税理士法人CROSSROADが回答した質問一覧

  1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 質問一覧
  4. 税理士法人CROSSROADが回答した質問一覧
回答者について詳しく見る >

330件中241-260件を表示

  • 携帯代や毎月継続して引き落とされる経費の計上日について

    経費の計上日について質問があります。 フリーランスでオンラインでのコミニティサポート業務をしております。 ①業務でで携帯を使用しています。携帯代の場合、利用日2024年11月30日で12月分が2025年1月にクレジットカードから引き落としされています。この場合はどの日付で入力するのでしょうか?発生主義だとすると2024年の11月30日で入力するのでしょうか?もしくは2025年12月31日でしょうか?ただそうなると2025年分の経費ではなくなると思うのですが、 【利用日】【何月分】【引き落とし日】どの日付で入力するのが正しいのでしょうか? ②業務で使用している月額支払いのAIツールがあります。こちらは毎月10日に請求があり、次の月にクレジットカードの引き落としがあります。(例3月10日請求→4月に引き落とし) この場合は、請求された3月10日で入力でしょうか?引き落としされた4月の引き落としで入力でしょうか? ③クレジットカードで経費の支払いをした際は、利用した日に未決済で入力して引き落とし日に決済済みの処理をするという認識でよかったでしょうか?

    • 夫婦が注文住宅を連帯債務で購入する際の持分と返済比率について

      以下の条件で注文住宅を購入する場合、 贈与税が発生せず、夫婦ともに住宅ローン控除を活用できる 建物の持分比率と住宅ローンの返済(負担)比率についてご教授ください。 ・土地:1,500万円 ・建物:4,000万円 (建物は長期優良住宅の条件を満たす) ・土地の持分:夫100% ・住宅取得資金贈与:妻1,000万円 (建物の支払に充当) ・住宅ローン:連帯債務 (主債務者:夫、連帯債務者:妻) ・住宅ローンの借り入れ額:5,500万円 (諸費用含む) ・自己資金:なし (妻の贈与分を除く) ・年収:夫800万円、妻400万円

      • 副業の開業費について

        会社員をしながらクラウドソーシングサービスで動画編集の仕事をしています。 開業届提出にあたり、どこまで開業費に含めてよいかわからず困っており、お助けいただきたいです。 2023年に副業をしたいと思い、20万円の機材(PCやモニタなど)を購入し、20万円の動画編集スクールに5ヶ月間通いました。 動画編集ソフトは年間サブスク型で契約しており、2023年から2026年まで毎年4万円払っています。 2024年は3件1万円、2025年は30件6万円受注しました。 安定して受注できるようになってきたことと、いろいろ調べていくうちにきちんと記帳しようと思い、2026年1月に開業届を提出しました。 2024年は赤字なので確定申告していません。 2025年は微額ですが1万円黒字のため住民税の申告をする予定です。 開業届と合わせて青色申告申請書を提出したので、2026年は青色申告したいと思っています。 2つ質問があります。 ・どこまで開業費に含めることができますか?特に、2023年のスクール代・機材代は開業費になりますか? ・2025年の動画編集ソフト代を住民税申告の際に経費として申告したら、開業費には含むことができなくなりますか? 初めての開業で右も左もわからず、教えていただけると嬉しいです。

        • Netflixプランの税務扱いについて

          当社では福利厚生代行会社が提供するNetflixプランを導入しております。 このプランを福利厚生費として処理していますが、給与として処理すべきという見解を目にします。 本当に給与課税すべきなのでしょうか? また、税務署の監査で指摘された際のリスクについても教えてください。

          • 住宅ローン控除について

            2019年に自分名義で住宅ローンを組みました 令和6年から扶養になり、住宅ローン控除を使用していません 2025年3月に自宅サロンをオープンし、今回初めての確定申告なのですが住宅ローンの記入欄をどうしたらいいか教えてほしいです (現在も扶養内)

