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経理代行業者(記帳代行+顧問税理士)を利用しています。代行と顧問税理士は別契約ですがグループのため、代行業者からサービス説明を受け、顧問税理士からの契約に関する説明はありませんでした。この業者は最低利用期間を設けており、それ以降の解約では違約金が発生しない旨をうたっております。 サービスが合わなかったため、解約の依頼をしたところ、顧問税理士については違約金が発生します。と言われました。確かに税理士との契約書には違約金についての記載がありました。但し、サービスの説明を受けた際は、税理士の違約金の説明が一切ありませんでした。 代行部分は最低利用でもOKなのに、税理士に関しては、1年以内の解約では違約金が発生するということになるのですが、一般的に税理士とは1年契約が基本なのでしょうか。 (代行業務と税理士は、同時契約、同時解約が必須です。)
- 投稿日:2026/02/20
- 顧問税理士
- 回答数:2件
去年ハンドメイドで開業し、今年初の確定申告ですが、今更、棚卸しが必要と知りました。 去年は開業前に持っていた生地も含め開業後に購入した生地で作成販売していました。元々ある生地もメーター2.3万の生地で高くしっかり在庫があります。ただ、開業時に棚卸しをしていないため、12月末までにあった在庫全てを算出➖販売した商品の使用生地を算出でよろしいのでしょうか。生地やアクセサリー金具、糸まで算出しなければならないのか、販売に準じて、タグや包装物まで算出しなければならないのか。全くの素人ですみません。ご教授ください。
- 投稿日:2026/02/19
- 顧問税理士
- 回答数:3件
個人事業主で青色申告にて帳簿をする際に、不明点がいくつかあります。 その際に税理士さんに個別で相談をしたいのですが、大体の料金の相場を教えていただきたいです。
- 投稿日:2026/02/17
- 顧問税理士
- 回答数:3件
従業員用駐車場として、月当たり一台5千円を50台分借りていますが、リース資産に該当することになりますか。 なお、区画は指定されており、専用の従業員用駐車場となっています。
- 投稿日:2026/02/15
- 顧問税理士
- 回答数:2件
freeeを始めたのは、2022年からで、 その際、2020年に購入した工具器具備品2つとソフトウエア1つの固定資産台帳を記入したのですが、2022年時の期首残高でなく、購入時の2020年のままの期首残高で固定資産台帳を製作してしまいました。2022年、2023年、2024年と誤った内容のまま固定資産台帳を提出してしまいました。また、工具器具備品のうち1つは本来であれば、2022年で償却だったのですが、2024年償却になってしまっていた事に気づきました。 その場合どのような手順を踏んで修正すればいいですか?
- 投稿日:2026/02/15
- 顧問税理士
- 回答数:1件
貸借対照表を確認する限り、freee内の開始残高で入力した金額と実際に資本金を送金した際の金額(銀行口座連携)がダブって計上されています。どのような対処が望ましいでしょうか?
- 投稿日:2026/02/09
- 顧問税理士
- 回答数:3件
会社でベネフィットワンのNetflixプランへの加入を検討しています。 これは月額1人400円の福利厚生サービスに850円上乗せし、1,250円払うことでNetflixが無料で見られるというものです。 娯楽性、経済的利益の要素が強いと感じるのですが、給与所得として課税しなくても問題ないでしょうか?
- 投稿日:2026/02/07
- 顧問税理士
- 回答数:3件
不動産業で事業を営んでおります。 家賃収入の勘定科目を(不)賃貸料と入力をすると確定申告書の所得金額等、事業、営業等の所に数字が入ってしまいます。 正しい勘定科目は何にすればよろしいですか
- 投稿日:2026/02/02
- 顧問税理士
- 回答数:1件
手元にある現金(売上金)を事業用の銀行口座に入金した場合の収入について
クライアントから現金でお支払いがあり、freeeに紐づけている事業用銀行口座に入金し、自動で経理から口座振替(口座間移動)で会計登録を行いました。 が、収益レポートを見る限り売上として計上されていないみたいですが、他に何か処理が必要なのでしょうか?ご教示いただけますと幸いです。
- 投稿日:2026/02/02
- 顧問税理士
- 回答数:1件
開業日前の日付で通販の所得があります。銀行振り込みは開業後で会計に同期しているので詳細が上がります。どうのように処理すべきですか?
