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  • トレーディングカード売却益の確定申告について

    先日、趣味で集めていたトレーディングカード(トレカ)を売却しようと思い、ネット見積もりに出してみました。 高額査定として返ってきたものが3枚あり、1枚が35万円、1枚が18万円、1枚が5万円の計58万円になるようでした。 この3枚の購入時の費用は合計で17万円ほどだったので、売却益としては41万円の利益が発生するのですが、この場合は確定申告が必要なのでしょうか? それとも譲渡所得の特別控除分を差し引いて申告無しでも大丈夫なのでしょうか?

    • 派遣社員が自宅勤務の際の経費について

      派遣社員です。マンションを借り自宅勤務しています。各種経費は、確定申告で行えば良いでしょうか?それとも派遣会社に申告するものでしょうか?

      • 教員による高額トレカ売却

        教員をしています。 最近CMでよく見るネットオリパで確定申告が必要なレベルのカードが当選しました。普段はカードの売買は行っていないのですが、カードを売却したいとおもっています。 しかし、確定申告が必要であることは理解しているのですが教員であるためそれが副業になるのかというのを1番心配しています。対策や副業に当たらないがこういうことをしておいた方がいいというのがあれば教えていただきたいです。

        • 償却資産税申告書の方式について

          よろしくお願いします 償却資産税の申告には電算方式と一般方式?があるようです 質問1 違いはなんなのでしょうか? 質問2 一般的にはどちらで提出することが多いのでしょうか

          • 共有財産の不動産収入の按分計算方法について

            夫と共同名義の不動産の収支を持分割合で按分し、確定申告予定です。 その場合、各勘定項目の税込合計金額を按分して計算すればいいのでしょうか。

            • 扶養と株の利益について

              現在パートで月9万〜10万程で年124万以内になるようにして、夫の扶養に入っています。 さらに株の取引きで、もし利益が年間プラス何十万とでたとすると、夫の扶養は外れないといけないのでしょうか? 特定口座(源泉徴収あり)の予定です。 よろしくお願いします。

              • 11月開業費した場合の開業費確定申告(青色)で

                9月まで会社員、11月開業し開業費として、 1月から10月までは、(1)通信費(自宅ネット(時間按分)、仕事スマホ(専用)、(2)自宅固定資産税(面積按分)はFreeeに入力せずエクセルにまとめる感じでしょうか? また、(3)6月に新車で購入し事業で月2、3回使う場合の処理はどのようにしたらよいのでしょうか?(来年3月より月20日に使う予定になります。)

                • ECモールからの売上金

                  Freee会計を使用しており、会社の銀行口座を同期できるように設定しております。 ECモール(Amazon、楽天)は、売上金よりECモールの手数料(ロイヤリティ)とモール内で実施する広告費を差引いて残りの金額が口座に振り込まれます。 Freee会計で同期しているため、相殺された金額のみを売上金とし10%の消費税にチェックしFreeeに登録しております。 本来であれば、売上金と広告費は別に計上しなければなりませんが、この対応により決算/法人税にネガティブに働くことはございませんか? 宜しくお願いします。

                  • 2回目の退職所得控除利用について

                    25年間務めた会社を退職した後、10年間別の会社に勤めて退職する場合の退職所得控除の扱いについて教えて下さい。 前職においては退職金として総額1650万円のうち650万円を一時払いに1000万円を年金払いに設定致しました。今回10年間務めた会社を退職致します。その際の退職所得控除の控除額がどうなるかを教えて下さい。前職の退職時に退職所得控除枠を使いきっていないので今回の退職において控除枠を持ち越しが可能なのか、或いは40万×10年間の400万円のみが控除額に該当するのでしょうか? ご回答宜しくお願いいたします。

                    • 圧縮記帳のタイミングについて

                      圧縮記帳は固定資産の取得年度に行うのが原則でしょうか。 補助金を受け取った年度に圧縮記帳を行うことはできないのでしょうか? 補助金受取と固定資産取得が期を跨いでいる状況で、このままだと、補助金を受け取ったことで多額の税金が発生してしまうのではないか、良い方法はないかと勘案しています。

                      • 仮想通貨 Uber 雑所得

                        仮想通貨レバレッジ取引にて200万円のマイナスになりました。 2025年 副業のUberで200万円所得がありました。 この場合確定申告をしなくて良いことは分かるのですが確定申告をしなくて良いと言う事は 極端な話しですが 本当に何もする必要は無いのでしょうか? 2025年は会計ソフトなど使うなど必要はないでしょうか? 2025年から始めたので何も分かりません。

