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個人事業主でインボイス登録しております。売り上げが78万円で、支出が400万円ほどですが、消費税の還付金を受け取れますでしょうか?
- 投稿日:2024/02/16
- 税金・お金
- 回答数:1件
インボイス発行事業者について。確定申告で困っていることがあります。
まず目を通していただきありがとうございます。 今自分がおかれてる状況を説明いたします。 アルバイトをしていて収入は親の扶養内で収まっています。 アルバイトとは別でイラストを描くお仕事をしています。主に業務委託で案件を頂いており業務委託先にインボイスを登録してほしいと言われインボイスを登録しました。 しかし10月以降は委託先から案件をもらっていない場合確定申告や消費税の農政は必要なのでしょうか? 初めてのことなので右も左もわからなくて.... 質問わかりづらくてすみません。よろしくお願いします。
- 投稿日:2024/02/16
- 確定申告
- 回答数:1件
24年3月に個人事業登録の予定です インボイスもその時に考えています 開業前 23年11月 12月に PC 155000 必要ソフト 180000 支出しています 25年3月の確定申告時に 必要経費で落とせるでしょうか。 尚 必要ソフトは 1年有効なので 24年11月にも 180000 支出が出ます よろしく お願いいたします。
- 投稿日:2024/02/16
- 会社設立・起業
- 回答数:1件
設立間もない関連会社の経費を立て替えて支払を行っています。 会社間で精算する場合、立替金精算書は必要でしょうか? 必要ない場合があればご教示いただきたいです。 よろしくお願い致します。
- 投稿日:2024/02/15
- 税金・お金
- 回答数:0件
個人に支払う際に源泉徴収を差し引かずに支払ってしまった場合(個人事業主から個人事業主へ)
お世話になります。 2023年度、フリーのライターさんに原稿を依頼しました(5万円)。 支払いの際に支払う際に源泉徴収を差し引かずに支払っています。当方は個人事業主(従業員なし)ですが、2023年10月から課税事業者になっています(2022年に開業したため、本来であれば免税事業者でしたが、、、インボイス登録をしてしまったためです)。 現在、確定申告に向けて処理をしていますが、 1)納税など、何か今からしなければならいことはありますでしょうか? 2)支払いをしたフリーのライターさんに対してしなければならないことがあれば教えていただけないでしょうか? よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/02/13
- 税金・お金
- 回答数:2件
確定申告が必要か自分で判断できず、質問させていただきました。 2023年11月末まで会社員でした。(2023年12月まで給与支払いがありました) 会社員中に年末調整をしました。 2024年1月に開業届けと青色申告とインボイスの登録をしました。 個人事業主としての収入(副業収入も)は2024年2月から入る予定で、2023年にはありませんでした。 開業前の準備金のようなものは2023年から発生していると思います。 2023年の会社員時代の給料よりも2024年は今のところ下がりそうな予感はしています。 このような場合、確定申告をすべきなのか、別のことをした方がいいのかご教示いただけますと大変助かります。 何卒よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/02/09
- 確定申告
- 回答数:1件
口座振替の案内と インボイスを webから ダウンロードしています。 別々の書類になっているので インボイスのみ 電子帳簿として保存しては ダメでしょうか? (案内は保存しない)
- 投稿日:2024/02/08
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
freeeで確定申告後に消費税申告する際に、雑所得の分の仕入れ額はどのように計算されるのでしょうか。freeeの場合、雑所得では日付を入力するところがないので、インボイス開始前と開始後の取引が混ざってしまうと思うのですが…
- 投稿日:2024/02/07
- 税金・お金
- 回答数:0件
免税業者が今年インボイス登録をした場合の去年の請求書について
現在免税業者の個人事業主です。売上は少ないですが青色申告をしています。 本日(2024年2月6日)インボイス登録を申請したのですが、業者登録日が15日後以降の2月末予定です。 インボイス登録を見越して去年12月の請求書を納品額+消費税で作成し、送付しました。 先方には登録番号発行後に請求書を差し替える旨お知らせしています。 ですが、この場合は2月末のインボイス業者登録前は猶予期間となって消費税は預からずにいてよいのでしょうか。 デザイン業のため、この売り上げに対する仕入れはありません。 ご教授どうかよろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/02/06
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:0件
設立1年以内の法人の請求書について 質問させてください。 ・インボイス発行事業者の申請はしていない ・個人事業主と並行してマイクロ法人を設立 相手方にお送りする請求書に源泉徴収、消費税を掲載する必要はあるのか? また消費税を請求しない場合、免税、非課税、不課税のどれにあたるのか知りたいです。
- 投稿日:2024/02/05
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:0件
課税事業者になった個人事業主の消費税の対象範囲(雑所得、交通費など)
お世話になります。インボイス制度で課税事業者になった個人事業主です。簡易課税制度または2割特例を使う予定ですが、収める消費税額を計算する際の課税売上の対象範囲について教えていただけると幸いです。課税事業者となってからの「事業の売上」以外に、「副業での売上(雑所得にする予定)」、給与と同時に支給された「交通費」も課税売上に含まれるという理解でよろしいでしょうか。
- 投稿日:2024/02/05
- 税金・お金
- 回答数:2件
個人事業主が課税事業者になったときに事業以外の副業にも適格請求書を発行するのか
お世話になります。インボイス制度で課税事業者になった個人事業主です。事業以外に副業がある場合(確定申告で雑所得扱いの収入)、そちらの取引先に対しても適格請求書を発行すべきでしょうか。
- 投稿日:2024/02/04
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
質問お願いいたします。 数名の方と契約書にて業務委託を結んでおります。 毎月の支払いは契約書通りに報酬をお支払いしており、請求書というものはもらっていません。そこで質問なのですが、この場合、Freeeでの支払処理の際の入力時は適格インボイス「なし」の入力、インボイス制度除外ということになりますか。よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/02/01
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件
インボイス登録番号を記載した領収書を発行しましたが、後に登録番号が不要である事が判明しました。 この場合、過去に発行した領収書の差し替えを発行しなければならないのでしょうか。 勉強不足で大変恐縮ですが、ご教示いただけますと幸いです。
- 投稿日:2024/01/31
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
インボイス未登録の関係で副業先より、消費税の支払いを8%に変更すると言われました。 時給単価で支払われており、その場合は請求書の消費税も8%表記で発行をすれば良いのでしょうか? また、その場合に確定申告で変更になる点はありますか?
