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  • 旅費規定について

    社長1人役員で従業員7人の会社経営しています。出張規定を定めており、役職によって日当を変えておらず、社長、社員一律としています。 そこで社長だけ飛行機ビジネスクラス、新幹線グリーン車としたい場合、出張規定で定めないと社長個人の給与(定額給与ではないので損金不算入?)とみなされますよね? 出張規定には社長だけずるいと思われるのが嫌なので、役員出張規定なるものを作成しておけば大丈夫ですか? 社員から規定の存在を知られて開示要求があれば見せるというつもりで。 目的は社員からずるいと思われたくなく、社長だけビジネスクラスにグリーン車を使用したいのです。 いかがでしょうか?

    • 白色事業専従者の給与と課税について

      例えば白色申告者が配偶者に対して年間120万の給与を支払った場合、 ・白色申告者が経費に計上できるのは配偶者としての専従者控除額の86万 ・この金額が、配偶者の給与所得の計算上収入金額とみなされる というのは理解しているのですが、 120万ー86万の残りの34万はどういう扱いになるのでしょうか。 贈与扱いになるとしたら、残りの金額次第(支払い給与額が高額)では贈与税が課税されるのでしょうか。

      • 外国人従業員の海外にいる配偶者の控除について

        日本に出稼ぎにきている外国人従業員の海外にいる配偶者の控除ですが配偶者は働いてないとの事ですが所得がないという証明がありません。婚姻証明書や38万円以上の送金書類はあります。配偶者の所得がない証明書がなくても上記の書類があれば配偶者控除に出来ますか?

        • 個人事業主としての開業および消費税の取扱いについてご相談

          お世話になっております。 個人事業主としての開業および消費税の取扱いについてご相談です。 【前提状況】 現在、イギリスの顧客(リセラー)向けに、日本国内での購入代行および海外発送代行サービスを行っております。 具体的には、 Amazon Japan や楽天市場等の日本国内ECサイトから Nike、ASICS、Onitsuka Tiger 等の商品を購入代行し、 日本国内で再梱包したうえで、FedEx または DHL を利用してイギリスへ発送しています。 資金の流れについて 注文ごとに、イギリスの顧客から以下の金額が個人名義の口座に入金されます。 ①商品購入代金 ②当方のサービス手数料(商品購入代金合計の約3%) ③梱包を行う外注スタッフへの手数料(商品購入代金合計の約7%) ※①〜③を合算した金額が入金され、その後①は商品購入に充当し、③は外注スタッフへ支払っています。 【これまでの経緯】 本サービスは 2025年12月より開始 2025年12月の入金総額は 約300万円(①+②+③の合計) イギリスの顧客は現在 2名 両名とも、今後も継続的な取引を希望している状況です さらに2名新規顧客(リセラー)開拓の計画があります。 【質問内容】 2026年1月中に、個人事業主の開業届と、 消費税課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となった場合、 2026年1月〜12月に日本国内で購入した買付商品の消費税について、 2027年2月または3月の確定申告時に消費税の還付申告を行い、還付を受けることは可能でしょうか。 さらに上記前提を踏まえ、 ・消費税還付の対象となるか ・還付を受けるために必要な要件(帳簿、請求書、輸出証明等) ・他注意点があれば ご教示いただけますと幸いです。 何卒よろしくお願いいたします。

          • 源泉徴収票について

            ひとり親家庭の者です。 源泉徴収票を確認したところ、ひとり親にはチェックがついているものの、子供の情報が一切記載されておらず、16歳未満の扶養親族の欄も空欄になっております⋯。 そもそも年末調整を行う際に提出をする書類等も渡されておらず、記入しておりません。 源泉徴収票には、年末調整済みと記載があります。 勤務先の上司に伝えましたが、対応してくれそうにありません。 この場合、自身で確定申告をすれば良いのでしょうか? ご回答宜しくお願い致します。

            • 源泉徴収票について

              ひとり親家庭の者です。 源泉徴収票を確認したところ、ひとり親にはチェックがついているものの、子供の情報が一切記載されておらず、16歳未満の扶養親族の欄も空欄になっております⋯。 そもそも年末調整を行う際に提出をする書類等も渡されておらず、記入しておりません。 源泉徴収票には、年末調整済みと記載があります。 勤務先の上司に伝えましたが、対応してくれそうにありません。 この場合、自身で確定申告をすれば良いのでしょうか? ご回答宜しくお願い致します。

            • 外注費が給与とみなされるかについて

              外注費で、以下の内容で事務員(知り合いの方)に事務作業を委託しています。 ・報酬は固定で20万円 ・作業内容は経理や事務、雑用 ・作業場所や作業時間は当社事務所で時間も指定した日に来てもらう ・契約書や請求書等はなし ・事務員の方の交通費の支給等はなし 以上ですと、給与とみなされるリスクがありますでしょうか。 また、外注費に引き続きするためには、どのようにしたらよいのでしょうか。

              • 経費勘定科目について

                開業前に仕事用のメールサーバーを開設しました。その場合は経費として計上できますか?

