23563件中1001-1020件を表示
開始残高が少額なのでプライベート資金で経費を賄っていた場合について
開始残高が5万円程しかなく、プライベート資金や日々の売り上げを引き落として経費にあてていた場合、プライベート資金なのか現金なのか勘定科目がわかりません。 ポスレジのスクエアを使っており連動していますが、年商の額が合っていません。教えてください。
- 投稿日:2026/02/03
- 確定申告
- 回答数:4件
海外在住の個人/企業からのイラスト受託制作の税区分は「不課税(国外取引)」か「輸出売上(免税)」か
お世話になっております。freee会計の税区分について、海外取引の扱いで迷っているためご相談させてください。 私の状況 ・日本国内の個人事業主です(課税事業者、インボイス登録あり) ・業種:Websiteやグッズ用に使用するイラストやデザインの受託制作 ・取引先:海外在住の個人や企業(アメリカ、ヨーロッパ等) ・受注経路:SNSや、海外のプラットフォーム経由 ・納品:データ納品(PSDや画像データ等をオンラインで納品、物品の輸出はありません) ・納品した成果物は、海外在住の依頼者がSNSや配信プラットフォームで利用されます。 相談したい内容 このような「海外在住の個人もしくは企業から依頼を受け、日本で制作し、データで納品する受託制作」の売上について、freee会計の税区分はどれを選ぶのが適切でしょうか。 候補として迷っているものは以下です。 ・不課税(国外取引) ・輸出売上(免税)または輸出(0%)に相当する区分 ・その他、適切な区分があればご教示ください。 お手数おかけしますが、ご回答いただけますと幸いです。
- 投稿日:2026/02/03
- 国際税務・海外税務
- 回答数:0件
フリーランスで活動しています。 事業用の口座とプライベートの口座を分けて記帳しているのですが、事業用口座はクレカの引き落としにしか使用しないため、引き落とし額以外は収入が振り込まれるたびに事業用の口座からプライベート口座へ全て抜き出して、毎月の預金残高を0円にしています。 このようなお金の移動はしないほうがよろしいのでしょうか?なるべく事業用の預金残高は残しておいたほうがよいのですか? 仕訳の仕方は承知しているのですが、そもそもこのようなお金の管理はしないほうが良いのか気になりまして、アドバイスいただけますと幸いです。
- 投稿日:2026/02/03
- 税金・お金
- 回答数:4件
夫側が2026年2月に退職します。2月から無職期間となり、それ以降で傷病手当金と失業保険が約110万円ほど見込まれる状況です。 妻側は2026年4月から産休に入り、2027年4月まで育休に入る予定です。 この状況で失業保険の受給が終わり次第(8〜9月受給終了?)、夫を妻の扶養に入れることは可能でしょうか。 ご回答いただけますと幸いです。
- 投稿日:2026/02/03
- 税金・お金
- 回答数:1件
使用しなくなった楽器を買取に出す予定ですが、確定申告はすべきでしょうか。 買取価格70万円 売却費用10万円 購入費30万円(領収書なし)
- 投稿日:2026/02/03
- 確定申告
- 回答数:2件
先日オンラインオリパにて1枚50万円で売れるカードが当たりました。 その後、調子に乗って40万円分課金をしてしまい収支は10万円となってしまいましあ。 この場合、確定申告は必要でしょうか。
- 投稿日:2026/02/03
- 確定申告
- 回答数:1件
2025年12月よりフリーランスとして業務を開始し、2026年1月に初めて報酬が支給されました。 以下2点質問です。 ①2025年には報酬が一切発生していないため、2027年に確定申告を行うという認識で問題ないでしょうか。(2026年2~3月に行う確定申告は不要) ②2025年12月分の家賃・光熱費・携帯代などは2026年1月に引き落とされました。この場合、2026年1月の経費として処理して問題ないでしょうか。
- 投稿日:2026/02/03
- 確定申告
- 回答数:1件
法人でfreee導入予定/過年度未申告の対応と今期決算の進め方について
初めまして。 現在6期目の法人です。1〜2期目は税理士を通じて決算を行いましたが、直近の3期(3〜5期)の決算処理をできずに未申告のまま放置してしまっています。 精神的に負担が大きく、領収書や証憑も整理できていない状態で未申告となりました。 まずは今期(6期目)の領収書は収支はある程度整理できると思います。今期の決算を進めたいと考えており、freeeで自分で仕訳入力→決算整理まで行い、最終的な申告部分だけ税理士に依頼したいと思っています。 そこで以下について教えていただきたいです。 ・未申告の3期分(証憑整理できていない状態)について、決算や申告を延期したり申告しない方法があるか ・現状の帳簿不備がある場合の対応・整理の進め方(freeeでの入力方法など) ・今期の決算を進める上での注意点やおすすめの進め方 ・freeeを使った段階的な対応で相談できるポイント 以上、よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/02/03
- 法人決算
- 回答数:1件
事務初心者🔰です 1月に従業員から預かった源泉税を納付しました(半年分)本税 208306 年末調整超過分(従業員へ還付)180868←預金口座より現金で持出 口座からは389174が引き落ちました その時の勘定科目と仕訳の仕方やらをお願いします
- 投稿日:2026/02/03
- 給与計算・年末調整
- 回答数:1件
自営業をしています。 先月運営資金不足で事業主借で50万口座に入金しました。 今月売掛金の入金があったので、事業主借の金額を少なくしたいのですが、 事業主借/売掛金 で仕訳してもいいのでしょうか?
