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会社で車購入した際の内訳の仕訳を教えてください。 支払合計は23,000,000になります。 内消費税.地方消費税(10%) 2,065,647 内訳としては 現金販売価格22,629,720 諸費用明細 保険料 自動車税/ 4,100 自動車税環境性能割/ 184,400 自動車重量税/ 33,700 自賠責保険/ 24,190 預かり法定費用 検査登録/ 7,260 車庫証明/ 2,100 リサイクル関連 シュレッダーダスト料金/ 17,030 エアバック類/ 4,480 情報管理料金/ 130 リサイクル資金管理料金/ 290 印紙税/ 200 手続き代行 検査登録/ 67,100 車庫証明/ 25,300 このような内訳の場合の仕訳を教えていただけたら嬉しいです。
- 投稿日:2026/03/03
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
お給料日の仕訳入力は売上が支給合計でしょうか?それとも実際の振込額でしょうか? また天引きの社会保険料、持株会の拠出金などは入力が必要でしょうか? その場合はどのように入力したらよいでしょうか?
- 投稿日:2026/03/03
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:3件
美容師フリーランス オーナーに渡してる売上の一部勘定科目が知りたいです。
美容師フリーランスで働いてます。 売上の半分をオーナーに渡す契約をしてます。 オーナーに渡してる売上の勘定科目は何になりますか?
- 投稿日:2026/03/03
- 確定申告
- 回答数:2件
個人事業主・インボイス未登録の者、日本居住者です。 通訳業務をしており、海外企業の来日時の通訳を行い、入金を得ました。 海外企業は口座も海外にあります。 インターネットで海外からの入金は税金が免除されるというような記事を目にしたのですが、 事実でしょうか(確定申告で何もしない)? または日本国内企業からの入金のように、処理するのが正しいでしょうか。 教えて頂けましたら幸いです。
- 投稿日:2026/03/03
- 確定申告
- 回答数:3件
今年60歳で定年となりますが退職一時金と企業型DCを受け取る予定ですが退職金控除は どのようになりますでしょうか。勤続36年、企業型DC運用20年になります。 また一時金を今年にもらい、企業型DCを来年以降にもらう場合はどうなりますでしょうか。
- 投稿日:2026/03/03
- 税金・お金
- 回答数:1件
昨年度は白色申告を行い、今年度から青色申告をしようと初めてfreeeに登録し進めていました。 その中で公私混同したクレジットカード、銀行口座のため、口座やクレジットカードの同期をするとプライベートの支出がとても多く、仕分けをしていくとホーム画面に出る残高が現金、クレジットカードともに大幅にマイナスになってしまいます。 同期はせずに事業に関わることのみを手入力で進めては行けないのでしょうか。 また同期をした上で、プライベートの取引については何も触らず、事業の取引のみを仕分けでも構わないのでしょうか。 プライベートの現金の動きも記憶が曖昧な部分があり難航しています。 ちなみに9月に事業用口座、クレジットカードを作り、その後は明確なので来年度は問題なくできそうです。 拙い文章で恐れ入りますがご教示頂けますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/03/03
- 確定申告
- 回答数:1件
20歳の大学生の息子が今年からバイトを掛け持ちし、月に数回単発バイトをするようです。 すべての給与の合計が150万までは税制上も社会保険も親の扶養内で働ける、住民税は110万から支払うと考えで正しいですか。 また、勤労学生という制度がありますが、その制度を使うと使わないでは税制上、社会保険、住民税、どのように違うのでしょか。 さらに、主な勤務先で年末調整を行うと思うのですが、他の勤務先や単発バイト先については源泉徴収票をもらい確定申告をすると思って正しいですか。単発バイトの場合、源泉徴収票ではなく、毎回もらう明細のようなものを集めれば使用できますか。
- 投稿日:2026/03/03
- 税金・お金
- 回答数:0件
数年freeeを使って確定申告していましたが、不安はなってきました。 事業用楽天カードを使い、プライベート口座からの出金をしているので ①勘定項目のすべての経費を事業主借 ②決済口座を楽天カード ③勘定科目の次のメモ欄に『会議費』など入力していました。 これであっているのでしょうか? 去年までの分はどうしたら良いのでしょうか?
