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(至急) 住宅取得等資金贈与と諸費用込み住宅ローンを併用した場合、贈与資金は頭金に充当したと認められるか
住宅価格4,000万円、諸費用200万円、ローン3,700万円、親から500万円贈与を受け、300万円を頭金、200万円を諸費用に支払いました。この場合、住宅取得等資金の非課税の対象額は500万円ですか、それとも300万円ですか? 具体的な資金移動は以下順です。 1. [贈与]親の口座→私の口座へ贈与500万送金 2. [頭金]私の口座→銀行へ頭金300万送金 3. [融資実行]銀行→売主の口座へ3700万(ローン)+300(頭金)送金 4. [諸費用]私の口座→各業者の口座へ合計200万送金(仲介・登記・融資手数料等)
- 投稿日:2026/05/30
- 税金・お金
- 回答数:1件
1ヶ月ほど前にショップで購入した商品から約100万円するカードが当たりました。今回そのカードを売却しようかと考えています。買取金額としては約80万円程になると思われます。色々調べて1枚で30万円を超える場合は譲渡所得として扱われ確定申告が必要なことは分かりました。しかし、普段からもたまに不要なカードを買取に出しており(1枚30万円を超えたことはない)、そのカードの売却額も確定申告が必要になってしまうのかが分かりません。また、レシートなども捨ててしまっているので細かい金額なども分かりません。この場合はどのように申告すれば良いのでしょうか?
- 投稿日:2026/05/30
- 確定申告
- 回答数:3件
確定拠出年金における非重複の加入期間と退職金所得控除の取扱いについて
転職前より確定拠出年金を利用しており、勤続年数より加入期間が多い状況です。 予定では現職を定年退職する際には退職一時金のみ受給。その翌年以降に確定拠出年金を一時金で受給する予定です。 この場合、退職一時金は勤続年数に基づく控除を受け、確定拠出年金一時金は非重複期間の控除を受けることは可能でしょうか。
- 投稿日:2026/05/30
- 税金・お金
- 回答数:1件
新設法人です。設立当初決算月を一般的に多い3月に設定しましたが、法人税の支払いの資金繰りから、繁忙期にあたる月に変更したいと考えました。 同時に、特定期間に売上給与共に1000万円を超える予定となりましたので、7カ月以下の短期にすることで免税期間が1期伸びることも理由の一つです。 しかし顧問税理士からは、短期決算による消費税免税期間の延長の為に決算月変更をしたとみなされ、税務署からの租税回避と指摘が入るリスクが高い。しかも1期目から決算月変更ならなおさら税務署に目をつけられる。繁忙期の兼ね合いなら設立当初に想定できていたはずと税務署に否認されるかもと否定されました。 免税期間は新設法人への制度であって、最大化することが資金繰りの理由があっても租税回避とみなされるのでしょうか。 決算月変更は節税対策として、税理士事務所のサイトや動画サイトでも見かけることがあるので、経営上の理由もあるのであれば問題ない認識でした。 一般的に決算月変更は租税回避とみなされ、上記のような理由の場合はリスクが高いので控えた方がいいのでしょうか。 役員は一人で決算期変更の手続きは煩雑ではないと考えています。 消費税免税メリットが大きい業種なのに、決算月変更を検討しない程のリスクがあるとは思っておりませんでしたので、実務上どうなのか教えて頂けるとありがたいです。
- 投稿日:2026/05/30
- 節税対策
- 回答数:4件
3月決算の中小企業です。今月(2026年5月)の定時株主総会で翌月6月からの毎月の役員報酬を30万円と決議しました。そうすると、次の定時株主総会が2027年5月なので職務執行期間中の2026年6月から翌事業年度の2027年5月までは毎月30万円の支給にしなければならないと思います。例えば業績調整のため翌事業年度の4月・5月は15万円としたら、当事業年度と翌事業年度の損金不算入額はどのように計算しますか?
