スタートアップ支援 Gemstone税理士法人が回答した質問一覧

  1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 質問一覧
  4. スタートアップ支援 Gemstone税理士法人が回答した質問一覧
回答者について詳しく見る >

7862件中7001-7020件を表示

  • シンガポールで保有しているアメリカ株の配当金の税金について

    現在シンガポール在住でシンガポールの証券口座でアメリカ株を1000万円ほど保有しています。シンガポールではアメリカ株の配当への課税はシンガポール側はゼロですが、アメリカ側で30%徴収された金額が手元に入ってきます。 来月から日本に帰任しますが、このシンガポールで持っているアメリカ株を継続保有して配当を得た場合、日本でも確定申告が必要になると理解しています。 この時にシンガポール側ではすでにアメリカ側で30%の税金が徴収された額が入っていますが、ここからさらに日本側の約20%の税徴収となるのでしょうか? それともすでにアメリカ側の30%徴収されているので日本側の徴収なしということはありえるのでしょうか?  シンガポールの証券会社に問い合わせたところCustodian Acountなのでアメリカ側での自動徴収は免れないとのことでした。 よろしくお願いします。

    • 青色申告特別控除前の所得金額が18万でした。 貸借対照表と損益計算書は記入する必要はありますか?

      青色申告の書類作成中です。 青色申告特別控除前の所得金額が、18万でした。 この場合は貸借対照表と損益計算書は記入する必要はあるのでしょうか? 青色申告承認申請書では複式簿記で提出する方にチェックしてます。

      • 未開業時点での経費分の還付請求について

        会社員の副業で個人事業主を計画中です。開業届は未提出ですが、事業の為の経費が発生しており令和3年度の確定申告で、発生経費分を赤字計上、給与天引きされている税金からの還付を受けたいと考えていますが、具体的に何をすればいいかわかりません。教えていただけますでしょうか。

        • 海外からの仕入で、前年に商品代金を支払い、翌年に納入された(輸入消費税もその時に支払った)場合の「棚卸し」について

          海外から美術品を仕入れて国内で販売している個人事業主です。 2021年に注文して代金を支払った商品が2022年になってから日本に到着し、その際に輸入消費税を支払ったようなケースについて、棚卸しの仕方が分からず困っています。 この商品は、2021年中に仕入れたものとして、期末商品棚卸高(及び2022年の期首商品棚卸高)に計上すべきでしょうか? その場合、未徴収だった消費税額はどのように反映させればよいですか?

          • 副業をしている場合の勘定科目について

            本業で会社員、副業でクリエイター業をしています。 開業届の提出をしていない場合、 収入を記入する際のはどの勘定科目にするのが良いでしょうか?

            • 生命保険解約の所得税申告

              生命保険を解約し、解約返戻金を受け取りました。 解約日から送金日までに1週間あり、遅延利息が発生したため、解約返戻金と合わせて受け取りました。 受取った遅延利息は、一時所得になるのでしょうか? (又は、雑所得ですか?)

              • 家賃収入の初年度経費について

                以前、居住していたマンションの家賃収入に、関連する経費について質問です。 マンションは、数年前に購入し、 住んでましたが、昨年転勤により転居したため、 マンションを貸すことで家賃収入を得ています。 今年がはじめての確定申告となるのですが、マンションの購入時に発生した諸経費(不動産取得税や、仲介手数料など)は、 経費に含めることができるのでしょうか?

                • 副業の住民税申告について

                  住民税申告が初めてのため、教えていただきたいです。 会社での収入分は記載せずに、住民税申告は副業分のみ記載の上、申告で問題ないでしょうか。 【補足】 副業で収入があったのですが、20万円以下のため確定申告は不要かと思います。 また、ふるさと納税と医療費控除は確定申告で行う予定です。

                  • 住宅ローン控除申告(初年度)で副業が会社にバレない方法

                    現在、①サラリーマン(本業)+②飲食店でアルバイトをしており、以下の所得となります。 令和3年分 給与所得 ①875万円 ②35万 ❇︎アルバイト分は毎年、確定申告をしており、住民税は自分で納付を選択し、会社にはバレていません。 令和3年6月に4,400万円の戸建てを購入し、確定申告期間に住宅ローン控除申請を税務署で実施します。 質問は以下2点です。 ①申告は、これまで通りアルバイト分の確定申告を行い、その後に住宅ローン控除申請を行う手順でしょうか。 ②住宅ローン控除に添付する源泉徴収は本業分だけで良いのか。 住宅ローン控除申請で副業が会社にバレない手順を教えてください。

                    • 処遇改善補助金の消費税

                      処遇改善補助金を受けた場合、これは消費税は非課税ですかそれとも対象外ですか

                      • 家具、じゅう器、衣服その他の資産で政令で定めるものについて

                        家具、じゅう器、衣服その他の資産で政令で定めるものについて、30万円以上のものとありますが、 パソコンや測定器(自分で身の回りものを修復するのに使用)などが不要となり、個々で売却したものが、30万円を超えると確定申告が必要なのでしょうか?

