税理士法人ステラが回答した質問一覧

  1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 質問一覧
  4. 税理士法人ステラが回答した質問一覧
回答者について詳しく見る >

17件中1-17件を表示

  • ロータリークラブ ライオンズクラブに対する支払いについて

    法人を設立して3年目になります。 知り合いの社長に誘われて、ロータリークラブ、ライオンズクラブに入会しました。 ネットで調べたところ、ロータリークラブへの支払い(会費、入会金)は全額交際費として計上することがわかったのですが、ライオンズクラブへの支払いについてはどの科目を使用すればいいのでしょうか。会費や登録料は交際費として登録し、その他の洋服代、引き落とし手数料等は、消耗品や支払手数料での登録でよいのでしょうか。また、消費税については課税仕入れとして登録してよいのでしょうか。

    • 役員報酬未支払い時の役員負担分と事業者負担分の処理の仕方

      売上高が想定より低いため、現在、役員報酬を支払えていません。その結果、役員負担分と事業者負担分の両方の法定福利費を、役員自身が立て替えて支払っている状況です。このような場合、どのように記帳すればよいか教えてください。

      • 該当者が二人いる障害者控除の申請について

        私は特別障害者で昨年まで障害者控除の対象でした。今年、扶養親族である21歳の息子が障害者となり、手帳を取得し一般障害者となりました。この場合障害者控除増額されますでしょうか。

        • 給与所得と雑所得があります

          106万ほど、業務委託で得た雑所得があります。 最近、会社勤務をはじめて、給与所得もあり会社で年末調整をしてもらうのですが、年末調整の欄に業務委託で得た雑所得のことも書くんでしょうか。 確定申告するし、書かずに申告してしまいました。 また、夫の年末調整に私の所得を書く欄があるかと思いますが、給与+雑所得で書くべきでしょうか。私は年収200万未満と思われ、配偶者特別控除の対象と思われます。

          • 事業開始初年度の課税方式

            事業開始初年度の課税方式は免税でしょうか? 清掃作業をやっている個人事業主です。 年収は1000万以下です。 教えて頂けると助かります。

            • 海外留学している日本人の年末調整について

              現在、国外の大学に正規留学中です。住民票は移さず、親の扶養に入っています。留学先ではアルバイトをしています。日本人留学生が海外でアルバイトをしている場合でも源泉徴収票の提出が求められますか?

              • 年末調整

                学生で103万を越えず(扶養内)に働いています。今年やっていたアルバイトは3箇所で、A店40万、B店20万、C店20万(退職済み)という割合で働きました。この場合1箇所で年末調整を出せば、確定申告はやらなくて大丈夫でふか?

                • 小規模企業共済の廃業に伴う退職金の海外在住者の所得税支払いについて

                  小規模企業共済に25年加入していましたが、海外で事業を始める事になり、日本の店舗の事業を兄弟(兄弟は新しく法人作成)に譲渡し廃業を理由に小規模企業共済の解約手続きをしました。振り込まれた金額からは所得税が引かれており、積み立てた金額よりも数十万も少ない金額でした。 積み立てた金額にプラスされる金額に税金がかかるなら納得しますが、積み立てた金額に税金がかかるのは、何故でしょうか?問い合わせしたところ、海外に在住している為と言われました。 海外転出している為、住民票も無くマイナンバーも無い為に確定申告もできません。 支払った税金分を取り戻す方法はありませんでしょうか。

                  • 開業時購入のパソコン他

                    開業費の10万以上のパソコン等の償却について。 開業費として100万、他78万パソコン、モニター等を購入。78万を固定資産台帳に記入し科目は開業費、任意償却にしていますが、フリー会計の電話サポートにて確認したところ、パソコン等は工具で処理したらとアドバイスうけましたが、任意償却できないとエラーになりました。 全部開業費にいれてもいいのでしょうか。 正しい処理を教えてください。

                    • 経費精算について

                      ご質問です。 地方イベントがありアルバイトさんの新幹線やホテルを会社で一括購入した場合、これは経費での計上はできますでしょうか。 ご教示いただけますと幸いです。

                      • 海外居住者(個人事業者)への役務委託費支払いに関する税務処理

                        個人事業主(開業しているインボイス事業者)です。海外居住の個人事業者にコンピュータプログラム作成を委託しようとしています。質問が2つあります。①消費税は非課税のようですが、国内の免税事業者への支払いと同じような8割の仮払消費税計上の特例措置を適用できますか。②所得税の源泉徴収が必要なのでしょうか。委託金額は毎月2万円程度です。よろしくお願いします。

                        • 在庫の金額の辻褄が合わない場合の対処法

                          小規模な塗装屋(法人)をやっています お恥ずかしながら、今までは材料の棚卸しを適当にやっていました 前期末の材料の金額が5万円で申告しました それで、今期は30万円材料を仕入れました 今期はしっかり棚卸しをやることにしたら在庫金額が50万円ありました すると辻褄が合わないことになりますが、こういう場合実務的にはどうするのが一般的でしょうか

                          • 修繕、管理費積立用の口座に送金する際の仕訳について

                            一棟のアパートを私と親族(叔父名義)で共有しています。毎月の共用部の電気代引き落としや、修繕費の積み立てのために銀行口座(叔父名義)に毎月入金(私の事業用口座より)をするのですが、どのように会計仕訳をすれば良いでしょうか?

                            • 扶養額について

                              現在の扶養は103万なのですか?

                              • 不用品に驚きの高額査定!税制上の扱いを教えて下さい。

                                普通の勤め人です。先日亡くなったいとこから、生前、「いらなかったら売るなり捨てるなり好きにしろ」と、大量のアナログレコードやオーディオ機器を譲り受けました。正直、自分には無用の長物なので、従兄の逝去を節目に売却しようと査定してもらったところ、プレミアの付いているものが多数あり(最高で一枚18万円でした)、総額で300万円以上の値が付きました。全く予想していなかったので、このまま売却したら税制上厄介な事にならないかと却って不安になってしまいました。このまま売却した場合、 ・どんな税金が掛かるのか? ・掛かる場合いくらから掛かるのか、また、確定申告が必要か? 教えていただきたいと思います。 ネットで調べたところ、一点30万円以下であれは生活動産として扱われるので非課税との記事を見ましたが、総額が大きいと何か課税されるのでは?と不安になってしまいました。正しい知識をご教授いただきたいと思います。よろしくお願いします。

                                • 経費にあげられるかについて

                                  夫婦2人ともが、各々副業で事業所得(青色申告)を取得するとなりました。 2人とも自宅で作業するのですが、この場合別事業なので家事按分は各々が行ってもいいのでしょうか?

                                  • 学生のバイトと作品販売での税金と扶養について

                                    作品販売での合計が19万円です。どのような申告をすれば良いでしょうか。また申告をして引かれる税金などを教えてください。 アルバイトは103万以下ですが、作品販売での収入を含めると103万円を超えてしまいます。扶養は外れますか?

                                    1~17件 / 17件