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私はお店を初めて2期目です。 開業費はトータルで18,000円と少額だったため開始残高に登録ではなく、開業日の日付にて取引を入力したのですが、この場合は固定資産台帳に入力する必要はありますでしょうか?
- 投稿日:2023/12/30
- 確定申告
- 回答数:2件
モデル業を営んでおります。 ヌード撮影などもあり、身体作りの一環でパーソナルジムに通っているのですが、経費として計上できると考えられますか? ※補足 昨年度から青色申告で確定申告しているのですが、カメラマンとしての活動も並行しており、開業届の職業欄には写真業と記載しています。 この場合、税務署からはモデル業として見られずジム代も経費として認められない可能性はありますか?
- 投稿日:2023/12/29
- 確定申告
- 回答数:2件
小規模な会社を経営をしているものです。会社のCXOとして友人に入ってもらいたいと思っております。ただし、友人は他の会社もやっており、時間を多く割けるわけでもなく、コミットメントをすることはできないと思っております。 一部の業務を業務があるときに業務委託契約を結ぼうと思っておりますが、税務的に問題ないでしょうか。 会社のCXOは雇用にして給与支払いにしないといけないなどはございますでしょうか。 会社法上の取締役ではございません。
- 投稿日:2023/12/29
- 会社設立・起業
- 回答数:2件
メルカリでハンドメイド販売をしています。freeeでは口座を同期せず手動で入力しています。売上はメルペイで受け取り銀行口座には移動せずメルペイで個人的に使用します。(初年度で売上から経費を引いたらマイナスなので。)この場合記帳はどにようになりますか?よろしくお願いします。
- 投稿日:2023/12/29
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:3件
はじめまして。 現在育児休業中です。 業務委託で副業をはじめました! 年間の副業が20万円を超えたら確定申告の必要があると言っている方と業務委託であれば全ての所得?収入?の合計が48万円以下であれば確定申告の必要はないと言っている方がいて、どちらが良いのか分かりません。 ちなみに1年間で45万円お金をもらいました(web完結なので経費で落とせるものはありません) また、控除を考えると開業届を出して青色申告をした方が良いのでしょうか? もしかしたら育児休業中の会社を退社する事になるかもしれません(保育園に入れない)。 万が一退社になってしまった場合、失業保険を貰いたいと考えています。 開業していると失業保険を受給出来なくなるため開業届は出さない方が良いですか?(来年は事業所得が100万円程になる予定) 控除を考えたら青色申告者になるべきかとは思いますが、多少所得税がかかったとしても失業保険で貰える金額の方が多いので、白色申告のままにすべきでしょうか? よろしくお願いします!
- 投稿日:2023/12/29
- 税金・お金
- 回答数:5件
従業員から忘年会の経費が上がってきました。 50000円までは会社で費用負担するルールなのですが、超えてしまったみたいです。 この場合、50000円と残額の領収書を店に発行して貰えばいいんでしょうか。
- 投稿日:2023/12/28
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
現在、観光まちづくりの合同会社を1人で運営(ほとんど売上がありません)しながら、先般亡くなった親が経営していた居酒屋(個人事業 年商700万)を継承。他に地方議員もしています。そこで今後の経営体系について ①親が経営していた居酒屋をそのまま個人経営として継承 (合同会社+居酒屋を個人事業+地方議員報酬) ②居酒屋を妻(パート)の名義で継承 ③居酒屋も合同会社の経営にする どの様な体型にしたら節税にもなるでしょうか
- 投稿日:2023/12/28
- 節税対策
- 回答数:5件
代理店の資格を持ち続けるために支払う料金があります。 その中に自分が使わない商品代が一部組み込まれています。 その商品代を払わないと代理店の業務ができない仕組みになっています。 請求は明細もなく一括請求されます。 商品を使わなくても、これらは代理店をするための経費として認められるのでしょうか? どのような会計処理をすればいいのでしょうか?
- 投稿日:2023/12/28
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
飲食店を営んでおります。 めるかりで、3万円ほどうれて、口座にふりこまれました。 この場合 借方普通預金3万円で貸方はなにになりますか?
- 投稿日:2023/12/28
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件
令和5年分の確定申告の書き方 当方飲食業の免税事業者です 売上金額の明細及び仕入金額の明細の記入は必須ですか
- 投稿日:2023/12/28
- 確定申告
- 回答数:2件
適格請求書でない業者の領収書に対して少額特例や交通費特例を適用するときの記帳について
基準期間1億円未満の個人事業主で、インボイスも登録済みです。 少額特例や交通費特例を今年度利用したいのですが、1万円未満の免税事業者との取引や3万円未満の交通費(基本的にバスや電車)の処理の際、インボイスはなくても記帳の際に適格請求書の所にチェックをしても良いのでしょうか。 チェックを入れないと、いずれも免税事業者との取引とみなされるのか、税区分が課対仕入(控除80%)10%と出るのですが、これは8%しか控除されないという意味でしょうか。何かこちら側の設定の問題でしょうか。チェックを入れて課対仕入10%で登録をするのが良いのでしょうか。 *インボイスに関わらず領収書は保管し、メモタグで「少額特例」「公共交通機関特例」などと記帳する予定です。
- 投稿日:2023/12/27
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
確定申告を行う予定です。 口座とFreeeは連携しておらず、その場合は経費などについては全て「プライベート資金(事業主借)」を選択して登録するように言われております。 こちら確定申告を行う上で間違いないでしょうか。
- 投稿日:2023/12/27
- 確定申告
- 回答数:1件
ふるさと納税の申告をしたいけど源泉徴収票が紛失している場合でも確定申告してもいいですか?
