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  • 転職とタイミーの年末調整について

    去年の春から4月末まで正社員で勤めていた職場を退職し、別の会社で5月の頭から試用期間で1週間勤めたあと退職しまた別の会社で1ヶ月勤めたあと退職しました。 その後半月はフリータータイミーなどのスポットバイトをしながら1ヶ月程の短期バイトで働いていました その後1ヶ月半スポットバイトで生活しながら今の職場では雇用期間中でパートとして働いています 長々と細々としていて申し訳ないのですが年末調整はどのように出したらいいのでしょうか 2024.4.1〜2025.4.30 正社員 2025.5.7〜5.15 試用期間で退職 2025.5.20〜2025.6.1 フリーターで単発バイトのみ 2025.6.2〜2025.6.30 試用期間で正社員 2025.7.1〜2025.7.15 フリーターで単発バイト 2025.7.16〜2025.9.22 短期バイトで工場勤務 2025.9.23〜2025.10.15 フリーターで短期バイト 2025.10.16〜 試用期間でパート

    • 国内FXでの利益でふるさと納税の上限額は増額するのか?

      サラリーマンで個人的に国内FXをしています FXでの利益が1000万円利確したので確定申告を予定しています ふるさと納税の上限額増額されるのでしょうか? 多くの記事を見るに増額される、シミュレーションでも増額されるとありますがより詳しく探っていくと増額されないというものも出てきますどちらが本当のことを言っているのか判断できません 増額される方は所得が増えれば増額できるという感じなのですが 増額されない方は分離課税は住民税所得割に含めいないので増額されないという感じです

      • エステサロンでの前受金から売上計上するタイミング

        今年の春から個人事業主になり、小さなエステサロンを経験しております。 エステサロンでチケット販売を開始したのですが、会計処理で質問があります。 55,000円の役務(有効期間6ヶ月)を前受金でお預かりし、後日その一部の13,200円分を施術で売り上げました。毎回、前受金の一部消化した分を売上金として計上するか、前受金の全ての金額55,000を消化し終えてから売上金55,000を計上すれば良いのか、教えて頂きたいです。 また、前受金から売上に計上する時は振替伝票を使用するでよろしいでしょうか? 前受金の一部を売上ていて、前受金の残金が残った状態で年度末を迎えた場合の会計方法も知りたいです。 どうぞよろしくお願いいたします。

        • 扶養金額を一年だけオーバーしても扶養のままでいる方法はありますか?

          息子が昨年3月まで社会人として働いていましたが4月から学生に戻りました。 それを機に母親の扶養に入りました。 バイトもしてましたが、扶養圏内で収まるようにしていたつもりだったのですが、前職の賞与分も去年の収入に含まれている(12月払い)ことが分かりオーバー確実になりました。 来年度から後三年間は学生でバイト生活の為、扶養のままでいたいのですが、それは可能でしょうか??

          • 企業型確定拠出年金の受取 転職時の勤続年数について

            前職で33年勤務し退職金を受取りました。(退職所得控除額1710万円に対し、受給額830万円) 空白期間なく転職し7年経過し定年退職することになりました。 前職時代から企業型確定拠出年金にも加入しており、加入期間は18年になりますが、企業型確定拠出年金を一時金で受け取りたいのですが、退職所得控除額の計算期間はどの様になるのでしょうか? また、転職した会社から僅かですが退職一時金がある場合、影響しますか?

            • 役員社宅制度の家賃の計算の仕方

              役員社宅制度での家賃を計算する時に固定資産評価額がわからない場合はどうしたらよいか?

              • 中国との取引での振込時に引かれてしまった中国での税金の仕訳のの仕方

                ご質問失礼いたします。 私はデザイン制作を行なっており 先日中国でのお仕事を引き受けましたところ 600ドルの報酬から 中国での税金が引かれ540ドルの報酬を日本の銀行へ振り込んでいただきました。 その際青色申告する場合 1:発生日の支払い時のレート✖️600ドル 2:そこから税金60ドルを引き 3:振り込み時のレートで損益差損を計上 4:日本の銀行に振り込まれた際の 支払い手数料の記載をする形になると思うのですが その際の2の税金の勘定科目はどの様になるのでしょうか? お手数ですがご指導いただけましたら幸いです

                • 入力し方

                  仕訳は「仕入¥4,000/事業主貸¥4,000」とします。 この入力の仕方を教えてください

                  • 単発バイトのみを行う大学生の確定申告について

                    大学生(19歳)が複数の単発バイトのみを行う場合について教えてください。 月10万円程度、長期休暇は増額する予定です。 ①合計収入がいくら以上で確定申告が必要ですか。 ②勤労学生の申請をした場合でも、親の特定扶養控除や特定親族特別控除は申請できますか。 ③確定申告に必要な書類は何ですか。 ④所得税と住民税は扱いが違うと聞いたことがありますが、住民税について何か手続きがありますか。 よろしくお願いします。

                    • 20歳フリーター扶養範囲内

                      19~23歳未満は150万まで扶養範囲内で働けるというのは本当ですか? 上記年齢の学生だけ150万じゃなくてフリーターも上記年齢は150万で大丈夫ですか?

