光熱費の質問一覧

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  • 一人法人で自宅を本社にしているときの電気代など

    よろしくお願いします 一人法人を経営しています、会社の本社は自宅(賃貸アパート)で普段も自宅で仕事をしています さてここで水道光熱費についてなのですが 電気代は仕事つまり会社でも使っているので、その分をいくらか会社の経費にしたいのですが そもそも法人には個人事業主のように按分という考え方は無いというのも見ました 質問 やはり法人の経費にするのは難しいでしょうか

  • プライベート銀行口座を開業後に事業用口座として登録

    2025年2月に開業した個人事業主です。開業のタイミングで事業用口座を一つだけ作り、その他の元から持っている口座は分かりにくくなりそうなのでfreeeには登録していませんでした。 ですが、光熱費や通信費や事業に関する会費など、経費になるものもプライベート口座から引き落としされていたので、2026年からは事業用としてfreeeに連携しました。 この場合、今年連携したばかりの口座に関しては、2025年の開始時の銀行残高の登録求められますが、0でいいでしょうか。 それともプライベートで使っていたとしても残高は入力した方がいいでしょうか。 どうぞよろしくお願い致します。

    • 開業前の経費について 修繕費、処分費、光熱費

      昨年の3月より開業。 以前住んでいた家を貸家としました。 開業前に壁紙の張り替え、網戸の交換などの修繕をしました。原状回復のため また、家にあったものを処分した費用や貸すまでに支払っていた光熱費。 上記のようなものはすべて開業費に含めることは可能なのでしょうか。

      • 副業の確定申告 家事按分/現金マイナスについて

        副業分の所得について今年初めて青色申告を行おうと考えております。 開業届は二年前に提出済みです。 現状事業用の口座やカードを作っていないため、売上や経費が発生した都度、取引登録をしています。 家賃や水道光熱費はfreee会計上で家事按分登録を行なっているので、一旦全額を「現金」口座から支払った形で登録をしています。 freeeの確定申告を進めていくにあたり、家事按分はきちんと出来ているようなのですが、現金がマイナスになってしまっているとアラートが出てしまいます。 この場合の解決方法を知りたいです。 freeeの家事按分機能を使わず、自分で計算した家賃、光熱費のみ取引登録を行ったほうがよいのでしょうか? それともこのアラートは無視して進めてしまってよいでしょうか。

        • 傷病手当について

          精神的な問題で働けず、傷病手当を申請することになりました。 ① ハンドメイド品、過去に作成していたもの ② ハンドメイド品、リハビリ(同じものへの集中や日中起きている為、趣味を楽しむ)のために休み(休養)期間に制作したもの ③ 不要物 (日用品や趣味物) のフリマ出品による収入はやはり不可になることが多いのでしょうか? ③については、古物商許可証が必要になる仕入れて出品でなければ基本的に引っかからないと見かけました。 ハンドメイドに関しては過去に作成したものであっても基本的に時間や収入に関わらずほとんどが仕事としてカウントされると見ました。 生活がギリギリ、家の整理もあり既に出品しているものは取り消ししておいた方がいいでしょうか? 昔から好きなこと、時間をかけてそれでも休み休みやれることでリハビリも兼ねてやれる時に1時間程度ならやってみてもリフレッシュにいいのでは?となりました。 20代で二人暮らし、介護をしており貯蓄はありません。 ハンドメイドの収入を計算しても、基本的には材料費+送料、出品にかかった手数料などを引くとほとんどが赤字で月の収入(+になる金額)は1.2万もありません。過去に溜めていたものを一気に出した時でも4万弱でした。 保証される場合の金額+ハンドメイド収入でも現在の月額にはいたりません。 それでもやはり働いた収入が出るので不可でしょうか? アンケートなどの単価の安い時間の短い物なら考慮されることが多いとみました。それでは食費や光熱費、日用品(ナプキンやオムツなど必需品)を買っていられなくなります。

          • 仕分けについて

            美容室なんですが 店舗は閉店して  新たな場所を時間で借りて営業しています。このタイムシェア代は家賃として計上して大丈夫ですか? また、事務所としてマンションの一部屋を使用するようになりました。 家賃の一部 経費として計上できるのでしょうか?光熱費ふくめ。

            • 開業にについて。

              フリーランスで今年から仕事を始めました。自宅で仕事をしています。水道、光熱費、通信費や、サブスク代などは何ヶ月前から遡れますか?

              • 個人事業主の記帳項目について

                今年個人事業主として初めて青色確定申告をします。 下記の勘定項目について質問があります。 事務所は自宅ですが、出演依頼をもらって様々なところでパフォーマンスをしています。 支出収入はプライベート資金で管理をしています。 1、出演先での食事代を計上することができませんが、日当で計上できると伺いました。Freeeではどのように記帳をしますか 2、領収書がないものの記帳方法は手動で登録をすれば良いですか? (サブスクに関しては海外にいたときのままなので支払い日の為替で手動で入力すれば良いですか?また、家賃や光熱費は、家事按分で支払っているのですがどのように記帳すれば良いですか?) 3、職業が音楽関係のため、依頼主のコンサートに行くことや研修を兼ねてコンサートに行きます。これは研修費に計上できますか? 4、事業による身体の負傷で使った病院や整体、リハビリ代、薬局での薬の購入したものは医療費として計上できますか? 5、化粧品は宣伝広告費として計上できますか? 6、カフェで仕事をした場合の勘定項目は会議費か雑費でしょうか?