                • 新卒社員の副業、住民税、確定申告について

                  【現狀】
 ・2025年4月から就職を機に上京、それまでは地方に住んでいた。
 ・現在は正社員(2025年4月入社、新卒社員) 
・それまでは学生で、アルバイトをしていた。
 2025年1月〜3月間のアルバイトの給料は合計15万8千円ほど 
・2025年2月〜11月のチャットレディをし、所得は20万円以下
 ・年末調整はメインの勤務先で行ってもらう。 ※アルバイトの源泉徴収も提出済み。 【疑問点】  この場合、住民税は2024年1月時点で住んでいた地方に払えば良いのでしょうか?
 会社は副業OKですが、チャットレディをしていたとはバレたくないので対策なども知りたいです。 
ご回答よろしくお願いします。

                  • 高額な研修費を一括で経費計上するか、分割して計上するかについて

                    2025年12月21日に約66万円の講座を個人のクレジットカードで申し込みました。支払い回数は分割払いで18回になります。講座開始は2月から1年間。この場合は講座代金を一括で経費に計上するか、分割して計上した方が良いのか教えてください。

                    • メルカリ不要品販売の確定申告について

                      1点30万円を超えるものはないのですが 過去に趣味で集めていたグッズが不要になったので定期的に売っていました 気づいたら40万円以上稼いでいたのですがこの場合確定申告は必要なのでしょうか? 1月現在仕事はしておらず 2月から仕事再開予定です 不要品はお金稼ぎが目的ではなく不要になったため誰か欲しい方に譲渡出来ればと思い出品しました

                      • 自宅リフォームの補助金の仕訳、確定申告を見据えて

                        自宅のリフォームをしたのですが、公的な補助金の交付を受けました。事業売上ではないのですが、仕訳を教えてください。  補助金の名称   子育てグリーン住宅支援事業 交付決定額 138,000円   先進的窓リノベ2025事業 交付決定額 58,000円 雑収入で仕訳ると事業収入に分類されるのですが、事業用の家屋ではなく工事費用も自己負担しています。

                        • 開業費の入力について

                          8/15開業しました。職種はアロマセラピストです。 開業前の5/14に研修代14500円講座代をクレカで支払いました。引き落としは6/27でした。しかし、受講日は10/29です。 その場合、開業費で入力して良いですか?入力して良い場合の入力方法を教えてください。 また、 開業費とならない場合、この研修代はどこにも反映することはできないでしょうか? 不慣れですみません。

                          • 期首日以前の取引登録が出来ない場合

                            今年2026年1月から事業を始めるため、2025年12月にfreeeを契約購入させて頂いたのですが、取引入力をする際に購入日が期首日となる2026年1月以前のため取引入力ができません。その際は手動で支出として経費計上すればよろしいのでしょうか?またその際に本年度の発生日では無いのですが、計上できますか?宜しくお願い致します。

                            • 事業用中古車の勘定科目は?

                              令和1年式の事業用中古車390万円 令和8年1月納車で購入。 令和7年12月に頭金94万円を 事業用口座よりディーラーへ振込。 残価設定6年ローン。 月々4.4万円 6年後残価80万円の予定。 勘定科目の設定についてご助言のほど お願いいたします。

                              • 信用金庫の配当源泉税についての所得税額控除

                                法人が配当収入を得たときの源泉税は所得税額控除が適用出来るとおもいますが、今期に信用金庫に出資しまして、配当があったのですが、所得税額控除は所有期間按分が必要でしょうか? 信用金庫の配当はもともと所有期間に対する配当金額になっていると聞いたことがあるので、質問させていただきました。

                                • クレカをプライベート資金で登録した時の処理について

                                  クレカをプライベート資金で登録した場合は、領収書またはレシートだけの保存でいいのでしょうか? 明細は保存しなくてもいいのでしょうか? ちなみに妻のクレカをプライベート資金で登録した時も同じ処理でいいですか?

                                  • 店舗家賃の請求書、領収書について

                                    店舗の家賃を銀行振り込みで支払っていますが領収書も請求書もありません。 振り込み履歴の保存だけで問題ないでしょうか?

                                    • 少額減価償却資産の特例について

                                      20万円程のカメラ三脚を経費で購入しています。 こちらの固定資産税をつけるのに初めてなので苦戦しています。 これは機械装置として登録し、固定資産税として登録すればよいのでしょうか。 また、一括償却/少額償却とありますが何が違うのでしょうか。

                                    • 海外勤務時に受け取った給料の残りを日本に送金するケース

                                      10年ほど前に海外勤務していた時に受け取った給料の残りを、現地から日本に送金するケースで日本での納税は発生するでしょうか?金額は500万円ほど。現地で給料をもらっていたときは、日本では非居住者で、現地で所得税は納税済みです。現地の口座をそのまま、しばらく解約しに行く事が出来ず、最近、ようやく現地に赴き、解約して日本に送金することができました。 気になっているのは、最近の円安で、10年前と比べて円換算で、金額が膨らんだことと、私が日本の居住者である間の現地の銀行金利が日本で課税になるかと言うことです。