freee専門|むくのき税理士事務所が回答した質問一覧

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  • 消費税の経費計上時期

    よろしくお願いします 法人で税込経理です 消費税は払った時点で経費にしてもいいし、発生時に未払いで計上してもいいのは知っております これは毎年どちらを選択しても良いということでしょうか

    • 税理士への支払いは、freeeの勘定科目一覧の中から、どれを選べば良いのか?

      税理士への支払いは、freeeの勘定科目一覧の中から、どれを選べば良いのか? ネットで調べると、税理士への支払いは、「勘定科目は「支払手数料」や「支払報酬料」、「支払顧問料」を使用するのが一般的です。」となっていますが、freeeの勘定科目の中から前述に該当するものがどれなのか分かりません。

      • 個人のクレジットカードにて立替えて支払いした際

        業務で必要な運転免許を申し込みに行き、教習代金を個人のクレジットカードで立替えて手書きの領収証のみをいただきましたが、これは経費精算に使えるものなのでしょうか? 宛名は会社名、金額は税率まで正しく記入、但し書きは◯◯免許教習代金(クレジットカード払い)◯◯ ◯◯様分、発行者名は社印を押していただいてます。日付だけ記入がありません。よろしくお願いします。

        • 交通費立替で一部支払われる場合の仕分けの仕方について

          校正者としてフリーランスをしています。 相手先での仕事の際、交通費を後日報酬と合わせて振り込んでいただくのですが、今年の3月分について、JR値上げ前の価格の振り込みとなりました。 差額が出てしまった場合の仕分けの仕方について教えてください。

          • 会場費について

            イベントで会場を借りました。 支出項目は何になりますか?

          • リラクゼーション施術を受けた場合

            個人事業主としてネイルリストをしていて、仕事の内容上どうしても首が凝ってしまいます。施術中も支障があるためリラクゼーションのリンパドレナージュを受けました。こちらの代金は経費扱い可能でしょうか。

            • freee 現金の売り上げについて

              現金の売り上げを取引登録後、口座に入れず、生活費で使っております。 freee上では現金の欄の金額が増えたままなのですが、現金を使った場合はその都度事業主貸で取引登録したほうがよいのでしょうか?

            • 自宅兼事務所の家賃設定について

              一人株式会社を設立しました。自宅の自室を事務所として活動していますが、事務所として賃貸契約を結ぶ必要があると思います。その際の家賃の適正金額の計算根拠を教えてください。税務調査において、不当に安いとか不当に高いという指摘をされたくないので。 ちなみに自宅の土地は借地権で地代を支払っていますが固定資産税は支払っていません。家屋は所有しているので、固定資産税を支払っています。 よろしくお願いいたします。

            • 開業前に支払ったスクール代金について

              開業前(5ヶ月前)に99万円のオンラインスクールに加入しました。事業に関連するスクールなのですが、11万円を銀行振込、88万円をクレジットで支払っているのですが、こちらは経費として入力しても良いのでしょうか??また、それぞれ分けて入力しておけばよいのでしょうか?

            • 個人事業主として開業後にやることやおすすめの納税対策など伺いたいです。

              今年の春から個人事業主として仕事をするにあたり 開業届の提出、青色申告の提出、名刺の作成は済んだのですが 他にやるべきことはありますか? 屋号付きの口座開設と仕事用のクレジットカード作成は進めようと思ってますが他におすすめあれば伺いたいです。 また始めたてだからこそやっておくべき節税対策などもあれば伺いたいです。

            • ひとり法人の議決権の数について

              よろしくお願いします ひとり法人を設立しました 資本金が100万円で1株5万円で20株にしました(設立サービスを使い設立) すべて社長である私が出資していて他に株主はいません この場合の「議決権の数」なのですが20個ということで良いでしょうか? 定款をみてもそのあたり書いていないように思い…

              • 支払調書の金額と入金ベースで記帳した売上の差異について

                個人事業主として2025年分の確定申告を作成しております。 なお、青色申告を行っております。 業務委託先から受領した支払調書には、 2025年1月〜12月取引分として合計8回分の取引の金額が記載されています。 (業務委託の開始が4月のため) 一方で、私は「入金日ベース」で帳簿付けをしており、 2025年中に実際に入金された7回分のみを売上として登録しています。 12月取引分の報酬は2026年1月に入金されており、 その分が帳簿上2026年売上となるため、 支払調書の合計金額と帳簿上の売上金額に差異が生じています。 この場合、 ・入金ベースで計上している処理は問題ないか ・支払調書の金額と一致しないまま申告して問題ないか ・必要な対応があれば教えていただきたい 以上についてご教示いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

                • 年金の入力について

                  昨年9月より国民年金が支給されました。 これは会計上、どのように処理すれば良いですか。 勘定科目を事業主借にして日付と金額を入力するのですか。 確定申告時に、2025年に支給された年金の合算を記入すれば良いのですいか。

                  • 香典代の経費計上について

                    自宅の一部を貸しています 借主さんにお香典を渡したとき、経費として計上しても良いのでしょうか その場合の仕分けは (不)接待交際費/事業主借で良いのか教えてください

                  • 業務委託 交通費 勘定科目について

                    業務委託契約を結んでいるのですが、交通費は収入と一緒にまとめて口座に振り込まれています。この場合、売上勘定として交通費も含み計上後、旅費交通費として交通費を経費にしてよいという投稿を拝見しました。 交通費は通うたびにかかっているのですが、旅費交通費勘定として計上する場合、支出日は何日にしたらいいのでしょうか?まとめてではなく、毎日記録するべきですか?

                  • 税理士報酬支払の仕訳をする際の勘定科目について

                    税理士(会計事務所)への報酬を仕訳する際に使用する勘定科目について教えてください。 1年目は「支払報酬料」を使用していたのですが、 2年目からお願いしている代行業者(1年目とは別)では「外注費」で仕訳されておりました。 税理士報酬を「外注費」で処理することに違和感があるのですが、 一般的にはどの勘定科目を使用するものでしょうか。 また、支払先が会計事務所と税理士法人の違いで使い分けするものでしょうか。 よろしくお願いいたします。

                    • 個人事業主の、旅行

                      個人事業主です。従業員は、いません。同業者同士の、旅行は、経費として、落ちますか?

                      • 確定申告が青色が可能かどうかについて

                        2025年1月に副業を始めましたが、開業届を出したのは2026年1月です。(事業開始日は2025年1月にしました)この場合は今回の確定申告は白色となりますよね? 開業届提出時に青色申告承認申請書も提出しました。

                        • 売上発生日の仕方について

                          いつもありがとうございます。本当に助かっております。 コーチングビジネスをしております。 クライアント様との契約において,継続でのご契約として3か月分の総計額¥138,000を 8月26日(¥30,000)と9月1日(¥108,000)に分けての入金がございました。当初口頭での継続契約だったため,入金を先にしていただきましたが,後日正式に契約書を交わしました。この日付は9月12日の日付となっております。その場合取引発生日はいつとしたらよろしいでしょうか?

                          • 買掛金と未払金の考え方の違い

                            弊社はビルメンテナンス業をしている会社ですが、 作業現場で使用する清掃道具や洗剤は買掛金という考え方で良いでしょうか。 清掃作業が完了したら清掃代としてお客様へ売上として請求をしています。 清掃道具、洗剤はその中の売上原価で買掛金と認識しています。 売上に直結するものの支払いを買掛金、売上に直結しないものの支払いを未払金と認識していますがよろしいでしょうか。ご教授いただけると幸いです。

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