- 投稿日:2026/03/03
- 確定申告
- 回答数:0件
個人事業主として業務委託で2025年度は70万円ほどいただきました。扶養の関係で開業届は出しておらず、経費など一切かかっていません。 年間の所得が95万円以下だと確定申告は必須ではないと聞きました。 上記とは別でフリマアプリでグッズなど不用品を売った際に売上が17万程ありました。 この場合確定申告はどちらも合わせて必要でしょうか?それとも業務委託分も95万に満たないため必要ないのでしょうか? 教えていただけますと幸いです。
- 投稿日:2026/03/03
- 確定申告
- 回答数:0件
私は2024年からフリマアプリにて、キャラクターグッズの販売をしています。年間の所得が20万を超えていなかったので、確定申告はしていなかったのですが、住民税の申告が必要だったのではないかと最近きづきました。 2年近く住民税を申告していなかったので、税務署からお尋ねがくるのではないかととても不安です。 お聞きしたいことは4点あります。 1点目は、住民税の申告が必要かどうかです。転売目的で購入したものを2年近く計150点ほど取引していたのですが、生活用動産の売却として扱うことはできますか?また、このまま無申告を続けてお尋ねが来る確率はどれくらいでしょうか? 2点目は、住民税の申告のやり方です。商品を購入した際の領収書がなく、売上−必要経費を自分で計算して申告するしかないのですが、このような方法でも大丈夫なのでしょうか。取引履歴は残っているので自分で計算できるのですが、領収書が一枚もないので不安です。 3点目は、親の扶養から外れないかです。現在アルバイトをしていますが、アルバイトの給与とフリマでの所得を合わせても103万の壁は越えないです。どのライン越えると不要から外れてしまうのでしょうか。 最後の4点目は、今年未申告分を後から申告する場合の住民税はどれくらいかかるのかです。 2024年のフリマ所得は15万ほど、2025年は10万ほどです。また、後から申告することによるペナルティ(追徴税や保険料に関してなど)があれば教えていただきたいです。 長くなってしまい申し訳ないですが、お答えいただけると助かります
- 投稿日:2026/03/03
- 税金・お金
- 回答数:0件
青色申告の発生主義で確定申告をしています。 去年12月に納品、今年1月に入金された案件に関して質問です。 源泉徴収税分は今回の確定申告で「未納付の源泉徴収税」として還付手続きする予定でしたが、 企業から2025年分(令和7年)として支払い調書が届きました。 実際の入金は今年1月でしたが、去年12月に入金された事にして確定申告した方が良いのでしょうか。
- 投稿日:2026/03/03
- 確定申告
- 回答数:0件
業務委託で働いています。会社でレジのお金やある程度の材料を用意してくれます。なので、本当に足りないものを経費として買いました。これと言って用意した現金はないのですが、プライベート資金から経費なるものを買って打ち込んでいました。その場合事業主借で打ち込めばいいですか? 事業主借にしたら経費にちゃんとなりますか?ネットで事業主借の場合回避にはならないためにしたので不安です、、、
- 投稿日:2026/03/03
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件
現金の残高登録がマイナスになっていました。 マイナス分を振替伝票で処理しましょうと書いてありますがマイナスの額が かなり大きかったです。 こんなにも大きい額を振替伝票で処理しても大丈夫でしょうか? また、処理して大丈夫な場合はどのように処理すれば良いか教えて頂きたいです。
- 投稿日:2026/03/03
- 確定申告
- 回答数:1件
個人事業主です 2025年4月1日開業です 決算書の賃借対象表が金額ズレてしまいます 開業費分の額が、反映されていないです 固定資産 と 開始残高 には 開業費を入れました 各取引の仕訳はしていないです。2重計上になってしまっていたため 今年度は 開業費を減価償却しない予定です どうしたら決算書の賃借対象表が合いますか
- 投稿日:2026/03/03
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:3件
