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個人名義の賃貸マンションの家賃を法人が払っている場合の税務処理の仕方を教えてください
1つは 配偶者所有の家の1部を事業所として 2つ目は 賃貸マンションを事業所として個人名義で契約していますが 家賃や光熱費を 法人成りしたので 税務処理はどうすれば良いでしょうか また車も2台個人名義で事業用に使用しています ご回答よろしくお願いします
- 投稿日:2022/01/05
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
派遣3年満了を機に、2021年の8月中旬から個人事業として業務委託契約をし、初めての確定申告となるため、下記質問をさせていただきたく、よろしくお願いいたします。 (なお、開業届自体は2017年に提出済みですが、実質的には8月からの収入のため初めての確定申告となります。) ●概要 派遣期間:2018/8/20~2021/8/19(派遣の最終入金日:9/15) 業務委託契約(個人事業):2021/8/20~ 事業内容:WEBサイトの企画編集、コンテンツ更新や集客運用など 口座やカードなどは個人で使用しているものをそのまま事業でも使っています。 ●質問 ・いつからを対象とするのが適切か? 1/1~、8/1~、8/21~など ・派遣時にテレワークでかかった経費を計上可能か? 4月までは交通費という形で光熱費などの手当て代わりに支給があったが、5月からはなくなり、通信費や光熱費が自己負担となった。 ・業務委託期間前に学習のための本やソフトの購入費を経費とすることは可能でしょうか。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2022/01/03
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:3件
何もわかりません。個人事業主になる為に私はどうしたら良いでしょうか。
今まで無職でしたが、2021年から1月からインフルエンサーとして収入を得ることが出来るようになりました。(それまでは親の扶養内でアルバイトしかしたことがありません。) 2021年1月から2021年12月までの収入が、扶養を抜けなければいけない額になってしまったので、扶養を抜けて個人事業主になります。 まず初めに何をしたら良いでしょうか? ・コスメのレビュー投稿をするインフルエンサーです。 ・2021年1月から今現在一人暮らし。貯金で生活していました。(光熱費、ワイハイ、家賃などは経費になりますか?) ・1日に4〜5個の記事を作成していて、一つの記事にかかる時間は1.5時間程度です。5畳くらいのスペースを使って撮影をしています。 ・2021年間の収入は今月含めて予想すると160万円弱で、経費に出来るようなレシートは12月分しか取っておいてないです。(扶養を抜けるまで稼ぐことができるとは思わなかった) ・青色申告というものをしなければいけないということまでは分かりましたが、いつまでにどこにいけば良いかなどよくわかりません。 これからものこの仕事で頑張っていきたいと思うので、 まず私は何をしたらよいか教えて頂きたいです。 宜しくお願い致します。
- 投稿日:2021/12/26
- 確定申告
- 回答数:1件
友人とルームシェアしており、私はフリーランスエンジニアとして自宅で働いております。 家賃は友人の名義になっており、翌月に家賃、光熱費、食費などのわたしの負担分を友人に送金しております。 この場合の帳簿に記載する地代家賃計上日は、友人の口座から家賃が引き落とされた日(=家賃が発生した日) なのか、わたしが翌日にまとめて送金した日なのか、どちらになるのでしょうか。 税務署に問い合わせた際には、口座引き落としのあった日で未決済取引として登録し、その後送金したときに決済登録すれば良いと教えていただきましたが、そうではないというご意見も他でお見かけしたため、理由なども合わせて教えていただけますと有難いです。
- 投稿日:2021/12/12
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件
