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今年度着工で来春3月31日引渡予定の息子への新築(延べ床174.04㎡耐震構造スエーデンハウス)資金貸付についてお尋ねします。下記に資金調達内容を。 1.母(質問者)から6200万円の貸付(竣工までに3回に分けて) 2.自己資金+銀行ローン≒3000万円 3.父からの新築祝い金が300万円頂けることになりました。 1.は相続時に清算しようと思います。今年の母からの暦年贈与は来年申告しますが、この父からのお祝い金はどのように申告すべきでしょうか?
- 投稿日:2022/08/08
- 節税対策
- 回答数:1件
あるモノづくりのプロジェクトがあります。クライアントからは、制作のための費用として900万円程を使えることになっています。この900万円は利益になるものではなく外に支払うために使うものなので、手元に残る、残すためのものではありません。 現在考えられる選択肢としては二つあり、 ひとつは、まとめて一度こちらの口座に振り込んでもらい、そこから各種支払いをする方法。 もうひとつは、一部金額のみ振り込んでもらい、あとは可能なものは直接支払ってもらうことです。 前者の方法の方がフットワーク軽く動けることや、後者の場合でもネット通販など結局自分で決済しなくてはいけないケースも多く しかし、私はまだ法人化しておらず、個人事業主なのですが、このような大きな金額を振り込まれてしまって、ぼんやりしたイメージですが消費税の関係で何か大変なことになってしまうのではないか、と心配して、判断に困っています。 課税事業者ではあるのですが、正直消費税に関する知識としてはあまりよくわかっていません。 このような金額をどのように処理するのが節税の観点では良いのでしょうか。 ちなみに例えば数万円から10万円程度の節税金額であれば、フットワークの軽さを選ぶ、などもあるかとは思っています。
- 投稿日:2022/08/08
- 節税対策
- 回答数:1件
個人事業主として配送業にてバイク(125cc)を使用しています。 バイクのガソリン代を経費にしているのですが、バイクはプライベートでも使用しています。 正確には計測していないのですが、走行距離の割合は 業務9.5:プライベート0.5 ほどで殆ど業務に使用しています。 現在、ガソリン代の家事按分は少なく見積もって業務80%に設定しています。 ガソリン代を経費にする場合、逐一走行距離を記録する必要があるのでしょうか? 日数計算だとかなり6:4ほどになってしまいます。 また、現在の高い按配比率だと税務調査の対象になり得ますか?
- 投稿日:2022/08/05
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
お願いします インボイス制度が開始した場合で免税事業者つまり登録事業者ではない事業者が発行する 請求書に関してです この場合、インボイスはもちろん発行できませんが、その際の請求書に 「消費税」という名目も入れられないのですよね?
- 投稿日:2022/08/05
- 税金・お金
- 回答数:2件
中古マンションを購入しました。 妻が自宅の一部で個人事業を行なっております。 事業使用面積は10%です。 夫のみが住宅ローンを組み、減税を受けたいと思っています。 持分は妻1:夫4です。 質問です。 ①この場合、妻のほうで建物の減価償却を経費にしたいと思っておりますが可能でしょうか。 ②仲介手数料、固定資産税の清算金も取得金額に含めてよいと聞いたのですが その場合は上記2つとも建物にかかる分のみ、加えてよいという理解でよろしいでしょうか。 ③事業使用面積が10%ですので、夫の住宅ローン減税は満額(夫の持分に対して)受けられるのでしょうか。 教えていただけますと幸いです。
- 投稿日:2022/08/05
- 確定申告
- 回答数:1件
会社を設立し資産運用でfxを始めました。 定款には「外国為替証拠金取引に関する業務」と記載しております。 資金は役員借入金です。 貸借対照表、損益計算書の表記、毎月末にする事が分かりません。 もし可能ならば会計フリーでの記載の仕方も併せて教えて頂けませんでしょうか。 ※同様の質問で、営業外収益、営業外費用としての処理方法を見つけましたが、主事業としての仕訳をしりたい次第です。 どうぞ宜しくお願い致します。
- 投稿日:2022/08/04
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
