ぐらいいく月が出てくる(働けない月もあるので年で調整)が大丈夫か? ③メインで年末調整はやってもらえるが、副業分はなにもしなくていいのか?(今後、働き方によっては副業の年収入が26万ぐらいになる、来年は分からない) ④メインは固定なのでこの先も年収入は大体85万程度です。 副業を頑張ることにしたら、結局年収入いくらぐらいが主婦にとって最適なのでしょうか?保険控除とかは自分名義で申請できます。 扶養についてネットで調べてもいろんなことが書いてあって分からなくなってしまいました。 直接質問させていただける場があってよかったです。

                              • 売上と業務委託報酬について

                                業務委託で美容師をしています。業務委託報酬料として、お客さまを施術した売上から、手数料を50%引いた金額を、銀行振込でいただいています。 (振り込まれた金額は、売上のちょうど50%です)freee会計での入力項目は、どの項目を選べは良いか迷っています。教えていただけますと、助かります。

                                • 決算期について

                                  今年2月に会社が登記予定なんですが、 その場合の決算月はいつが1番いいのか教えて頂きたいです。 まだ会社を建てたばかりで何も準備等出来てないので、出来るだけ節税できる期間で設定申請を行いたいと考えております。

                                  • 不動産取得にかかる諸費用

                                    住宅宿泊事業に必要な、不動産(土地と古家、夫々の価格の内訳は無)を取得しました。その際に、(1)不動産仲介手数料100万円以上と、(2)司法書士費用(登録免許税含む)40-50万円が発生しております。これらの勘定科目を教えてください。

                                    • 経費計上する際の添付書類は領収書ではなく請求書でもよいか?でもよいですかでも

                                      お世話になります。 コーチング業をしております。 事業展開していく上で、必要な学びの講座に自己投資をしています。 その自己投資代を研修費として経費計上したいのですが、運営側から領収書ではなく、請求書のみの発行になると言われてしまいました。 経費計上する際、領収書ではなく請求書添付でも大丈夫でしょうか?

                                      • 不用分処理目的のメルカリ売上金は一時所得や雑所得と見なされるのか?

                                        私は公的年金額400万円以下で年金のみで生計を立てています。それ以外は営利目的ではなく、あくまで断捨離目的の不用物処理としてメルカリ出品していますが、この場合の売り上げ金は、一時所得や雑所得に見なされるのでしょうか?見なされないのであれば、確定申告の必要はないと考えますが、いかがでしょうか? なお、その数が余り多数(野球カード2万枚くらいはある)なので、一度に出品するのは、数的、量的、時間的に難しいため、分散出品せざるを得ず、当然、すべて処理するまで、必然的に長期を要します。そのことが事業主と誤解を受けるのではという心配を抱えています。その対策として、売り上げ履歴の保存等を行っているのですが、その他、なすべきことがありましたら、ご教授ください。