🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所が回答した質問一覧

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  • 引っ越し費用の家事按分について

    本業が会社員で、副業として自宅で漫画を描いています。自宅の賃貸マンションが手狭になったので、少し広めのマンションに引っ越しをしました。漫画を描くスペースが広がり、ゆとりをもって作業できるようになりました。また、資料も床に広げやすくなりました。引っ越しに伴う費用については、漫画を描くスペース(面積比)の家事按分にしてもよいでしょうか?

    • 売上の仕分けについて

      請求書の金額から振込手数料を引いた金額が振り込まれています。 (請求書には振込手数料の金額は記載していません。) この際の仕分けについてご教示ください。 請求書の金額 100,000 実際に入金されている金額は、99,780 手数料220円 手数料は、売上日と振込日のどちらで登録するものでしょうか。 請求日:月末、入金日:翌月末

      • プリンターインクの勘定項目について

        プリンターを使用するのがほぼ直接的に商品の販売に関する事でなのですが、インクは消耗品ではなく、仕入れ高や荷作り運賃として計上できないでしょうか? (現在の主な用途:売れた商品の配送用ラベルやお客様へ添付する明細書、メッセージカードおよび商品パッケージの印刷…業務上の作業データはクラウドで管理・使用しているので出力すること滅多になく、実際の商品を製作発送する際にプリンターを使用しています。)

        • 前月請求残高について

          市販の合計請求書を使用しています。前月請求残高がある場合、前月請求残高にもインボイスが必要でしょうか?前月発行の請求書はインボイスです。

          • ポイント利用分の税区分。

            支払いに利用したポイント利用分の税区分を教えて頂きたいです。

            • エアコン取付の仕訳について

              10月25日エアコン本体12万円にて購入 10月26日エアコン取付工事実施 当日、工事費4万円支払い この場合の仕訳方法を教えて下さい(少額減価償却資産の特例を利用) よろしくお願いします

              • 勘定科目について

                レンタルサロン代の勘定科目は何に該当致しますか?

                • 輸入消費税に関して

                  よろしくお願いします 法人で消費税の計算は原則でやっています ここで今期海外からある機械を輸入し、その際輸入消費税として100万円を払いました(金額はざっくり) この輸入消費税は、納める消費税を計算する際に 払った消費税として計算上全額引けるのでしょうか

                  • 103万円、123万円の壁は会社によって異なる?

                     大学四年生です。親の扶養内でアルバイトをしているため、103万円を超えないように働いていました。しかしよく調べてみると、壁が123万円に引き上げられたと目にしました。親に確認したところ、「うちの会社は103万円を超えたらダメだ」と言われました。会社によって壁は異なるのでしょうか。 ご回答よろしくお願いします。

                    • 開業費に関して

                      1ー3月は会社員として働き、5月31日に開業しました。 1月に開業してからも使用するから、と、ドロップボックスを年間契約しました。 6ー12月分の金額を、支出として登録しましたが、 1ー5月分は開業費として計上できますか?

                      • 取引先従業員に対しお菓子を配った場合の経費計上について

                        私は個人事業主で、お客様の会社へ訪問してサービスの提供をしています。お客様の会社では、従業員同士でお菓子配る慣習があり、私も菓子を購入して主に契約している部署内の従業員さん達に対して配っています。この菓子の購入代金は、仕訳時に会議費で計上することはふさわしいでしょうか?

                        • 会社の代表が他社の業務委託を受けることについて

                          現在、個人で会社を経営しているのですが、恥ずかしながら資金繰りがうまくいっておらず、生活が困窮し始めているため、知人の紹介で、他社にて業務委託で営業職をしようと考えております。 この場合、企業間での業務委託契約を結ぶのか、 個人(私)と相手企業での業務委託契約を結ぶのか、 どちらにすべきでしょうか? 何か法律に抵触する可能性があれば、そちらもご教授いただきたいです。 自分なりに調べてみたのですがはっきりとした回答が見つからなかったので、 無知で大変お恥ずかしいですが、ご教授いただけますと幸いです。 どうぞよろしくお願いいたします。

                          • 減価償却費の修正申告について

                            法人です。前期に減価償却費を間違えて多くなっており、修正申告で別表4の加算の減価償却の償却超過額の区分の総額と留保の欄に差額を入れて提出する予定です。その場合、別表5(一)はどのように記入すればいいでしょうか? その修正申告の内容は、今期にはどう処理すればよろしいでしょうか?