- 投稿日:2026/02/03
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:3件
個人事業主で昨年開業しました。 事業を開始するために支払ったもの(PCと資格取得講座)が10万以上のものが2つあります。 その際の開業費としての申告は、今年度と来年度にそれぞれ分けても良いのでしょうか?また来年度ではなく、数年先に開業費として申告してもようのでしょうか? 任意償却にする場合は、自分で金額と年数を決めても良いのでしょうか?
- 投稿日:2026/02/03
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:0件
ホットペッパービューティーから後日ホットペッパーのポイントが入金されています。 お会計時はポイント分を引いてお会計しております。翌月に引いた分のポイントが全額ホットペッパー側から口座に入金されます。仕分け方を教えていただきたいです
- 投稿日:2026/02/03
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件
個人事業者白色申告での自動車購入経費と維持管理費の扱いについて ライベートと事業用との使用比で事業下の使用割合が全使用の50%以下の時は経費計上できないという通例ありと情報があるのですが実際はどうなのでしょうか?
- 投稿日:2026/02/03
- 確定申告
- 回答数:1件
今年5月より指定管理者として、指定管理料を行政機関から受け取ります。 現在、それに向け法人を創立する段取りをしており、決算日をいつにするか迷っています。 当初の予定決算日は6月末日を予定しておりました。 5月から指定管理を受け、指定管理料が振り込まれた場合、すべて収入とみなされ、税金がすぐに発生するのではないかと考えています。 どのような考え方が良いのか? 教えていただけると助かります。
- 投稿日:2026/02/03
- 会社設立・起業
- 回答数:1件
2025年12月5日に作成された請求書で、2026年1月分の家賃が2025年12月27日に引き落とされました。 (エポスカード経由) この場合、発生主義だと、どのような手順で記帳すべきでしょうか。どうぞよろしくお願い致します。
- 投稿日:2026/02/03
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:3件
個人事業主になりますが、2025年11月に開業しました。 開業前の2025年7月に軽自動車を諸経費込の230万円で購入しました。その際に下取り車170万円差し引いて、差額60万円を支払いました。その後、2025年11月に開業時、購入した自動車を100%事業用として使用しています。 このときの、購入した軽自動車の計上の仕方がわからないので、ご教授をお願いいたします。
- 投稿日:2026/02/02
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
よろしくお願いします 課税売上割合95%以上の法人で、消費税は原則課税です この時リバースチャージの対象となる33,000円の購入をしました この際の仕訳は 〇〇費/預金 で、消費税の区分としては〇〇費は対象外ということでの処理でよいでしょうか
- 投稿日:2026/02/02
- 法人決算
- 回答数:3件
当方、個人事業主2年のフリーランサーです ソファー、PC 、モニターを購入いたしました。 すべて30万以下です。 この場合、工具器具備品として、固定資産台帳に記載するか、それとも消耗品費として、経費として計上するかどちらが節税できますでしょうか? デメリットメリットも併せてお伺いできればと思います。
- 投稿日:2026/02/02
- 節税対策
- 回答数:2件
私は2023年より海外駐在中で、2026年1月1日時点で非居住者です。26年4月付で東京本社に異動(帰任)が決まっています。 私が国内に保有する土地(5年以上保有済。祖父より生前贈与を受けたもので、現在は法人に賃貸中)を法人に売却することを検討中。以下条件を前提とすると、税負担(所得税、源泉徴収税、住民税)の観点から、非居住者のうちに売却したほうがいいか、日本に帰国後の方がいいか伺いたい。また、契約締結と資金決済をどのタイミングで行うべきか伺いたい。 まて、売却益に対する住民税は、どの場合もかからないという理解で良いか伺いたい。 【前提】 売却想定額6000万円、取得費用300万円 買手は法人、土地は事業用(ホテル等)に使用予定。 当方の確定申告は納税管理人は父を指定し、2023年度以降は対応してもらっている。
- 投稿日:2026/02/02
- 税金・お金
- 回答数:0件
個人事業主で作家事務所とマネジメント契約を結んでいます。 出版社が2月、5月、8月、11月に印税額を集計し源泉徴収をした後、 2ヶ月後に事務所で金額の集計とマネジメント料の徴収が行われ、 支払明細書の作成と入金が行われます。 入金は4月、7月、10月、翌年1月です。 このため私の方では2ヶ月後に正確な売上が確定しますので、 入金のタイミングで売上高として計上しています。 しかし出版社からの支払調書では、翌年1月分は11月に既に源泉徴収されていますので、 私の帳簿上の売上高に対する源泉徴収額と、支払調書の源泉徴収額にズレが生じます。 (帳簿上の4月、7月、10月、翌年1月売上分に対する源泉徴収額が書かれています) 確定申告の際、所得の内訳の欄に、 収入金額は帳簿の売上高に則り、収入金額を記入するとして、 源泉徴収額は支払調書の金額を記載した方がいいでしょうか? もしくは支払調書の源泉徴収額とズレが生じてしまいますが、 こちらも帳簿に則って記載した方がいいでしょうか? 教えていただけますと幸いです。
- 投稿日:2026/02/02
- 確定申告
- 回答数:5件