確定申告の質問一覧

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  • トレーディングカード売却

    コレクション整理をして、不要となったカードをメルカリで売ろうと考えているんですが、そのカードが1枚20万円以上するのですが、確定申告が必要になりますか?

    • メルカリの利用で反復・継続的と判断される頻度や期間に該当になりますでしょうか?

      会社で正社員として勤務しているものなのですが、メルカリにて祖母がよく庭作業をしていて時に使っていた草刈り機の消耗品(ナイロンコードやチップソー)を草刈りする必要がなくなった為30〜40回に分けて売りました。 1回で大量に買う人があまりいないので 半年ほどで全てありました。 この場合、同じ商品にばかり出品していたので継続的な販売または営利目的と思われるでしょうか? メルカリでの販売価格は、当時のホームセンターでの販売価格の半額程度になるので 売り上げは15万ぐらいになりますが 利益はまったく出ていません。 あとこの場合、確定申告の必要がありますでしょうか? よろしくお願いいたします。

      • 決算書の賃借対照表の間違いについて、納税額に変更がなくても修正申告は必要でしょうか?

        2024年度の決算整理の仕訳を重複して登録しておりました。 賃借対照表の固定資産の工具器具備品がマイナスになり、同額だけ事業主貸が過剰になってしまっているのですが、この場合も修正申告が必要でしょうか? もしくは2024年度はそのままにして、2025年度の仕訳で修正しても良いのでしょうか? ・所得税・消費税ともに納税額に変更はなさそうでした。 ・所得税青色申告決算書の賃借対照表以外への影響はありませんでした。 ・確定申告書、消費税申告書の数値には影響はありませんでした。 実際の仕訳は以下の通りです↓ 購入時の仕訳:  借方:   勘定科目:工具器具備品   税区分:課仕 10%   金額:20万  貸方:   勘定科目:未払金   税区分:対象外   金額:20万  摘要:   少額減価償却資産として処理   家事按分 事業3割:家事7割 決算整理:  借方:   勘定科目:減価償却費   税区分:対象外   金額:6万   勘定科目:事業主貸   税区分:対象外   金額:14万  貸方:   勘定科目:工具器具備品   税区分:対象外(←ここも課仕 10%の間違い?)   金額:20万 決算整理(ダブり):  借方:   勘定科目:事業主貸   税区分:対象外   金額:14万  貸方:   勘定科目:工具器具備品   税区分:課仕 10%   金額:14万 ※仕訳詳細に間違いがあったため再投稿させていただきました。

        • 離婚時の財産分与対象のマンションからの賃貸収入について

          離婚時の財産分与対象のマンションの賃貸収入についての質問です。 離婚時の取り決めとして住んでいたマンション資産(ローンなし)は折半するとしていました。当初は売却したお金を折半する予定でしたが、思った金額で売れず賃貸に出し、現在は家賃収入がある状態です。この収入は、元妻と折半する必要があると思うのですが、このマンション名義は私の名義です。しかし、名義は形式的なもので実質2人の共同資産です。(結婚と同時に購入したので)このような場合、家賃所得(家賃収入ー必要経費)は折半した金額を各自が確定申告すればよいのでしょうか?ちなみに私は事業所得があるため青色申告を毎年しております。元妻はおそらく折半したあとの家賃所得は20万円未満となるため、確定申告不要と考えております。 そもそも、上記のように税務処理して問題ないかご指導いただけますでしょうか?

          • 株とSNSの確定申告について

            株の収入が年間20万以上あり、特定口座にて源泉徴収ありにしているため 確定申告不要と考えています 他SNSにて収益が発生しそうで 年間10万ほどになりそうです SNSの収入は、雑所得扱いになり 株と分けて考えればよろしいでしょうか?20万以内であれば、確定申告は不要でしょうか?

            • インボイスの2割特例について

              今年からインボイスに登録した場合は、2割特例は受けられませんか?

              • 共に農業を営む家族への給与を経費計上できるか?税務署の判断基準について。

                農業を営んでおり、収入があります。 確定申告は白色です。 祖父も一緒に働いており、対価として給料を支払っています。 祖父とは同じ住所に住んでいますが、家計は完全に別です。しかし、税務署に確認したところ、「同じ住所に住んでいる家族への給与は家計が別であっても経費として認められない」と言われました。 そこで質問です。 1.「生計を一にしない家族」と判断される条件は、税務署の裁量によって変わるのでしょうか? 2.同じ住所でも家計が別であれば経費計上が認められるケースはあるのでしょうか? 3.経費として認められるために必要な証拠や手続きがあれば教えてください。 税務上適切な対応を取りたいと考えています。 ご回答よろしくお願いいたします。

                • 個人事業主から謝礼をもらった場合の収入の確定申告について聞きたいです。

                  当方会社員なのですが、個人事業主から雇われるわけではなく仕事を依頼されて謝礼を領収書ありで受け取った場合は収入の扱いはどのようになるのでしょうか? 雇われているわけではないので副業の収入ではなく雑収入もしくは雑所得という扱いで20万以下の場合は確定申告も必要無いということでよろしいでしょうか? もしくはマイナンバーを提出しているわけではないためよっぽど調べられない限りは収入として見る必要もないのでしょうか? 例えば副業として給与収入で12万、個人事業主からの謝礼9万とした場合の確定申告の必要があるのかも合わせて気になります。 よろしくお願いいたします

