スタートアップ支援 Gemstone税理士法人が回答した質問一覧

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8750件中5381-5400件を表示

  • 仕訳について

    個人事業主、青色申告者です。 免税事業者 経費購入時に、割引で安くなった場合は仕訳が必要でしょうか? 現在は、200円のものを割引適応で190円になった場合、 経費190円 現金190円 としております。 また、ポイント使用時は値引きor雑収入どちらかで行うことから 自分は雑収入を使っているのですが、 経費200円 現金190円       雑収10円 と言う記載はあっておりますでしょうか?

    • 為替差益での雑所得について

      為替差益が出た際、雑所得として確定申告が必要な認識(年収2,000万円以下の会社員で、為替差益が20万円を超える場合)ですが、下記ケースで取引を行った際、②より③の方が為替レートが低い場合(為替差益が出ていない場合)は、雑所得として計上しなくてもよろしいでしょうか。 ①:源泉徴収ありの特定口座で米国株を購入(円貨での購入) ②:源泉徴収ありの特定口座で米国株を売却(ドルでの外貨決済) ③:②の保有ドルを円通貨へ為替取引(ドル→円)。 ※為替レートは②よりも低く為替取引自体では利益が出ていない場合。

      • アルバイトとUberの掛け持ちについて

        私は、大学4年です。 アルバイトとUberの掛け持ちをしたく、扶養や社会保険上、何が問題点かお伺いしたいです。 昨年、勤労学生控除で120万稼いでいます。 親は、協会けんぽです。 アルバイト+Uber=130万で考えば、社会保険内なのでしょうか。 Uberは個人事業主扱いで48万の壁が関わってくるとの事で意味がもうわかりません。 私の中で目安は、 アルバイト100万+Uber20万です。 社会保険や扶養で不都合があればお伺いしたいです。

        • 株式会社の休業について

          株式会社の役員ですが、いろいろありまして、現在休業を検討中です。 株式会社が休業する際には、取締役会の決議だけでなく、株主総会での決議も必要となるのでしょうか。

          • 代表社員交代による役員報酬の変更

            合同会社を2022/12に私と妻で設立しました。 私は会社勤務であるため、妻を代表社員にして役員報酬(月額固定)有り、私は役員報酬は無報酬で届けでだしています。 副業が順調で、会社勤めをしながらでは納期も長くなり売上がのばせないため退職して、 合同会社の代表社員を妻から私に変更する予定です。 その際、例えば5/1に私が代表社員となった場合、役員報酬(月額固定)は損金扱いできますか? 問題なければ、役員交代の会議招集(4月中開催)・議事録作成は予定しています。 問題点、注意点等あればご教示ください。

            • 有限会社時代から勤続している社員の退職金について

              いつもお世話になっております。 弊社は20年ほど前に、有限会社から株式会社へ変更となりました。 有限会社のときから勤務している社員に対して、退職金の勤続年数をどう計算すべきか悩んでおります。 また今回対象となるのが、役員(代表取締役)の親族である社員なのですが、これは計算する際に何か考慮する必要があるでしょうか? ➀退職所得控除額の計算 ➁退職所得額の計算 ➁については、就業規則等で株式会社になる前からの勤続年数についての特記事項は特にありません。

              • 源泉徴収票について

                親の扶養内でアルバイトしている23歳フリーターです。 源泉徴収票の中の源泉徴収税額という欄があると思うのですが、 調べれば計算方法などたくさん出てきて… 課税所得に所得税率を掛けると源泉徴収税額が分かると書いてあったのですが、 まず私の年収は大体85万程ですが、 給与所得控除後の金額は約30万。 給与所得控除後の金額から所得控除の額の合計額を差し引くとマイナスになってしまいます。 マイナスになった際、源泉徴収税額はどうなるのでしょうか。 そもそも税金についていまいちよく分かっていなくて調べても?という感じで……

                • 確定申告について

                  20歳フリーターです。 最近、体調不良にて行けなくなってしまったチケットを1枚チケ流にて定価以上で売ってしまいました。20万円ほどになります。その他にもバイトをひとつ(毎月約13万円ほど)とメルカリも僅かではありますが販売をしている場合、確定申告は必要でしょうか?また、なんの税金を支払う必要があるのでしょうか?扶養には入っておりません。