- 投稿日:2026/02/01
- 顧問税理士
- 回答数:1件
去年1年間でトレーディングカードの購入が200万程あります。人気のカードの為基本抽選販売になり、新弾発売の度に家族で抽選を受け当選品を20万位購入、欲しいカードが手に入ったら不要なカード、BOXは売却という流れを1年間続けていたら売却が約100万近くになりましたが、利益は全くありません。このような場合は申告した方が良いのでしょうか?
- 投稿日:2026/02/01
- 顧問税理士
- 回答数:3件
去年1年間でトレーディングカードの購入が200万程あります。人気のカードの為基本抽選販売になり、新弾発売の度に家族で抽選を受け当選品を20万位購入、欲しいカードが手に入ったら不要なカード、BOXは売却という流れを1年間続けていたら売却が約100万近くになりましたが、利益は全くありません。このような場合は申告した方が良いのでしょうか?
- 投稿日:2026/02/01
- 顧問税理士
- 回答数:2件
Uber配達員の収入、税区分は?(インボイス登録はしておりません)
- 投稿日:2026/01/31
- 顧問税理士
- 回答数:2件
印税は消費税の対象外でしょうか。 freee会計で質問したところ、「消費税の対象外なので、税区分を「対象外」とするように回答がありました。 しかしながら国税庁のホームページには「印税も課税対象売上なので、課税10%」と書いてありました。 どちらが正しいのでしょうか。
- 投稿日:2026/01/30
- 顧問税理士
- 回答数:3件
大きな遠方のイベント出店時は、助っ人として家族が同行します。 その時の交通費は、まとめてクレジット決済にしていますがそのまま経費として申請していいのでしょうか。 宿泊は一室のため、気にしなくていいとは思いますが。
- 投稿日:2026/01/29
- 顧問税理士
- 回答数:2件
固定資産税を納付してきております。駐車場経営のため駐車場のみの固定資産税を算出しないといけないので、家事按分を使用と考えています。全体の固定資産税のうち駐車場の部分の割合で算出したものでよろしいでしょうか。また、良い方法があれば教えてください。
- 投稿日:2026/01/29
- 顧問税理士
- 回答数:1件
現在、夫の扶養でパート勤務をしています。 年間100万ちょっとの収入でしたが、一昨年、外貨で保険に入り、 昨夏定期支払金40万弱がありました。必要経費を引いた金額であれば20万ちょっとなので、130万の扶養の範囲内ですが、全額となると、超えてしまいます。 協会けんぽ、年金事務所、区役所、税務署に聞いてみても、明確な答えがなく、定期支払金は、130万には含まない回答もあれば、手にした全額が対象になるとの回答も(それはおかしいのではと聞いたら、やはり必要経費を引いた額と曖昧) 協会けんぽに聞いてくださいと言われましたが、1番に連絡した協会けんぽに分からないと言われたので。 そこまで曖昧だと、確定申告はしますが放置でも良いのかと思ってしまいます。 でも、気になるままなので、教えていただきたいのと、なぜ公的機関で明確な回答が出せないのでしょうか。
- 投稿日:2026/01/28
- 顧問税理士
- 回答数:0件
不動産使用料が10万円の場合、支払調書の提出は不要かと思いますが、合計表への記載も不要という認識で宜しいでしょうか。
- 投稿日:2026/01/21
- 顧問税理士
- 回答数:2件
旅行代理店です。 仮払金を活用した精算仕訳(後払いパターン) 例:ツアー代金100,000円(うち手数料10,000円、主催者支払90,000円)について次の処理で問題無いでしょうか。 1. 主催者から請求書が届いたとき (借)仮払金 90,000 / (貸)未払金 90,000 2. 顧客へ請求書を発行したとき (借)未収入金 100,000 / (貸)仮払金 90,000 (貸)受託手数料売上 10,000 3. 主催者へ支払いをしたとき (借)未払金 90,000 / (貸)現金預金 90,000 4. 顧客から入金があったとき (借)現金預金 100,000 / (貸)未収入金 100,000
- 投稿日:2026/01/19
- 顧問税理士
- 回答数:2件
初めての事なので質問させて頂きました。昨年、私有の建物の売却が決まり、今期確定申告をするのですが、買った時が40年前で、その時の売買契約書を紛失しており。その時に銀行からの借入れの契約書は残っております。申告の際に紛失した売買契約書が無いといけないのでしょうか?その契約内容と契約書(銀行)との内容に差額があるのですが、それは仕方が無いと思っております。お忙しい時期に大変恐縮ですが、ご教授お願い致します。
- 投稿日:2026/01/19
- 顧問税理士
- 回答数:2件