インボイスの質問一覧

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  • 消費税申告の必要有無について

    2023年11月に起業し、インボイス登録済みです。年度内の利益はゼロでしたが今回の確定申告では消費税申告が必要ですか?

    • 事務所の家賃を管理会社へ支払った場合の仕分け

      事務所の家賃と電気量の支払いの仕分けについて教えてください。 事務所のオーナーへの家賃支払い電力会社への電気代支払いは、別管理会社へ口座振替で支払っています。 事前に振替のお知らせということでオーナー及び電力会社への支払金額、および合計請求額が記載され、それぞれの会社名とインボイス登録番号も記載されています。 口座引き落とし後に領収書が管理会社から届き、そこには管理会社名のみ記載されています。 この場合、仕分けをする場合の取引先は管理会社になるのでしょうか、それともオーナーの会社と電力会社になるのでしょうか。 宜しくお願い致します。

      • 青色確定申告の損益計算書、売上金額の明細について

        個人事業主です。 青色確定申告の損益計算書の売上金額の明細の欄ですが、取引先の記入は任意でしょうか。 インボイスは未登録です。よろしくお願いいたします。

        • 仕入れ税額控除について

          弊社は中古車買い取り、販売店です。 令和5年10月からインボイスの関係で課税事業者になりました。 令和5年3月に300万円で社用車用に中古車(普通乗用車)を購入し、減価償却資産に計上しました。 こちらは仕入税額控除できないでしょうか。 予定ではこちらの車両は令和6年の末までに顧客か同業者に販売する予定です。 ご回答よろしくお願いいたします。

          • 不用品売却時にインボイス番号通知は必要でしょうか?

            インボイス制度に登録している個人事業主です。 事業とは無関係の不用品(CDやDVDなど)を売却する際、買取業者に出す用紙記入欄にインボイス発行事業者であるかどうかの項目があり「はい」の場合は番号を記載する欄がありました。買取業者にメリットがあるのは理解できるのですが、当方として記載する必要性はあるのでしょうか?

            • 個人事業主で免税事業者です。源泉が引かれていない場合

              妻の相談です。 妻は個人事業主で免税事業者です(インボイス登録なし) 舞台関係で出演したりスタッフしたりの仕事です。 仕事を終え、源泉引かれる事に了承済の請求書を出したところ、発注元(納税事業者 インボイス登録あり)から、引かれていない金額が振り込まれました。 返還を申し出たところ、今回は大丈夫ですとの回答を頂きました。 取引先とも良い関係を続けたいので、ご迷惑をお掛けしたくないのですが、どのように対応するのが良いか、困っています。

              • インボイス未登録、個人事業主の請求書について

                インボイスに登録をしていません。そのため法人である先方への請求書には消費税0%と登録、請求して問題ないでしょうか?

                • 開業届とインボイス登録のタイミングがずれてしまった場合の確定申告

                  よろしくお願い致します。フリーランスのクリエイターとして、昨年8月に開業届とインボイス登録をしましたが、インボイスの方が何度か登録に不手際があり、結局今年2月に申請しなおして登録に至りました。開業届とインボイス登録がずれてしまった場合の確定申告はどのようにすればよろしいでしょうか。 ちなみに売り上げはまだない(むしろマイナス)状態です。 本当に初歩的すぎる質問で申し訳ありません。何卒よろしくお願い致します。

                  • 税区分の課税って?インボイス前後で入力は変わりますか?

                    free会計を使い始め初心者です。 税区分がよくわかりません。 10月からインボイス登録をしたのですが、基本課税10%(デフォルト)を選ぶべきですか? それとも10月までのものは非課税にすべきでしょうか?

                    • タクシー代を帳簿する際の取引先登録について

                      現在、課税事業者でインボイス登録しております。 月に5件ほど仕事でタクシーを利用しており、帳簿の際に都度取引先登録をしているのですが タクシーに乗る度に取引先登録件数が増える一方で煩雑なので、 タクシー会社の取引先登録はなしに出来ればと思うのですが 取引先登録はしておいた方がいいのでしょうか? 取引先登録時に領収書に記載のあるインボイス番号も入力しており、何か意味があるのかなと疑問に思っております。

                      • 請求書金額とは違う金額が振り込まれた場合について

                        適格請求書発行事業者登録済みの 個人事業主です。 請求書を先方に送付し 翌月入金と共に支払明細書が 送られてきます。 明細書には請求書額の他に 事務手数料0.5%と記載され 差し引かれた金額が入金されます。 請求書金額 小計400,000 消費税10% 40,000 合計440,000 支払明細書 小計400,000 消費税10% 40,000 事務手数料 0.5% -2,200 合計437,800 (解りやすいよう必要最低限の記載にしました) このようなかたちで差し引かれた金額 437,800円が振り込まれます。 特にそういった手数料がかかることも知らされていませんでした。 1.請求書の訂正依頼などはありません。 インボイス制度への影響はどうなりま すでしょうか? 2.このような取引は1万円以下なので許 されるのでしょうか? 3.この場合、事務手数料の勘定科目は 雑費になるのでしょうか? ご教示いただければ幸いです。

