クローバー会計事務所|所長直接対応・スポット相談・税務調査・小規模事業者歓迎が回答した質問一覧

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  • 役員報酬0円の場合、役員退職金をいくらまで出せますか。

    会社の清算に伴い、代表が退職するので、役員退職金を支払いたいです。 業績の点から、今まで1度も役員報酬を取っていません。 税務上問題なく退職金を出す方法はありますか。

    • ロレックスの売却について

      姉から譲り受けた金無垢のロレックスを買取店で売却予定です。 査定で185万円と言われました。 譲り受けたのは最近ですが、姉が保有してから20年ほど経つそうです。 贈与税や所得税などは発生しますか?

      • 勘定科目について

        植物苗を植えて半年から1年かけて栽培し販売するためにプラスチック鉢を購入しましたがこの場合は勘定科目は何になりますか?

        • 4月から昇給 4.5.6月と遡って昇給を支給する場合の残業代の考え方 

          4月に昇給し、支給は8月支給時にまとめてする場合、仮に5月に残業が発生していたら 5月の残業代も昇給した時間単価で計算し支給しないとならないですか?

          • 決算、確定申告の提出先について

            法人の決算時、確定申告の提出先に関しての相談です。 当社の決算月は七月になります。 本店登記先は埼玉県になります。 2025年8月に都内に事務所を借りました。 登記はせず、開業届のみ提出してあります。 諸事情があり、2026年7月に都内の事務所を退去し、異動届も提出しました。 法人決算の確定申告書類が東京都から届き、法人税等の納付書類ももちろん東京都のものとなっております。 決算時には東京都に事務所はないのですが、この場合の確定申告届け先は東京都になるのでしょうか? それとも埼玉県になるのか、教えていただけますと幸甚です。 よろしくお願いいたします。

          • 相続税申告 土地、建物の必要書類について

            1 土地の必要書類について 相続するのは畑と山林です。自用地、普通山林で貸し借り、売買はありません。固定資産評価証明書、名寄帳、全部事項証明書は用意しました。 (1)公図と地積測量図は両方必要なのでしょうか、それとも一方で構わないのでしょうか。自分で調べた範囲では「公図及び地積測量図」「公図または地積測量図」という2通りの記述があり、疑問に思いました。 (2)住宅地図は畑、山林の場合も必要なのでしょうか。必要な場合、マップルの登記所備付地図データやグーグルマップでもよいのでしょうか。 2 建物の必要書類について 自用家屋を相続します。固定資産評価証明書、名寄帳、全部事項証明書は用意しました。建物図面、各階平面図は登記する際土地家屋調査士の先生に作成していただいたものがあります。その図面でよいのでしょうか。また、住宅地図は必要でしょうか。 以上お手数ですが、よろしくお願いいたします。

            • SNS運用を学ぶための講座費用の経費計上について

              個人事業主(青色申告)です。 現在行っている事業に加えて、SNSを活用した集客・情報発信に関する事業を始めました。 その事業に必要なSNS運用・集客等の知識を学ぶ目的で、今年、70万円を超える講座・サポートサービスを契約し、支払いをしました。 内容は、SNS運用に関するオンライン教材の利用や、質問・相談などのサポートを受けられるもので、利用期間は約12か月です。 実際に学んだ内容を活用してSNS発信・運用を行っており、事業として収益化を目的に活動しています。 この費用について、 ① 事業に必要な知識・ノウハウを習得するための費用として、必要経費に計上できますか? ② 必要経費にできる場合、支払った年に全額を経費計上できますか? それとも、利用期間に応じて翌年分を前払費用として期間按分する必要がありますか? ③ 約12か月のサービスの場合、所得税基本通達37-30の2の「短期の前払費用」の取扱いを適用して、支払った年に全額を必要経費とすることは可能でしょうか? また、この場合の適切な勘定科目についても教えていただけると助かります。

              • 支払通知書について

                取引先に商品の発送をお願いしており、その代金の支払に支払通知書を作成し取引先に送っています。 支払通知書の中身は発送運賃費・梱包材料費・倉庫費ですが計上する際はそれぞれの勘定科目で計上する必要がありますか?または「支払手数料」の科目で一括計上しても良いですか? 回答よろしくお願い致します。

                • ピアノ教室の生徒用の楽譜の購入について

                  ピアノ教室をしております。生徒用の楽譜を私が選ぶため、楽器店に購入しにいきます。 楽器店では10%ひいてくださいます。 生徒には定価でお支払い頂くのですが、どのようにfreeeに入力したらよいかわかりません。 どうぞよろしくお願いいたします。

                  • 大型オートバイの減価償却費

                    法人設立少し前に業務用として大型オートバイ購入、大型免許も教習所で取得。全額減価償却費及び経費として処理は可能か?オートバイの使用内容に関しては営業現調が主であるが営業職なので現地把握もかねて一部観光も行うことがある。

