確定申告の質問一覧

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  • 副業の住民税について

    現在副業NGの企業に務めております。 この企業には5月から入社をしており、前年の給与所得がない為今現在は普通徴収として住民税を払っています。 副業を始めたいと思っているのですが バレないようにするには 年間20万を超えていなくても確定申告をする。 かつ、副業分の徴収は普通徴収に選択する。 発言などに気をつけるなどは理解しておりますが、書類などの手続きで他に必要なことがありましたらお答えいただきたいです。

    • 数十年前のオーストラリアのスーパーアニュエーション日本で銀行振り込み後、日本の税務署から。

      オーストラリアで永住権を持ち20年間程暮しました。その後帰国し10年以上経ちます。スーパーアニュエーションがあるので、帰国して年月も経っており、ダメもとで去年2024年に申告したら、スーパーアニュエーションのお金を日本の銀行へ振り込んで頂けると言う事で、日本の銀行に入金しました。入金金額は、2つのアカウントがあり、一つはA$23,939、もう一つは、A$21,707です。この金額は、すでにオーストラリア税務署にて税金は差し引かれており、いくら差し引かれたかも明細には記載してあります。この送られてきた最終受け取り金額の明細はあるのですが、税務署は、最初にスーパーアニュエーションに加入してから受け取るまでの明細も見せてほしいと言ってくるし(会社で加入したのは、はっきり覚えてませんが2009年頃かと思うのですが、もう20数年前になるのでないし)税務署から、まるで悪いことをした犯人を問い詰めるような質問攻めになり、課税になるのかならないのか、税務署もはっきりしないし、原本は英語(当たり前)ですが、日本語に訳して欲しいとか訳のわからぬ事いうし。税務署は日本人以外にも英語圏の方々にも対応していると思うので英語がわかる人がいると思うが。税務署も全くわからない状態で、税務署の対応に非常に困惑してます。この件に関しては、確定申告の対象となりますか?横浜市緑区内に、スーパーアニュエーションに関して理解ある英語のわかる税理士がいらしたら紹介して頂きたい。

      • 数十年前のオーストラリアのスーパーアニュエーション日本で銀行振り込み後、日本の税務署から。

        オーストラリアで永住権を持ち20年間程暮しました。その後帰国し10年以上経ちます。スーパーアニュエーションがあるので、帰国して年月も経っており、ダメもとで去年2024年に申告したら、スーパーアニュエーションのお金を日本の銀行へ振り込んで頂けると言う事で、日本の銀行に入金しました。入金金額は、2つのアカウントがあり、一つはA$23,939、もう一つは、A$21,707です。この金額は、すでにオーストラリア税務署にて税金は差し引かれており、いくら差し引かれたかも明細には記載してあります。この送られてきた最終受け取り金額の明細はあるのですが、税務署は、最初にスーパーアニュエーションに加入してから受け取るまでの明細も見せてほしいと言ってくるし(会社で加入したのは、はっきり覚えてませんが2009年頃かと思うのですが、もう20数年前になるのでないし)税務署から、まるで悪いことをした犯人を問い詰めるような質問攻めになり、課税になるのかならないのか、税務署もはっきりしないし、原本は英語(当たり前)ですが、日本語に訳して欲しいとか訳のわからぬ事いうし。税務署は日本人以外にも英語圏の方々にも対応していると思うので英語がわかる人がいると思うが。税務署も全くわからない状態で、税務署の対応に非常に困惑してます。この件に関しては、確定申告の対象となりますか?横浜市緑区内に、スーパーアニュエーションに関して理解ある英語のわかる税理士がいらしたら紹介して頂きたい。

        • FXの損失繰越の計算方法について

          FXで次の様な損益だった場合、損失を遡って申告をすると2026年の春に支払う税額はいくらになりますか?2022年から2024年までの損失の申告はしていません。 2022年-500万、2023年-300万、2024年-200万、2025年+1200万