                      • 個人事業の経費について。

                        親と生計を共にしています。 親が個人事業で農機具販売修理店を営んでいます。 私は個人事業で農業です。 親の販売店から購入した農機具や農機具のレンタル料が経費にできるのかお伺いしたいです。

                        • 証券会社発行の「退会精算書」と確定申告の「計算明細書」の紐づけについて

                          持株会退会に伴う株式売却について、確定申告書の作成で不明点があります。 証券会社より「退会精算書」が発行されていますが、確定申告の「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」へどの項目を転記すべきか、一部判断がつかない点があります。 以下、ご教示いただけれは幸いです。 (1) 配当金について 本件の株式は上場株式に該当します。 「退会精算書」には配当金90,525円とありますが、一般的に上場株式の配当金は源泉徴収済であるため、確定申告での記載は不要という認識でおります。 この認識で相違ないでしょうか。 (2) 取得費の計算について 退会精算書には以下の記載があります。 ・売却株数:6.29株 ・平均買付価格:1,519.295円 これを用いると、取得費:6.29株 × 1,519.295円 = 9,556円と計算されます。 ① 平均買付価格 = 簿価単価 と考えてよいでしょうか。 ② 上記の通り算出した「9,556円」を取得費として問題ないでしょうか。 国税庁の記載(簿価単価の記載がない場合は「拠出金額÷取得株式数」)も確認しましたが、本件では平均買付価格が明記されているため、このまま用いてよいかを確認しております。 (3) 振込手数料の扱いについて 退会精算書には「振込手数料:396円」と記載がありますが、 これは「取得費」に含めるべきでしょうか、それとも「譲渡のための委託手数料」として扱うべきでしょうか。 計算明細書での適切な区分をご教示ください。 (4) 計算明細書へ記載すべき項目 「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」には、以下のように記載しようと考えています。 ・譲渡による収入金額:61,956円(売却数 6.29株 × 売買単価 9,850円) ・取得費:9,556円 ・譲渡のための委託手数料:396円(※振込手数料をここに含める想定) ・所得金額:52,004円 上記内容で差し支えないかご確認いただけますでしょうか。 【補足】 ・上場株式です。 ・今回の売却益は20万円未満ですが、株式売却以外の理由で確定申告が必要なため、本件も申告対象となっています。 以上、ご確認のほどよろしくお願いいたします。

                          • 確定申告 クレジット払い 翌年

                            2025に購入しクレジット払いで引落しが2026になるものは、2025の確定申告には入れないのでしょうか? 例えば、電気、インターネット、ガソリン代など。

                            • ハンドメイドではいくらまで稼げる?

                              親の扶養に入っている大学生です。 奨学金の関係で非課税世帯のままでいたいのですが、 ・親の扶養に入ったまま ・バイトはしていない ・非課税世帯のまま この条件を保ちたい場合、最大ハンドメイドではいくらまで稼ぐことができますか? また、20万を超えた場合確定申告が必要とのことですが、上の条件で稼ぐことが出来る上限金額で確定申告した場合、税金はいくらかかりますか?

                              • 事業で使用する造形物(固定資産)の前払い金について

                                事業で使用する数百万円する造形物(固定資産)を特注で発注しました。 下記のようなスケジュールを想定しています。 今期:発注 着手金(半額)支払い 来期:完成 残りの全額を支払い 再来期:事業で使用開始(減価償却開始) この場合、今期の着手金は「建設仮勘定」として処理するのが適切でしょうか? ご教授お願い致します。

                                • 複数勤務の場合の年末調整と確定申告について

                                  複数勤務の場合の確定申告と年末調整について質問です。 フリーター20代、扶養家族なし、未婚で以下のような勤務状況です。 A社(2年前に入社、平均月収15万、今年8月退職) B社(A社とのダブルワークとして今年5月に入社、8月まで平均月収5万、9月から平均月収12万、現在も勤務) C社(B社とのダブルワークとして今年の9月に入社、平均月収3万、来年1月に退職予定) B社で年末調整する予定です このような場合、確定申告は必要でしょうか?また、年末調整はB社でして良いのでしょうか?

                                  • 役員報酬未支払い時の役員負担分と事業者負担分の処理の仕方

                                    売上高が想定より低いため、現在、役員報酬を支払えていません。その結果、役員負担分と事業者負担分の両方の法定福利費を、役員自身が立て替えて支払っている状況です。このような場合、どのように記帳すればよいか教えてください。

                                    • 平均課税のfreee入力方法について

                                      同人作家です。 今年度から、昨年度はなかった印税収入(DL販売)として400~500万ほどの売上が入ります。それ以外に同人誌(紙)の収入が600万ほどあります。 税理士の初回面談で相談したところ、印税収入分(4~500万)は平均課税の対象となるということでしたが、freeeに入力する場合はどのように処理すれば良いのでしょうか。 ※添付書類は国税庁の「変動所得・臨時所得の平均課税の計算書」を添付書類として提出する必要があることは理解してます。が、結果として出力された「平均課税」適用結果の所得税対象所得としてfreeeの中でどう扱えば良いかわからず…ご教示いただければ幸いです。

                                      • 携帯電話料金の家事按分を設定する際の適切な割合を知りたいです。

                                        携帯電話料金の家事按分は、どのように決めたら良いのでしょうか。 プライベートでの電話、ラインのやり取り、検索にも使います。 事業のインスタグラムの投稿にも使います。 どのように決めたら良いか教えていただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

                                        • フリー会計の現金残高と実際の事業用現金の差額が出た時の具体的な対処の仕方

                                          2022年からフリー会計を使っている個人事業主です。 事業主貸の入力漏れがあったため、フリー会計の現金残高と実際の事業用残高に差額が発生しました。AIチャットにて相談させていただきましたが、差額分を『事業主貸』で 調整することで、フリー会計上の現金残高を調整できると解答を頂きました。 ただし、この調整方法だ税務上適切かどうかは、具体的な判断が必要との事でした。 この具体的な判断とは、どういったものなのか例を挙げて教えて頂けると助かります。 よろしくお願いいたします。