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収入が200万前後の場合。次の3パターンのどれが一番手取りが多くなりますか?①社会保険に加入できる会社で働く②個人事業主の申請をして青色申告をする③年収を扶養の範囲まで下げる。
- 投稿日:2025/10/14
- 税金・お金
- 回答数:2件
法人を解散し、今清算中です。代表の借入金を法人所有の建物で代物弁済します。 ちなみに借入金700万円、建物の帳簿価額は500万円、時価は300万円です。 清算決了時の確定申告の際に、税務署に代物弁済を証明するために添付する書類は、「代物弁済契約書」と他に何が必要になりますでしょうか? よろしくお願い致します。
- 投稿日:2025/10/14
- 法人決算
- 回答数:1件
機器に応じて償却期間が違う事は理解しているのですが、それにおける設定や若干の配線工事については、償却期間は何ヶ月とみるのが正しいでしょうか。 ex)工事費1,000万(○ヶ月償却?)、年間ライセンス300万(12ヶ月分割計上)、年間保守100万(12ヶ月分割計上)、ルーター70万(120ヶ月償却)、モジュール5万(一括費用計上)
- 投稿日:2025/10/14
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
お世話になります。 先般の10月1日、会社より来年3月末に会社を解散するとの発表が行われました。 これにより、弊社労働組合も同時に解散することになりますが、 組合が保有する組合積立金は一般的にどのように精算されることが多いでしょうか。 分割方法は、均等分割か出資比率・加入年数などを基準に按分のどちらかが考えられますが、組合員が20名と少なく、均等分割しても25万円程度と少額であることから、執行部としては会計上明確な均等分割が好ましいと考えています。 また、分配金を受領した組合員が行うべき税法上の処理(確定申告等)についてもご教示頂きたくよろしくお願いします。
- 投稿日:2025/10/14
- 税金・お金
- 回答数:1件
会計ソフトはfreeeを使用しており、申告ソフトは別会社のものを使用しています。 法人の確定申告において、法人税均等割の利率を誤って申告したことで、追加納付が必要になりました。 会計ソフトfreeeの方で入力した法人税等の仕訳も修正したいのですが、検索したところfreeeでは前期修正仕訳を当期の修正仕訳として計上する必要があるとの事でした。 (参照:https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/217964123--%E6%B3%95%E4%BA%BA-%E5%89%8D%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%81%AE%E4%BB%95%E8%A8%B3%E3%82%92%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E3%81%97%E3%81%9F%E3%81%84%E3%81%A7%E3%81%99) そこで当期に修正仕訳(法人税等xxx/未払法人税等xxx)を計上しようと思いますが、申告ソフト上ではどのような税務調整が必要になるでしょうか?
- 投稿日:2025/10/14
- 顧問税理士
- 回答数:2件
個人事業主なのに、減価償却の方法を「任意売却」にしてしまっていました。
freeeにて、一度登録した固定資産を削除して再登録した場合、過去の決算などを修正する必要は出てくるのでしょうか?ちなみに償却前残高は、丸々残っている状態です。 <具体的な経緯> ・2024年9月に開業し、PCやカメラなどの機器類を固定資産に登録。その際に「任意償却」を選択。 ・今になって(2025年10月現在)、個人事業主は任意償却できないことを知る ・freeeにて変更しようとするも、プルダウンが表示されず、変更できない模様。 ・AIに相談。「一度登録した固定資産を削除して、再登録してください」とのこと ※ただし、「過年度の修正が必要な場合もあるかも!注意ください!」 とのこと ・償却前残高は、丸々残っている そのままAIの言う処理を行なっても大丈夫かわからず、質問させていただきました。 どうぞよろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/10/14
- 確定申告
- 回答数:4件
開業後1年目は所得収入が48万以下でした。開業2年目は100万以上の所得収入があるので確定申告が必要と思いますが、その際に開業費の減価償却は1年目は含まず、2年目から開始してよいのでしょうか?