                    • 青色申告承認申請の誤りについて

                      以下のような状況なのですが、 ・個人事業主 ・令和6年5/1開業 ・令和7年8月に、令和7年8月開業・令和7年分から青色申告にしたい旨の青色申告承認申請書を提出 ・あとで誤りに気付いて、令和6年分と令和7年分は白色申告で提出。令和8年分から青色申告にするつもりだった このように、青色申告承認申請書の記載で、開業日や適用希望年度を誤って記載していても、承認はされているのでしょうか?特に税務署から却下のお知らせはきていません。

                      • トレカ

                        2年前から趣味でトレカをしています 月に一回か二回、新品のBOXを売却しています。月10万ぐらいの利益です その場合確定申告しないといけないのは分かっています 趣味として、パック買って出たシングルカードを売った場合も確定申告対象になるのでしょうか? まだずっと売らずに、コレクションとして保存してます。100枚ぐらいです 価値は150万ぐらいです

                        • 扶養の業務委託必須な事

                          私は今現在扶養内で業務委託で若干の収入を得ています。 年間48万以下なら扶養から外れないという知識はあるのですが、その金額内の収入の場合何かの申告(確定申告など)など必須な事はあるのでしょうか?

                          • メルカリやカードショップでの売上で20万を超えてしまった時の確定申告について。

                            アルバイトをしている大学生です。最近、小学生のころに購入したポケモンカードを見つけ、メルカリやカードショップで販売・買取を行った結果、合計利益が21万近くになってしまいました。その後調べた結果、アルバイト以外の副業で20万円を超える利益を得た場合確定申告をしなければならない、という言葉を目にし、少し不安になったので質問させて頂きました。ですがもうひとつ目にしたのが、トレーディングカードは生活用動産なので転売目的でない場合は非課税だ、というものをYouTubeなどで知り、この場合どちらが正しいのか分からなくなりました。トレーディングカードが生活用動産だとした上で、私自身がそれを転売目的で売ったのか、いらなくなったから譲渡するために売ったかは誰も分からないと思うのですが、この場合わたしは、確定申告が必要なのでしょうか?

                          • 社用車の経費につきまして

                            個人使用からこのたび法人契約で車を買い換えました。以前から個人で加入している任意保険では「使用者」が変わるため使用者名を個人に戻す必要があると言われました。その場合、法人契約ではなくなってしまうので、月々のローンを経費にしたり減価償却することは不可能でしょうか? できない場合は個人の任意保険を解約して法人で加入し直す必要がありますがその方が早いでしょうか。

                            • 銀行振込手数料の勘定科目

                              今月、会社を設立、銀行口座も開設しました。銀行口座開設の特典として振込手数料が1年間返金となるキャンペーンを利用しています。 1件、振り込みしたところ、振込手数料145円に対し65円入金となりました。 キャンペーンの概要を見ると、振込の2か月後に手数料相当分が返金となるとのこと。 なぜ即日65円が返金となったかは、わかりませんが、おそらく差額の80円は翌々月に入金になると思われます。 65円と80円の勘定科目を教えてください。

                              • 証票書類について

                                経費処理をするにあたり、証憑書類について伺います。 飲食店や家電量販店などで発行してもらった領収書には宛名は必要でしょうか? 自分で記入することは偽装と捉えられるため、NGと聞きました。 また、領収書ではなく、レシートも処理可能ということでよろしかったでしょうか?

                                • 1年の間に会社員→個人事業主→会社員になった場合の確定申告について

                                  お世話になっております。 1月から3月まで会社員、4月から9月まで個人事業主、10月から12月まで会社員として活動する予定です。 個人事業では赤字にになっています。 その場合、青色申告決算書は不要かどうか。(今後個人で事業をやることはありません) 確定申告で、給与所得と事業所得の両方を申告をすればいいのか? こちらが不明ですのでご回答いただければと思います。 よろしくお願いいたします。

                                • 10万円以上20万円未満の経費について

                                  青色申告で個人事業主です。 iPadをそろそろ買い替えたいのですが 購入したいものが18万円ほどのものです。色々調べたところ10万以上20万以下のものは 一括償却資産:購入額の3分の1を3年間で経費にする(青色・白色どちらも可) 少額減価償却資産の特例:購入した年に全額を経費にする(青色申告者のみ、年間合計300万円まで) と2種類あるのですが、今年に一括で全額経費に出来るのでしょうか? よろしくお願いいたします。

                                • 小規模な副業収入における「事業所得」と「雑所得」の境界線と否認リスクについて

                                  本業の給与所得がある傍ら、個人事業を始めました。 本業で安定した給与があるため、副業の売上がまだ数万〜十数万円程度と小規模です。 65万円の青色申告特別控除を受けたいので「事業所得」として申告するつもりですが、税務署から「これは事業ではなく副業(雑所得)だ」と判断されて控除を否認されるリスクはどのくらいありますか? 税務調査などで「事業所得」だと堂々と主張するために、最低限準備しておくべき帳簿の精度や実態の証拠(請求書・時間配分など)について教えてください。

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