                            • ヨガクラスをレンタルスタジオで運営するときの勘定項目

                              レンタルスタジオで、場所をレンタルして、ヨガクラスを運営します。 その際、レンタルスペースの費用は、何の勘定項目であげたらいいでしょうか? 時間単位で借りて、支払いは3か月まとめて事前支払いです。

                              • 事業用自動車の売却損の処理について

                                個人事業主で、自家用兼業務用の自動車を家事按分して利用してきましたが、この車を売却しました。売却額が簿価を下回り売却損が出ましたが、freee会計の固定資産売却の記帳のヘルプを見ると、損益は事業主借で処理し確定申告時に差額は元金で調整されるとのことです。 この場合、売却損を青色申告の事業所得計算における損金(経費)とすることができますでしょうか?

                                • 銀行口座から研修費の振り込み

                                  銀行口座から研修費を振り込み際の勘定科目と、入力方法

                                  • 非課税売上を課税売上としていたことによる消費税の更生の請求

                                    決算月8月、事業年度1年、業種不動産業の法人です。 非課税売上のがあるのですが、過去の消費税申告では非課税売上も課税売上で申告していたので、更生の請求を行いたいのですが可能ですか? また、申告期限は令和2年8月期が令和7年10月30日申告期限でよいでしょうか?

                                    • 不動産投資用の貸家(アパート)の仕訳について

                                      不動産投資用の貸家(アパート)を購入しました。 建物と土地を合わせた購入金額しか分からないのですが、その場合、勘定科目は何にしたら良いですか? 固定資産税評価額で、購入代金を案分し、建物・土地の金額を入れればよいのでしょうか? 回答お願い致します。

                                      • 勘定科目の選び方

                                        1人親方で建設業(主に水道業、配管工)に従事しています。この度、蛇口やパイプなどの材料を購入したのですがどのような勘定項目をつけたら良いかわかりません。蛇口はそのまま取り付けますが、パイプなどは切ったりするので加工しています。 材料をそのままある形とそうでないときで勘定項目が変わるという記事を見たもので、混乱しています。よろしくお願いします。

                                        • 扶養内での年末調整、確定申告について

                                          大学1回生、親の扶養に入ってます。バイト先をこの1年でかなり変えたので、年末調整をどこでしてもらえばいいか、源泉徴収票は全て貰う必要あるのか、確定申告は自分でしたらいいかなどが分からないのでご教示いただけたらと思い、質問させていただきます。 【今年働いていたバイト先】 ①2024年の夏〜2025年3月まで働いていたところ 今年2025年の総収入は38万程度。去年はここで年末調整をしてもらいました。ここでは今年の所得税として4000~5000円ほど取られています 円満退社なのでここと連絡はとれると思います ②2025年4月〜11月まで働く予定のところ(退職予定) 今年の総収入は20万程。11月に退職予定です。まだ在籍していて、特にいざこざなく辞めるため一応連絡を取ろうと思えば取れます。 ③2025年6月〜8月まで働いていたところ 今年の総収入は22万程。8月にいきなり除籍されたので飛んだ?クビにされた?扱いです。円満ではないのと着拒されており連絡がとれません。 ④2025年9月〜今年は在籍したままのところ 今年の総収入は12月いっぱいに貰う給料まで計算して15万ほど。当たり前ですが在籍しているのでいちばん連絡が取りやすいです。 正直所得税の分は帰ってこなくてもいいと思ってます。 今年の給料全て合わせても103万以下です。この場合④で年末調整をやって貰っていいのでしょうか? 必ず源泉徴収票を全てのところからもらって、④に提出しなければいけないでしょうか?