アルバイトに対して初めて給与を支払うのですが、給与の額は今月2,500円です。 月額乙欄を使用するのですが、源泉徴収額は2,500円の3.063%の76.575円なので、77円という計算でよろしかったでしょうか? よろしくお願いします。
- 投稿日:2022/08/04
- 給与計算・年末調整
- 回答数:4件
ご覧頂きありがとうございます。 子どものマイナポイントを親が受け取った場合、親の一時所得と聞きました。 では、親がポイントサイト等で貯めたポイントを、子ども名義のアカウントで受け取った場合、誰の所得になりますでしょうか? ご教示ください。よろしくお願い致します。
- 投稿日:2022/08/04
- 確定申告
- 回答数:2件
売上を計上した後,フリマアプリ(メルカリ)から私用口座に売上利益を入金し, その売上を事業口座に移した場合の仕訳については①から③かと思われます。 (以前ここの「税理士相談Q&A」で確認済み) (借方)売掛金 10万円 /(貸方)売上 10万円【売上時に計上】・・① (借方)事業主貸 9万9,800円 /(貸方)売掛金 10万円 (借方)支払手数料 200円 【フリマアプリ→私用口座に振込み】・・② (借方)普通預金 9万9,800円 /(貸方)事業主貸 9万9,800円 【私用口座→事業用口座に振込み】・・③ しかし、③の仕分けをするために「取引」→「取引の一覧・登録」で事業主貸にして登録しても仕訳形式プレビューでは、次のとおりとなってしまいます。 未収入金 9万9,800円/事業主貸 9万9,800円・・④ 「取引」→「取引の一覧・登録」→「決済を登録」で普通預金を登録し、手動で未決済取引の消し込みを行うと次のとおり③と同じ仕分けになります。(但し、自動で経理で消込を行っているため、手動での消込は行っていません。) (借方)未収入金 9万9,800円 /(貸方)事業主貸 9万9,800円 (借方)普通預金 9万9,800円/(貸方)未収入金 9万9,800円・・⑤ 一方で「ホーム」→「自動で経理」でfreeeと事業用口座を連携しているデータ(普通預金 9万9,800円)から事前に計上した①により消込を行っていますが、「取引」→「取引の一覧・登録」→「決済」では「自動で経理」で登録した普通預金が出てきません。 (「口座」→「口座の一覧・登録」では「自動で経理」で登録した消込データの内訳が間違いなく登録されているのが確認できます。) 以上より手動で消込を行った場合は、「取引」→「取引の一覧・登録」→「決済を登録」で普通預金が登録され正しい仕分けになりますが、自動で経理では消込を行っても普通預金が登録されず正しい仕分けになりませんがこのままでいいのでしょうか。理由として考えられることとしては、①の売上計上について便宜上一つだけ記載していますが、実際は複数になるためではないかと考えております。
- 投稿日:2022/08/04
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
積み立てNISAや投資信託を相続する場合、例えば相続時価格が1000万円であり、その後運用し1200万になったとする。1000万円を自分の特定口座に移した際に相続税、その後200万円分に譲度益が出るのでしょうか。
- 投稿日:2022/08/03
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:2件
売上を計上した後,フリマアプリから私用口座に売上利益(9万9,800円※手数料200円)を入金し,その売上を事業口座に移した場合の仕訳については①から③かと思われます。 (借方)売掛金 10万円 /(貸方)売上 10万円【売上時に計上】・・① (借方)事業主貸 9万9,800円 /(貸方)売掛金 10万円 (借方)支払手数料 200円【フリマアプリ→私用口座に振込み】・・② (借方)普通預金 9万9,800円 /(貸方)事業主貸 9万9,800円【私用口座→事業用口座に振込み】・・③ ※本来は,③の仕訳は不要ですが,次を理由に記帳を行っています。 ・事業での収入と支出によりやりくりできているか客観的にわかりやすくするために整理したかったこと ・「未決済取引の消込」を行うこと 私用口座から事業用口座へ売上金(9万9,800円)が入金される際,事業用口座をfreeeに連携しているため「ホーム」→「自動で経理」→事業用口座に振り込まれたデータ(9万9,800円) があがってきます。 このデータの「未決済取引の消込」で①により消込を行おうとすると手数料200円分の差額が生じてしまいます。 この場合,「未決済取引の消込」の「差額調整」を行えばいいのでしょうか。
- 投稿日:2022/08/01
