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  • 高校生の年収の壁について

    高校生の年収の壁が引き上げられましたが、最高金額がサイトによって違います。正確な最高金額はいくらなのでしょうか? 大学、専門学校のお金を貯めたいのでバイトをかけ持ちしたいのですが最高金額が分からないのでかけ持ちできません。回答よろしくお願いします。

    • フリー会計で、前年度の減価償却費の間違いの処理について

      決算修正申告をするにあたり、前年度にフリー会計で固定資産台帳の償却前残高を間違えて登録したので減価償却費が違っているのですが、その場合にフリー会計での処理としては「年度巻き戻し」をして前年度の決算を修正をして正しい金額を確認したのでよろしいでしょうか? 今期の決算が今月末までの提出ですが、決算修正申告が今期に間に合わなくても修正をした内容で今期の決算を提出してもいいでしょうか?

      • 内定者研修と内定式の日当について

        私は扶養内ギリギリまで稼ぎたい大学生です。 10/1に内定を貰った会社の内定式に参加しました。 先日内定式の交通費と日当が送られてきました。 これまで懇親会等で交通費を精算したことはあり、それは交通費なので扶養内に含まれないという認識でしたが、日当となると給与の扱いになってしまうのか気になります。 また、これから泊まりで研修もあるのでその費用も給与扱いで扶養内に含まれるか教えていただきたいです。

        • 小規模企業共済の廃業に伴う退職金の海外在住者の所得税支払いについて

          小規模企業共済に25年加入していましたが、海外で事業を始める事になり、日本の店舗の事業を兄弟(兄弟は新しく法人作成)に譲渡し廃業を理由に小規模企業共済の解約手続きをしました。振り込まれた金額からは所得税が引かれており、積み立てた金額よりも数十万も少ない金額でした。 積み立てた金額にプラスされる金額に税金がかかるなら納得しますが、積み立てた金額に税金がかかるのは、何故でしょうか?問い合わせしたところ、海外に在住している為と言われました。 海外転出している為、住民票も無くマイナンバーも無い為に確定申告もできません。 支払った税金分を取り戻す方法はありませんでしょうか。

          • 22歳大学4年生、来年から社会人。社会保険加入しないで150万未満まで稼いでいいの??

            私は今22歳の大学4年生で、来年4月から社会人になる者です。 アルバイトを今は2つ兼業しています。 (前まで3つ) その上で、社会保険に加入しないように給与を収めたいと考えております。 上記の条件の場合 ①130万を越えると社会保険に加入 ②150万未満までなら稼いでも社会保険には加入しない ①と②のどちらでしょうか。 〈アルバイト先詳細〉 ➀飲食店 → 1月の1週のみ20時間以上、2月の給与8.8万円以上 ➁塾 → 7月の最後の週だけ20時間以上、8月の給与8.8万円以上 ➂小型スーパー →週20時間以上✖ 月の給与8.8万超え✖ 全て51人以上の従業員数であり、私自身2ヶ月以上は勤めていました。また、月末締め翌月払いです。

            • フリマアプリの確定申告

              確定申告についてです。 海外旅行などいったついでに現地の衣類を購入したり 海外通販で仕入れた商品(関税支払済み)を フリマアプリで販売して売り上げ自体は40万程度。 その他生活中古のいらなくなった服・化粧品 ブランドのノベルティ・不要になった新品蛇口(1個単価30万以下)など 家族のもの自身のものを売って毎月売上定期的に~50万くらい 年間で200万以上売上がある場合確定申告が必要でしょうか? もし必要な場合どのように申告すればよいのでしょうか? 自分自身副業をしており副業分は確定申告をしてるのですが 今年度フリマアプリでも売り上げが結構あったので 確定申告が必要なのでは?と思い相談しました。 申告する場合生活不動品を引いた 新品未使用品や海外仕入の商品の売上ー経費を雑収入として申告すればいいのでしょうか?

