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21563件中1401-1420件を表示

  • 業務委託の報酬に関して

    現在、今年に入り業務委託として某美容室に勤めています。 去年まで正社員で働いていた為業務委託での報酬に関して曖昧なところがありました。 売上に対して歩合で報酬を頂いているのですが、消費税を引かれたトータルの金額からの歩合で、その売上に消費税分が入っておりません。 このままいくと、消費税分を頂いていないにも関わらず確定申告の際消費税を払わないといけなくなりかなり損をしてしまうという認識で宜しいでしょうか? 会社側に今までの消費税の支払いをお願いする事は可能なのでしょうか?その際断られるという事はあるのでしょうか?

    • 国民年金

      個人事業主で青色申告をします。事業は私のみでパフォーマーとして何件か別の場所で出演をして収入を得ています。 1. 国民年金、国民健康保険の支払いをしました。こちらの勘定科目は何に当てはまりますか? 2. 仕事による怪我、体調不良で購入した薬や病院代は申告対象になりますか? 3.出演先から頂いた給与の中に昼食代が含まれています。その昼食代をその出演した日の昼食として使用しますが、いつもオーバーして支払いをしています。この場合の勘定項目は何になりますか?

      • 海外赴任による2か国での所得に対しての節税対策はありますか?

        この度海外赴任を命じられ、近くベトナムへ赴任予定にあります。その際に日本本社からと、ベトナム拠点からの2か国で所得が発生する事となりますが、その際の節税対策などあればご教示頂きたいです。

        • 学生アルバイトの社会保険加入義務について

          大学2年生です。 親が転職した際に、私の直近3か月分の給与明細を提出しました。その3か月の給与がいずれも月額108,334円を超えていたため、親の扶養から外れる可能性があると言われています。 私は年間収入を130万円未満に抑えるつもりで、今月からは収入を調整しているのですが、この場合、社会保険に加入しなければならないのでしょうか。 また、「一時的な収入変動証明書」を提出すれば、引き続き扶養に入れる可能性はあるのでしょうか。

          • 学生のバイトと個人事業の掛け持ちに関する、130万の壁について

            親の社会保険の扶養に入っている大学生(20)です。130万の壁というものの計算される対象がイマイチわかりません。現在飲食店でアルバイトをしています。その収入が130万円ぎりぎり行かないくらいの収入になる予定です。そして、来月から個人事業主申請をして、ある事業を始めようと考えております。その契約費が経費になるということを聞いたのですが、その事業での所得がマイナスになる予定です。例えば収入が6万円、契約費が25万というような形です。この時点で個人事業での所得は10ー20⁼ー10万円になっています。別サイトで、親の保険の扶養に入るには「総収入」が130万円未満と書かれていたけど、他のサイトでは、何かの事業においての「収入ー経費」とバイトでの収入の合計と書かれていました。どちらなのでしょうか?どちらの認識も異なっていたら、正しい計算を教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。

            • クライアントの自己破産後の請求書の処理について

              当方個人事業主です。広告運用の代行業を行なっております。 去年11月にクライアント様に請求書を支払い12月末期限で発行で請求しました。 それと同時にそのクライアント様が支払い不能の状態となり、自己破産を先日行い請求ができない状態となったため、発行した請求書はどのように処理すべきか知りたいです。 請求額は約20万円で、 20万円の請求に対し、去年12月に2万、今年に1万、2万円と合計3回少額でお振込いただきましたが、先日自己破産を行なったとのことで、請求書を修正することができず教えていただきたいです。 この場合の処理はどのように行えばよいでしょうか? よろしくお願いします。

              • 2種類の仕事をしている場合の収入、支出について。分けずに登録していって良いのですか?

                一昨日くらいからfreeに入り、今、初めてfreeをさわっていて、 2025.1月分から、収入と支出を登録する事を先ずは始めるのかな?と思い、 作業を開始しました。 数年前から家賃収入があり、税務署に行って教わりながら青色申告をしていました。 それに加えて、2025年じゅうに服や小物をオリジナルで製作して販売する個人事業も 開始したい予定です。 (今年中に製作した商品を1つでもネットショップにアップして開店し、開業届を出したい予定。) その際、例えば、作業で、 では、2025年1月分から収入の方を登録していこう。とした場合 家賃収入も、服が売れた収入も、分ける事等せずに「収入」のところから 「勘定科目」は「売り上げ」で金額を入れて登録すれば良い。 という認識で合っていますか? そして、「支出」に関しても同様に 家の賃貸に関わる支出も、服などの商品を制作する際の支出も 分けることなく、「支出」のところから日にちや金額を入れて登録していけば良い。 という認識で合っていますか? ご教示、宜しくお願い致します。

                • 銀行預金の、受取利息の仕訳方法

                  筑波銀行から、普通預金の法人口座に受取利息の入金7,851円がありました。 仕訳方法を教えてください。

                  • 扶養基準を満たす大学生のバイト代について

                    今年から扶養基準が103万円から123万円に引き上げられたと聞きましたが、単純に123万まで稼いでも扶養に入るということで良いのでしょうか? また、以前は一ヶ月で88000円を超える月が数カ月続くと収入見込みが多くなり、扶養が外れると聞いたことがありましたが、それは本当でしょうか?本当なら、今年からは一ヶ月にいくらまで稼いでも良いのでしょうか?

                    • 個人事業税

                      個人事業税は必要経費として計上できますか

                      • 請求書にインボイス番号を記載必須か

                        オンライン家庭教師事業を運営しております。インボイス登録済みなのですが、ご家庭へ請求書を送る際、インボイス番号は記載必須でしょうか?

