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去年1年間でトレーディングカードの購入が200万程あります。人気のカードの為基本抽選販売になり、新弾発売の度に家族で抽選を受け当選品を20万位購入、欲しいカードが手に入ったら不要なカード、BOXは売却という流れを1年間続けていたら売却が約100万近くになりましたが、利益は全くありません。このような場合は申告した方が良いのでしょうか?
- 投稿日:2026/02/01
- 顧問税理士
- 回答数:2件
Uber配達員の収入、税区分は?(インボイス登録はしておりません)
- 投稿日:2026/01/31
- 顧問税理士
- 回答数:2件
印税は消費税の対象外でしょうか。 freee会計で質問したところ、「消費税の対象外なので、税区分を「対象外」とするように回答がありました。 しかしながら国税庁のホームページには「印税も課税対象売上なので、課税10%」と書いてありました。 どちらが正しいのでしょうか。
- 投稿日:2026/01/30
- 顧問税理士
- 回答数:3件
大きな遠方のイベント出店時は、助っ人として家族が同行します。 その時の交通費は、まとめてクレジット決済にしていますがそのまま経費として申請していいのでしょうか。 宿泊は一室のため、気にしなくていいとは思いますが。
- 投稿日:2026/01/29
- 顧問税理士
- 回答数:2件
固定資産税を納付してきております。駐車場経営のため駐車場のみの固定資産税を算出しないといけないので、家事按分を使用と考えています。全体の固定資産税のうち駐車場の部分の割合で算出したものでよろしいでしょうか。また、良い方法があれば教えてください。
- 投稿日:2026/01/29
- 顧問税理士
- 回答数:1件
現在、夫の扶養でパート勤務をしています。 年間100万ちょっとの収入でしたが、一昨年、外貨で保険に入り、 昨夏定期支払金40万弱がありました。必要経費を引いた金額であれば20万ちょっとなので、130万の扶養の範囲内ですが、全額となると、超えてしまいます。 協会けんぽ、年金事務所、区役所、税務署に聞いてみても、明確な答えがなく、定期支払金は、130万には含まない回答もあれば、手にした全額が対象になるとの回答も(それはおかしいのではと聞いたら、やはり必要経費を引いた額と曖昧) 協会けんぽに聞いてくださいと言われましたが、1番に連絡した協会けんぽに分からないと言われたので。 そこまで曖昧だと、確定申告はしますが放置でも良いのかと思ってしまいます。 でも、気になるままなので、教えていただきたいのと、なぜ公的機関で明確な回答が出せないのでしょうか。
- 投稿日:2026/01/28
- 顧問税理士
- 回答数:0件
不動産使用料が10万円の場合、支払調書の提出は不要かと思いますが、合計表への記載も不要という認識で宜しいでしょうか。
- 投稿日:2026/01/21
- 顧問税理士
- 回答数:2件
旅行代理店です。 仮払金を活用した精算仕訳(後払いパターン) 例:ツアー代金100,000円(うち手数料10,000円、主催者支払90,000円)について次の処理で問題無いでしょうか。 1. 主催者から請求書が届いたとき (借)仮払金 90,000 / (貸)未払金 90,000 2. 顧客へ請求書を発行したとき (借)未収入金 100,000 / (貸)仮払金 90,000 (貸)受託手数料売上 10,000 3. 主催者へ支払いをしたとき (借)未払金 90,000 / (貸)現金預金 90,000 4. 顧客から入金があったとき (借)現金預金 100,000 / (貸)未収入金 100,000
- 投稿日:2026/01/19
- 顧問税理士
- 回答数:2件
初めての事なので質問させて頂きました。昨年、私有の建物の売却が決まり、今期確定申告をするのですが、買った時が40年前で、その時の売買契約書を紛失しており。その時に銀行からの借入れの契約書は残っております。申告の際に紛失した売買契約書が無いといけないのでしょうか?その契約内容と契約書(銀行)との内容に差額があるのですが、それは仕方が無いと思っております。お忙しい時期に大変恐縮ですが、ご教授お願い致します。
- 投稿日:2026/01/19
- 顧問税理士
- 回答数:2件
2026年度から取引適法に基づいて、支払い手数料は支払い側が負担しないと 取引適法違に該当するという考え方で良いでしょうか。
- 投稿日:2026/01/16
- 顧問税理士
- 回答数:0件
2026年取引適法に基づいて、支払手数料を支払わないと取引適法に違反するという考え方で良いでしょうか。 特例などは存在するのでしょうか。
- 投稿日:2026/01/16
- 顧問税理士
- 回答数:0件
Genimi等の年回避は経費で落ちますか? また、落ちる場合の勘定科目を教えてください。
- 投稿日:2026/01/15
- 顧問税理士
- 回答数:5件
個人事業主で開業し9年目です、今までは税理士にお願いしてましたが、コロナ以降売り上げも減少し続け、今回年間1200万ぐらいです。業種はラーメン店です従業員は子供と2人で営業してます。売上減少及び従業員(息子のみ)もいない状況でこのまま税理士に依頼せず自分でFreeeソフトで申告を検討してますが可能でしょうか?コストのこともあるので困ってます
