🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所が回答した質問一覧

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  • 償却資産

    会社で使用する応接用ソファーを購入しました。 ソファー自体の金額は159,900円で その他に布用プロテクター 4,490円 配送料が7,700円含まれて、計172,090円となりました。 この際の仕訳は工具器具備品として 全て含めていいのでしょうか? また一括償却資産として計上できますか? お忙しいところ恐縮ですが、ご回答よろしくお願いします。

    • 個人事業主開業前の収入は事業収入?雑収入?

      2025年10月に個人事業主として改行しました。 2025年2月〜8月の間に、6,000円/日の設計業務を請負い、合計600,000円の収入を得ました。 この場合の収入は事業所得になりますか? それとも雑所得になりますか? 請け負った内容は個人事業主としての事業と同じもので、電子回路などの設計業務です。 私は青色申告、適格請求書発行事業者登録済みです。

      • 事業主借を現金処理していました

        本来であれば事業主借で処理しなければならないものを現金で処理しており、既に昨年確定申告をしてしまっていました。 現在現金勘定はマイナス100万円程度あります。 今年度はどのように処理すれば良いのでしょうか?

        • 業務委託

          業務委託で給与から源泉徴収がされていたんですが、業務委託で源泉徴収されるんですか?

          • 税金について

            宜しくお願い致します。 海外在住(香港)20年になります。 香港の銀行から預貯金2千万円を日本の口座に送金した場合税金はかかりますか。 日本での住所は東京都、 職業と納税(年金のみ)はありません。

            • 未払消費税の修正について

              未払消費税の残高が残っております。 2021年度支払の際に、登録忘れが原因とわかりました。 今期決算時に、修正を行いたいです。 登録方法お教え頂けますと、幸いです。

              • 預り金の修正について

                過年度からの預り金に関する取引を確認したところ、毎年少しずつ残高が増えていってました。過去に住民税の支払いの登録ができておりませんでした。 3年間ぐらいあり、振替伝票にて修正することは、freeにてアドバイス頂いて おりますが、適切な勘定科目がわかりません。 お教えいただけますと、幸いです。

                • 個人間借金の確定申告での扱いについて

                  本業は会社員、趣味で同人活動をやっています。雑所得で確定申告を行う予定です。 本題です。経緯は省きますが、友人から借りたお金で本を作って売りました。売上から既に借りた分は返していますが、この『借りたお金』『返したお金』は何かしら申告の対象になるでしょうか。個人間でしたので利息は無しです。また、借りた年が2025年、返した年が2026年と年をまたいでいます。 ご教示いただけますと幸いです。

                  • トレカの売却について

                    トレカを趣味で集めていて、いらないものを都度売却しています。 定期的に行っているのですが、購入した金額に対して売却時の利益が上回ったことが無いのですが、その場合でも税金がかかる事はあるのでしょうか? (例、ポケモンカードを一箱購入→約5000円、出たカードをいらないから全て売る→2000円等です)

                    • 車両購入の仕訳

                      法人を設立して、個人事業で使っていた自動車を下取に出して、法人で新車(約300万円)を購入しました。 下取を引いた残金(約250万円)は法人口座から支払いましたが、下取の金額部分(約50万円)の勘定科目はどうなりますか? 車両 250万円 / 普通預金250万円 車両50万円  / ?? 50万円 よろしくお願いいたします。

                      • 前期に固定資産として計上した資産を返品した場合

                        お世話様です 法人で9月決算です 去年の9月に決算ギリギリで購入したパソコン(40万円)があります こちらは前期に固定資産として登録して減価償却をしました しかしこのパソコンの調子が悪く調べてもらったら不具合があったので、期が新しくなった 今年の12月に返品し、購入金額の40万円を返金してもらいました 質問 このような期をまたいで返品したときはこの固定資産はどのように処理するのが一般的でしょうか

                        • 事務所兼社宅兼自宅について

                          個人事業主です。事務所の一画を使用人が社宅として使っています。給与から家賃を天引きしています。 この天引きした家賃の勘定科目は雑収入でしょうか。 また、家事按分の際、プライベートと事務所兼社宅の割合で出したらいいでしょうか。 どうぞよろしくお願い致します。

                          • 扶養控除家族名義のクレジットカード払いの医療費控除について

                            配偶者控除対象家族である妻が妻の医療費を妻名義のクレジットカードで支払いました。そのクレジットカードの引き落とし口座は妻名義の預金です。この場合、妻の医療費を私の所得の医療費控除に合算できますか。

                            • 外貨収入の計上方法についてのご相談

                              海外通貨での売上収入についてご相談です。 為替レートが高いタイミングで日本の口座へ入金したいと考えており、 現時点では「未収入金」として振替伝票で登録しております。 この処理方法が適切かどうか、ご確認いただけますでしょうか。 もし不適切な場合、正しい処理方法や注意点がありましたらご教示いただけますと幸いです。

                              • 起業について

                                6月から現在の会社を定年退職して、引き続きコンサルタント契約として月10日ほどの勤務となる予定です。 同時に台湾資本の日本法人の責任者のオファーも来ています。 前者は製造装置販売、後者は同じ業界の部品販売です。 前者の契約を個人事業主として受け、後者には役員もしくは社員として契約(厚生年金や保険はこの会社で適用と考えている) 以上のようなことが、税法上可能でしょうか?

                                • 起業について

                                  6月から現在の会社を定年退職して、引き続きコンサルタント契約として月10日ほどの勤務となる予定です。 同時に台湾資本の日本法人の責任者のオファーも来ています。 前者は製造装置販売、後者は同じ業界の部品販売です。 前者の契約を個人事業主として受け、後者には役員もしくは社員として契約(厚生年金や保険はこの会社で適用と考えている) 以上のようなことが、税法上可能でしょうか?

                                  • 親族からの借入金と資金移動の処理について

                                    個人事業主として新しい事業を始めるにあたり、母から300万円を借りました。 資金は現在、母名義の口座に入っています。 店舗改修は、夫(個人事業主)が施工を担当しており、材料費の支払いが必要だったため、 母の口座から直接、夫の口座へ振込みを行いました。 本来であれば 母 → 私 → 夫 という流れで送金すべきだったのではないかと後から気づきました。 このように ・母の口座 → 夫の口座 と直接送金してしまった場合でも、 私の事業の経費(借入金を原資とした支出)として計上することは可能でしょうか? 可能な場合、 ・仕訳の方法 ・借入金としての処理の仕方 について教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。

                                    • バイクの修理費

                                      今度、新たにバイクを使った事業宣伝をするのにバイクの修理費が約21万円かかりました。減価償却は必要ですか?

                                    • 「調整費」の勘定科目について

                                      業務委託(準委任契約)の支払い調書に記載されている「調整費」についてです。 契約しているエージェントから届いた支払い調書の内訳に業務委託費の他に調整費というものが記載されています。 この調整費の勘定科目は何にすべきでしょうか? ※エージェントに確認したところ、適格事業者ではない(インボイスではない)ことによる調整費とのことです。 ※2025年の売上は600万円程度です。

                                      • 施術で使用する鍼や灸は売上原価なのか消耗品費なのか

                                        鍼灸院を経営しております。 白色申告です。 施術で使用する鍼や灸が売上原価(棚卸対象)として計上するのか、消耗品費(もしくはその他の勘定科目なのか)として計上すべきかわかりません。 販売目的のものではございません。 売上原価=物販するものという認識であれば、収支内訳書裏の売上(収入)金額の明細と仕入金額の明細も無記入で良いということでしょうか。