            • 住民税を別々に収める方法について

              住民税納付書を分けたい場合についてご相談させてください。 現在、2か所で働いておりまして、業務委託を受けていた雇用先から社員への切替の打診を受けました。 本職(業務委託料(源泉徴収済、支払い調書受け取り済))と アルバイト(源泉徴収済)の二つの収入がある状態です。 2つの収入の住民税を分けて納付したいのですが、現在の業務委託とアルバイト収入を雑所得として申告すると、纏めた額の住民税の納付書が届いてしまうと思います。 分けて納付したい場合はアルバイト(源泉徴収済)の方を給与として申告すれば納付書は分けられるでしょうか。現状、青色申告にしているため、本職(業務委託)、アルバイトを給与所得として申告する事は可能か教えてください。 業務委託が本職のため金額が高く、アルバイトの方が金額が低いです。

              • 副業収入の記入法

                フリーランス·個人事業主です。 音楽を事業としており、配達員の副業を始めました。 副業は昨年の10月より始め、月々10万円ほどの収入があります。 青色申告の際に配達員の収入と経費の記入の仕方で困っております。 会計ソフトはfreeeを使ってます。 雑収入にするには大きな額ですが、事業ではないので売上高にいれるのは違うように思います。

                • 起業初年度の入力について

                  去年10月に開業致しました。 突然の開業だったため、お財布や口座など家庭用とわけておらず、元入金もゼロでした。 仕入れなども個人口座から支払っていました…。 会計フリーへの入力としては ①元入金(例えば現金5万円)入れていたと仮定して開業の日付で元入金入力  現金:50000 元入金:50000  経費は現金で払ったとして  仕入:10000 現金:10000  宣伝広告費:10000 現金:10000  として入力するのがいいのでしょうか? それとも ②事業主借で経費は入力し、最後に元入金の登録でしょうか?  仕入:10000 事業主貸:10000  宣伝広告費:10000 事業主貸:10000  事業主貸:50000 元入金:50000 両方とも同じ事をしている?ような気がするのですが、実はちがったりするのでしょうか?  

                  • 2025年末に「開業届」と「青色申告届け」を出しました

                    去年の年末に開業届と青色申告届けを出したのですが、思うように仕事が出来ず多少の経費が掛かり(10万程)マイナスで2025年を終えました。 生活はあるのでフードデリバリー等の収入は100万円弱あります。 この場合、雑収入で100万円弱の確定申告をした方が良いのかこれまでの様に区役所で市民税の受付書を受け取るだけで良いのかが分かりません。 宜しくお願いします。

                    • メルカリでのトレンディングカード販売時の確定申告ついて

                      ほしいカードがあったため、たまにトレカを購入し、集めていたのですが、当然のことながら不要なカードもあるので、そちらはメルカリへ出品しておりました。 上記とは別に、20年ほど前、幼少期の頃に集めていたものもあり、全部不要なものでしたので、合わせて出品(大体数百円〜数万円程度で)、その中に1枚だけ高額商品があり、26万円で売れました。 副収入で20万を超えたため、確定申告が必要かと思い、色々と調べておりましたが、「継続的」であれば課税対象となる…とのことなのですが今回の場合は確定申告が必要になるのでしょうか? 転売目的で購入しているわけではなく、出品自体は毎月のようにやっているわけではないのですが、出品の件数自体は極端に少ないわけでもなく、何を持って判断したらいいのか?という状況でございます。 あまり関係ないかもしれませんが、トレカ以外に昔集めていたストラップ等も売れており、それも売上に含まれています。

                      • 前期で誤って登録した取引発生日の扱い

                        2025年期の申告準備をしている際に、2024年期の通信費に関して、取引発生日を誤って登録していることに気づきました。 誤って登録した取引発生日(10日)は、添付している請求明細書の発行日(19日)や対象期間(前月末日)と全く関係が無い日にちです。 すでに締め処理をしてしまっているのですが、何らかの形で対処をするべきでしょうか。 それとも、統一させるために2025年期も前期に倣って発生日を10日で取引を登録するべきでしょうか。

                        • メルカリでの確定申告について

                          恥ずかしながらアイドルの特典会に応募する為アルバムを40万円分購入いたしました。その中で付属のフォトカードをメルカリで販売したのですが全て売っても売上が梱包費や手数料を抜いて30万円でした。利益自体は出ていませんが確定申告は必要ではないでしょうか?オンラインで購入している為スクリーンショットなどは全てあります。 特典会の度に結構な数のアルバムを買う為年内に同様のことがあと1.2回あると思います。 会社に何らかの通知が行かないか心配です。

