スタートアップ支援 Gemstone税理士法人が回答した質問一覧

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8715件中4221-4240件を表示

  • クライアントから税金を頂いていない個人事業主の納税について

    在宅でwebデザイナーをしており、個人事業主で年収は1000万以下です。 (クライアントからの指示で、インボイス制度と開業届の手続き済) 毎月の請求はクライアント側から提供(指定)されている書式の請求書を使用しており、報酬欄には「税抜き」と書かれています。つまり、クライアントより税金はいただいておりません。 この場合、そもそも納税が発生せず簡易課税制度などの手続きは不要と解釈しておりますが、この認識は正しいでしょうか。 それとも、何らかの手続きをしなければ、税金を請求しているとみなされてしまい納税の義務が発生していまうことはあるのでしょうか。

    • 年収103万以下 副業20万以下について

      私は親の扶養内(103万円)で掛け持ちでアルバイトをしています。 メインのアルバイト先では年末調整、確定申告をするのですが、サブのアルバイト先は既に退社済みで源泉徴収票が送られてきました。しかし、サブのアルバイト先の支給額は交通費を含めても15万程度で、20万を超えません。この場合、103万円の扶養内で働くには、メインのアルバイト先の収入が103万円を超えなければ大丈夫でしょうか?サブのアルバイト先の払い過ぎたかもしれない所得税が還付されなくていい場合、実質123万まで稼ぐことができるということでしょうか。 ご回答よろしくお願いいたします。

      • 海外在住者、日本の会社から業務委託された場合の源泉徴収

        イギリス在住で帰化し、国籍もイギリスです。戸籍もなく日本に住所がありません。日本の会社と契約を結び遠隔フリーランサーとして働き支払いはペイパルで行われます。その際に源泉徴収義務はありますか?今回はじめて源泉徴収として天引きされており、戸惑っています。

        • 個人事業主の開始残高について

          個人事業主です。開業前に取得した建物(住宅)についてですが、こちらを事業用に10%使用しています。 この場合は、開始残高に住宅取得費用を計上するのでしょうか?

          • インボイスによる研修費について

            個人事業主同士で同じ研修先に行く場合、 私が先に交通費・宿泊費を出したのち、 後から請求する場合は相手方に領収書だけで大丈夫ですか? また、10月からのインボイスによって そういう事もできなくなりますか?

            • 所得税、青色申告制度、扶養控除について

              大学生でネット通販で同人活動を始めようと考えています。同人活動をするうえで確定申告をする際に青色申告制度をしておくと良いという情報を聞きました。所得税や住民税については自分で調べてなるべく理解したつもりなのですが青色申告制度を利用した場合に扶養控除が適用されるのかがわかりません。 前提条件として 大学生、 扶養控除から外れないようにする、 給与収入は無し、 個人事業主として青色申告制度を利用、 これらの条件で所得税を計算した場合自分の解釈で次のようになります。(給与所得や雑所得の式は解釈の確認で書いています。)  {[給与収入ー給与所得控除<55万円>=給与所得]  or  [個人事業による収入ー必要経費(ーA)=事業所得]  +  [副業など雑多な収入ー必要経費=雑所得]} =総所得金額、 →[総所得金額ー基礎控除<48万円>(ーB)]=課税所得、 →[課税所得✕税率<5%>]=所得税、 このとき青色申告特別控除はA、Bどちらかまたはその他で引かれるのかがわかりません。扶養控除の条件は総所得金額が48万円以下であると調べました。Aで青色申告特別控除を55万円引けると仮定して、同じ収入103万円経費0円の場合、雑所得で申告した場合は総所得金額103万円で扶養控除の対象外ですが、青色申告制度で申告した場合は(事業所得<103万円>ー青色申告特別控除<55万円>)となり総所得金額は48万円で扶養控除の条件を満たせるということでしょうか?それともBで引くため扶養控除の対象である総所得金額48万円が上限となり青色申告特別控除があっても意味がないのでしょうか?また所得税の計算の解釈が間違っていたりした場合はご指摘お願いします。

              • 年度途中で扶養に入った場合

                年度途中で扶養に入りました。勤務先は変わっていません。1月から3月までは社会保険に加入していましたが、4月より主人の扶養に入り働いています。勤務時間も短くなったのですが、年末調整を1月~12月までの給与所得で計算すると、130万を超えてしまいそうです。この場合、所得調整など必要になってくるのでしょうか?