- 投稿日:2024/01/31
- 確定申告
- 回答数:1件
個人事業主の場合で、 納税地:バーチャルオフィス(事業所として) 納税地以外の住所地・事業所:自宅(アパートで事業所利用不可) とした時に、アパートにはインボイス制度開始前から住んでおり、請求書や領収書の交付は受けておらず、家賃の支払の記録としては、銀行の通帳に口座振替の記録が残るだけの場合、アパートの家賃をインボイス制度で仕入税額控除の適用とするには、どうしたらよいのでしょうか? よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2024/01/31
- 税金・お金
- 回答数:4件
無知なため、ご教授お願い致します。 税込71500円 税抜き65000円 消費税6500円 この商品の場合、相手方が80%控除可能なため 消費税相当額×20%の値引きを考えています。 その場合 6500円×20%=1300円 税抜価格65000円-1300円=63700円 63700円+消費税6370円=70070円請求で 合っていますでしょうか。 それとも 71500円×108/110=70200円請求のほうが 合っているのでしょうか。 よろしくお願い致します。
- 投稿日:2024/01/30
- 税金・お金
- 回答数:1件
よろしくお願いします 当方法人で消費税は原則課税です(インボイスに登録済み) 海外の業者の提供するネットサービスのサブスク利用料の消費税についてなのですが 考え方を教えてください 基本的には対象外ということになるでしょうか? また海外の業者が登録?をしていたら、それはインボイスとして認められるのでしょうか?
- 投稿日:2024/01/29
- 法人決算
- 回答数:1件
妻(パート先の社保加入)が、夫(自営業・国保)の白色専従者になれる条件等について教えていただけませんか?
以下条件においてご教授いただければ幸いです。 ◆夫(質問者):自営業(従業員なし) 白色申告、事務所は自宅、国民健康保険に1人で加入、インボイス事業者 所得200万(売上460万-経費260万)、その他保険等の控除約-40万+基礎控除-48万 ◆妻:パート 勤務先の社会保険に加入 所得105万(収入160万-基礎控除55万)、その他保険等の控除約-25万ありで年末調整済 パートは週4(病院勤務、1日実働5時間、9:00~15:00休憩含む、通勤片道30分) ◆子供2人:16歳以下、妻の社会保険の扶養になっています 自営は業務委託を受けての建築系の現場検査業務で、現状妻には自宅でその図面手配や報告等の事務処理を夕方や夜、またはパートのない日に手伝ってもらっております。業務量が多く、実質 日曜も含めた毎日4時間ほどを手伝ってもらっており、仮に月~土としても週6×4H=24時間で、パートのほうの週4×5H=20時間を上回っているというのが実情です。 ①:この場合、妻は夫の事業の白色専従者になれますでしょうか? もし認められるとして何か事業に従事している証明等が要るのでしょうか? ②:もし①が可能な場合、パート先の社会保険加入の妻に専従者としての別給与があったとして、パート先からの源泉と合算して妻の確定申告を行ったりするのでしょうか? ③:仮に②が可能とした場合、妻の所得税や住民税が上がると思いますが、社会保険のほうにはどういった形で影響がありますでしょうか?保険組合が追加申告された専従者給与のほうも勘案して月々の社会保険料を新たに決めるというような流れになるのでしょうか? 専従者控除が可能としても税金面のプラスマイナスで特段メリットはないようには思うのですが、私の国民健康保険料について悩んでおり、仮に上記のような妻の社会保険との包括的な仕組みにおいて、少しでも保険料が安くなる方法はないかと模索する中で相談させていただきました。 根本的な仕組みが分かっておらず恐縮なのですが、諸々の選択肢として知っておきたく、どなた様かお知恵を貸していただけますと幸いです。
- 投稿日:2024/01/28
- 節税対策
- 回答数:0件
個人事業主で免税事業者です。事務サポートをしていますが、取引先から、インボイス制度に登録していなければ、消費税分は支払わないと言われました。税理士よりそのように言われたということです。これは仕方がないことでしょうか?
- 投稿日:2024/01/27
- 税金・お金
- 回答数:2件