                          • 勘定科目を教えてください

                            開業助産師です。区の赤ちゃん訪問の業務を担うには、助産師会の加入と保険の加入が必須になります。 助産師会入会金、助産師会年会費、振込手数料、保険料の勘定科目を教えてください。

                            • 住宅ローン控除を受けたいがペアローンの場合の提出の仕方、算出の仕方が分からない

                              freeで住宅ローン以外を記入したあと どこから 計算して添付するかやり方、と算出方法が分からないです

                              • 令和5年に計上した固定資産「ソフトウエア」の処理について

                                令和5年に計上した「ソフトウエア」が固定資産としてずっと残ってしまっています。(※固定資産台帳を開いてもこの「ソフトウエア」の項目があがってきません。) 正しい処理の仕方を教えて頂ければと思います。よろしくお願い致します。

                                • プライベートな資金を研修費にあてた場合について

                                  いつも大変お世話になっております。 個人事業主としてコーチングビジネスをしております。 自らビジネスをしていく上で必要な学びを受けています。こちらを「研修費」として計上したいのですが,一つ確認がございます。 この費用(約170万円)にかかる資金を,プライベートな別の金融口座からおろして,事業用の口座に入金して支払い(スクール側に口座入金)に使用しました。 100万円と70万円に分けて入金いたしました。 この時,事業用の口座に入金したお金は 07/29 (借方科目)預金   / (借方金額)1,000,000        (貸方科目)事業主借 /(貸方金額) 1,000,000 07/29 (借方科目)預金   /(借方金額)  700,000      (貸方科目)事業主借 /(貸方金額)  700,000 という記載でよろしいでしょうか?

                                  • 資格取得に必要な講座代(10万円以上)の取り扱いについて

                                    初めまして。 よろしくお願いします。 仕事に必要な資格を取得するための講座の受講費は開業費に入るそうですが、10万円以上の講座の場合は固定資産台帳に登録する流れになりますでしょうか? 職種はヒプノセラピスト、ヒーラーです。 開業前に受講した講座はヒプノセラピスト養成講座、ヒーラー養成講座です。 受講後に修了書を受領し、セッションなどの施術が可能になりました。 ご回答よろしくお願い致します。

                                    • 確定申告の修正と開業費の計上について

                                      初めまして。よろしくお願い致します。 2024年7月に副業の開業届を出しました。同年は20万円以下の収入であったため、確定申告は寄附金控除のみの白色申告で済ませてしまいました。(副業の収支を未申告です) 質問1)この場合、2025年の確定申告(青色申告の予定)の前に、2024年の申告の修正が必要でしょうか? 質問2)2024年に開業し、開業費として2025年の確定申告で計上する場合、物品を購入した際のレシート(領収書)が2024年の日付でも良いのでしょうか? 質問3)前述の通り、2024年は副業の収支を未申告で、2025年は青色申告を予定しています。開業費も含めて、2025年に計上しようと考えていますが、Free会計ソフトには、どの時点からの収支を入力していけば良いのでしょうか? Free会計ソフトを導入したものの、開業費の収支も含めて分からないことだらけで、頭が混乱しています。 私は、まず何から手をつければ良いでしょうか? ご回答いただけると幸いです。よろしくお願い致します。

                                      • 苗木代の仕分けについて

                                        新規就農のブドウ農家です。 今年2本ブドウの苗木を購入しました。金額は2本で9680円です。 苗木の場合収穫できる様になるまで経費計上できないのでしょうか? この2本にかかった肥料、農薬等も計上できないのでしょうか? 圃場には65本ほどブドウの木があるため、肥料や農薬はまとめて購入するので2本分の金額がわかりません。どういう仕分けになるのでしょうか?

                                        • 業務委託 交通費 勘定科目について

                                          業務委託契約を結んでいるのですが、交通費は収入と一緒にまとめて口座に振り込まれています。この場合、売上勘定として交通費も含み計上後、旅費交通費として交通費を経費にしてよいという投稿を拝見しました。 交通費は通うたびにかかっているのですが、旅費交通費勘定として計上する場合、支出日は何日にしたらいいのでしょうか?まとめてではなく、毎日記録するべきですか?