                • メルカリ販売の住民税申告書の書き方について

                  例えばメルカリで10万円の売上があり1万の経費があった場合 収入金額等の雑(業務)に 10万と記入し 所得金額の雑(業務)に 経費を引いた9万と記入する と思うのですが 自分が売却したものが 生活用動産に該当するか 判別できずに困っています そこで 生活用動産に含まれるかどうかや 継続性があるのかないのか 課税非課税に関わらず全ての所得を 雑(業務)に記入してもいいものでしょうか? 全ての所得を雑(業務)にすることで いくらか住民税は増えるかもしれませんが どう判断されるかわからない曖昧な申告をしたり 無申告のまま課税されずに税務調査が来ないことを祈り続けるよりも 罰則を受けることはないのではないかと考えました ご意見をお聞かせください

                  • 海外翻訳会社の仕事について

                    個人事業主の翻訳者をしています。海外の翻訳会社からの依頼の仕事に消費税はなく日本の翻訳会社からの依頼はありません。インボイスの登録は必要ですか? また、同僚の翻訳者に翻訳を分けて作業する場合、海外翻訳会社から消費税がない報酬を受けて、そのまま人数で分けて報酬を支払う場合も消費税を追記していません。この場合は消費税は必要ですか?インボイスも必要ですか? 日本の翻訳会社から仕事の依頼があってからインボイスの登録をすることはできますか?インボイスの登録が必要な場合は、Freee会計で作成したいと思います。 ご回答よろしくお願いいたします。

                    • 自宅を事務所として会社設立した場合の経費化について

                      ①持ち家を会社の事務所にしたとき、住宅ローンを支払っているのですが経費にする方法を教えてください。 ②電気ガス水道などの光熱費については経費にする際に支払いを証明するのに必要な書類をおしえてください ③毎月口座引き落としになっているもの、自動車保険などの証明に必要な書類をおしえてください

                      • 源泉徴収について

                        3月に元いたバイト先を辞め、新しいアルバイト(翌月振り込み)を始めました。 その際の源泉徴収(扶養など)に関する金額は1月(元いたバイト先の給与)〜翌年1月(現在の12月分の給与)で考えなくてはならないのでしょうか?

                        • 【インボイス制度】旅行会社への送客手数料を合計金額から差し引く場合の請求書の書き方

                          宿泊施設の事務をしています。 インボイス制度に対応した請求書の作成方法についてです。旅行会社への送客手数料を合計金額から差し引いて請求する場合はどのように作成すればいいでしょうか。 従来の請求書では、宿泊代 110,000円 送客手数料 ▲11,000円 請求額 99,000円(税込)程度の表記しかしていません。 そもそも、インボイス制度開始後は商品の値引き等が発生する場合は適格返還請求書を作成しなければなりませんが、これは送客手数料も同様の考えという認識で間違いないでしょうか。 適格返還請求書で検索すると基本的に販売奨励金の場合の説明文しか見つからないため、そのまま流用していいのかそれとも別の方法があるのか、何が正解かわからずにいます。 ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いします。

                          • 妻に外注費を支払った場合の申告について

                            先日株式会社を設立しました。一人でやっていたのですが、忙しくなりましたので妻に手伝ってもらおうと思っています。その際に外注費として支払おうと思っておりますが、妻の方で青色申告した方がよろしいでしょうか。

                            • 役員借入金の資本への組み換えについて

                              合同会社の役員をしております。現在、BSには役員借入金100万円、資本金10万円となっております。役員借入金を資本金に振り替えたいと思っているのですが、どのような手続きが必要になりますでしょうか。必要な専門家への依頼等がございましたらご教示ください。

                              • 子の国民年金とふるさと納税の限度額

                                子の国民年金を支払うと、ふるさと納税の限度額が下がるとのことですが、各サイトの限度額詳細シミュレーションの、どの欄に入力したらよいのでしょうか。

                                • 扶養内パート130万円か103万円どちらが手取りが多いか

                                  現在パートで働いています。 社会保険の扶養に入っており 税の保険は入っていません。 夫の収入が600万円程 私の収入が120万円程です。 103万と130万どちらの方が手取りが多いのか確認したいです。 よろしくお願いします。

                                  • お酒の販売免許に関する質問です

                                    これから飲食店の立ち上げを予定しており、ワインの販売と飲食店の経営を行いたいのですが、ワインの販売と飲食店は同じ店舗や敷地の中で行っても違法にはならないのでしょうか?

                                    • 新規適用届の従業員情報について

                                      1人社長で、縦の新規適用届を出しますが、 従業員情報の箇所に、 1.従業員数(役員含む) 2.社会保険に加入する従業員数 とありますが、 2は役員含むとの文字がないですが、2も役員含んだ人数でいいのでしょうか。 よろしくお願いいたします

                                      • 新規適用届について

                                        昨年法人設立しましたが、正社員との掛け持ちで、9月末に退職予定です。 2期目から役員報酬発生するため、新規適用届と被保険者資格の届を出す予定です。 新規適用届の算定基礎届媒体作成の箇所と、賞与支払届媒体作成の箇所はどのような選択をする箇所でしょうか。 よくわからなかったため、よろしくお願いいたします。

                                        • 株式の取引について

                                          株式の取引は積立nisaも対象に入りますか?