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私はフリーランスのライター活動をしている個人事業主であり、免税事業者です。 先日、取引先である法人に成果物を納品し、請求書をおこしたのですが、「免税事業者であるならば消費税の記載はしないで欲しい(請求しないで欲しい)」と伝えられてしまいました。 単価と源泉徴収税額のみを記載した請求書を出してほしいという旨なのですが、このような請求書を出した経験がないため混乱しております。 確かに、納税しないのだから消費税を受け取る必要がないと言われれば確かにその通りかと思います。特に私はライターであるため、成果物を作成するにあたって何かを仕入れたりもしておりません。 以上をお伝えした上で、お聞きしたいことは2点です。 1点目は、取引先の法人に、消費税を加算していない請求書を出すことに何か問題はあるのでしょうか?(売り上げが10%落ちてしまう、という以外で) 2点目は、取引先が私と同じような個人事業主相手であった場合に、消費税を請求しないことは何か問題はあるでしょうか?(個人事業主同士で、業務を依頼することがあるためです) インボイス導入後も私は免税事業者のままでいるつもりなので、今後のやり取りも踏まえ、消費税を加算するか否か、正しい知識を持って選択したいと考えております。 長くなって申し訳ございませんが、ご回答いただけますと幸いです。
- 投稿日:2023/08/03
- 税金・お金
- 回答数:2件
フリマアプリを利用して、 好きなアイドルのトレカやグッズ等をよく売り買いしています。 今年に入って一気に出品したところ、 中にはプレミアが付くものがあり 60万円ほど利益になってしまいました。 (現在仕事はしていません) 自分としては不用なので出品しているのですが、 税務署に問い合わせをしたところ 48万円を超えた場合は確定申告が必要とのことでした。 正しく利益を計算するにあたり困っています。 ①10枚入り1000円のパックを10セット購入し、 不用品なもののみ売っています。 だいたい1パックに1枚欲しいものがあるかないかなのですが、 その場合1枚あたりの仕入れ値は100円として計算するべきでしょうか? ②CDについてくるトレカが欲しくてたくさん(20枚以上)CDを買います。 CD1枚あたり2枚トレカが入っていたとして 目当てではないトレカ、CDに付いてくるトレカ以外の特典を不用品なので販売した場合、 結果的にCDを数十枚買った価格より利益になりました。 その場合、仕入れ値はどうやって計算すべきでしょうか? ③フリマ等でグッズやトレカのまとめ売りを買うことがあります。 その中から不要なもののみ売った場合、 どうやって仕入れ値を決めるのでしょうか? 雑所得での申告になると思うのですが 帳簿はつけていません。 レシートがないものもあり、 レシートがないものはカードの明細とフリマアプリの履歴のみです。
- 投稿日:2023/08/03
- 確定申告
- 回答数:5件
扶養内です。 派遣バイトで今年の1月末まで働いていたんですが辞めてからは、スマホで少し稼いだりしていました。 派遣バイトは給料が翌月末に振り込まれるんですが、その場合は今年の1月に振り込まれた給料から今日までにスマホでも稼いでたお金を足して20万円以上なら確定申告をしないといけないのでしょうか。 それとも派遣バイトの1月に入った給料は含まないのでしょうか。 記憶が定かではないんですが、12月分の給料はその年の確定申告に申告した気がするんですがそれはどうなりますか。
- 投稿日:2023/08/03
- 確定申告
- 回答数:3件
借りていた賃貸契約を個人から法人にスライドしてもらいました。 ・名義変更の手数料の勘定科目は何になりますでしょうか? ・家賃負担の会社側と役員側の割合はどのように計算したらよいでしょうか? (役員から受け取る賃貸料相当額は家賃の50%といろいろなサイトで見ますが、 1部屋を事務所として使用しています(面積は全体の1割程度))
- 投稿日:2023/08/03
- 税金・お金
- 回答数:5件
大学生です。今年度は7月までアルバイト契約をしていましたが、8月から業務委託の契約に切り替えることにしました。アルバイトでの収入は約27万円でした。業務委託では21万円の所得を超えると、アルバイト収入と合わせて48万円を超えるため確定申告が必要となり、親の扶養を外れるという認識であっていますでしょうか。 所得が48万円を超えない場合、特に何もしなくて良いということでしょうか。(交通費やホテルの宿泊費の経費計上の提出など)
- 投稿日:2023/08/03
- 給与計算・年末調整
- 回答数:3件
趣味でハンドメイド製作を行っております。 数ヶ月に1~2回程、イベント催事で販売を行っております。 (Minne等のネット販売はやっておりません) 仕入れやイベントの参加費等で売上が赤字になる場合は、住民税の申告は必要でしょうか。
- 投稿日:2023/08/03
- 税金・お金
- 回答数:3件
ふるさと納税の簡易サイトで控除が発生する寄付額が4万円ほどと表示される年収です。 毎月NPOに寄付をしており、寄附金控除が一定すでに発生しているはずです。この金額が年間20万円ほどです。趣味でしているもので控除がどれくらい発生しているかなどは確認しておりません。 この時、さらにふるさと納税をしても寄附金控除が発生する、すなわち、制度の一般的な利用者が享受する恩恵を私も得られるのでしょうか? ふるさと納税、認定NPOの寄付金控除、この2制度の建て付けがわからず困っております。よろしくお願い致します。
- 投稿日:2023/08/02
- 税金・お金
- 回答数:1件
海外fxで複数の証券会社で、口座があります。一つの証券会社はロストカットしました。入金分85万+ボーナス分45万のトータル130万です。もう一つ103万ほど利益が出ました。しかし出金拒否されてしまい、出金は出来ていません。ボーナス分45万も損失扱いとなれば利益分より損失が多いため、確定申告不要と考えているのですが、ボーナス分の損失は合算してもいいのでしょうか。
- 投稿日:2023/08/02
- 給与計算・年末調整
- 回答数:1件
契約先に行く、交通費を後で請求書に記載し回収しております。この場合、 交通費は売上になりますか? なるとすれば、勘定科目は売上で記帳でしょうか? 領収書はこちらで保管しておりますので販売管理費の交通費でも計上? の処理でよろしいでしょうか??