          • 【ご相談】扶養判定に使われる所得について

            私は今フリーランスとして働いています。 去年は赤字だったため、夫の扶養に入っていました。 今年度は黒字なのですが、扶養(社会保険)判定に使用される「所得」の考え方について教えてください。 夫の扶養(社会保険)に入るには、「今年度の収入➖経費のみ」の所得が130万円以下になる必要があるのでしょうか? 以下の項目は、税金の計算時のみ使用されるだけで、扶養判定の所得に関しては収入から除くことはできないのでしょうか? ・去年分(初年度)の赤字の繰越分 ・基礎控除や青色申告特別控除 また、上記の場合、どの数字を見て扶養内と判断するのでしょうか?(確定申告書の「事業所得」の金額は、去年分の赤字なども加味した所得になってしまってる?) よろしくお願いいたします!

            • 副業について

              本業が副業禁止です。タイミーなどの単発バイトで年25万稼いだ場合、確定申告が必要になるかと思いますが、こちらは雑所得として申告し、住民税は副業分を、普通徴収にすれば会社にばれることはないでしょうか。 というかそういうことはできるのでしょうか。

              • メルカリでの、キャラクターグッズを売った場合の確定申告などについて

                私は一番くじという1回700〜900円ほどのくじを引くのが好きで、毎月よく引いているのですが、引くことが目的となっており商品自体は気に入ればとっておき、そのほかはメルカリなどで売却しているのですが、今月は引いたくじや回数が多く、その分メルカリで大量(今月だけで200件ほど)取引をしました。手元に入ってきた金額に関しては高額1万円以上で売れたものもあれば複数纏めてのセット出品して300〜500円、送料手数料梱包などを含めると1点あたり100円にも満たないものがあり、それぞれのくじ別で見れば黒字になってしまうものもありますが、総合的に見れば赤字になります。 普段はこんなに多くの数は出品はしておらず、(月に30点出品するかしないかくらいです。)また利益を得るつもりも一切ありません。 取引の数が今月は多かったため、営利目的に見られて税金の支払いや確定申告が必要になるのでしょうか?(当方はフルタイムパートで働いております。) 確定申告が必要という意見と不要という意見があり迷っています。 アドバイスをお願いいたします。

                • ゲーム内通貨の売却により収入を得てしまった

                  129万円以下の収入で、家族の扶養により、年金と健康保険に加入している者です。ゲーム内の通貨の売却をしてしまい、確定申告の必要性があるということを知らず、75万円程の利益を得てしまいました。もし、このまますべて売却すると400万円程の価格になってしまいます。この売却によって、税金を払う義務があることと、扶養から外れてしまい、国民年金・国民健康保険に改めて加入しないといけなくなりますでしょうか?来年からは一時的な収入はないので、扶養にはいることはできないものか。と頭を悩ましています。それでも駄目で、個人で加入する場合、莫大な税金と保険料が発生してしまいます。どうにか安くする方法、減税方法を教えて頂けたらありがたいです。

                  • 中古車購入の償却期間について

                    令和2年10月に初年度登録された自動車を令和7年4月22日に取得した場合、何年で減価償却することになるかを知りたいです。 中古車なので以下の計算式になるかと思います。 (法定耐用年数 − 経過期間)+(経過期間 × 20%) =(72 − 54)+(54 × 0.2) =18 + 10.8 = 28.8ヶ月 → 切り捨て → 28ヶ月 → 2年4ヶ月 算出された28ヶ月を償却年数としてfreeeの固定資産台帳に登録したかったのですが、freeeの耐用年数は小数点を入れることができず、年数のみです。 この場合、どのように耐用年数を入力すればよいでしょうか。

