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  • 経費として計上出来るでしょうか⁇

    お世話になります。派遣社員として設計業務をアパ-トを賃貸して働いています。その他にWi-Fi通信費、プリンター、紙・・等、確定申告の際に必要経費として計上したいと思います。可能でしょうか?

    • 年間マイナス収支時の経費申告について

      海外の個人fx取引で年間マイナス収支でした。 海外fxでは損失繰越できないので、通常は確定申告しません。 しかし、運用した際にVPSの使用料や、パフォーマンス手数料、出金手数料を支払っています。 この場合確定申告すれば、 「所得税が0円、計上した手数料の経費分が戻ってくる」 という認識でよろしいでしょうか? よろしくお願いします。

      • 130万円以上稼いでいないのに扶養からはずれるという旨の封筒が来ました。

        扶養内の学生です。 年収想定は125万円くらいです。これを超えることはないと思います。しかし親の会社から年収想定が130万円を超えるから扶養から外れるという旨の封筒が届きました。月収10万円を超える月があると扶養から外れるかもしれないという記事をネットで見ました。1月〜3月あたりは月収10万円以上稼いでいました。でも年収が130万円超えなければ問題ないと思っていたので困っています。これは扶養から外れなければいけないのでしょうか?

        • 貸駐車場がある場合の貸借対照表の開始残高記載方法について

          今期から個人事業を開業し青色申告予定です。白色申告時から行っている貸駐車場(副業として)の貸借対照表を作成したいのですが、Freeeの開始残高として土地の価額はどのように記載すればよろしいでしょうか。該当する駐車場の土地(2か所)は、それぞれ、①課税簿上の価格 \15,000,000で持ち分がその2/3, 駐車場は,上記土地の50%使用。②課税簿上の価格 \60,000,000で持ち分100, 駐車場は,上記土地の12%使用です。 土地は、戦前からの親族の所有地を相続したため、取得額は不明です。お手数おかけしますが、よろしくお願いいたします。

          • 確定申告時、特定口座(源泉徴収あり)の譲渡所得は記載しなくても良いのでしょうか?

            年金生活者です。 医療費控除やふるさと納税の為確定申告をするのですが、特定口座(源泉徴収あり)の譲渡所得を加えると国民健康保険料が増えると思います。特定口座(源泉徴収あり)の譲渡所得は確定申告時記載しなくても良いのでしょうか?

            • 消費税を経費にするタイミングについて

              個人事業主です。令和6年分の確定申告で、消費税を未払計上して経費にすることを忘れていましたので、令和7年3月に納付したときの経費にしました。 この場合、令和7年分の確定申告では未払計上して経費にしてよいでしょうか。令和7年は2年分の消費税が経費に計上されてしまいます。 もしダメな場合、ずっと納付時の経費にしなければならないのでしょうか。

              • 給与所得と雑所得があります

                106万ほど、業務委託で得た雑所得があります。 最近、会社勤務をはじめて、給与所得もあり会社で年末調整をしてもらうのですが、年末調整の欄に業務委託で得た雑所得のことも書くんでしょうか。 確定申告するし、書かずに申告してしまいました。 また、夫の年末調整に私の所得を書く欄があるかと思いますが、給与+雑所得で書くべきでしょうか。私は年収200万未満と思われ、配偶者特別控除の対象と思われます。

                • 事業開始初年度の課税方式

                  事業開始初年度の課税方式は免税でしょうか? 清掃作業をやっている個人事業主です。 年収は1000万以下です。 教えて頂けると助かります。

                  • 中古車購入時における見積書記載の自動車税と任意保険料について

                    中古車を購入する際に見積書の内訳をみて仕訳をしようと思っていますが、自動車税と任意保険料、およびその消費税についての相談です。 仮に車両本体1,000円、自動車税300円、自賠責保険料200円とします。見積書には消費税込みの合計金額1,600円とあります。 この場合、自動車税と自賠責保険料はすでに売り手が支払い済みの状態での購入であり、未使用分を買い手に請求しているわけなので、車両本体価格に合算し、本体は1,500円ではないでしょうか?しかしそうなると消費税は150円となり、見積書の合計金額、つまりは支払金額が合わなくなってしまいます。この場合、どのように仕訳をすればよいのでしょうか?

                    • 少額減価償却資産の特例について

                      今年の5月に15万円のパソコンを購入し、少額減価償却資産として計上しました。 その後パソコンが必要なくなったため、同年8月に売却したのですが、この売却したお金は譲渡所得に該当するという認識でよろしいでしょうか。

                      • 海外留学している日本人の年末調整について

                        現在、国外の大学に正規留学中です。住民票は移さず、親の扶養に入っています。留学先ではアルバイトをしています。日本人留学生が海外でアルバイトをしている場合でも源泉徴収票の提出が求められますか?