今年から持家(一軒家)で個人事業を営み始めたものです。 口座は事業用口座と個人用口座の2つ所持しています。 光熱費などの家事関連費は個人用口座から引き落とされており、全て経費用と個人用で按分して仕分けております。 つい最近光熱費(というより家事関連費全般)について、個人用口座には事業外収入(年金など)しか入金されないのに、光熱費を経費分も負担して支払っているのに違和感を覚えました。 このような場合、光熱費の経費分は事業用口座から個人用口座に振り込むものなのでしょうか?ネットで調べてみたのですが、納得できる解答が見つからず困っています。アドバイスいただけたら幸いです。よろしくお願いします。
- 投稿日:2021/12/09
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:5件
一人暮らしの大学生です。アルバイト代が103万円を超えてしまいました。親に住民税がかからないようにすることは可能でしょうか。
一人暮らしの大学生です。今年のアルバイト代が103万円を超えました。親に住民税がかかってしまうと思うのですが、勤労学生であれば上限が130万円まで増えると聞きました。 質問1) 勤労学生控除を受ける場合、どうすれば良いでしょうか。 また、親の収入は高い方ですが、3人兄弟でみんな歳が近く、専門学校、私立大学の学費を親が負担しています。 私たち子どもは奨学金をうけながら、仕送りなしでアルバイトをして一人暮らしをしています。アルバイト代と奨学金から家賃、光熱費、食費を賄っています。 質問2) 親の収入は高い方ですが、こうした状況から、勤労学生であると判断されることはあるのでしょうか。
- 投稿日:2021/11/23
- 給与計算・年末調整
- 回答数:2件
お世話になります。個人事業主で、自宅を事業所登録しています。 開業費に含める水道光熱費、携帯代通信費の計上の仕方についてお伺いします。 開業費は、開始残高設定のところで、内訳を入力できると思うのですが、その場合、これらについては家事按分をした上での金額を登録する必要があるのでしょうか?それとも、家事按分を設定していれば開業後の入力と同様に全額を入力するのでしょうか? 教えていただけると幸いです。 よろしくお願い致します。
- 投稿日:2021/11/17
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件
お世話になります。 個人事業主で、自宅を事務所登録しているため、光熱費など家事按分を登録したところなのですが、その計上についてお聞きします。 freeeにて家事按分率を登録し、取引登録で支出を全額でまずは登録しました。 登録したら、その都度、家事按分一覧のところの「再計算」を押す必要があるのでしょうか? それとも確定申告時にまとめてやればよいのでしょうか? ただ、試しに再計算を押してみたのですが、、損益レポートの金額は按分する前の全額で表示されております。そうなると、実際の金額とは違いますが、どのように理解するのが1番いいのでしょうか? アドバイスいただけますと幸いです。 よろしくお願い致します。
- 投稿日:2021/11/17
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
今年戸建住宅を購入したのですが、申告の方法が知りたいです。 自分が個人事業主であるため、ローンは妻名義で組んだのですが私の確定申告に家事按分で経費計上することは可能でしょうか。 光熱費の支払いも妻名義ですが、こちらも同様に家事按分で仕事場として使用している分だけ経費計上することは可能でしょうか。
- 投稿日:2021/11/12
- 確定申告
- 回答数:1件
住まいの実家の住所で登録し、個人事業主として働いております。 光熱費全てを父親名義で支払っていますが、 光熱費ガス代水道代は事業で使っているので家事按分をして計上可能でしょうか? 親名義の支払いだと計上は不可なのでしょうか?? また、事業兼用で使っている携帯代金についてですが、こちらはどのように計上するのがよろしいのでしょうか? また、これらの経費は開業費としても計上可能なのでしょうか? まだ始めたばかりで、基本的な質問で申し訳ないてます。 ご教授いただけますと幸いです。
- 投稿日:2021/11/04
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:3件
現在、本人:個人事業主、配偶者:給与所得者として生計を一にしており、 本人は自宅にて文筆業に従事しております。 この時、自宅の水道光熱費や本人の社会保険料などについては 『配偶者』が一括して口座振替により支払いをしておりますが、 本人が支払いをしていなくても経費計上する事は可能でしょうか?