                    • 別表5(2)の記入について、教えてほしいです。

                      弊社は、税の納付は支払ったタイミングで租税公課勘定で損金経理し、還付があった際には雑収入で仕訳をしている法人です。つまり、確定分の税額の支払いは、会計上は発生した期ではなく、翌期に計上していて、税の計算では調整をしています。 この度、下記のような状況になったのですが、別表5(2)の記入について、どのように記入すべきかわからず、困っております。 具体的過ぎて、抽象化した質問でなくて恐縮ですが、お答えいただけるとありがたいです。 法人税 前期中間支払分:194,800 前期確定支払分:0 (※還付発生) 今期還付受取分:9,900 今期中間支払分:0 地方法人税 前期中間支払分:19,900 前期確定支払分:0 (※還付発生) 今期還付受取分:1,000 今期中間支払分:0 法人市民税 前期中間支払分:36,600 前期確定支払分:24,400 今期還付受取分:0 今期中間支払分:0 法人県民税 前期中間支払分:11,900 前期確定支払分:9,900 今期還付受取分:0 今期中間支払分:0 法人事業税 前期中間支払分:62,200 前期確定支払分:0 (※還付発生) 今期還付受取分:3,200 今期中間支払分:0

                      • メルカリにおける確定申告が必要なラインについて質問があります。

                        年度内にアルバイト等で稼ぎがある場合、メルカリにおいて20万円以上の利益を出すと確定申告が必須になるという話を聞いたので、これについていくつか質問させてください。 1.この20万には、単発バイトの稼ぎは加算されますか?(単発バイトで年度内合計10万円ほど稼ぎがあります) 2.この20万円には、インターンシップで一律支給された交通費の内、使用していない額(一律支給のため、使いきれなかった)は加算されますか? 3.来年度にアルバイトによる稼ぎがない場合、メルカリによる利益が48万円までは確定申告が必要なくなりますか? 4.来年度にアルバイトをせず、インターンシップで一律支給された交通費の内、交通費として使用していない額がある場合(一律支給のため、使いきれなかった)、これはアルバイトのような利益とみなされ、メルカリでの利益が20万円を超えた場合に確定申告が必要になりますか? それとも48万円までは大丈夫ですか? 回答よろしくお願いいたします。

                        • 自営業(請負業)を8月に廃業予定です。資産(積立金、車両)の帳簿の処理について。小規模企業共済掛金の受取り方について。

                          自営業(請負業)で、住宅の仮設足場の仮設、解体の仕事をしていました。 8月に廃業予定。 会社の積立金として、200万円弱 減価償却の終わった残存価格1円のトラック 乗用車1,851,289円(按分8割) 去年の10月購入。 減価償却 去年(10〜12月分)77,160円 今年(1月〜8月分)205,696円 未償却の減価償却費1,568,432円 (残存価格1円) の資産があります。 帳簿の処理の仕方を教えて頂きたいです。 小規模企業共済掛金の受取り方について 平成25年6月に加入して、現在掛金が、500万円弱。 一括と分割での受取りが出来るようなのですが、毎年、確定申告で、控除した後の『課税される所得金額』の欄が150万円前後なのですが、一括と分割、どちらの方が節税になるでしょうか? 素人目に分割を考えているのですが、ご意見、よろしくお願いします。

                          • 雇用契約から委託契約と言われたときの対応について

                            退職するので有給消化の請求をしたら、委託契約だったと言われました。給与所得でしたが、今までの所得税は返金してもらい、確定申告のやり直しをしないといけませんか?

                            • 転職した場合の退職所得控除 勤続年数の考え方

                              お世話になります。 前職で契約社員として16年勤務しましたが、退職金が出ませんでした。 その後、定年まで現職で10年勤務した場合、確定申告での退職金所得控除のための勤続年数は26年としてもいいのでしょうか? 会社の規定で勤続年数の通算が可能となっていない場合は通算は不可ということでしょうか?よろしくお願いします。

                              • freeeによる在庫廃棄処理方法について

                                この度ネットショップを閉じることにしました。 在庫廃棄の帳簿付について質問です。 当期に仕入れた分を廃棄する場合は 廃棄損/仕入 で良いと思いますが 前期に棚卸しした分の在庫も 同じく仕入としてもいいのか はたまた 廃棄損/期末在庫のように項目を変えたほうが良いのか 教えてください。 個人でやっていた小さなお店でほとんど廃棄もありません。