                        • 【個人事業主の共同経営】人件費の書き方について

                          個人事業主AとBで共同経営をしており、C、D、Eを事務員として雇っています。 C、D、EはAと契約を締結していて、BはAに人件費の半額を支払っています。 この場合、Bの確定申告(青色申告決算書)では、従業員や給料についてどのように記載すればよいでしょうか? 領収書は(C+D+E)÷2の金額でまとめています。

                          • 「賃貸更新料」の申告書の記入場所が分かりません。勘定項目の支払手数料なのか、地代家賃の「更」なのか…

                            青色申告書の件です。 「賃貸の更新料」を勘定項目の「支払手数料」に入れたのですが、申告書に「本年中の賃借料・権利金等」という項目がありました。 この項目の中に「更」があるのですが、ここにも更新料を入れるのでしょうか? ここにも入れると更新料が2重になってしまうので、両方ではないと思ったのですが… 正しい申告書への記入方法をご教示頂けますと幸いです。

                            • 白色申告、同棲中の彼女(内縁の妻)に給与を渡している場合の経費

                              今年初めて白色確定申告をする個人事業主です。同棲している彼女(住民票上は内縁の妻)に経理や雑務を手伝ってもらって毎月3万円の給与を渡しています。 彼女は無職で、他に収入はありません。 年間で36万円の給与支払いとなりますが、経費にできますか? 1日2時間、20日勤務としています。

                              • 株の損益通算について

                                一般口座で損失、特定口座で利益、損益通算するとマイナスになります。ネットで確定申告したいのですが、やり方を教えて頂けませんでしょうか?どうぞ宜しくお願い致します。

                                • 個人事業主で住宅の一部を事務所として使用している時の控除について

                                  個人事業主で住宅の一部を事務所として使用している時光熱費及び固定資産税の一部は経費になりますか。知人は50%を経費にしています。

                                  • 副業を会社に知られたくない

                                    今回、確定申告を頼んだ税理士から 「ただし、住民税に係る書類として、確定申告をするとその申告内容に基づく所得総額が記載された書類が特別徴収を行う会社に届く仕組みになっているため、会社に給与以外の所得があるということを知らせないようにするという方法はないとご理解いただければと思います。」 との回答を頂きました。 給与所得⇒特別徴収 雑所得⇒普通徴収 としていただく手配は出来た様なのですが、「総所得」自体を会社に知られなくする 術は無いのでしょうか?

                                    • 任意継続した社会保険料控除について

                                      長年勤めた会社を辞めて初めての確定申告でお尋ねします。私は令和2年12月で選択定年し現在は無職です。国保と比較したらほぼ変わりなかったので前職の任意健康保険継続中です。主人は毎年白色申告しております。今回の確定申告で主人の社会保険料に私の任意保険料(納付証明あり)と国民年金を社会保険料控除として記載してよろしいですか?令和3年は失業保険150日と数日だけバイト7万位の収入(徴収税額2千円位)バイト先からの源泉徴収票あり。長年主人の白色申告書作成はしてますが私自身が会社任せだったので主人の申告書に配偶者が初めて存在するので戸惑ってます。主人の収入から私の社会保険料は支払ってもらってますが国民年金も引き落とし口座は私名義だし、どの範囲まで社会保険料控除を記載していいのか、私自身も還付申告した方が良いのか、回答よろしくお願いします。

                                      • 事業復活支援金の法人成り特例について

                                        事業復活支援金を法人成り特例で申請予定です。2021年6月に法人成りしたため、6月から12月までの事業収入証明を提出しなければなりませんが、まだ税理士と顧問契約をしていないので、税理士の署名がありません。税理士の署名が必要と有りますが、この場合どうすれば良いですか?申立書を提出すれば申請可能でしょうか?アドバイスお願い致します。

                                        • 分割支払いが残っているPCの業務転用する場合の経費

                                          今回初めて白色で確定申告をします。 2020年4月に29万円でPCを購入し、毎月27日に8,200円の支払いがあります。 このPCを業務転用とし、経費にしたいのですがどのように書けばいいでしょうか。 購入日は2020年4月29日(支払い開始は6月) 転用日2021年1月6日 転用日までに支払った額58,760円 転用日時点での支払い残額233,400円