                        • 相続:株

                          今年亡き父相続の株を売却したのですが、その確定申告の方法を教えてください

                          • ふるさと納税を土地賃貸収入と住民税等と一緒に控除できますか?

                            ふるさと納税を土地賃貸収入と住民税等と一緒に控除できますか? ちなみに200万円強の賃貸収入に対するふるさと納税相当額はどのくらいになりますか?

                            • 不動産賃貸料管理費計上可否

                              不動産(土地)を貸していて収入(年間200万強)がありますが、その管理費を収入の50%程度を会社設立して管理費委託として節税をしたいと思います。 可能でしょうか?

                              • 開業費を固定資産台帳に登録しなくても良いでしょうか?

                                フリーランスとして今年開業いたしました。 2025/8/12が開業日になるのですが、それ以前に購入したPCデスクやPCモニターなど約5万円とスキルアップのためのオンライン講座代約9万円があります。 開業費として登録したのですが、「開業費の金額が少額で、全額を初年度に経費計上する場合 - 一般的に20万円未満の少額資産に適用されることがあります。」とありますが、私はこちらに該当するかと思います。 そのような場合は固定資産台帳には登録しなくて良いという認識で合っておりますでしょうか。 すべてクレジットカードで支払いしておりますので、残高(借方)開業費14万・残高(貸方)クレジットカード14万と入力いたしました。

                                • グループ会社での福利厚生費の計上についてご質問

                                  グループ全体の福利厚生サービスを導入予定で、親会社で一括支払いを行う予定です。 この場合、福利厚生費としての計上はグループ全員分を親会社の経費として計上可能でしょうか? よろしければ税理士さんの知見をお伺いさせていただきたく、よろしくお願いいたします。

                                  • 地代家賃の家事按分(個人事業主、副業)

                                    開業後半年経過の個人事業主(副業)です。事業自体は人事コンサルをしており、利益率は高いものの、適切に経費申請すべき項目がわかりません。 また、以下項目の登録は実施しているものの、地代家賃の金額が最も高いが、家事按分の割合に自信を持てずに登録している状況です。尚、現在は月間副業時間(80時間)に自宅使用面積の割合をかけて算出しており、家事按分は6.9%です。相場のようなものがあれば教えて欲しいです。 また、クライアントが様々な業界の企業のM&Aを検討しており、それらの企業のビジネスモデルや最新動向を理解し、それらに対応した人事制度の構築や採用、育成戦略を企画検討しているのですが、以下の通信費に加えて、家事按分の前提の上で、日経新聞(電子情報版)やNewsPicks(経済情報アプリ)も経費登録は可能でしょうか? また、クライアント、パートナーとの会食費用を負担することがあるのですが、交際費として登録することは可能でしょうか?尚、今年は白色申告での確定申告の予定です。 ※登録項目 ・地代家賃(毎月家賃管理会社に銀行振込していますが、その管理会社を支払い先として登録して良いですか?) ・交通費(クライアント、パートナーのミーティングの為の移動) ・新聞図書費用(業務に直結する参考資料購入) ・通信費(Wi-Fi使用費、チャットgpt使用料) ・光熱費(業務に使用した電気代)

                                    • メルカリでの売上申請、確定申告について。

                                      メルカリで商品が売れた場合、売上金として金額がでますが、 それは確定申告の対象なのでしょうか? 売上申請して、自分の銀行口座に振り込まれたら所得となり、その場合に確定申告しないといけないのでしょうか? どちらで確定申告しないといけないのか 少し分からなくて。

                                      • メルカリ販売による税金について

                                        現在学生です。 アルバイトで月6万超えるぐらい稼いでいます。 部屋の整理をしていたところ昔買っていたポケモンカードが出てきたためメルカリにて販売しました。 1枚で最高6万円最低300円で販売し、合計22万ほど売り上げました。 この場合、税金や確定申告に関してどうなるのか気になります。 自分自身、税金や確定申告についてほとんど理解できていないため分かりやすく解説していただきたいです!

                                        • 妻名義の投資。夫からの贈与税の対象になりますか?児童手当は?

                                          妻(専業主婦)の貯蓄と投資。児童手当分も含めると110万円を超します。贈与税の対象になりますか?                 現在妻名義の証券口座に500万(含み益込)あります。 途中で利益確定したりしているので大体ですが、 原資20万は妻の独身時代の貯蓄より、150万は児童手当を貯めていた子供口座より今年に入ってから移動、300万は今年7月までの積み立て分(月5万円)と2025年ボーナス分貯蓄(40万円)。                                           お金の動きとしては 去年まで・・・月5万×12=60万円NISA(妻)へ、ボーナス分40万貯蓄(妻)へ、児童手当年間約36万円を一旦(妻)に送金し(子)の口座へ/今年・・・月5万×7=35万円NISA(妻)へ、ボーナス分40万株式投資(妻)へ、児童手当約24万円を一旦(妻)に送金し(子)の口座へ、150万円を(子)口座より株式投資(妻)へ                                                 投資の金額を増やそうとして、贈与税の可能性に気がつきました。                           ①2025年はすでに75万投資していて、このままの計画だと110万円を超してしまうので75万円を夫の口座に戻して運用しようかと思っていますが、それで大丈夫でしょうか?                                                ②児童手当分も贈与の対象になりますか?(夫が働いてもらったわけではないお金ですが、夫の口座に振り込みがあります) もし対象ならば、昨年は投資に使ったのは60万ですが贈与税の対象になりますか?                                                                            ③今年の、(子)口座から(妻)口座に計150万移動して株を購入しましたが、何かに抵触しますか?乱文で失礼しますが、どのようにしたら贈与税がかからないのか教えていただけたらと思います。