💡freee専門・小規模事業者に強い税理士事務所💡記帳代行・確定申告・法人決算まで対応確定申告が回答した質問一覧

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  • 法人設立に伴うバーチャルオフィスの経費計上

    法人設立のためバーチャルオフィスに申し込みました。現在は個人事業主で、一旦は個人名義でバーチャルオフィスを申し込みしたのち、法人登記が終わってから法人名義に変更する流れとのことです。バーチャルオフィスの支払いは個人名義で行ったので、バーチャルオフィス代は個人事業主のほうの経費になりますか?

  • 税区分がどれにあてはまるか

    昨日も同じ質問しましたが返答がないので。 freeの会計ソフトで荷造運賃のクリニックポスト(税込)の税区分がどれに該当するかが分かりませんので教えてください。

  • 個人事業主なんですが、

    姉妹で飲食店を2月から始めました。オーナーとお店の口座と公庫からの借りれも妹の名前で 毎月妹に20万払っています。お店の食材等だいたいは現金でその他消耗品、雑費など、地元で買えない物は、私、姉のカードで払い、家賃と、一部の食材は私の口座から支払いっています。 こんな状況で、仕分けなど基本の事からわかりません。。 妹に払っているお金も給与として出来ると聞きました。でも詳しくは分かりません。 そして私は、別会社で従業員として働いています。私も来年確定申告必要でしょうか

    • アメリカで就労していたとこに401Kの取り扱いについて

      以前アメリカで就労していた時の401kの取り扱いについてご相談しことがあります。日本在住の日本人です 背景: - 1998−2009までアメリカのIT企業で現地採用社員としてグリーンカードで就労。そのIT会社の401K(Fidelity)としてその会社の株といくつかのファンドで運用 - 2009年に退職し日本へ帰国。グリーンカードはその時に放棄。現在は日本で就労中 - 401KはW−8BENをファイルしている。59.5歳まで401Kから取り崩しはできないことは承知している(10%のペナルティ) - Fidelityには401Kのアカウント、通常の課税口座アカウント(現在未使用)があり新しくTraditional IRAアカウントをオープン済 質問:401KからIRAへのRolloverを行おうとFidelityへ問い合わせた所、401K内の自社株部分にNUA(Net Unrealized Appreciation)のルールが適用可能であるとのことなので、自社株は課税口座へIn-Kind で移動し、それ以外のファンド部分は通常のIRA Rolloverとする計画です。 この場合 - NUAを利用し取得原価部分を“雑所得“としてリタイア年に申告 含み益部分は以後数年に分けて売却して“譲渡所得“(20.315%)として申告 - In-kindでの自社株移動時 lump-sum distribution の条件を満たしている必要があるがIRSのドキュメント(https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p575.pdf)での条件は満たしていると考えるがそれで問題ないか a) 一括分配の定義 1つの税年度内に、雇用主の同種のすべての資格退職プラン(例:年金、利益分配、株式ボーナスプラン)から参加者の全残高が分配されること。 b) 分配の理由:以下のいずれかの理由で分配が行われること: 1) プラン参加者の死亡。 2) 参加者が59½歳以上に達した後。 3) 雇用者からの退職。 - 401(k)内のFund部分についてはIRAへRollover予定で、今後少額引き出しを行い“雑所得“として申告 これらの認識で確定申告は大丈夫でしょうか?

      • 仮払金の精算

        前年度の決算を終えましたが、仮払い金のー39992円を立替のまま、年度を超えてしまいました。どのような取引入力を行えばよいですか。

      • 固定資産(割賦購入)の入力方法についてご教示願います

        建築CADソフトを割賦で購入しました。以下3点ご教示願います。1_固定資産の登録は本体価格のみで割賦手数料の登録は不要か。(現在本体のみで登録済み)2_①取引登録について、本体+割賦手数料の登録方法が不明です。現在、長期借入金で本体価格+割賦手数料を合算した金額を入力済みです。2_②本体価格と割賦手数料で項目を分ける必要があるか。例_本体価格:長期借入金若しくはソフトウェア、割賦手数料:長期前払費用など。3_口座から引き落とされる割賦代金の入力方法が不明です。・本体価格の勘定項目は何か。・割賦手数料の勘定科目は支払利息でよいか、若しくは他の勘定項目として登録すべきか。

        • freeの会計ソフトで荷造運賃のクリニックポスト(税込)の税区分がどれに該当するかが分かりません。

          freeの会計ソフトで荷造運賃のクリニックポスト(税込)の税区分がどれに該当するかが分かりません。

        • 名義預金の資産移動について

          両親が名義預金として、自分の口座に定期預金を500万円しておりました。 こちらの口座の資金を両親が利用したいようで、自分の口座から両親の口座に移動させたいのですが、贈与税がかからないか心配です。 どのようにしたら贈与税がかからずに、資金の移動ができますでしょうか? また具体的にどのような証明等をしておけばよいかなどアドバイスいただきたいです。 よろしくお願いいたします。

