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未払い金

    未払い金に前期繰越とあるが、振替伝票で、勘定科目「未払い金」 「事業主貸」の処理で相殺すればよいのでしょうか。

    前年に計上した未払金が事業主によって支払われた場合には、未払金/事業主借 で計上して頂ければよいと思います。

    • 回答日:2025/11/27
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