              • 交通費・旅費の経費精算について

                ご質問です。 弊社はイベント制作運営会社で1日だけのイベントから1週間開催されるイベントまである中で、当日の運営スタッフを単発(日雇いアルバイト)という形でお仕事を依頼しております。 その中で行政の案件にて、地方への出張案件もございます。 そこで質問がございます。 現地へ都内からスタッフを送る際の移動費(新幹線・飛行機移動)・宿泊費を弊社で一括購入しております。 そちらの経費精算というのは可能なのでしょうか。 調べてみるとできるようなお話も耳にするのですが、弊社税理士は絶対NGとしかいいません。 また、外注(個人事業主がメインです)さんにも上記対応をしております。 そちらについても経費精算可能かご教示いただけますと幸いです。 ※移動・宿泊に関しては行政からの発注書や見積項目にも記載はございます。 何卒ご指導のほどよろしくお願いいたします。

                • 下請法 支払期日の考え方

                  当社は建設工事もしているビルメンテナンス業者ですが、施工期間が3か月などに、またがる時があり下請けへ支払う際の期日の考え方をお教えください。 仮に4月5.10.15日、5月5.10.15日、6月5.10.15日と3か月に渡り下請けへ工事を依頼した場合、役務提供を受けてから60日以内に支払うとは、役務提供を受けたのは4月~6月ですが 月毎締めで4月分は4月15日最終日と考え、その日から60日以内に支払うという考え方でしょうか? それとも4月~6月最後15日に役務提供を受けた日を最終日と考え6月15日から60日以内に支払うという考え方でしょうか? ご教授いただけると幸いです。 よろしくお願いいたします

                  • 住宅取得資金等の贈与税の非課税制度について

                    お世話になります。 住宅購入にあたり親から資金援助を受けております。110万を超えるため住宅取得資金等の贈与税の非課税制度を利用したいです。 ①手付金150万 →こちらは親が自身の口座からお金を引き出し現金で収めているため、私の口座を経由していません。そのため私の口座に履歴が残っていない形になるのですが、こちらについて非課税制度を利用したい場合は親が支払ったという一筆を書いて判子をもらう形でいいのでしょうか? ②住宅購入にまつわる手数料(不動産手数料など) →150万 こちらはまだ払っていないお金なのですが、親の口座から1度私の口座に移したあと、支払いする方がいいのでしょうか? それともこちらも親の口座から直接不動産会社などに振り込んでもらい、後で一筆書いてもらう形でいいのでしょうか? (後者だと大変ありがたいと考えており…) ③また非課税になるのは住宅購入資金とそれにまつわる手数料のみで、引っ越し代や家具家電の購入資金には当てられない認識で合っていますか? 質問が多く大変申し訳ございません…。 お手数ですが教えて頂きたいです。 よろしくお願いします。

                    • 期首商品棚卸高をノベルティとして計上する

                      2025年1月1日に 期首商品棚卸高4960/原材料4960 で登録したものを この度ノベルティとしてプレゼントすることになった。 どのような仕分けになりますか。 また、freeeで登録する場合は、振替伝票で登録する形になりますか。

                    • 社会保険の加入について

                      現勤務先(医師国保)とは別に一人社長の合同会社(協会けんぽ)を経営している場合、社会保険(健康保険、厚生年金保険)への加入方法はどうなりますか。

                      • 住宅ローン控除 年末調整

                        年末調整の記載の仕方についてお尋ねしたいです。土地と建物で2つローンあったものを借換で1つにしました。借換前の残高より多い借入ですので、借換特例の計算、年末残高×借換前の残高÷新規借入額で計算するのですが、「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」の「住宅のみ」「土地等のみ」の欄に上記の計算式で算出した額をそれぞれ記載すれば良いのでしょうか? 住宅のみ欄)新規の年末残高(内容は土地・建物)×借換前の住宅残高÷新規の借入額 土地等のみ欄)新規の年末残高×借換前の土地残高÷新規の借入額 上記をそれぞれ記載すればいいのでしょうか?

                        • 口座から支払いした「コウセイロウドウキョクネンキン」を未払金から勘定科目を変更したいです。

                          毎月お支払いしている(口座から)コウセイロウドウキョクネンキン(社会保険)を 貸方勘定科目を「法定福利費(健康保険・厚生年金・子育て拠出)と預り金(健康保険・厚生年金)」へ変更したいのですが、これも給与計算でfreee人事からではないと変更できないと freee会計のサポートデスクの方から言われました。 どうすれば変更できるか教えていただきたいです。