                  • 【確定申告・開業届は必要?】103万以内で業務委託

                    夫の扶養範囲内(103万円以内)で業務委託を2024年9月から始めました。 前職は普通のパートタイマーで、2025年3月までの年収は前職と合わせても103万円以内に抑えております。 確定申告の時期になり、インターネットで調べると103万円以内であれば確定申告は不要とでてきて確定申告しておりませんが、いまいち不安がぬぐい切れません。 業務委託という業務形式が初めてですし、理解がよくできておりません。 開業届も出しておりません。 年収が103万以内であれば確定申告の必要はないでしょうか? また、開業届を出す必要はありますか? ご回答いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

                    • 外貨預金のデビットカード利用について

                      外貨預金で外貨から円に戻すときに、確定申告しないといけない場合がありますが、外貨預金(ユーロ)の口座のデビット付きキャッシュカードをヨーロッパで使った場合は確定申告は必要ないですか? 円→外貨→円 ではなくて、円→外貨→支払い って感じの時です。

                      • 生活保護受給中の所得税支払いについて

                        現在生活保護を受給しているものです。 今年度半ば以降、フリーランスでの個人間契約の仕事で源泉徴収なしの収入が複数回ある予定です。 保護費への返還は収入があり次第随時行われることになりそうなのですが、その場合確定申告時に実際の収入との差額が生まれるのではないかと疑問です。 この場合、後ほど実収入との差異として生活保護の担当者に申し出れば、所得税分のマイナスは戻ってくるものなのでしょうか? それとも事前に所得税の予測を立てて(予測であることも併記して)収入申告を行うべきなのでしょうか?

                        • 事業用不動産の売却

                           個人事業主です。事業用の不動産貸付(青色申告・5棟以上の事業的規模)を行っております。 賃料収入は900万円ほどで、免税事業者です。  今年、法人に貸し付けている不動産(事業用の不動産)を、3000万円で売却しました。 ❶この3000万円は、事業売上として考え、賃料収入とあわせて申告するのでしょうか? (その場合、2年後は、消費税課税事業者となるのでしょうか?) ❷それとも、事業とは関係なく、譲渡所得として申告すればよいのでしょうか? ❸あるいは課税売上か否かと考えるのでしょうか?

                          • 青色申告の承認申請について

                            現在個人事業主で青色申告はなしで開業届けを税務署へ提出しました(2024年夏頃)。 ただ現在の事業は売上がたたなかったため一度廃業届を提出して(2025年4月予定)、その後すぐ(2025年4月予定)開業届を提出しようと思っています(同じ事業で再チャレンジ)。 その際、青色申告承認申請書を提出しようと思っています。 3月15日を過ぎてはおりますが一度廃業して再度ほぼ同じ事業内容で開業届を出しておりますため、青色申告承認申請書を出すことができるという認識でよいでしょうか。

                            • RMTやフリマアプリで得た収入に関して

                              当方会社員で一般企業に勤めております。 仕事が忙しくなり、今までやっていたオンラインゲームを引退しRMTをしようと思っております。 ゲーム内のアイテムやお金を売るという形で大体総額12万円ほどになるのではと予測しております。 この場合雑所得として20万円以下なので確定申告などは必要ないという認識でいいのでしょうか? また、別でフリマアプリで私物の処分等も行っているのですが、RMTの雑所得とフリマアプリでの収入は別物と考えてもいいのでしょうか? (フリマアプリでの処分は転売ではなく、あくまで使わなくなったものの処分です。) フリマアプリでの私物の処分は確定申告の対象にならないという認識ですがあっていますでしょうか? よろしくお願いします。

                              • バイトと業務委託の収入に対する課税

                                次の場合に確定申告が必要かを教えて頂きたいです。 ・大学生 ・親の扶養に入っている ・1月まででバイトを辞め、2月から12月は業務委託のみ ・バイトの収入=2万円 ・業務委託での報酬-経費=30万円 よろしくお願いします。

                                • 外貨預金の確定申告について

                                  ①ワーキングホリデーの時の生活費のために日本の銀行の外貨預金口座を開こうと思ったのですが、海外でデビットカードを使用したら確定申告が必要になる可能性がありますか? ②また、現地の口座を開設して帰国時にお金を持って帰ったり日本の円口座に振り込んだりした場合も確定申告が必要になる可能性がありますか?

                                  • 学生の確定申告について

                                    大学生で2カ所でバイトしています。 勤労学生控除を利用して130万くらい稼ごうと思っています。どちらのバイト先も、月4万〜6万ずつくらい稼ぐ場合、確定申告は必要になりますか?

                                  • トレカ買取で確定申告が必要か

                                    先日不要になったポケモンカード約850枚を計4店舗に分けて売りました。 売上の合計が24万5千円ほどだったのですがこの場合確定申告は必要なのでしょうか? コレクションを売却したため、カード購入額の方が高いですがレシート処分済みのため証明になる物がありません。

                                    • 確定申告に関して。何費で計上するか教えてください。

                                      昨年10月まで、レンタルシェアサロンにて営業しておりました。 こちらの使用料は何費での計上になりますでしょうか?

                                    • お客様を持っていく権利について

                                      お客様や店名を使用する権利について 今まで所属していたお店があり、そのお店を引き継いで個人事業主としてやることになりました その際、その所属していたお店(法人)に、お客様を引き継ぐ権利と店名を利用する権利を それぞれ30万円で購入したのですが この場合これは勘定科目としては何になるでしょうか?また30万円を超えているので何年で償却することになるでしょうか?