                                • 副業を本業の職場にバレないように確定申告する方法について

                                  現在、本業のお休みの日に副業をしようと考えています。 古風な社風の為現在も副業は原則禁止となっておりますが、周囲の一部の人達は隠れて副業をしているとの事で自分もやろうと思いました。 そこで質問ですが、 ①本業の職場に副業をしていることがバレる仕組みが知りたいです ②バレないように確定申告や納税したい時はどのようにすればいいのか? ③確定申告等のやり方は税理士事務所でお聞きできるのでしょうか? 上記3件お聞きたいです。 お答えいただけると幸いです。

                                  • フリマアプリと確定申告について

                                    税金関係に疎いもので、教えて頂けたら幸いです。 家にある不要品をフリマアプリにて出品・売却をしており今年に入ってから合計9万円程の利益になっています。現在出品しているもの(昔の懸賞当選品の玩具等)が売れれば合計20万円を越えます。 会社員が副業として20万円以上の収入を得た場合に確定申告が必要になることは理解出来たのですが、現在の私の場合は どれに該当するのかを教えて頂きたいです。 当方独身です。2年前に退職、長らく無職でしたが今年の4月~6月にフルタイムバイト、7月~8月は無職、9月中旬より新たな場所での勤務が決定しました。 ここで20万円以上の確定申告の話に戻りますが、あくまでも「社員が副業で20万円以上は確定申告が必要」なのであって、無職時代(9月からの勤務が始まるまで)であればフリマアプリ収入が20万円を越えても確定申告は不要なのでしょうか? それとも9月からの勤務だとしても今年に入って既に20万円の収入があれば「副業の収入」として確定申告が必要なのでしょうか?

                                    • フリマサイトの確定申告

                                      工場作業員をしております フリマサイトで売却利益が出た時に行う確定申告についての質問です アニメやアイドルなどのグッズをよく購入するのですが、いわゆるランダム商品を購入した際に目的のものではなかった場合、その商品をフリマサイトを利用して手放しています。 商品の代金に送料や梱包費、手数料を加え、ほとんど純粋な利益が出ないように、時には赤字で売却していますが、想定より売上がよく販売利益が20万円を超えてしまいそうです。 しかし、その殆どは送料などで純粋な利益は1万円にも満たないです。 疑問点は 1.20万円を超えた場合、確定申告は必要であるか 2.必要な場合 ・商品の代金 ・通販などで商品を購入した時の送料及び手数料 ・梱包費 ・フリマサイトで商品を売却した時の送料及び手数料 を経費として計上できるか 3.一例として、代金が500円の商品を出品する際に、販売手数料がかかるので手数料を含めて500円の利益になるように出品した場合、手数料として上乗せした分の料金は商品の代金に上乗せされているのだから利益として扱われるのか 4.このように不要なグッズを出品し 販売するのは営利目的にあたるか の4点です、お答え頂ければ幸いです 拙い文章で申し訳ありません

                                      • 非課税になるパート収入を教えて下さい

                                        雑所得必要経費を引いた、差引金額34万円あります パートをしたいのですが、年間いくらまでなら非課税で働けるのでしょうか 教えて下さい

                                        • メルカリやヤフーフリマ等で売り上げたグッズ30万以上の確定申告について

                                          当方会社員です。 好きなキャラクターがおり、毎月グッズを店頭やネットで購入しています。定期的にグッズ整理の為メルカリやヤフーフリマ等に出品し販売してます。 定価以下で売れた物もあれば、定価以上で売れた物もあります。1点で30万を超える物は出品してません。 また、売ったお品物の購入当時のレシートは保管してなく、定価を忘れているものもあります。 ネット購入した物は、購入店舗から履歴が見れるので金額の確認は出来ます。 現時点で送料や手数料引いて30万以上の売り上げがあります。 当方は不用品を出品していた感覚なのですが、頻繁にメルカリやヤフーフリマ等を使用しており今後も使用するつもりです。この場合でも確定申告をしなくてはならないのでしょうか? アドバイスを頂けたら幸いです。よろしくお願いします。