確定申告の質問一覧

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  • 途中から雇用が変わった場合の確定申告について

    2025年、1ー3月は正社員として働き、4-5月のみ、同会社で、正社員兼業務委託契約で勤務しておりました。 以降6月からは正社員に戻り、勤務しております。 この場合の確定申告はどのように行えばよろしいのでしょうか? 確定申告が初めての為、ご教示頂けますと幸いです。

    • コレクション目的で集めていたトレカの売却での確定申告の有無について

      コレクションで集めていたカードを売却した際、1枚で50万を超えるカードがありました。確定申告は必要でしょうか。 もししなかった場合、なにか連絡は来るのでしょうか。

      • 売上と業務委託報酬について

        業務委託で美容師をしています。業務委託報酬料として、お客さまを施術した売上から、手数料を50%引いた金額を、銀行振込でいただいています。 (振り込まれた金額は、売上のちょうど50%です)freee会計での入力項目は、どの項目を選べは良いか迷っています。教えていただけますと、助かります。

        • 経費計上する際の添付書類は領収書ではなく請求書でもよいか?でもよいですかでも

          お世話になります。 コーチング業をしております。 事業展開していく上で、必要な学びの講座に自己投資をしています。 その自己投資代を研修費として経費計上したいのですが、運営側から領収書ではなく、請求書のみの発行になると言われてしまいました。 経費計上する際、領収書ではなく請求書添付でも大丈夫でしょうか?

          • 不用分処理目的のメルカリ売上金は一時所得や雑所得と見なされるのか?

            私は公的年金額400万円以下で年金のみで生計を立てています。それ以外は営利目的ではなく、あくまで断捨離目的の不用物処理としてメルカリ出品していますが、この場合の売り上げ金は、一時所得や雑所得に見なされるのでしょうか?見なされないのであれば、確定申告の必要はないと考えますが、いかがでしょうか? なお、その数が余り多数(野球カード2万枚くらいはある)なので、一度に出品するのは、数的、量的、時間的に難しいため、分散出品せざるを得ず、当然、すべて処理するまで、必然的に長期を要します。そのことが事業主と誤解を受けるのではという心配を抱えています。その対策として、売り上げ履歴の保存等を行っているのですが、その他、なすべきことがありましたら、ご教授ください。

            • 不用分処理目的のメルカリ売上金は一時所得や雑所得と見なされるのか?

              私は公的年金額400万円以下で年金のみで生計を立てています。それ以外は営利目的ではなく、あくまで断捨離目的の不用物処理としてメルカリ出品していますが、この場合の売り上げ金は、一時所得や雑所得に見なされるのでしょうか?見なされないのであれば、確定申告の必要はないと考えますが、いかがでしょうか? なお、その数が余り多数(2万枚くらいはある)なので、一度に出品するのは、数的、量的、時間的に難しいため、分散出品せざるを得ず、当然、すべて処理するまで、必然的に長期を要します。そのことが事業主と誤解を受けるのではという心配を抱えています。その対策として、売り上げ履歴の保存等を行っているのですが、その他、なすべきことがありましたら、ご教授ください。

              • 確定申告の所得の内訳の欄の記入方法に関しまして

                作家事務所と契約をしています。 複数の出版社から徴収された著作権印税を、 作家事務所がまとめて収集し、マネジメント手数料を引き、 源泉徴収を行った後(出版社で事前に源泉徴収されている場合もあります)に、 本人に売上金が振り込まれる場合、 確定申告の所得の内訳の欄に記入する際、 事務所名義で収入金額(帳簿上の売上高の合計)と 源泉徴収額(支払調書を基に複数の出版社の源泉徴収額を合算した金額)を まとめて記入してしまっても実務上問題ありませんでしょうか? ご教示いただけますと幸いです。

                • 期末製品棚卸高に含まれるものについて

                  ハンドメイドをやっています。 freeeにて製造業で帳簿をつけています。 確定申告書類の損益計算書の⑤期末製品棚卸高には半製品や材料なども含まれた数字が入るのでしょうか?それとも製品のみでしょうか? 在庫棚卸にて材料と半製品も入力していますが書類上記の部分には製品の数値しか反映されていないのですが問題ないのでしょうか?

                  • 仮受消費税として預かり金が残っている処理方法について

                    仮受消費税分が預かり金として確定申告の際に残ってしまっているのですがどう処理すればいいでしょうか。 ちなみに消費税を支払う対象ではありません。 日々の処理の際も、消費税分を仮受消費税とそもそも処理するのが間違っているのでしょうか? 教えていただけますと助かります。 どうぞよろしくお願いいたします。

                    • 自宅を事務所に転貸した場合の確定申告の要否

                      取締役は私一人だけの法人を経営しております。 また、私は自宅を私の個人の名義で二つ賃貸しております。 うち一つは全く住んでいないため、名義は私のまま会社の事務所として使用しており、家賃は法人の口座から直接大家さんに支払っています。 この場合、私は不動産所得(雑所得になるのでしょうか?)は0になるかと思いますが、確定申告は必要なのでしょうか。 役員報酬は年末調整しております。

                      • 過去の確定申告について

                        アルバイトで頂く源泉徴収票と、音楽教室で雇われている講師で頂く支払調書の1年の所得欄を合計して「給与所得」で提出していましたが、これは間違いですか?修正申告が必要なのでしょうか?