- 投稿日:2026/05/30
- 法人決算
- 回答数:4件
現在アルバイトを掛け持ちしていて、年末調整も会社側が行っています。留学に行くため8月にはアルバイト先を辞め、その前にメルレでお金を少しでも貯めたいと思うのですが、アルバイトの所得が55万円以下+メルレの所得が48万円以下なら確定申告不要、メルレのみの所得であれば年間20万円以下なら確定申告不要、住民税は払わなければならない、など様々な情報を目にして理解が難しいため、説明していただきたいです。
- 投稿日:2026/05/30
- 確定申告
- 回答数:2件
会社員です。 副業禁止の会社で働いてますが、その業務外でフリーランスでの仕事をたまに請け負うことがあります。 会社には所得申告をしていません。 フリーランスの業務では所得を年間20万円を超えることはないのですが、この場合雑所得扱いで所得税は申告不要、住民税も申告不要という認識で良いでしょうか。 申告しなければならない場合、何をしなければならないかご教示いただけますでしょうか。 よろしくお願いします。
- 投稿日:2026/05/30
- 税金・お金
- 回答数:5件
管理職の方が体調を崩し(うつ病)短時間労働しております。通常8時間労働を4時間労働。朝早く来て、誰にも会わないようにして帰ります。そのため、まともに話すら出来ません。 休むようにすすめても、来ないとずっとこれなくなるからと短時間勤務しています。 この場合、給料は満額支払うものでしょうか? 管理監督者は残業代がでないように、短時間勤務でも減らされないと聞きましたが、その短時間で職務を全うしていればの話ではないのでしょうか。 病気での短時間勤務でも、管理職は全額貰えるんでしょうか?実務上トップの人なので、給料について言える人はいません。 仕事のしわ寄せが皆にきていますし、職員のなかでは、不満がてでいます。
- 投稿日:2026/05/29
- 給与計算・年末調整
- 回答数:2件
私は今大学生でバイトを3つ掛け持ちしています。 1つをメインとして、2つをサブとしているのですが、正直確定申告などよくわかっていません。 扶養控除が全部のバイト合わせて123万までということはわかります。ですがその中のサブのバイト全て合わせて20万を超えたら確定申告が必要みたいなことをネットで見ました。この解釈で合っているのでしょうか。 私はサブがまだ10万くらいなのでセーブできるのですが、確定申告がめんどくさいと聞くのであまりしたくありません。 実際のところどうなのか教えて頂きたいです。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/05/29
- 給与計算・年末調整
- 回答数:4件
研修費として経費計上できるかを教えてください。 法人で不動産賃貸業とEVステーションの運営をやっております。 設計図書を自身で描くスキルを身に着けるためにBIM(Revit)を受講しようとしております。 費用が50万円弱ほどで、研修事業者が国のリスキリング事業を活用して、受講完了時に半額返金されます。 法人の事業は不動産建築なので、研修費には該当すると考えておりますが、それでも研修費の上限などはあるのでしょうか? よろしくお願いします。
- 投稿日:2026/05/29
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:4件
私は今大学生でバイトを3つ掛け持ちしています。 1つをメインとして、2つをサブとしているのですが、正直確定申告などよくわかっていません。 扶養控除が全部のバイト合わせて123万までということはわかります。ですがその中のサブのバイト全て合わせて20万を超えたら確定申告が必要みたいなことをネットで見ました。これは本当なのでしょうか。 私はサブがまだ10万くらいなのでセーブできるのですが、確定申告がめんどくさいと聞くのであまりしたくありません。 実際のところどうなのか教えて頂きたいです。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/05/29
- 給与計算・年末調整
- 回答数:2件
設立したばかりです。ひとり社長です。 営業での訪問に使用した、建て替えた分の1か月分の「電車賃」(レシート無)と「バス」代(レシート有)は、全て「役員資金」にて、一行にまとめて旅費交通費として入力しても良いでしょうか? レシートはある分だけ添付すればいいでしょうか? 明細は別途エクセルで管理しており、 他に、日付事に「車両費」や「宿泊費」「日当」が管理されています。
- 投稿日:2026/05/29
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:4件
本日融資金額が振り込まれました。その金額を振り込まれた口座と別の口座の2つの口座に分けたいです。freee会計にどのように仕分けすれば、よいでしょうか?