                        • 経費精算について

                          以下ご回答いただきありがとうございます。 こちらに関しましては、誰が泊まってどのような業務にするかの説明は可能です。 主催からの仕様書や見積もりにも記載があります。 また、同様のことを外注さん(個人事業主)の場合もどうように説明できる書類があれば可能でしょうか。 ご回答いただけますと幸いです。 >地方イベントがありアルバイトさんの新幹線やホテルを会社で一括購入した場合、これは経費での計上はできますでしょうか。 ⇑ こちら、確認です。 『アルバイトの方のうち、どなたが泊まって、どのような業務に従事していたか?』の説明が可能でしょうか? 『アルバイト=貴社で雇用されている』方がお仕事で利用していた新幹線などの料金として《しっかりとした実態》が伴っていたらOKです。 ー 仮に税務調査があった際には、大量の交通費などは《プライベート分が含まれていないか?》などヒアリングを受ける可能性があるため『事業で使っている』という事実と『説明できる環境』を整えたら、今回の場合は会社の経費計上してもOKかと考えます。 (前提として、私的(プライベート)の要素は含めないようにお気を付けください。)

                          • 青色申告

                            現在、個人事業主(業務委託)で今年から青色申告です。 収入のほとんどが生活費に利用しているため、事業主貸がほぼです また、事業と個人の通帳を分けていませんが通帳など確認されますでしょうか? 年収予定額は大体130万くらいです

                            • クラウトサービスからまとめて報酬が入金されたときの記帳について

                              7月納品(ご依頼主様A)と8月納品(ご依頼主様B)の報酬が1回にまとめて振り込まれた際、 「売上」「クラウドサービス利用手数料」「振込手数料」はどのように記帳すればよいのでしょうか。 会計ソフトはfreeeを使用しております。 7/1 売上高 〇〇円 支払手数料(クラウドサービス利用手数料) 〇〇円 8/1 売上高 〇〇円 支払手数料 〇〇円 この場合「振込手数料」は 7月分へまとめて記入すべきなのか、振込手数料のみ別で支出として記入すべきなのでしょうか。 不慣れなため伝わりにくい内容でしたら申し訳ございません。 もしよろしければご教授いただけますと幸いです。

                              • 青色確定申告ですが、副業の勘定科目をはどれですか?

                                TikTokLIVE配信での占いは、本業の電話占いと関連性が高く、両方とも占いサービスを提供していることから同一の事業として扱われる可能性があるのですが このような場合、本業の電話占い→事業所得、継続的にする副業であるTikTokLIVE配信占いや個人・対面鑑定毎月2~4万の売上は、雑収入でいいのでしょうか? それとも、雑収入ではなく売上高や雑所得なのでしょうか?

                                • 会社が役員に払う家賃、車使用料について

                                  法人を一人で経営して3年になります。 会社が役員(わたし)に払っている家賃、車の使用料を見直すことについて2つ質問です。 これまでわたしの個人名義の車を法人で使うため、法人がわたしに使用料を払い法人の経費にしています。わたしは個人で使用料収入を確定申告しています。 これまでは業績順調でしたが、4年目に入り下降傾向になっているため、経費の見直しで、①車の使用料を減額したり、有償から無償にすることで過去の使用料が経費として認められないなど税金のルール上問題が生じますでしょうか。 ②法人がわたしに自宅の一部を法人の事務所として家賃を支払い、会社の経費にして(家賃収入は個人で確定申告している)いますが、この家賃も見直して減額か無償にすると 同じように税金のルールに問題がありますでしょうか。 ①②の変更をした場合、何年位見直した後の金額を続ければよいのか目安があれば合わせて教えてください。

                                  • 開業時購入のパソコン他

                                    開業費の10万以上のパソコン等の償却について。 開業費として100万、他78万パソコン、モニター等を購入。78万を固定資産台帳に記入し科目は開業費、任意償却にしていますが、フリー会計の電話サポートにて確認したところ、パソコン等は工具で処理したらとアドバイスうけましたが、任意償却できないとエラーになりました。 全部開業費にいれてもいいのでしょうか。 正しい処理を教えてください。

                                    • 法人口座の資金を一時的に個人口座に入金していた場合の会計処理について

                                      2024年11月に法人口座開設後資本金として300万円役員個人口座から入金、法人登記など終了後一時個人口座に資金をもどして他の金融機関での口座開設資金にあてようと手元に置いたがその後資本金を入金したもとの法人口座に返金したのですが会計処理はどのように入力すべきか?また決算資料の作成中だが決算日8月31日をすぎてから10月15日に再入金をしている。利息の計算ができておらず利息計算をした上利息分は近日中に入金したい。