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
適切な補助金申請についてアドバイスが欲しい・法人化をめざしている。
開業して二年目の個人事業主です。 業種はWeb(アプリ)デザインとオリジナルジュエリーのオンライン小売です。 確定申告などはfreeeさんのアプリのおかげでなんとかやれていると思います。 ①インボイスのこともあり来年か再来年度の法人化をめざしています。 具体的には会社で住居を借上げ、社宅として自分が使用したいです。 買い付けなども出張費としてまかなえたらすごく助かるので。 ②適切な補助金のアドバイス・申請補助をお願いしたいです。 ジュエリーの特性かと思いますが、膨大な広告宣伝費についてなにか使えるものはありませんでしょうか?コロナ補助金は商工会議所の方にアドバイスもらって自分で申請し採択となりました。 上記二点についてご協力おねがいできるものでしょうか? どうぞよろしくおねがいします。
- 投稿日:2022/08/01
- 融資・資金調達
- 回答数:2件
今月から委託販売を開始しています。 今月の明細書をもらったら 売上金と消費税を分けて計算されていることがわかりました。 ●明細書のイメージ ・総計 売上金|手数料|差額|消費税|振込手数料 1100 |143 |957|76 |330 支払金:703円 (売上金+消費税-手数料-振込手数料) ・明細 日付 売上金|手数料 |支払金 7/10 500 |65 |435 7/11 600 |78 |522 ↑税抜き金額 ※総計に消費税額が表示されていて、 明細には消費税が表示されていない。 ※消費税は、売上金の消費税と手数料の消費税を合算しているようだ。 (計算法は不明なので推測です) 質問として3点 ①日々の売上金の登録内容をどうしたいいか? 明細に消費税額がないためどうしたらいいか分かりません。 ②売掛金の消し込みの際、消費税分の金額をどう扱ったらいいのか? 消費税はプラス仕訳なのか勘定科目をどうしたいいのか (手数料はマイナス仕訳すればいいと思いますが) ③日々の売上金登録はせずに総計だけを登録することは可能なのか? 既に日々の売上金として登録しています。 長文ですみませんがよろしくお願いいたします。
- 投稿日:2022/08/01
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:3件
今年3月末で会社員を退職し、現在失業保険給付申請中でその間単発の日雇い仕事+趣味の延長から始めたスニーカー・玩具などフリマアプリ等を通しての転売をしています。 お聞きしたいのは、下記の点です。 1. 会社員時代の転売取引額は約300万(所得はもっと少なくなります)ですが、コレクションしていた2021年以前に購入したスニーカーで不要になった新品物の転売だったのですが、私物の取引は申告は不要との事ですが、退職後の転売で合計約1,500万ですが会社員時代のものも私物であっても取引に計上しないといけないのでしょうか? 2. 質問1内の会社員時代の売上計上が必須の場合、商品購入は2021年以前のため、仕入高等の計上はどのようにしたら良いのでしょうか? 補足: 恥ずかしながら商売として始める予定は無く初めて今に至ってしまったため、今色々調べている段階です。本来であれば青色申告のために開業届などを事前にしておいた方が良かったかと思いますが、もう本年分の申告では間に合わないと思いますので、雑所得での申告になるかと思います。 現在会計ソフトはfreeeを使用して管理を初めています。 取引額が大きくなってしまったので今は転売活動はストップしています。 今年分の転売取引額(会社員時代の活動を含める場合)合計売上高:約2000万、所得は約300万未満の予定です。 上記質問と合わせて、これからどのように確定申告に向けて準備したらよいか、私の場合はどの申告方法が一番良いのかなど、恐縮ですがご教示頂けましたら幸いです。 宜しくお願い致します。
- 投稿日:2022/07/31
- 確定申告
- 回答数:1件
スポーツ用品の小売店で働いてるものです。 通常、自分の働くお店で自分が社員割引で購入する場合、販売価格の30%引きになり、友人や知人などに販売する場合は、20%引きで販売しております。 例えば、双方にも許可を得て、店頭販売価格¥10,000(税込)の商品を 社割の¥7,000(税込)で購入し 友人に¥8,000(税込)で販売したとします、この場合、友人への領収書はどのようにしたらいいのでしょうか? 友人宛に¥8,000でお店の名前で発行するのは何か法に触れるのでしょうか?