- 投稿日:2021/11/03
- 節税対策
- 回答数:2件
別荘を購入します。 その際、家事按分が可能かどうかお聞きしたいです。 [前提条件] ・個人事業主 ・ITサービス事業 ・別荘とは別に住居兼事務所(家事按分50%)の物件あり [別荘の事業用途] ・新事業、新サービス提供に伴う撮影場所として利用(スタジオ用途) [家事按分方法] ・事業用途で利用した日数÷合計利用日数 [経費算入予定の費用] ・別荘管理維持費 ・別荘光熱費 ・減価償却費 ・固定資産税 [懸念点] 事業用途として利用した分は、経費として扱えると思っているのですが、 「別荘」ということで扱うことができないということがあるかどうか気になっています。
- 投稿日:2021/10/26
- 節税対策
- 回答数:2件
お世話になります。 現在、個人事業主で飲食関係の仕事をしています。主に委託業なので、 自宅で作業をすることも多いです。 パソコンでの事務作業+試作の為に自宅のキッチンを使うことも多いです。 その場合、自宅の家賃や光熱費(電気代、水道代、ガス代)は経費にできるのでしょうか? できる場合はどのような形になり、freee登録はどのようにすれば良いのでしょうか? ちなみに、現在の自宅は実家のため、世帯主は父親です。 携帯代金については、私用の携帯を仕事の通信にも使っている状況です。 その場合も経費にできるかと思うのですが、どのように登録すればよろしいでしょうか。 ご確認いただけますと幸いです。
- 投稿日:2021/10/03
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:2件
個人事業主としてスタートする際の、開業届の住所に関して質問がございます。
長文質問となり誠に申し訳ございません。 現在住んでいる賃貸アパートを、開業届に事業所として記載し登録すると大家さんによってはトラブルの元になる、という情報を見かけます。それに際し以下3点質問をさせていただきたく存じます。 ①この場合の事業所として登録する、というのは納税地の欄に現住所を記入して、納税地以外の住居・事業所欄には何も記入せず提出した場合、住所が自宅としてだけではなく事業所としてもみなされるということでしょうか?(住所地の丸にチェックを入れていても) ②また、納税地以外の住居・事業所の欄にオフィス(バーチャルオフィス使用予定)の住所を記入し、納税地の欄は自宅住所、かつ住所地にチェックを入れれば、自宅住所は事業所とはみなされず、大家とのトラブルも発生しない、ということなのでしょうか? もしくは納税地にバーチャルオフィスの住所を記入、かつ事業所にチェックを入れ、納税地以外の住所に自宅住所を記入するorそもそも記入しなければ、こちらも同様にトラブルは起きえない、ということなのでしょうか? ③また、そもそもの話なのですが、税金回りで大家とのトラブルが発生するかもしれない、という情報もあるのですが、これは住んでいる賃貸アパートの家賃・光熱費を按分して経費計上した場合に起こりうるということなのでしょうか?開業届に記載をするだけで税金回りのトラブル可能性も起こりうるのでしょうか? 個人事業主として開業届を出す予定なのですが、現在住んでいる賃貸アパートの大家が少々この辺りのことにうるさいため、トラブルを避けたいと気持ちがあり、上記の質問をさせていただきました。色々と情報を見ていてもよくわからず、、、 ※実際には大家に情報が伝達されることが無いので大丈夫、というのは認識している上での質問です。 ※最終的には税務署等に確認すべきというのも認識しております。
- 投稿日:2021/10/01
- 会社設立・起業
- 回答数:6件
はじめまして。 去年の9月から、内職(在宅ワーク)として、パソコンを使って仕事をしています。去年は9月から12月までで、20万を超えなかったので、申告しなくていい、とのことでした。 しかし、今年は月6万〜8万ぐらいの収入があり、確定申告をしなければなりません。 旦那は会社員で年収が380万ぐらいです。私の収入が平均7万だとして、今年、84万ほど稼ぐ、と仮定した場合、私は扶養から抜けることはないでしょうか?ネットで調べていたのですが、白色申告?だと控除というものが10万、残りの所得に対して、税金がかかる、とあったのですが、いくらぐらい払わなければならなくなるのでしょうか? 旦那の税金は高くなったりしないでしょうか? 経費として、家賃や、光熱費などを申告できるようなことが書いてあったのですが、私名義でなくても、家賃は経費としておとせるのでしょうか? 長々とすみません。 お返事おまちしております。
- 投稿日:2021/08/23
- 確定申告
- 回答数:4件
ITで法人化しております。 自宅を社宅とした場合、 以外を経費にすることは 可能でしょうか。 また計算方法があれば 教えて下さい。 ・食費 ・光熱費 ・携帯代 ・wifi代 ・水道代 ・引越し代 ※家賃は以前に質問して回答頂いております。
- 投稿日:2021/08/16
- 節税対策
- 回答数:1件