- 投稿日:2026/01/08
- 顧問税理士
- 回答数:4件
初めまして。 突然のご連絡失礼いたします。 私は現在大学に在学しており、飲食店でのアルバイトを主な収入源としております。 住民税の申告および納税義務の有無について確認したく、ご相談させていただきました。 昨年の年間収入はおおよそ114万円で、その内訳は以下のとおりです。 ・飲食店でのアルバイト収入 ・副業として、フードデリバリー、イラスト依頼、単発の委託業務による収入が約85,000円 ・メルカリ等のフリマアプリでの売上が約54,000円 インターネットで調べたところ、「副業所得が20万円以下の場合は確定申告は不要だが、住民税の申告は必要になる」との情報を見かけました。 また、以下のサイトでは「年収110万円以上の場合、住民税の支払いが発生する可能性がある」と記載されており、判断に迷っております。 https://townwork.net/magazine/knowhow/taxes/198075/ 以上を踏まえ、私の場合に ・住民税の申告が必要かどうか ・実際に住民税の支払い義務が発生するかどうか について、ご教示いただけますと幸いです。 お忙しいところ恐れ入りますが、何卒よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/01/08
- 顧問税理士
- 回答数:0件
2025年3月より収入が少ないため、副業を始めました。 収入が少ないため主人の扶養に入っているのですがいくらまでなら?扶養のままでいられるのか?教えて頂けますか?
- 投稿日:2026/01/05
- 顧問税理士
- 回答数:1件
お世話になっております。 個人事業主としての開業および消費税の取扱いについてご相談です。 【前提状況】 現在、イギリスの顧客(リセラー)向けに、日本国内での購入代行および海外発送代行サービスを行っております。 具体的には、 Amazon Japan や楽天市場等の日本国内ECサイトから Nike、ASICS、Onitsuka Tiger 等の商品を購入代行し、 日本国内で再梱包したうえで、FedEx または DHL を利用してイギリスへ発送しています。 資金の流れについて 注文ごとに、イギリスの顧客から以下の金額が個人名義の口座に入金されます。 ①商品購入代金 ②当方のサービス手数料(商品購入代金合計の約3%) ③梱包を行う外注スタッフへの手数料(商品購入代金合計の約7%) ※①〜③を合算した金額が入金され、その後①は商品購入に充当し、③は外注スタッフへ支払っています。 【これまでの経緯】 本サービスは 2025年12月より開始 2025年12月の入金総額は 約300万円(①+②+③の合計) イギリスの顧客は現在 2名 両名とも、今後も継続的な取引を希望している状況です さらに2名新規顧客(リセラー)開拓の計画があります。 【質問内容】 2026年1月中に、個人事業主の開業届と、 消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となった場合、 2026年1月〜12月に日本国内で購入した買付商品の消費税について、 2027年2月または3月の確定申告時に消費税の還付申告を行い、還付を受けることは可能でしょうか。 さらに上記前提を踏まえ、 ・消費税還付の対象となるか ・還付を受けるために必要な要件(帳簿、請求書、輸出証明等) ・他注意点があれば ご教示いただけますと幸いです。 何卒よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/01/04
- 顧問税理士
- 回答数:0件
お歳暮64,000 カニ代の勘定科目を教えてください
- 投稿日:2025/12/31
- 顧問税理士
- 回答数:4件
青色申告、個人事業主です。国内で仕入れ、海外輸出の事業を開始しました。 開業届を25年9月に提出したのち、25年11月に海外輸出のスクール代金を約50万円支払いました。これは開業に関わる内容として開業費として含められますか。開業後でも、どこまで開業費に含められるのでしょうか。
- 投稿日:2025/12/30
- 顧問税理士
- 回答数:2件
現在両親と同居しており、三階建ての三階部分が仕事場として完全に区分出来ております。家のローンは終えており、土地代と固定資産税は父親が名義人間となって支払っております。その状態でも私(事業主)が経費計上出来るのでしょうか?もし出来るとすれば、固定資産税も家事按分として計上するのでしょうか?どうぞ宜しくお願い致します
- 投稿日:2025/12/24
- 顧問税理士
- 回答数:1件
来年度から自宅(3階)の一階部分を使って事業をする予定なのですが、両親の持ち家で同居(名義・父親)なので、家賃は経費計上出来ない、という形でよろしいのでしょうか?そんな場合でも青色申告は可能でしょうか?またその場合、子供(18歳)を専従者給与として、経費計上出来るでしょうか?初心者なので、ご教授宜しくお願い致します。
- 投稿日:2025/12/23
- 顧問税理士
- 回答数:1件