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売上が1000万円に近づいているのですが、超えないよう調整した方が良いでしょうか。
今年からフリーランスとして仕事を始めたものです。(インボイス登録はしていません。) 国内外のサイトに登録し、そこから案件を請け負う形で仕事をしております。 海外サイトからの米ドル収入が多く、円安の影響等もあって売上金額が順調に伸びてきています。 現時点では、売上高が920万円ほどになっており、このままのペースで行けば1年の売上が1000万円を超える可能性が高いです。 売上1000万円超の事業者の場合、消費税の支払い義務が生じると思いますが、それに伴って何か特別な手続きなどは必要になりますでしょうか。 現在はfreeeのスタータープランを使っていますが、スタータープランは消費税申告に対応していないようなので、プランのアップデートをした方が良いのでしょうか。 なお、先述の通り私は国内外のサイトで仕事をしておりますが、収入の9割以上が海外のサイトによるもので、国内のサイト(クラウドワークスなど)による収入は現時点で10万円ほどしかありません。 国内のサイトからの収入が消費税の課税対象になるのは明らかですが、海外のサイトによるものの場合、そのサイトの運営主体が海外にあり、かつ仕事の成果物が日本国内で使われることがないことから、「国外取引」に該当し、 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6210.htm 消費税の課税対象にはならないと考えておりますが、この理解で合っていますでしょうか。 複雑な内容で大変恐縮ではございますが、よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2023/10/30
- 確定申告
- 回答数:1件
私は個人事業主で、収入金額は800万円程度で経費を差し引くと所得金額は90万円程度です。出張の多い職種なので、旅費交通費300万円、接待交通費等の経費計上も含まれます。息子の協会けんぽの被扶養者として保険に入ることは可能でしょうか?
- 投稿日:2023/10/30
- 税金・お金
- 回答数:1件
小規模法人です。今期、中小企業倒産防止共済の掛け金を1年分前払いしました。全額、保険積立金として固定資産として計上したのですが、こちらも固定資産台帳の登録は必要ですか? また、その際の償却方法、耐用年数については、今期一括で処理したいのですが、どのようにしたら良いでしょうか?
- 投稿日:2023/10/30
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:6件
パートとして英語塾に週1回 病院のコールセンターに週1会社 2箇所からの給与収入があります。 給与収入額は合わせて約90万円。 そんな中、8月に個人事業主として自宅で英語塾を始めました。 個人事業主としての事業所得はスタートしたばかりで今年は約10万円です。 この状況でのご相談ですが、給与所得分はメインパートの英語塾で年末調整をしてもらい、個人事業主としては確定申告するであっていますか?もしくは給与所得分も合わせて個人事業主として確定申告1つでいいのでしょうか? 後者の場合だったら、パート側には年末調整不用ですと伝えた方が良いのでしょうか?
- 投稿日:2023/10/30
- 確定申告
- 回答数:2件
自宅の一部を知人に賃貸しているのですが、この場合でも確定申告は必要になりますでしょうか。毎月数万円程度を現金で受け取っています。
- 投稿日:2023/10/30
- 確定申告
- 回答数:4件
個人事業主でせどりをしておりますが、事業目的で購入したものを私用に使用したいのですが、経費から除外すれば問題ありませんでしょうか?よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2023/10/30
- 確定申告
- 回答数:4件
こんにちは。自宅で仕事をしているフリーランスです。 私の住んでいる賃貸では、家賃と共益費、町内会費の他に「サポートクラブ料」という料金が発生しているのですが、これをどう仕訳したら良いか分かりません。 何か困ったことがあった際に、電話で管理会社に相談できるサービスに対する料金です。 家賃と同じタイミングで支払われるので、全て「地代家賃」とまとめて仕訳をすることも考えましたが、サポートクラブ料には消費税が発生しているため、別に仕訳した方が良いと考えました。 インターネットで調べてみたところ、サポートクラブ料のような類の料金は、「支払手数料」または「保証料」とすることができるとありましたが、 私の場合、支払手数料は他の場面(報酬を銀行口座に振り込む際の手数料)でも用いているため、家事按分の計算の都合上この勘定科目は使えません。 また、freeeでは、保証料を家事按分登録できないため、こちらも難しいです。 どのようにして仕訳すれば良いでしょうか。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2023/10/30
- 確定申告
- 回答数:3件
建設業を営む個人事業主(青色申告、インボイス登録済)です。以下の受取理報酬について、それぞれ雑所得なのか雑収入なのかを教えてください。また、それぞれ消費税課税収入なのか否かも教えて下さい。 ・国会試験の試験監督を行い、試験実施請負団体から報酬を源泉して受け取った。 ・審議委員会の会議に出席し、地方公共団体から報酬を源泉して受け取った。
- 投稿日:2023/10/30
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
お世話になっております。 個人事業主です。先日、あるWEBサイトに寄稿してもらった謝礼として、5万円をある専門家にお支払いしました。この仕事はある企業(A社)からの依頼だったため、謝礼やその他の仕事の項目を含めて、A社に請求する予定です。その場合、全合計金額(謝礼を含む)に消費税をかける形でも良いのでしょうか?よろしく願いいたします。
- 投稿日:2023/10/29
- 税金・お金
- 回答数:1件
お世話になります。 フリーライター(インボイス登録なし)から消費税付の見積を頂きました。しかし、請求の際は消費税相当込みの価格で、請求書自体には「消費税」の記載をしない請求書で対応して欲しいとのことです。これは可能でしょうか?