                  • 期末処理と交通費を預かったときの処理につきまして

                    会計初心者です。よろしくお願いします。 当社から講師を派遣し、講師料・交通費を請求した場合の処理の仕方について教えてください。期末にかかったので、講師料は 3/31 未収入金/雑収入 で期末処理したのですが交通費は期末処理する必要はないですか? もし入金があった場合は交通費は ○○銀行/預り金 で処理してご本人に入金する形でいいでしょうか? また、入金される前に交通費をご本人に渡す可能性もあるのですが、その場合の 処理の仕方について教えて頂いてもいいでしょうか? まだ経理担当になってから日が浅くまだわからないことだらけで戸惑っています。 どうかご教示ください。

                    • 法人保険の勘定科目について

                      昨年法人保険に加入したのですが損金計上分と資産計上分の勘定科目は何が適当なのかわかりません。最高解約返礼率は85%以上で、月ごとの損金と資産の額もそれぞれ保険会社に確認してわかっています。損金と資産の勘定科目で何が適切なのか教えてください。

                      • 経費購入時の仕訳

                        個人事業主、青色申告者です。 免税事業者 経費購入時に、割引で安くなった場合は仕訳が必要でしょうか? 現在は、200円のものを割引適応で190円になった場合、 経費190円 現金190円 としております。 また、ポイント使用時は値引きor雑収入どちらかで行うことから 自分は雑収入を使っているのですが、 経費200円 現金190円       雑収入十円 と言う記載はあっておりますでしょうか?

                        • 立替金がマイナスとなっています

                          毎月の雇用保険(従業員負担分)を徴収する際に立替金として計上しております。しかし労働保険を支払う際に法定福利費として処理しましたので、現在立替金の残高がマイナスとなっています。 質問: それを修正するために、支払った保険料の全額から従業員負担分を逆算し、その仕分けを法定福利費から立替金に直せば良いという認識は大丈夫でしょうか?また、計算方法について教えていただけますと嬉しいです。

                          • 業務に係る雑所得の経費について

                            自宅で文章を書いて収入があります。業務に係る雑所得になると思います。 電気代・ネット代・資料の書籍代・パソコンの購入費(これは14万円だったので、一括償却資産?というので、3分の1)、文房具類、セキュリティソフト購入費などの経費の他に ・固定資産税 ・住宅ローン(控除は受けていません)の利子部分 も家事按分?をすれば経費にできると読んだのですが、これらを仕訳帳につけておいて、合計が48万以下であれば、確定申告の必要はありませんか?

                            • 電子マネーポイント

                              いつもお世話になっております。 プラスで質問が増えた為、二度目の投稿になっております、申し訳ありません。 個人事業主(フリーランス) 青色申告 電子マネーのポイントについてです。 プライベートとして使っていたものに、事業のものを購入しておりました。 ポイントも仕訳をすることを知り、 調べていたところ領収書に現金か、電子マネーかの記載や、ポイントが何ポイントかなどと記載がありませんでした。 アプリで購入履歴が見れるのですが半年まで、ポイント履歴は3ヶ月までで、会社に問い合わせたものの見れないとのことでした。 自分のわかる範囲で調べては見たものの、履歴がない為あまりにも曖昧で大丈夫なのかな?と思いまして。 プライベートと合算したものが1252ポイント、 私が計算した限りだと事業用は、159ポイントもありません。 多く見積もっても500ポイントも貯めれてないかな、と言う予想です。 (その後もポイントを使っておりますが、そこは履歴がある為問題ないと言う認識です。) 1252ポイントを経費に使って購入しました。 あまりにも曖昧な為、雑収入にするのがよいのでしょうか? また、そのほかいいアドバイスがありましたら宜しくお願いします。

                              • メルカリの利用にあたる確定申告

                                メルカリを3年前から初め、2年前から家にある物、また購入したが不要な物を本格的に出品して処分しました。具体的には昔から買い集めていた化粧品が多く(私が使用した中古品です)元々化粧品を買うのが好きなので売ろうと思えば常に売れる物が手元にある状態です。 昨年が特に売り上げが多かったのですが、化粧品も調べたところ生活用動産にあたり、一点30万円するものもなかったので、暇がある時に長期的に出品していました。定価よりもちろん安く売り、売り上げは数千から数百円が多かったです。 が最近になり生活用動産も長期的に販売して売上があると課税の対象になる事もあるとみて、この場合どうなのだろうと心配しております。 一応ノートに売り上げだ日付と売上金を書き出してみようかと思うのですが、問題は買い値でして、レシート類はない場合は相場の販売価格を調べて、それを買い値の基準にしていいのでしょうか❓