                        • 会計ソフトfreeeの月額利用料を経費にした場合の勘定科目について

                          タイトルの通り、利用料がもし経費として計上できるとして、勘定科目は「支払手数料」もしくは「雑費」になりますでしょうか?事業形態はデータエンジニアで企業向けにデータ加工、設計などの支援を行っています。

                          • トレカ売却の確定申告について

                            トレカの売却が多い為、雑所得で確定申告をするのですが、85000円で購入したカードを40000円で売却した場合、購入金額よりも下回っているのですが、 経費85000、売り上げ40000と記載してよろしいのでしょうか?

                            • 研究助成金の確定申告について

                              研究助成金を取得して、個人宛に入金がありました。この助成金は使途が決まっており、所属機関の受け入れて機関管理してもらっています。助成機関とは、覚書あり、残金の返還あり、報告義務ありの状態です。生活費としての利用はなく、プロジェクトの進行のために業務上のことだけで使います。 収入、所得として申告が必要なのか、実務上の判断はどうなるでしょうか。 所得税法22条では所得とみなせないかどうかが判断しかね、意見を聞きたいです。私にとっては金銭的な利益はないので、収入にあたらないのではないかなどがお聞きしたいです。

                              • フリーランスのスクール受講費用の経費計上について

                                現在、職業「Webライター」として開業届・所得税の青色申告承認申請書を提出し、仕事をしています。今後、新しいスキルを得て、仕事の幅を広げていきたいと思い、昨年10月からWebデザイナースクールの受講を開始しました。 現在の職業はWebライターなのですが、確定申告の際、このスクール受講費用を経費に計上できるでしょうか。この受講費用のように、現在の職業(事業収入)と直接的な関わりがなくても、「今後の事業拡大・事業収入につながる」と説明がつく支出については、経費計上が可能でしょうか。 ご教示いただけますと幸いです。

                                • 販売用印刷物の棚卸のやり方について

                                  個人事業主です。確定申告にあたってfreeeでの棚卸について教えていただきたいです。 【状況】 2025年にイラスト集の冊子をオンライン印刷で80冊ほど印刷して60000円かかりました。 ひとまず60000円全額を「印刷製本費」で経費として取引登録しました。 このうち20冊は保管・配布用で商品ではなく、60冊が商品としてイベントやオンラインストアで販売する用としています。 そして2025年に25冊が売れて、35冊が在庫として2026年に持ち越されています。 【質問】 上記の場合、freeeの「在庫棚卸」メニューから、「月末」ではなく「決算時」を選択して残った35冊分の金額(60000円÷80冊×在庫35冊=26250円)を「期末棚卸高(商品)」の欄に入力して保存すればいいのでしょうか…? それ以前に取引入力時点での計上の仕方からして間違っている気がしてならないのですが、ご教示いただけると大変助かります。

                                  • 不動産収入の青色申告にて退職金の申告も一緒にする必要ありますでしょうか?

                                    今回不動産収入で青色申告を申告します。いつもと違うのが退職金を貰いましたのでその分を確定申告に入れる必要がありますでしょうか?退職金は源泉徴収されたものをいただいております。あと気になったのは、その金額でかわりますでしょうか?よろしいお願いします!

                                    • マンションの管理費について

                                      個人事業主として自宅マンションを事務所としています。マンションの管理費・修繕積立金を家事按分して地代家賃として計上しましたが、確定申告に進んだ画面で「大家」の情報を入力するよう求められました。freeeのAIチャットに質問したところ、「賃貸ではないので、この部分には何も入力しなくてよいが、税理士の判断が必要」という回答だったことから、質問させていただきました。よろしくお願いします。

                                      • 株売却益の確定申告につきまして教えてください!

                                        個人で青色申告を不動産収入でしますが、今回株の売却で収益が20万以上でました。確か利益20 万円以上は申告が必要と思っています。 勘定科目は事業主借でよろしいでしょうか?またその場合の税区分は 課税対象でよろしいでしょうか?またその場合の税率はありますでしょうか?教えてください!

                                        • 自動車買い替えの申告経費について

                                          白色申告個人事業者です 昨年自動車買い替えで頭金80万、2分割支払い初回分220万、5年後に残金80万の支払契約を交わしました。 プライベートと事業用との使用比は8:2です この場合の購入費用は昨年度申告上経費としてどういう扱いになるのでしょうか