- 投稿日:2023/08/02
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:3件
会社設立前です。創立費は、会社設立前。開業費は会社設立後にかかる費用。という認識ですが、会社設立前にPCや机を購入してしまうと、経費としての計上ができなくなるのでしょうか?
- 投稿日:2023/08/02
- 会社設立・起業
- 回答数:1件
飲食等に関わる交際費について質問です。 弊社では取引先として飲食店が多くあります。 飲食等に関わる交際費としては、 「取引先を接待するために飲食店で食事する」という場面ですと 交際費として損金計上できるという認識です。 (800万円まで損金算入できる企業です) ただ、「取引先が飲食店で、そのお店で食事をする」という場面だと、 交際費として計上できるのでしょうか。 その時には、大体弊社のスタッフを一部、一緒に連れて行っております。
- 投稿日:2023/08/02
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:5件
個人事業主の不動産事業拡大において、開拓のために3泊程度の視察旅行に、専従者である妻を、写真を撮ったり帳簿をつけるために同行しています。 主な内容は、現地調査、不動産巡り、現地アンケートなど。 すぐに購入とはならず、何度か視察になりますが、どのような経費になりますか?よろしくお願いします。
- 投稿日:2023/08/02
- 確定申告
- 回答数:1件
メルカリで今年の1月からトータル70万 別のアプリで15万円ほど、カードなどを、 何枚か売って稼いでいるんですが、これは、税金や申請をしなくてもバレませんでしょうか💦
- 投稿日:2023/08/01
- 税金・お金
- 回答数:1件
水道光熱費などの実費の立替精算で、立替者が課税売上に計上することを厭わないのであれば、インボイスを発行しても良いのでしょうか? それとも元インボイスと立替金精算書の対応をしないといけないのでしょうか?
- 投稿日:2023/08/01
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
マスターリース契約で、サブリース会社と賃貸借契約を締結しています。 オーナーである我々が、水光熱代を払い、サブリース会社が、小メーターを読み取り、実費分を入居者から徴収しています。 現状、収入費用の両建てです。 科目を立替金に変更し、立替金精算書を交付すべきでしょうか?
- 投稿日:2023/08/01
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
DAO MAKERのIDOで100ドルで100個トークンを購入と仮定すると、最初のロック解除日に50%が請求出来て、残り10%ずつが毎月ロック解除されます。 最初の請求日に価格が10倍になっていたら、50ドル分50個を500ドルで取得したとみなされて、所得500-原価50=で450ドルの所得となるのでしょうか? 残りも同様の計算になるのか、それとも単純に購入時点で完結し、受け取り時は課税イベントではないと考えてよいのでしょうか?
- 投稿日:2023/08/01
- 税金・お金
- 回答数:1件
会計freeeを使用しており、 お客様から頂いた請求書に値引き項目があるのですが、 どのように入力するのが宜しいでしょうか? 仕入値引の勘定科目で金額に −1,000と入力して宜しいでしょうか?
- 投稿日:2023/08/01
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:4件
従業員の方々の預り金の処理の仕訳についてご質問です。 元々株式会社Aに所属していた従業員が、新たに設立された関連会社Bに転籍することになりました。 会社Bでは売上がまだなく、給与を支払えないので、元々の会社Aから立替金として支払いしていただきました。(立替金/未払金) しかし、住民税や源泉、社会保険は今の在籍先の会社Bで納付しています。 この場合、会社Bとしては、本来であれば預り金/現金のような仕訳がイメージされますが、給与を立替えてもらっている状態で、会社Bとしては預かっていない分を納付する際の仕訳をどのようにすればよいか、ぜひアドバイスをいただければ幸いです。 (○○/現金)
- 投稿日:2023/08/01
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:3件
米国に住む個人/法人へ業務委託するときに支払うべき源泉所得税
こちらは日本の法人で、米国に住む個人/法人へ業務委託をするつもりです。この場合、源泉所得税が発生しますか?(日米租税条約によって免税になりますか?) もし、支払う必要があるなら、何%が発生しますか? よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2023/08/01
- 国際税務・海外税務
- 回答数:2件
個人事業主としてライター業をしています。年収は300万円ほどです。多くの取引先からは現状のままでいいと言われているのですが、一番大口の取引先から「適格請求書発行事業者に登録する意思はあるか」と聞かれました。登録しないからといって契約解除になることはないと思うのですが、経過措置もあるとのことで、9月中に適格請求書発行事業者の登録申請をしようかと検討中です。幸い実家で暮らしているため住む場所が無くなることはありませんが、年収が減ることのダメージの大きさを考えて悩んでいます。また「経費や売上についてはfreeeで管理している。どれくらい作業負担が増えるのか?(仕入れなどはないので現状はそこまで手間はかかっていません)」「年収1000万円以下であれば、申請をせずとも自動的に負担軽減措置を受けられる?」という2点についても不明です。そもそも適格請求書発行事業者の登録申請するべきなのか、専門家の意見をいただければと思っております。また、不明点についてもご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2023/08/01
- 税金・お金
- 回答数:2件