2018年から県外へ移住&店舗開業事業計画リサーチのため、新幹線往復&滞在を始めました。 途中、2020年、2021年、2022年、2023年は特に行動制限コロナの時期と重なり、年2〜3回程のペースで、2025年移住開業まで実に7年間位かけて開業準備を行ないました。 往復の交通費、宿泊代込で、1回の現地調査で約7〜8万。7年間14回、100万円以上、支払済です。 移住引越し後、領収書保管ファイルが、どこかに紛れ込んでしまい、一部発見できない領収書があります。 もし、2025年度開業年の確定申告までに見つけられない場合、それを後日発見した年、例えば、 2026年二期目(来年確定申告時)に開業費として追加計上で再申請は可能でしょうか? 開業費の計上申請する時期は開業後一期目だと思いますが、 この先、紛失した領収書が出てきた場合、二期目、三期目でも追加計上申請できますか? このような点から「開業費の提出期限」について、ルールや制限が有れば教えてください。
- 投稿日:2026/03/03
- 顧問税理士
- 回答数:2件
上場企業の持株会を退会精算しました。会社より譲渡益20万円以下でも住民税がかかるため、各自自治体に申告するように言われました。もともと医療費控除の確定申告をする予定でしたが、この場合自治体に医療費控除もおこなえるのでしょうか。
- 投稿日:2026/03/02
- 確定申告
- 回答数:3件
固定資産を取引に登録できていないまま、3年経っていました。 固定資産台帳には登録済みです。 このタイミングで登録できていないことを知りました。 過去にもどり、登録してもよいのでしょうか。
- 投稿日:2026/03/02
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:3件
昨年度分の所得税の医療費控除で医療費の支払い日についての質問2点です。 昨年、高額療養費の限度額認定証を使い受診した医療機関がありますが、その医療機関が同月に発行した処方箋による薬局での支払い分に関しては、自治体より受診の8ヶ月後に還付の申請書類が届くことになっており、還付は申請受理後2から3ヶ月先とのことです。 年を越した今現在まだ還付を受けておりません。 この場合には、薬局での支払いは控除額に含めるのか否かを教えてください。マイナポータル連携はしない方法で明細書を作成しておりますが、そちらでは支払った金額の明細を確認しております。 また、年末に支払った医療費に計算違いがあり、今年の受診時に返金を受け、領収書の再発行はありませんでした。 この場合、領収書と異なる金額でも今年還付を受けた分を差し引き明細に金額を記入すればよろしいでしょうか。 マイナポータルで確認したところ、訂正した金額になっております。 以上ご回答をお待ちしております。
- 投稿日:2026/03/02
- 確定申告
- 回答数:3件
開業届をこれから出しますが、青色申告承認申請書を今から出しても2025年の確定申告には青色申告はできないでしょうか?やはり白色申告になってしまうでしょうか? 2025年は200万円ほどの事業所得がありました。
- 投稿日:2026/03/02
- 確定申告
- 回答数:3件
個人事業主、インボイス未登録のものです。 当方が発行した下記請求書について教えて頂けますでしょうか。 【請求書】(記載内容は実際の請求書と同じです) 請求書① 消費税対象 内税項目:¥17,000 消費税対象 内税項目:¥640 (こちらは立替交通費です) 合計:¥17,640 →実際の入金額は¥16,063 請求書② 消費税対象 内税項目:¥17,000 消費税対象 内税項目:¥5,520 (こちらは立替交通費です) →実際の入金額は¥20,943 請求書③ 消費税対象 内税項目:¥44,000 →実際の入金額は¥39,916 請求書④ 消費税対象 内税項目:¥50,250 →実際の入金額は¥45,586 支払調書の支払金額は\128,250、源泉徴取額は\11,902でした。 税額が10.21%であるなら夫々の請求書の源泉額は下記のようになるかと思うのですが、 そうならない理由はなぜでしょうか?(括弧は支払調書をもとに計算してみました。これらの合計は支払調書の源泉徴収額の合計と一致します) ①\1735 (\1577) ②\1735 (\1577) ③\4492 (\4084) ④\5130 (\4664) アドバイス頂けましたら幸いです。
- 投稿日:2026/03/02
- 確定申告
- 回答数:2件