                        • 不動産取得税の仕訳を教えてください

                          不動産取得税の仕訳を教えてください。 ①土地 1,239,600円 ②専住 2,584,200円

                          • 年末調整、確定申告について

                            2003年生まれの22歳大学生です。 アルバイト2箇所から給与を受け取っていて、主に働いているところでは年収見込みが120万円になり、もう片側では15万円です。合計は、135万円程ですが、勤労学生控除の対象になるのでしょうか

                            • 確定申告について

                              Uber等の副業に伴う所得が20万を超えており、確定申告が必要なのですが、 ポイントサイトにてPayPayマネ-ライトや楽天ポイントに交換したものが5万程あり、そちらも合わせて30万くらいになります。 ポイントサイトは、案件、ゲーム条件達成、広告視聴がメインです。 ポイントサイトのものは雑所得扱いになりますでしょうか? 普通に生活のお支払い等にもう使用しております。

                              • イベント制作業務は個人事業税の課税対象か

                                個人事業主になって3年目 9月に都税事務所から確認書が届き、11月に納税通知書が届きました。 業務委託契約で仕事をしていますが、課税対象なのでしょうか? 周囲の同業の方で個人事業税を収めているという方がいなく、私も課税対象外の認識でした。納税通知書が来たので支払うしかないのかと思いますが、そもそも課税対象なのか確認したくお教えください。 業務内容: 企業プロモーションやPRの為のイベント制作業務 新製品発表会、新商品サンプリング、POPupストア、展示会などの制作推進全般のプロデュース業務 個人の為外部協力機関への発注などは無 上記に伴う資料作成や現場での管理業務は有 イベント制作会社からの業務委託契約になり、案件毎に報酬をいただいております。 また明確な完成が無い為、推進業務に対して報酬を請求いたします。 業務委託の為、個人事業税は対象外の認識でした。 ただ場合により課税対象になる事もあるというのも存じております。 私の業種が課税委対象になるのかお教えいただきたいです。

                                • メルカリで高額カードを不要なので売ったのですが、これは確定申告の対象となりますか?

                                  私は大学院に通っている学生です。 今回メルカリにおいて30万円でポケモンカードを販売しました。 これがほぼ初めてのメルカリでの取引です。 また、アルバイトもしており、年間の収入は55万円程です。 この場合確定申告などの手続きをする必要はありますでしょうか?

                                  • ギフト券にかかる贈与税や所得税

                                    生活費が支払えず、カードの利用枠を現金化しようにも私はクレジットカードがないので、代わりに友人がクレジットカードでオンラインでギフト券を購入してくれています。(友人がサイトで買い、私のメールアドレスに届く。) 毎月20万ほどです。全て売却し、友人に返済しているのですが、わずかに購入額より返済額の方が小さいとは思います。(友人の善意) 今年は換金して225万円を業者から受け取り、振り込みで友人に返済しています。 そこでですが、 私か友人に、贈与税がかかったり、売却したことによる所得が発生して私が所得税や住民税を払うことになったりしますか? また、確定申告の必要性はあるのでしょうか? 巷では、金の貸し借りになれば贈与税はかからない、贈与された物を売るなら所得にはならない、等、税理士さんによって意見がまちまちで、不安です。

                                    • 医療保険の入院給付金と健康保険からの給付金を同時に受け取りました。医療費控除はどう考えればよいでしょうか?

                                      令和7年の医療費の還付申告について質問したく、お願いいたします。 令和7年8月に家族が入院し、窓口で83846円支払いました。これは限度額控除を受けたあとの金額です。 保険会社から入院給付金30000円受け取りました。 健康保険から一部負担金払戻金32200円、高額療養費(対象者氏名は”合算”)62840円、高額療養費(対象者氏名は入院した者)マイナス34675円との明細で 32200+82640-34675=60365円受け取りました。 この場合、医療費の明細書に記入する入院の件は 支払った額83846円 補填された額62200円(入院給付金30000円+一部負担金払戻金32200円)と記入すればよろしいでしょうか? また、高額療養費28165円(62840円-34675円)はどう扱えばよろしいのでしょうか?この月は入院の他に通院・投薬などで30000円ほど別に支払っていますが、その補填に充てていいものでしょうか?

                                      • トレカの経費計上について

                                        ご質問です。 今回オンラインのトレカ購入サイトにて1枚100万円を超えるカードが当たり、それをメルカリにて売却しました。 今回は試しにやってみたいという好奇心で購入し、メルカリでは初めてトレーディングカードを売却しました。 また、カードが当たったそれ以降も複数のオンラインのトレカ購入サイトを使用し続けて、かなりの金額を使用してしまいました(合計75万程度)。 特別控除の50万を差し引くと、20万の利益は無いのですが、 一枚100万のカードが当たった後のお金も経費として扱われるのでしょうか? また、確定申告は必要なのでしょうか? もし確定申告が必要な場合、どの様な資料が必要になりますでしょうか?

                                      • 交通費は控除対象なのか

                                        現職場では給与と交通費を含めた金額で控除されていますが、交通費は非控除対象だと考えていますが、どうでしょうか。