                                • 取引の際の必要な書類

                                  フリーランスで取引先にお仕事を依頼したのですが、その際発注書を発行したのですが、保存しておくべき書類はこの一枚で足りるのでしょうか。厳密には、発注請書や請求書、納品書など必要かと思いますが、税務調査が来た場合、取引の証拠として双方発注書一枚で足りるのか知りたいです。よろしくお願いいたします。

                                  • 20万円以下の副業収入と赤字の同人活動について

                                    年間20万円以下の副業収入(手渡し、給与所得ではない)に加え、趣味の同人活動をしており、こちらは印刷費等の経費を差し引くと赤字になります。 また、フリマアプリで不要品を販売しており、こちらも購入した金額より安く販売しているため赤字ではあるのですが、売上金として受け取っている金額は年間20万円を超えています。 これまでは同人活動費およびフリマアプリの売上に関しては赤字のため一切申告していなかったのですが、今年は黒字の副業収入があるため、どのようにすればいいのか判断しかねています。 この場合、住民税の申告は黒字の副業収入に対してのみ行えば良いのでしょうか? 近々都道府県を越えた引越しをすることが決まっており、その場合は引越し前と引越し後どちらの役所に住民税の申告を行えば良いのか、そちらもあわせてご回答いただけると幸いです。

                                    • 開業前の特許印紙代合計10万超えるときのfreeeの処理方法について

                                      開業は2023/3/21 開業前に商標登録を登録するのに特許印紙を数回に分けて購入しました 2022/6 書類2種類 ¥29,200×2 でレシートの合計は58,400 2022/11 書類3種類 ¥98,700×2 ¥197,400 ¥29,200 でレシートの合計は226,600 ①開業前にかかった特許印紙代は全部で¥285,000でしたが 書類1枚1枚でみると1つ10万円超えているものはありません。 (1枚レシートの合計が10万円超えてはいます) 全ての合計で考えなければいけないですか? ②この場合はFreeeの開始残高の設定で 開業費にまとめて入れても良いのでしょうか? ③ダメな場合は残高 (借方)への入力は科目は何になるのでしょうか。 ↑ またこの場合固定資産台帳への登録は勘定科目何になりますか? 青色申告しているのですが償却方法は何が一番良いのでしょうか。 ④特許印紙の事に限らず開業費を入力し固定資産の登録で 取得日と事業供用開始日は開業日で大丈夫でしょうか 調べながらやってますが調べれば調べるほど頭が痛くなるだけです。。 私のような初心者にもわかるように簡単な言葉で教えていただけるととても助かります。 よろしくお願いします。

                                      • アルバイトのほかに、雑所得がある場合について

                                        主婦で、アルバイトをしています。そのほかに、在宅でPCを使って、収入が月に3万円~8万円ほどあります。アルバイトの収入は今から働くと、年間で103万円ほどだと思います。この場合、アルバイトのみだと所得税もかからず、社会保険も扶養のままでよいと思いますが、雑所得を足してしまうと、経費を計上したとしても、年間で30~40万円ほどの所得があることになります。合計の所得が130万円以上となるので、扶養から出る金額になるので、国民健康保険、国民年金に加入の義務がありますか。

                                        • アルバイトと副業をしている場合の確定申告について

                                          アルバイトと、在宅ワークの副業をしている場合についてお伺いしたいです。 現在、夫の扶養に入っている妻です。 4月からアルバイトを始めて、順調に行けば年間70万円ぐらいの給与をもらうと思います。しかし、私は1月から在宅ワークの収入もあります。 こちらも順調にやっていけば、年間売上で40~50万円ぐらいになると思います。経費を引いても、雑所得として20万円を超えたら確定申告が必要とありましたので、超えた時のために、電気代や、通信費などの領収書を保存して記録していますが、ネットを見ていましたら、夫名義の自宅の固定資産税が経費計上できるとありました。もしできるなら、家事按分が必要ですか。 また、申告書の例を見ていたら、経費にできる租税をどこに書くのかがわかりませんでした。帳簿?仕訳帳?につけておいて、他の電気代などの経費とまとめて引いて、記入すれば良いのですか。 いままで、扶養の状態でしたので、物知らずで、質問ばかりで申し訳ありません。