                        • 電子帳簿保存におけるクレジットカード売上票の扱いについて

                          実店舗にて経費となる商品をクレジットカードで購入した際に①「レシート」と②「クレジットカード売上票の客控え」を別々で貰う場合があります。 ・インボイス対応の観点で電子保存する際に①と②のどちらも保存が必要でしょうか? ・freeeにて取引にレシート類データを登録する際にも①と②のどちらも必要でしょうか?

                          • 青色申告での給与の入力箇所について

                            (背景) 複数の会社から給与を得ており、かつ個人事業主として事業所得を今後得ています。 インボイス課税事業者として登録は済んでおり、税務署からも令和5年分の確定申告は青色申告をする旨の連絡を受けています。 令和5年は、個人事業主としての事業所得はゼロですが、経費がかかっています。 (質問) 上記の状況で確定申告を行いたいのですが、下記いずれかの方法で実施が可能でしょうか。 1. すべての収入を合算し、青色申告をする 2. 給与は白色申告で、事業所得は青色申告で分離して申告する また、1の場合、給与は営業等所得に記載する認識で合っているでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。

                            • 個人事業主が外注費にするにあたり

                              外注費として人件費を払う場合消費税を上乗せする必要はあるのでしょうか? 相手がインボイス登録ではない場合と登録者の場合の違い等もご教示くださいませ。

                              • インボイス登録後、税務署からの通知前に入金された請求について

                                フリーランスで活動しております。 昨年12月にインボイスの登録をしたのですが、私の不勉強で税務署からの通知が来るまでは課税事業者にはなっていないと思いこんでしまい、先方にはインボイス登録日後に消費税0円と記載した請求書を送りその額を受け取ってしまいました。 この場合、インボイス登録番号を記載した新たな請求書をお送りし、私がインボイス登録を行っていた場合の消費税額を後日受け取ってもよいのでしょうか?

                                • 確定申告損益計算書の記入について。仕入先の登録番号がわからない場合

                                  確定申告損益計算書の記入についてです。 仕入先の登録番号がわからない・調べられない場合、番号は未記入で会社名と所在地の入力のみで大丈夫でしょうか。 その仕入先と取引があったのではインボイス制度が始まる前のみ、また私自身はインボイス未登録です。

                                  • インボイス前の売上入力について

                                    お世話になります。 フリーランスwebデザイナーをしております。 売上や仕入れの税区分について教えてください。 インボイス前は免税でした。 登録後の9月の売上は、振込時点ではなく売買した時点と拝見しましたが具体的に売買とは、請求書が発行した時点でしょうか?知識がないため、例を用いていただけると助かります。 どうぞよろしくお願いいたします。

                                    • 確定申告について

                                      令和5年にインボイスの登録をしたのですが、実際には事業がスタートできておらず、売上も利益もゼロの状態です。その場合はどのように確定申告すれば良いのでしょうか?

                                      • 現状で個人事業主の対象なのか教えてください。

                                        現在、数校の講師業についていますが、1校は雇用契約を結んでの非常勤講師、その他は業務委託の形です。 インボイス登録はまだしていません。 今後を考えると、インボイス登録をすべきかと思うのですが、それに伴い、節税対策も考えなければ手取りだけが減ってしまうのかと。 確定申告はしていますが、白色申告で、個人事業主の届出をして青色申告に切り替えるべきなのか、その際、雇用契約している学校とは現状のままでいいのか、アドバイスを頂けると幸いです。 年収は300~350万程度です。

                                        • インボイス請求書発行について

                                          民間企業(課税事業者・インボイス登録済)に従事する者です。 顧客は、官庁8割・民間2割です。 (仕入先はほぼ民間) 官庁向けに請求書を発行する際、担当課によっては、インボイス対応の請求書は不要(インボイス開始前の通常の請求書で)と言われる場合があります。 ・当社が顧客へ提出する請求書→インボイス対応の請求書(対民間)と非対応の請求書(対官庁)が混在 ・仕入先(民間)から貰う請求書→インボイス対応の請求書 こういう場合、当社は仕入控除の際に不都合があるのでしょうか? 先方がインボイス対応不要と言われてるのに、無理矢理インボイス対応の請求書を出すのも如何なものかと思いまして。