- 投稿日:2022/07/30
- 税務調査
- 回答数:1件
社割で購入し、友人割引で販売した時の領収書について質問です。 スポーツ用品の小売店で働いてるものです。 通常、自分の働くお店で自分が社員割引で購入する場合、販売価格の30%引きになり、友人や知人などに販売する場合は、20%引きで販売しております。 例えば、双方にも許可を得て、店頭販売価格¥10,000(税込)の商品を 社割の¥7,000(税込)で購入し 友人に¥8,000(税込)で販売したとします、この場合、友人への領収書はどのようにしたらいいのでしょうか? 友人宛に¥8,000でお店の名前で発行するのは何か法に触れるのでしょうか?
- 投稿日:2022/07/30
- 税務調査
- 回答数:1件
海外から日本へ帰国。海外の企業から業務委託で日本の口座に毎月支払いをもらう場合の税金対策、必要書類等で知っておいた方がいいことはありますでしょうか?
現在オーストラリアに住んでいますが(7年在住、永住権保持、来月日本へ帰国予定で、今後は日本で暮らしていこうと考えています。 日本に帰国後も、現在のオーストラリアの雇用主より引き続き働いてほしいと言っていただいたので、日本で在宅勤務で働く予定です。この雇用主はオーストラリア国内にて食品の製造、卸しをしている会社で、私の仕事内容としては、商品注文から発送までの事務処理やシステム構築のサポートなどです。 日本に帰国後は、業務委託という形で、実際に働いた時間x時給(オーストラリアドル)の金額にて毎月INVOICEを私が発行して、会社が私の日本の銀行口座に振り込むという流れになる予定です。 平均一日8時間、月ー金勤務、この仕事以外に仕事をするつもりはありません。 このような状況で、 1.確定申告をする際に注意するべきことはありますか? 2.個人事業主として開業届を出し、青色申告ができる方がいいのでしょうか? 3.INVOICEを発行する際のフォーマットで、特に注意するべきことがもしあれば教えてください。 宜しくお願い致します。
- 投稿日:2022/07/30
- 税金・お金
- 回答数:1件
代表社員の家族の賃貸物件の一部を事務所として経費化は可能ですか?
A氏が合同会社B社の設立を予定しています。 ①A氏の親族が賃貸するマンションの一部をオフィスとして借りる契約を締結し、適正な賃料を経費計上できるものでしょうか。 ②またこの時A氏の親族は家主に対して立替支払いをしているだけで収入としては見做さない、という解釈であっていますか? さらに、もう1パターンご質問があります。 ③A氏の別の親族がマンションを所有しています。こちらを本店所在地として登記し、B社がその一部を適正な家賃で一部を執務スペースとして賃貸契約し経費計上することはできますか。 ④マンションオーナーである「A氏の別の親族」は収入となり、確定申告が必要となりますか?(A氏の別の親族は民間企業社員)。 何卒宜しくお願いいたします。
- 投稿日:2022/07/29
- 会社設立・起業
- 回答数:1件
個人事業主として、オンラインで書道教室をしています。年間の売上は1,000万円未満(免税事業者)です。売上は生徒さんからの月謝、仕入は書道用品の購入や通信費などです。 インボイス制度が始まった場合、どのような影響があるでしょうか?また、なにか準備(対策)が必要でしょうか?
- 投稿日:2022/07/29
- 税金・お金
- 回答数:2件
両親が1か以内に相次いで亡くなり、2人ともそれぞれ申告が必要となっています(相続人は子1人のみ) 初めに亡くなった父の相続の申告は相続人2人で法定相続分での申告が必要なのか、子1人が財産全てを相続した申告でもいいのかを教えていただきたいです。
- 投稿日:2022/07/29
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:3件