                • クレジットカード決済の領収書

                  ネット(Amazon等)購入や光熱費、通信費等クレジットカード決済していますがすべて領収書が必要でしょうか よろしくお願いします。

                  • 水道光熱費と電気代の経費計上について

                    個人事業主として自宅を事業所としている場合、水道光熱費と電気代は経費として計上できますか? 可能な場合、その按分割合について教えてください。

                    • 固定資産台帳、来年2月の申告書提出までアドバイスについて

                      お世話になります。72歳ですが本年8月末まで嘱託社員として会社勤めをしていました。現在30年間務めた前職で企業年金の受給を受けています。厚生年金など公的年金は停止中です。9月に個人事業を開業し、初めての青色申告確定申告を行いますが、freee会計ソフトでわかる範囲で取引、按分、固定資産などを入力しています。 質問①:固定資産台帳にマンションの事業専用割合を計算(5.4畳/18.3畳)したら29.5%になり、29.5%を入力しました。しかしながら水道光熱費の按分では小数点以下(29.5%の.5)は入力できないため、30%で入力しています。割合を統一するため固定資産台帳の事業専用割合も30%にしてもよろしいでしょうか? 質問②:提出前にFreee会計ソフトの申告内容の妥当性などについて確認していただき、すべての入力の妥当性や節税可能な対策を指摘していただいて来年2月の申告書提出までアドバイスいただく場合の費用などを教えてください。

                      • 確定申告の源泉控除対象親族欄記入について

                        現在ひとつ屋根の下に世帯主の自分と扶養から抜けている社会人の子供と扶養から抜けている年金受給者の親の3世帯で同居しています。 光熱費等自分が支払っている状態なのですが、こう言う場合源泉控除対象親族欄に2人とも記入するのでしょうか? また記入した場合チェック項目や年間所得金額はどのように書けば良いのか教えて下さい。

                        • 経費について

                          恋人と同棲していて 家賃光熱費の経費計上を どうしたらいいか分かりません。 恋人名義でも経費で落とせますか? 恋人にはpaypayで〇月家賃分と 送るようにしていて paypay取引履歴は残っています。 これでも経費にできるならしたいです。 分からないので教えてください。

                          • 青色申告をする際の帳簿付けについて。業務委託契約で扶養内で入力作業をしております。

                            今年の1月から開業届を提出し、初めての青色申告です。 業務委託で入力作業等を行い、月ごとの報酬を受け取っています。報酬明細も発行いただいていますが、帳簿の付け方が分かりません。 売上は細かい作業内容ごとにすべて記帳が必要でしょうか? ある程度作業内容ごとの報酬合計でもよい、もしくは月ごとに受け取る報酬合計のみでよいなどなにか規定はありますでしょうか? また、扶養内での業務ですが、光熱費等(主人の口座から引き落とし)は家事按分可能でしょうか? 初歩的な質問で申し訳ございませんが、ご教示いただけますと幸いです。

                            • 個人事業主から法人成りした際の自宅兼事務所の経費按分方法について

                              個人事業主から法人成りを検討しています。 法人成り後も現在の自宅を事務所して兼用したい次第です。割合は面積の25%程度と想定しています。 自宅は賃貸ではなく、持ち家で住宅ローン支払い中です。 以下を経費として按分化できるか検討しておりご助言いただきたい次第です。 ※按分率は面積及び業務時間を元に計算予定です。25%程度と想定しています。 以下は個人名義で契約しているため法人名義に変更はできません。 1. 住宅ローンの支払い利息 2. 水道光熱費 3. インターネット利用料 4. 電話料金 (※法人用の端末とSIMは、個人利用とは分けて法人契約するので除外する想定) 5. 固定資産税 以下、不明 6. ALSOK等の警備費用 7. 自治体費 ※金額が小さいので無視しても良いです 上記は法人成りした場合でも経費として計上可能でしょうか。また「法的根拠」は何を用意する必要がありますでしょうか。その際税務署などにも何らかの手続きが必要でしょうか。 ※税務調査が入った時に用意すれば良いのか、事前に申請が必要かを確認したい次第です。

                              • 家事按分について(家族名義で引き落としの場合)

