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21581件中2301-2320件を表示

  • 対価性のある助成金・補助金の具体例について

    対価性のある助成金・補助金の具体例について知りたい。例えば、都道府県が補助金を出す、被災地の「心の復興」事業の補助金は、対価性のある補助金に該当するか。そしてその補助金は、課税売上高に該当するか。仮にこの補助金を受け取ることで収益が1,000万円をこえた場合、次年度以降免税事業者となるか否かの判断をしたい。

    • 個人事業主として初めて開業→開業前の売上について

      開業日が今年の5/3から設定、開業前に既にお客さまからお金を頂いて売上発生してる場合、 開業日に売上高として記載すれば良いのでしょうか?何人から受け取ってます。

      • 残価設定で購入した車両のローンを一部決済して借り換える際の仕分け方法について

        お世話になります。 残価設定で購入した車両を今期に一部決済して新たにローンを組みかえました。 残価と入金した金額、新しいローンの仕分け方法を教えて下さい。 購入時、税理士さんは借入金ではなく未払い金で計上されています。 このまま車両は返却しないので固定資産台帳と原価償却費は変更しないでよろしいでしょうか?よろしくお願い致します。

        • 別表4での経費の否認

          株主総会後に明らかに経費にできないものが交際費にあることに気が付きました。 この場合、法人税の別表4の加算の社外流出欄にその金額を記載するだけでよいのでしょうか。

          • 買掛金の消費税の仕訳について

            商品を掛けで購入した際、各明細書には税抜の合計金額が記載されており、月末の請求でまとめて消費税10%が課されているのですが、仕訳はどうしたらよいでしょうか? 掛けで購入していない商品や、明細書ごとに消費税が記載されているものについては現状税込経理で仕訳しています。 よろしくお願い致します。

          • 過去の年度の修正について

            昨年度末の決算整理仕訳に誤りがありました。具体的には昨年度末の法人税等の仕訳に貸方「未払法人税等」を計上もれしているようです。その結果昨年度のfreee会計の決算書(貸借対照表)では繰越利益剰余金と同年度のfreee申告の別表五(一)の金額に齟齬が生じているようです。この齟齬が今年度に引き継がれて今年度の確定申告で修正できずに困っています。過去の年度の修正方法や、それに伴う当期の申告書への影響、そして今回のチェックポイントの解消方法を具体的に教えてください。

            • 福祉施設の特定収入について

              障がい福祉施設での消費税申告に伴う、特定収入の件で質問です。 今年から課税対象業者となりました。福祉サービスに関しては非課税ですので売上課税の対象にならないとして、以下のことで困っています。 ・売上の課税対象(作業等)になるのは月に30万程度 ・電気代、燃料費など仕入れの額のほうが圧倒的に大きい ・単純に消費税の計算をすると-120万円ほどの還付となる 還付になる額が大きく不安です。 最寄りの税務署に質問したところ回答が曖昧で、最終的に特定収入の調整計算になるのではと言われました。 インターネットなどで調べてみると確かに社会福祉法人などは必要かもしれないと思う記事ばかりです。 こうなると何が特定収入として申告に必要なのか、またこの処理は必要なものなのか疑問です。 現在収入としてあり、非課税のものは「介護訓練給付金、利用者利用料、補助金」が主な部分です。 ご回答いただけると幸いです、よろしくお願いいたします。

              • 役員報酬の減額と社会保険料について

                1/28に登記しました。 業績が悪化したため、5月分の給与より、役員報酬を減額する決定をしました。 それにより、社会保険料の等級も下がる見込みです。 その場合、どこに何を届け出したらよいでしょうか? また、社会保険料は、3か月間納める金額は変わらないでしょうか?

                • FXのみの収入。ふるさと納税、日本財団への寄付の限度額の計算式を教えてください

                  本年より個人事業主。海外FXでのみ生計を立てております。節税のためにふるさと納税と日本財団への寄付を検討しております。それぞれの限度額を求める計算式を教えてください。

                  • 法人なりをした際の個人事業での備品についてどのように会計処理するべきですか?

                    現在個人事業主として整体院を経営しております。 売上(利益)から法人化を検討しております。 ただ、個人事業として減価償却している備品があり、法人化した後も減価償却したいときはどのような処理が必要なのでしょうか? 償却している項目としては、電子機器(治療機器)と自動車と内装工事費があります。 個人から法人へ償却備品を引き継ぐ場合は、どのような手続きを経る必要があるのでしょうか?