                      • 私的な弁護士費用の源泉徴収の要否について

                        私は個人事業主で、従業員もおり、給与から源泉徴収もしております。 現在、事業とはまったく関係ない個人的な金銭のやり取りでトラブルがあり、個人の弁護士さんに仕事をご依頼したのですが、報酬から源泉徴収は必要なのでしょうか。

                        • 賃貸アパートにおける共有エリアの扱い

                          昨年賃貸アパートを建てました。共有階段や郵便受けエリア、エントランスロビーなどの共有スペースは不動産貸付割合に入れられますか

                          • 医療費とふるさと納税

                            夫婦でそれぞれふるさと納税をしてワンストップ条例にはせず紙をもらいました。 私自身は出産もし、主人も手術などで医療費もかかっている為医療費控除も夫婦で合算しまとめて主人に確定申告を行ってもらいたいのですがスマホでできますか?会場に行かなくてはいけませんか?

                            • ハンドメイドアクササリーの販売を始めたのですが、小売業か製造業で設定した方がいいのかご教授いただけないでしょうか。

                              昨年の8月にハンドメイドアクササリーの販売をオンラインショップで始めました。12月末までに売上はなく、また経理も初めての為、freeeは小売業の設定にしており、日々記帳をしてきました。現在入力に間違いがないかを見直して期末処理を終えようとしようとしているところです。 年が明けて1月の頭に初めて数個売れたこともあり、期末処理をした後今年の経理の設定は小売業ではなく、製造業の設定にしてスタートさせた方がよいのか、またすごく売れるようになってからでもよいかと悩んでいるところです。製造業の設定に切り替えることで多少今までよりも複雑になる分記帳間違いが多くなることを心配しています。アドバイスをいただけると幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

                              • 一時的に働いてもっらった方のマイナンバーがわからない

                                昨年2月に10日程度働いていただいた方のマイナンバーがわからないのですが、マイナンバー不明のまま給与支払報告書の作成・提出などをすることは可能ですか

                                • 固定資産台帳の申告先都道府県

                                  都内にアパート建設しました。現住所ならびに本業(フリー通訳)の確定申告納税地は神奈川県です。 固定資産台帳の申告先都道府県は東京都になりますか?それとも現住所/本業所在地の神奈川県でよろしいですか

                                  • 資格取得にかかった費用が開業資金に含まれるか確認したいです。

                                    国家資格キャリアコンサルタントを取得して個人事業主として開業しました。はじめての確定申告の準備をしているところです。資格取得にかかった養成講習費用、試験費用、申請費用は開業資金として計上できますか?

                                    • 相続した土地へのアパート建設の際の測量、登記費用について

                                      令和5年に相続登記した土地に、アパート建設の為、 令和7年に測量、相続した土地の古屋を解体した後の滅失登記、アパートが建ってから建物と土地の登記を再度行いました。令和7年の測量、登記はどの登記なら費用として計上できますか

                                      • 年末調整に関して

                                        【相談内容】 2025年5月に設立したひとり法人です。 役員報酬は月額62,000円で設定していますが、資金繰りの都合で2025年中は実際の支給はしていません。 社会保険料・厚生年金については、62,000円を基準にすでに納付しています。 この前提で、以下を確認したいです。 --- 【質問①】源泉徴収について 役員報酬を実際に支給していない場合、 ・源泉所得税の計算・納付 ・源泉徴収票の作成・提出 はいずれも不要、という理解で正しいでしょうか。 --- 【質問②】年末調整について 2025年中に役員報酬の支給が0円の場合、 年末調整は不要で、税務署・市区町村への提出書類も発生しない、という認識で問題ないでしょうか。 --- 【質問③】算定基礎届について 2025年4〜6月に役員報酬の支給実績がない場合、 2026年7月提出の算定基礎届は提出不要、もしくは0円での提出対応になる、という理解でよいでしょうか。 --- 【質問④】税務署・年金事務所から届く書類の扱いについて 役員報酬未支給の場合でも、 税務署や年金事務所から各種案内・書類(源泉関係・年末調整関係など)が届いています。 これらについて ・提出・対応が不要なものは無視(保管のみ)で問題ないのか ・「これは必ず対応が必要」という書類があれば具体的に何か を教えていただきたいです。 --- 【補足】 社会保険・厚生年金については、資格取得時の役員報酬月額(62,000円)を基準に、すでに納付済です。 ---- 以上です。 ご多忙のところ恐れ入りますが、ご教示の程をどうぞよろしくお願いいたします。