                                個人事業主です。自宅で作業を行っているのですが、作業スペースはプライベートで使用することもあるため、電気代・通信費を稼働時間で按分したいと考えています。 そこで質問が2点ございます。 ①現在月100時間稼働しているため、按分率を計算すると 100時間÷720時間(30日の場合)×100=13.888…%となります。 この場合、按分率は切り捨て(13%)・切り上げ(14%)・四捨五入(14%)どの方法で考えればよいのでしょうか?統一すればどの方法でも良いという情報や切り捨てるという情報があり悩んでいます。 ②電気代・通信費ともに家族名義の口座で引き落とされています。こちらを経費として処理したい場合、私の口座から家族の口座へ振り込みを行い、支払っている証拠を残した方が良いと思っていたのですが、実際振り込みを行わずに帳簿上で処理をすれば問題ないのでしょうか? 電気代の場合 借方:水道光熱費 貸方:事業主借 どうぞよろしくお願いいたします。

                                • 受注生産方式(個人事業主)の場合、売れなかった場合の材料費他は計上できないのですか?

                                  個人事業主です。まだfreeに入ったばかりで、2025年はプライベート資金で登録等行っています。 経理や会計の知識も、まだかなり浅いです。 服などをオリジナルで企画.製作し、販売する内容ですが、「受注生産方式」です。 先ずは、デザイン企画をしてから サンプル制作分と、あと残りは販売したい予定の数量分の材料を購入する。となります。 受注生産方式と言っても、材料の確保だけはその時点でしておかないと、後からだと欠品になり 材料が揃えられない事もあるので、デザイン企画が決まった時点で材料だけは購入し揃えます。 そして、注文が入ったら、商品を製作してお客様に送ります。 商品のまま、在庫として置いておくわけではありません。 商品が売れた場合、売れた分の商品にかかった金額は経費と認められるが 売れなかった場合は、単なる在庫になり経費にはならない。という様な内容の話を聞いた事があります。 それは、個人事業主で、こういった受注生産方式でも同じですか? その商品が売れなければ、サンプル制作にかかった費用も、商品分の材料も その商品の為に遣った、梱包費、送料、交通費、光熱費、通信費、家賃(家事按分したい)も すべて経費として計上できないのですか? 経理や会計の知識もまだ浅く、すみませんが ご教示頂けますでしょうか?

                                  • 地代家賃の家事按分(個人事業主、副業)

                                    開業後半年経過の個人事業主(副業)です。事業自体は人事コンサルをしており、利益率は高いものの、適切に経費申請すべき項目がわかりません。 また、以下項目の登録は実施しているものの、地代家賃の金額が最も高いが、家事按分の割合に自信を持てずに登録している状況です。尚、現在は月間副業時間(80時間)に自宅使用面積の割合をかけて算出しており、家事按分は6.9%です。相場のようなものがあれば教えて欲しいです。 また、クライアントが様々な業界の企業のM&Aを検討しており、それらの企業のビジネスモデルや最新動向を理解し、それらに対応した人事制度の構築や採用、育成戦略を企画検討しているのですが、以下の通信費に加えて、家事按分の前提の上で、日経新聞(電子情報版)やNewsPicks(経済情報アプリ)も経費登録は可能でしょうか? また、クライアント、パートナーとの会食費用を負担することがあるのですが、交際費として登録することは可能でしょうか?尚、今年は白色申告での確定申告の予定です。 ※登録項目 ・地代家賃(毎月家賃管理会社に銀行振込していますが、その管理会社を支払い先として登録して良いですか?) ・交通費(クライアント、パートナーのミーティングの為の移動) ・新聞図書費用(業務に直結する参考資料購入) ・通信費(Wi-Fi使用費、チャットgpt使用料) ・光熱費(業務に使用した電気代)

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                                      個人事業主として5年ほど飲食店をやっていて売上高が1000万円満たないくらいでやってました。そして今年から2店舗目を業務委託をして営業することになり、2店舗の売り上げを合計すると1000万円は確実に超えます。 ただ、2店舗目で得れる私の個人事業主としての収入は店舗の売り上げの10%です。私が立っている1店舗目の売り上げと2店舗目の売り上げの10%の合計なら1000万円をいかないくらいで営業もできるのですが、消費税等にかかわってくる2店舗目の「売上」とは、どこの数字になりますか? 2店舗目の契約者は私で、家賃や光熱費等は私名義です。その契約した店舗を受託者に任せて、1か月の売り上げを1度受け取り、そこから家賃、光熱費、その他経費、そして上がり金として売り上げの10%を引いた金額を受託者に渡そうと思ってます。

                                    • 副業(業務委託費)の経費について

                                      現状、 サラリーマン(給与所得)で収入があるのですが 副業(業務委託費)でも収入があります。 質問ですが ・サラリーマン(給与所得がある)が副業(業務委託費)で稼いだ場合  副業分の確定申告をする必要があると思いますが →その副業分は経費を申請できる?できない?の質問です。  (接待交際費、雑費、光熱費のエネルギー費諸々です) サラリーマンは給与所得があるから、副業で稼いだ分は経費申請できないはずでは?? 経費で申請できるのは個人事業主の特権では? と知人が言っていたので気になりました。 ご確認、何卒よろしくお願い申し上げます。

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