平成30年度の確定申告をこれからします。 ふるさと納税の申告や医療費控除ができていなかったので明日までにe-taxから申請できると教えてもらったのですが、二社ほど源泉徴収票が不足しています。(時間的に再発行が難しいです) 紛失した源泉の収入は申告しなくても大丈夫でしょうか?私が損するだけですよね? ただ少し気になったのですが、収入が減ることでふるさと納税の寄付金額が合わなくなります。 返礼品とかのペナルティにはなりませんよね?(役所は源泉のデータがありますよね?) それとも源泉の入力は全て省略して寄附金の分だけでも確定申告できないのでしょうか? 所得証明書や住民税を支払った通知書から、源泉と同じ内容を読み取ることはできますか? 税理士さんに、修正申告を確定申告した日から5年間(時効:確定申告5年+修正申告5年=最長10年)できると言われたのですがこれは間違いではありませんか? よろしくお願いします。
- 投稿日:2023/12/27
- 確定申告
- 回答数:1件
よろしくお願いします 報酬の支払調書ですが、調べると (1) 外交員、集金人、電力量計の検針人およびプロボクサー等の報酬・料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬・料金、広告宣伝のための賞金については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの (2) 馬主に支払う競馬の賞金については、同一人に対するその年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払を受けた者に係るその年中のすべての支払金額 (3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50,000円を超えるもの (4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50,000円を超えるもの (5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの こちらの報酬に該当すると提出義務があるようです ということは、単なる業務委託料(上記に該当しないもの)に関しては支払調書を税務署に提出する必要はない ということでよいでしょうか? その場合、法定調書にはその報酬自体も記載しなくてもよいのでしょうか? それとも記載は必要だけど個別の支払調書は提出する必要はないということでしょうか?
- 投稿日:2023/12/27
- 法人決算
- 回答数:1件
11月1日〜30日までの報酬が12月に入金がありました。 源泉と復興税が引かれて振り込まれていたのですが、この場合のfreee仕訳はどのようにすれば良いでしょうか? ちなみに入金口座は委託先に口座を指定されて事業用の口座ではないです。
- 投稿日:2023/12/27
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
住宅取得資金贈与(非課税)を受けた場合の住宅ローン控除について
住宅取得資金贈与(非課税)を受けた場合の住宅ローン控除、特に「住宅取得等の対価の額」の考え方についてご教示下さい。 5,300万円で中古マンションを購入し、12月売買契約済、2月引渡予定、夫婦ペアローンで住宅ローン借入予定です。住宅取得資金贈与(非課税)の要件を満たすため親から500万円の贈与を受ける予定です。 以上より、購入金額5,300万円から贈与分500万円を引いた4,800万円に対してペアローンで2,400万円ずつの借入を検討していますが、この場合の住宅ローン控除適用額は受贈者である私も2,400万円(=上限額2,000万円)となりますでしょうか?(ローン返済による残高減少は一旦考慮せず記載しています) あるいは、受贈者である私の分については「住宅取得等の対価の額」が2,400万円-500万円=1,900万円(もしくは5,300万円÷2-500万円=2,150万円)となり、「住宅ローン等の年末残高の合計額」と「住宅取得等の対価の額」のいずれか少ないほうということで適用額は1,900万円(もしくは2,150万円(=上限額2,000万円))となりますでしょうか? お忙しいところ大変恐縮ですが、ご教示いただけますと有難く存じます。よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2023/12/27
- 税金・お金
- 回答数:1件
オーストラリアにワーキングホリデービザで来ているものです。 カジュアルで働きながらウーバーイーツとしても働いています。 ウーバーをやるためと、職場への行き帰りのために自転車を購入したのですが、それを経費として計上することは可能でしょうか? また、計上するためのレシートはカードの利用履歴は使えますでしょうか?
- 投稿日:2023/12/27
- 国際税務・海外税務
- 回答数:1件
個人事業主として収入が1000万円以下で、今年の10月からインボイス事業者登録をしました。ふるさと納税や確定申告にて、収入を計算する際の消費税について下記の3点教えていただきたいです。 1 収入は税込で計算しますか?最初から税抜で計算しますか? 2 もし↑で税込で計算する場合、消費税分は控除できますか? 3 (2023年に限り)インボイス制度が開始された10月以降とそれ以前で分けて計算する必要はありますか? 素人質問で恐縮ですが、教えていただけますと幸いです。 何卒よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2023/12/27
- 確定申告
- 回答数:1件
1月23日から委託軽貨物ドライバー始めます。 20日締めになるので2月20日までの売り上げが4月末に振り込まれます。この場合でも記帳は2月の売り上げになりますか?
- 投稿日:2023/12/27
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件
質問内容:会社名義で車両(ベンツ4ドアSUV 金額約600万円)購入予定なのですが、 経費可につき問題ないか、ご教示いただけますすでしょうか。 <前提条件> 車両は、神奈川エリアの、取引先訪問、顧客送迎が主な目的となります。 (会社の事業は民間職業紹介、人事コンサルタントがメイン) ただし、個人での車所有はなく、平日は会社で使用、土日はプライベートでも 使用することになります。 会社本社は品川港区、自宅は横浜市青葉区で、 車庫は上記横浜の自宅(個人の自己所有)となります。 また、自宅は登記や、営業所としての申請はしていません。 (会社設立時のみ自宅を本社として登記はしていましたが、 現在はなし) ※自宅は、私(代表)と、妻(当社役員)と子供の3人が住居 ・この場合で、会社名義で車両購入時、経費で全額、減価償却問題ないでしょうか。 ・また、プライベート使用分(ガソリン、車検、保険等)は、 どのような経費処理をすればよいでしょうか。 ・また、経費にならない場合は、そのようにすれば経費とできるか ご教示いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2023/12/27
- 節税対策
- 回答数:1件