- 投稿日:2023/10/29
- 税金・お金
- 回答数:2件
新しくオフィスを契約しましたが、下記の場合で 100%経費にすると税務調査で指摘されるリスクがあるのでしょうか。 ・新オフィスの存在は、法人登記簿にも私の住民票にも記載しない ・法人登記簿はバーチャルオフィスのまま ・新オフィスはSOHO不可 ・新オフィスは2LDKで2部屋は完全仕事用で机と椅子以外置かないが冷蔵庫とベッドも置いて終電を逃したら寝泊まりもできるようにしたい ・私の住居も妻の住所も新オフィスとは別にある ・住居は法人契約をしたので、法人から引き落とされる 新オフィスは仕事用だが、SOHO不可であることや、審査が厳しいと考えたことから、審査に会社員の妻の年収情報も記載し同居予定と記載して提出しました。本当に住まないのですが、100%経費で落として良いものか不安です。
- 投稿日:2023/10/29
- 税金・お金
- 回答数:3件
1弊社からお客様へ前受金(のちに 返金することもある)・手数料(返金しないもの)の二つの名目で請求書を出します。 2お客様から入金確認が出来たら、会計freeeのこの取引に1の請求書を証憑書類として添付。 預金/前受金 /手数料 3お客様との契約が終了し、前受金のみを返金。 前受金/預金 そこで会計freeeで3の時に弊社の預金取引が支出となっている為、証憑書類を付けるとしたら、お客様から必ず受領書の様なものが必要か、また、頂けないときは1の請求書を2の時と同様のものを添付でいいものか、(※手数料の記載がある)それとも前受金と手数料を2枚の請求書で発行すべきものか判断が出来ません。 ご教示願います。
- 投稿日:2023/10/29
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:1件
今年個人事業主として旦那が開業しました。私は週5で6時間勤務月手取り約12万ほどのパート扶養外で働いています。 このままパートを続けた方がいいか、主人の扶養に入り青色事業専従者になったほうがよいか教えて下さい。
- 投稿日:2023/10/29
- 節税対策
- 回答数:2件
今年個人事業主として旦那が開業しました。私(週5で6時間勤務月手取り約12万ほどのパート扶養外)は青色事業専従者として申告は可能なのか?可能であれば月いくらまで可能か?またパートでも年末調整はしているものの別に確定申告必要なのかどうか? このままパートを続けた方がようか、主人の扶養に入り青色事業専従者になったほうがよいか教えて下さい。
- 投稿日:2023/10/29
- 節税対策
- 回答数:3件
永小作権、小作権には相続税、贈与税、固定資産税がかかりますか? また、他人に譲渡した時は、取得税、譲渡税がかかりますか?
- 投稿日:2023/10/29
- 税金・お金
- 回答数:1件
通勤手当で非課税限度額分の記帳ついて質問いたします。 給与明細では非課税になりますが、経費の記帳には非課税ではなく、課対仕入10%での処理でいいのでしょうか?
- 投稿日:2023/10/29
- 給与計算・年末調整
- 回答数:4件
副業先が源泉徴収税を支払っている場合の確定申告と消費税について教えてください
表題の件について質問をさせてください。 お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。 <状況> ・2023年8月1日より青色申告承認申請書を出している(適格事業者登録はしていない) ・8月業務委託社員として働き報酬(65万円以内)を得る 請求書には源泉徴収税10.2%が差し引きされ、消費税が加わっていた ・同年の収入は以上で経費はなし Q1個人事業主として確定申告が必要なのでしょうか? と言いますのも、源泉徴収税を支払っているが、青色申告の控除として 免税されるものなのかわかりませんでした。 Q2消費税は自分で支払いの手続きが必要なのでしょうか? 8月の収入の場合ですとインボイス制度開始前のため、判断ができませんでした。 以上でございます、ご回答をお願い申し上げます。
- 投稿日:2023/10/29
- 確定申告
- 回答数:1件
7年前に仕事を辞めてからずっと無職です。来年の1月から10月まで思い切ってオーストラリアへワーホリへ行くことにしました。11月に帰国予定です。 その間、住民票を抜き、住民税や国保や年金を払わなくていいようにしようと思っています。 帰国後、確定申告はどのようにすればいいのでしょうか。何か必要な書類をオーストラリアで貰う必要があるのでしょうか。 オーストラリアではタックスリターンという確定申告がありますが、日本でも必要なのでしょうか
- 投稿日:2023/10/29
- 確定申告
- 回答数:1件
親の会社で働いていないのに,アルバイト代と称して振込がされている場合について
フリーターです。 来年から就職するのですが,今年までは年収を103万円に抑えるつもりでいました。 しかし,先日,母親から「今年,何度か父の事務所から振込をしたが,あれは会社のアルバイト代として支払っているから,あなたの所得という扱いになる。」と言われました。 たしかに,父の事務所の名前で私の銀行口座に何度か振り込みがありました。 父の事務所は,父が個人で経営している弁護士事務所で,社員は母親を含め2人です。 額としては,合計で13万円ほどです。 この場合,私の所得という扱いになってしまうのでしょうか。 仮に所得という扱いになってしまうとして,回避する方法はありませんか? 情報が乏しく,曖昧で申し訳ないですが,お力添えをお願いします。 両親とは別件で疎遠になっており,出来るだけ私一人で何とかしたいです。
- 投稿日:2023/10/29
- 税金・お金
- 回答数:2件
家賃の支払いを個人(プライベート)口座から落としている場合の記帳
事業用の口座を2つもっており、それぞれ個人顧客用、企業顧客用に変えています。 その二つの口座から「振込」でプライベート口座へお金を移動させて、そのプライベート口座から「家賃」「電気代」「国民年金」等を支払いしています。 この場合の記帳方法を知りたいです。
- 投稿日:2023/10/29
- 経理・記帳・仕訳
- 回答数:3件