          • 個人事業主にWebサイト制作を依頼する際の源泉徴収の要否について

            現在、自社のWebサイトリニューアルを個人事業主のフリーランス(Webデザイナー兼コーダー)に一括で委託しようと考えています。報酬の支払いにあたり、以下の点について教えていただけますでしょうか。 1. 源泉徴収の要否 - Webサイトの「デザイン作業」と「コーディング作業」を一括で請求された場合、報酬全額に対して源泉徴収が必要でしょうか? - それぞれを「デザイン費」「コーディング費」として区分した場合、どちらに源泉徴収が必要か教えてください。 2.源泉徴収率・納付期限 - 源泉徴収を行う場合の税率はいくらになりますか? - 源泉徴収した税額の納付期限(税務署への納付期限)はいつまででしょうか? 3.実務上の留意点 - 請求書の書き方や契約書への明記方法など、トラブルを避けるためのポイントがあれば併せてご教示ください。 以上、よろしくお願いいたします。

            • 勘定科目について

              お世話になります。 弊社は介護事業をしており収入は行政から貰っています。 この度弊社が関わったお客様のサービス内容にミスが見つかり、そのミスした部分の金額をカバーする為に関わった会社達で均等に割って支払う事になりました。 その際負担する金額の勘定科目が分からなくて困っています。 どなたか教えていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

              • 扶養について

                今年の一月から103万円の壁が123万円になったと学んだのですが、特定扶養控除を受けるためにはいくらまで稼いでいいのでしょうか。また親の負担が増えない額はいくらなのでしょうか。今私は19歳の学生をしております。 よろしくお願いいたします

              • 従業員の車両を業務上で使用させる場合

                従業員の車両を業務上で使用させ、車の自動車税を会社で負担した場合、 その支払金を社内処理するのに勘定科目は何になりますか?

                • 相続した土地、家屋の売却について

                  お世話になります。 平成29年9月に、母が亡くなり、 実家(父が住んでいた)につき、土地につき、母から相続を受け、 建物は、父名義だったので、贈与を受けた状況です。 その後、父が亡くなり、空き家状況ですが、この家屋を売却したいと思っています。 当時の土地家屋売買契約がないので、取得原価?がわからないのですが、 売った値段の5%しか、認められないですか? なにか、資料をつけたら、認められるものでしょうか。 そもそも、相続した土地家屋を売る場合の特例とか、所得税で空き家の特例とか、 あれば、と思いますが、時間もたってるので、どうか、わかりません。 アドバイス頂けますか。 よろしくお願いいたします。

                • 海外からの輸入について、消費税の対応など 留意点を教えてください

                  当社では一部の供給品を海外から調達しておりますが、これらの輸入時に消費税10%を支払っておりません。ただし、日本国内でこれらの商品を販売する際には、販売価格に10%の消費税を加算し、通常どおり納税しています。 このようなケースにおいて、仕入時に消費税を支払っていないため、販売時に課税売上として計上された10%分の消費税について、差引対象(仕入税額控除)がない状態となっております。このような場合、何か税額を軽減する方法や対応策はございますでしょうか。 また、仕入時のインボイスが存在しない場合、その商品が他国から調達されたものであることをどのように証明すればよいかについても、併せてご教示いただけま すと幸いです。

                  • 源泉徴収額の算定方法

                    下記の場合における源泉徴収額の算定方法を教えてください。 (1)企業名:(株)リアクター (2)社員数:社長一人 (3)社長の月額報酬額:30万円 (4)年金事務所からの標準報酬月額通知: ・健康保険:98千円 ・厚生年金保険:98千円 (5)知りたいこと: ・源泉徴収額の算定方法 ・会社としての納税額と納税方法 ・社長への報酬支払額 よろしくお願いします。

                  • 協賛金収入

                    営業活動に関する協賛金という名目で業務提携先から協賛金の入金がありました。 複数年にわたる業務提携の契約と同時に協賛金の支払いについて記載があり、解約の場合は返還もあります。 この場合、前受金とし、該当の年度分のみ収益化すれば良いでしょうか。 会計処理ですが、売上に含めて良いものでしょうか。

                    • 準確定申告する場合の 高額医療費の入力について

                      準確定申告で医療費控除を受けるにはどうしたらいいですか

                    • 学生の扶養の上限に関して

                      今年から103万の壁が撤廃され150万やら123万稼いで良いと聞いたのですが大学生で、社会保険にも入っておらず、親の扶養から外れないためには結局年間いくらまで稼いでいい事になっているのでしょうか 自身で調べたのですが、あまり分からなくて専門家の意見がお聞きしたいです。よろしくお願いします

                      • 立替金支払い時の振込手数料について

                        取引先の立替金支払をしました。立替金の振込手数料は当社が負担します。取引先に請求する立替金に振込手数料は含めずに請求しますが問題ないでしょうか?インボイスの観点からみても問題ないでしょうか?

                      • TikTokライト 確定申告

                        TikTokライトで集めたポイントをPayPayポイント等に変換することができるサービスが今あります。 例えば、アルバイト先を2つ掛け持ちしていて、その2つの合計が100万、ポイントで得られた額が2万円だとした時、確定申告はアルバイト先2つの合算だけで良いですか?それともポイントも入れなければならないのですか? また、ポイントも確定申告しなければならないとした時、得られたポイント数の証明書類はどうすれば良いのでしょうか。