- 投稿日:2025/10/14
- 確定申告
- 回答数:3件
法人税および消費税の中間申告を行います。 法人税と消費税(税込み経理方式)ともに仮決算による申告書を提出します。 つきましては、仮決算によって算出した消費税の申告額について、 中間決算期末の仕訳にて 「租税公課×××/未払消費税×××」と損金計上することは可能なのでしょうか? ご多忙のところ誠に恐縮ではございますが、ご教示ください。
- 投稿日:2025/10/14
- 法人決算
- 回答数:4件
分割型新設分割において、10/15を分割の日とし賃貸不動産を承継会社に移転した場合、 受取家賃や支払家賃の日割り計算は必要でしょうか? また日割り計算が必要な場合、地代家賃以外に日割り計算が必要な費用はあるでしょうか? 宜しくお願いいたします。
- 投稿日:2025/10/14
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:2件
外資系です。今年から世界中のグループ会社でONESOURCE という海外のツールを使ってレポートを作成することになりました。日本は 会社法の「計算書類」「附属明細書」などをそれを使って作成します。 しかし、ONESOURCEに設定されているフォームが 会社法のひな形と一致しないところがいろいろ出てきました。一番気になるものとして。 1 貸借対照表が 1ページに2列(資産」が左、負債+資本が右)ではなく、2ページになり、最初のページに資産、2ページ目に負債+資本 となる 2 財務諸表各種に 罫線がつかない が挙げられます。経団連のHPでは「統一的なフォームを定めたものではありません」と書いてありますが、ひな形からどこまで崩していいものなのでしょうか。表示する情報に関しては網羅されていまして、レイアウト の懸念です。
- 投稿日:2025/10/14
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
業務委託による収入が48万円を超えた場合に支払う必要があるもの
現在大学生です。 長期インターンを業務委託契約でしており、業務委託による収入が48万円を超えてしまいました。 その場合支払わなければいけない税金はどのくらいになるでしょうか。 収入が130万円を超えないようにはしているため、親の扶養内に入り、社会保険は払わなくてよいはずです。
- 投稿日:2025/10/13
- 税金・お金
- 回答数:1件
抽選で当たったカードが100万円を超えた場合税金を払う必要があるか
2〜3年前に抽選でトレーディングカードが当たったのですが、それが今100万円を超えています。仮に売った際に税金を払う必要性があるのですか? 抽選はお金を払ったわけではなく誰でも無料で応募できるものでした。
- 投稿日:2025/10/13
- 税金・お金
- 回答数:1件
現在、海外に住んでいます。日本の母に1千万円援助してもらうのに私の日本の口座に送金してもらいました。贈与税の事を全く考えていなかったので、一旦全額母に返金しようと思っています。送金してもらったのが9月なのですが、返金するのが私が日本に帰国してからなので、12月位になります。その間、1度も1円も口座に入金されたお金を引き出してはいません。返金した場合、贈与税は発生しませんよね?また何か税務署に申告する必要があるのでしょうか。
- 投稿日:2025/10/13
- 税金・お金
- 回答数:3件
兄から300万円を暦年贈与を受けるつもりなのですが、なるべく短期で受け取りたいため、私の娘と息子(兄からしたら姪と甥)にも各100万円を送金して、合計300万円をもらう予定なのですが、その場合には110万円以下なので、贈与税は一切発生しないという見解であっていますでしょうか?
- 投稿日:2025/10/13
- 税金・お金
- 回答数:2件
私が家を購入するので、母から1千万円補助してもらいました。ただ、母がすぐに現金を用意できなかったので、母が兄と姉から300万円ずつ貸してもらい、私に合計1千万円を送金してくれました。口座の送金名等は、母400万円、兄300万円、姉300万円となっています。贈与税がかかってくるので、相続税精算課税選択届出書をだしたいのですが、口座の履歴には母からは400万円になっています。その場合でも、1千万円母から補助してもらったと相続税精算課税の手続きができるのでしょうか?
- 投稿日:2025/10/13
- 税金・お金
- 回答数:0件
自分の趣味で集めていたトレーディングカードを大量に売却することを考えています。多量に加えて、1枚で50万円程度行く可能性もあるカードも含まれています。そのような場合は確定申告が必要なのでしょうか?売却に関しては、大手フリーマーケットサイトを使用する予定です。
- 投稿日:2025/10/13
- 確定申告
- 回答数:1件
以下取引があります。 相手の会社より、200000円の相殺領収書を受領しておりますが、どのように登録したらよろしいでしょうか? ◻︎内訳 礼金200000円 10月日割り家賃10839円 11月家賃48000円 合計258839円 広告料200000円 ご送金額58839円 相殺領収書額200000円 実際に振り込まれた金額58839円
- 投稿日:2025/10/13
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
領収書が発行されない場合について 例)メルカリや、クレジットカードでのタッチ決済乗車 ① メルカリは、支払い直後の発送待ち画面か、商品到着後の取引完了画面、どちらを保存すべきですか。発送待ち画面には自分の氏名や住所が載っており、取引完了画面にはそれらの記載がありません。金額、購入日時、商品IDは両者とも載っています。 ② メルカリの取引画面/タッチ決済乗車の乗車履歴+クレジットカードの利用明細を領収書の代わりにしようと思うのですが、ファイル保存する際、一つのPDFにまとめてもよいですか。 ③ クレジットカードの利用明細には発行日が載っていますが、一つのPDFにまとめた場合、メルカリの取引日/電車の乗車日を電子保存情報の発行日として登録してよいでしょうか。 利用明細の発行日だと取引日から離れるため、検索要件で絞り込む時に取引を特定できないのではと考えました。 ④ 利用明細書には他の取引金額も載っていますが、それらは非表示にしてダウンロードすべきですか。クレジットカードを同期していれば、領収書が発行されない場合でも明細書の添付はそもそも必要ないでしょうか。 何かベストな対応があればお聞きしたいです。よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/10/13
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:0件
中古品のまとめ売り(個数が数100体)を購入し、その中の数体(自分が欲しかったもの)を除き、余ったものを全て売るというのを繰り返しています。 平均単価の求め方は以下でよいでしょうか (購入した商品の金額の合計ー私的消費分の金額の合計)÷(購入した商品の数量の合計ー私的消費分の数量の合計) また、商品全体の数量が不明な場合はおおよその数で良いのでしょうか。 仕入れ時に正確な数量を数えておりませんでした。ただ、出品ページなどを見ればある程度の数量は分かります。 (見えていない部分などもあり、確実な数量とは言えない) 各商品でおおよその数量にする場合、数100の商品を購入していたら誤差は大きくなるのでそれでよいか心配です。もちろん、実際の数量より多くならないように出品ページで確認できる数量のみとします。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/10/13
- 節税対策
- 回答数:2件
5年前に残価設定ローンで事業用車を購入しました。 ローン期間が終わったため、残価を支払い、その車を下取りに出して別の車を購入しました。 この場合、一括で支払った残価の経理上の取り扱いはどうなりますでしょうか? また、新たに購入した車は車両価格から下取り額を差し引いた金額をベースに減価償却すればいいのでしょうか?
- 投稿日:2025/10/13
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:3件