                    • 電子書籍用ポイントが失効したときの仕訳

                      お世話になります。電子書籍用のポイントが失効したときの仕訳を、税区分を含めて、教えていただけますでしょうか。参考資料購入用にチャージしていたポイントの端数が使いきれず(19円とか)、期限切れで失効しそうです。

                    • イベント幹事の領収書発行について

                      イベント幹事として参加者から会費を集める際の領収書発行についてお伺いします。 当日の備品などの購入にあてるため、お店(レストラン)のコース料金に少し上乗せした金額を会費とするため、イベント幹事としての領収書を発行したいと考えています。 その場合、例えば 〇〇イベント幹事会 代表 XX XX という発行者名で、領収書を発行しても問題はないでしょうか? (「〇〇イベント幹事会」という常設の団体があるわけではなく、当イベントのための幹事会の場合)

                      • 個人事業主の経費(家賃)

                        令和7年4月から個人事業主として活動。現在の住居は、義父の持ち家(1軒家が2つ連なっており、1軒は義父母が住んでおり、もう1軒を私の家族で住んでいます)これまでに家賃などは義父に払っていませんでしたが、事務所兼住居として義父から賃貸しているということにしたら家賃を経費として計上できますか?また、義父は年金暮らしをしているため、家賃収入を得るということになってしまうと、医療費等何か影響でますか?

                        • 業務委託収入と扶養について

                          現在、親の扶養に入っている大学生です。収入源は、①アルバイト契約収入1万円程度、②塾講師業務による業務委託収入です。 今年の最終的な収入は100万円を超えない程度になりそうですが、②による収入がメインとなります。 ❶58万を②の業務委託収入が超えてしまった場合、扶養が外れるのは所得税のみで、住民税等の控除は引き続き受けられる、という認識でよろしいでしょうか。 ❷所得税の控除が外れてしまった場合、自分が、((総収入)ー58)×0.05の税金を確定申告することによって納め、また親も追加で所得税を納めるのでしょうか? ❸勤労学生控除によって58万の所得要件を85万にすることはできないのでしょうか?また、勤労学生控除を受けることができた際にも、親の支払い分がなくなるのみで、超えた分の所得税自体は自分自身で払う、という認識でよろしいでしょうか? ❶ー❸の質問にお答えいただけると幸いです。

                          • 20歳フリーターの扶養控除に関して

                            学生ではない19〜22歳の場合は社会保険料の壁は130万円になりますか? また、親にお金が発生しない金額は何円になりますでしょうか?

                            • 学生バイト 扶養を外れないために

                              私は現在タイミーなどを使い、単発アルバイトのみで生活をしています。 扶養を外れるのが怖いので両親に確認をしたところ、年間103万を超えなければ大丈夫と言われたため何も気にしていなかったのですが、色々と調べていると3ヶ月連続で10万以上稼いでしまうと扶養を外れるという情報を見かけました。今年すでに4月は11万ほど稼いでいて、5月も13万ほど稼いでいます。この場合6月は10万以下であれば扶養を外れることはありませんか? また8万8000円は目安だと聞いていたので気にしておらず、とにかく年間で103万を超えないように調整しておりました。 固定のアルバイトをしておらず、単発のみの方をあまり周りでも見ないので、聞けるような方もおらずここで質問させていただきます。

                              • 「開発」業務の資産計上について(会計基準)

                                「開発」業務を資産計上するにはどういった要件が揃うと計上可能でしょうか? 工数管理はできているものの、すべて原価計上されてしまう為業績が悪化している状況です。 詳細教えていただけると助かります。

                                • 消費税確定申告後、消費税を納付した時の仕訳

                                  個人事業主をしております。まだ初心者でございます。 税込方式で仕訳しております。 昨年度分の消費税確定申告今年の2月に行い、2/14付で20万円をプライベートの口座から納付しました。 恥ずかしながらこの分を仕訳する事を知らず、先程たまたま気づきました。 仕訳は、 2/14 借)租税公課 200000 貸)事業主借 200000 の一行で良いのでしょうか。 今年度分の所得税確定申告時、200000円が課税対象金額を計算する時に控除されるのでしょうか。 すみません、ご回答お待ちしております。

                                  • オンライン会議参加時の交通費支給について

                                    理事会等の際にオンラインで参加される方々へも、実際に対面での参加者と同じように交通費として3000円程度の支払いは問題ないでしょうか

                                    • 事務所→店舗住宅に用途変更した場合の固定資産税

                                      固定資産税について伺いたいです。 現在、事務所として登記されている物件を購入しました。店舗住宅として改築して利用する予定です(住宅部分1/2以上)。 用途変更した場合、固定資産税の金額はかわるのでしょうか。 また、用途変更費用はどれくらいかかるものなのでしょうな