- 投稿日:2026/05/29
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:4件
一人法人で軽自動車(法人名義)を普段仕事や若干のプライベートで使用しております。任意保険ですが、保険料が高いという理由だけで、数年対人対物のみ入り、車両保険は入っていませんでしたが、近年の災害や万が一の時に高額の修理費用が発生するのは避けたいと思い、近々更新に辺り車両保険も追加しようと悩んでおります。税務上や税務監への印象的に、車両保険の追加はあまり良くないものでしょうか?対人対物(4500円/月)車両保険追加(7500円/月)位の違いになります
- 投稿日:2026/05/29
- 税金・お金
- 回答数:6件
よろしくお願いします法人です ある建物を事務所用として購入しました この建物にリフォームなどをするのですが その際、最初から前の持ち主が置いていったゴミが大量にあり(いわゆるゴミ屋敷的な) その処分費に200万円くらいかかります これはこちらで払うことは了承しているのですが この200万円は固定資産(建物)の一部になるでしょうか
- 投稿日:2026/05/29
- 法人決算
- 回答数:4件
今年の3月末に国家公務員を依願退職したのですが、今年分の確定申告をするときに年収を証明するのに必要な書類は源泉徴収票で可能でしょうか? また、もし課税対象額まで余裕があるのならばアルバイトもやりたいと考えていますが、いくらまでが課税対象でしょうか?
- 投稿日:2026/05/29
- 確定申告
- 回答数:2件
オンラインオリパ等で当てたカードを カードショップにて売りました。 1枚あたりの金額は5万未満で、複数一緒に売り、合計26万ほどでした。 確定申告した方が良いのでしょうか? 会社で働いてまして、副業扱いになってしまうのでしょうか?
- 投稿日:2026/05/29
- 確定申告
- 回答数:2件
一人法人ですが、今期のはじめに役員報酬の額と支払日の変更をして事前確定届を出しました。支払日を末締め20日払いを18日に変更しましたが、給与の口座からもろもろの引き落としが20日にあるので、事前の18日に変更したのですが、経理システム上の変更ができなかったため(いったん社員を退職させるなどの処理が必要)すぐに支払日を20日に戻しました。 支払日の変更だけなのですが、再度税務署に事前確定届の届け出が必要でしょうか? ネットで検索すると税理士に相談したほうが良いと出てきます。よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/05/29
- 給与計算・年末調整
- 回答数:1件
原発作業員としてもらった特殊勤務手当は所得税課税でしょうか
- 投稿日:2026/05/29
- 税金・お金
- 回答数:3件
【国際税務】ワーホリ滞在中のリモートワーク収入と租税条約について
はじめまして。日本在住のフリーランスです。 今後ワーキングホリデーで海外に滞在する(住民票は残す)際、いくつか税務処理でわからないことがあるため、質問させていただきます。 【私の前提条件】 ・ 滞在期間: 1年未満(9ヶ月程度を予定) ・居住形態:日本に住民票を残したまま、ワーキングホリデービザでオーストリアに滞在 ・就業形態: 日本の個人事業主。オンラインのリモートワーク ・現地での活動: オーストリア現地での就労は一切なし、現地クライアントもなし ・主な取引先: アメリカの企業 ・米国税務: アメリカのクライアントには、日本居住者として「W-8BEN」を提出済み。報酬は全て日本の銀行口座で受け取ります 【具体的な質問内容】 1 オーストリアでの納税義務の有無について オーストリア現地での労働やクライアントが一切なく、日本に住民票を残している場合でも、オーストリア国内の特定の住居に長期間滞在することで、オーストリア側での納税義務(全世界所得への課税)が発生する可能性はありますでしょうか。それとも、日・オ租税条約に基づき「非居住者」として免責され、オーストリア側では税務手続きが一切不要となるでしょうか。 2 納税義務が発生する場合の社会保険と所得税の処理について 万が一、オーストリアでの納税義務が発生すると判定された場合、「日・オーストリア社会保障協定」に基づき、日本側で「適用証明書」を発行・提出すれば、オーストリアの社会保険(SVS)は完全に免除されるという認識で合っているでしょうか。その場合、所得税のみをオーストリアで支払い、日本での確定申告時に「外国税額控除」を利用して二重課税を解消する、という実務手順で問題ないでしょうか。 3 発生・非発生それぞれの場合の現地での必要手続きについて オーストリアにおいて、納税義務が「発生する場合」と「発生しない場合(免責される場合)」のそれぞれにおいて、私が現地(税務署や社会保険局SVS)に対して行うべき具体的な手続きやアクション(あるいは受け身でいるべきか)を教えていただきたいです。 4 米国クライアントへのW-8BENの有効性について アメリカのクライアントに「日本居住」として提出しているW-8BENについて、オーストリア滞在中もそのままの状態で税法上・法的に問題がないか、ご見解を伺いたいです。
- 投稿日:2026/05/29
- 国際税務・海外税務
- 回答数:0件