家賃 預り金の質問一覧

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  • 会社員ですが開業届を出していて、経費についての相談です。

    現在会社員(社会保険加入)で、この度開業届を出しました。 カメラマンとして副業を行っています。 質問させて頂きたい点は以下の内容です。 ・開業したばかりで、まだ収入は多くありません。開業に伴い経費が掛かっています。 年間で見ても赤字になるかと思いますが、青色申告特別控除を使用した場合はどうなるのでしょうか? 今年の収入見込みが50万円程度です。 家賃や光熱費も計上しようと考えております。 仮に 売上(50万)- 経費(80万)- 控除(65万)となった場合は 会社員として得ている収入から差し引かれるのでしょうか? 調べたところ収入が違う為、会社からの所得は関係ないとの事だと思うのですが... そうなった場合は単に個人事業として収入がないと見做されるだけなのでしょうか? 拙い文章での記載で申し訳ございませんが、ご回答を宜しくお願い致します。

  • 社長所有の土地建物の固定資産税

    社長所有の土地建物を自身の法人会社に貸しています。 その際の固定資産税を法人会社で租税公課として経理処理したいのですが可能でしょうか 家賃については毎月発生しておりますが、固定資産税相当分加味してないです。

  • 副業(事業所得と不動産所得)の青色申告について

    現在、2つの会社から給与所得があります。 ①派遣社員から直接雇用の社員扱いで2日、時給制 ②パートとしてシフト制 その他に、ネットで中古品を販売しているのですが、品数を増やし 副業として力を入れ始めた所、売り上げが少しずつ増えています(月額数万円程度) また、今年中に現在住んでいるマンションを知人に貸す予定で家賃収入が こちらは5万円増えることになります。 社会保険の加入条件を満たしているものがなく保険料や年金、住民税など またマンションの管理費や光熱費等の負担が大きく、手取り額が大変少ないの為 青色申告をして節税したいと思っております。 上記の事業所得と不動産所得で青色申告は可能でしょうか? 事業所得での青色申告が出来る場合は、開業届や経理上の準備をしたいと思っております。 ご回答よろしくお願い致します。

    • 親族の家を事業スペースとして使用し、経費で落とすには?

      個人事業主です。現在は、賃貸にて、仕事場 兼 住居としております。 経費削減のため、賃貸から姉の持ち家に引越しを予定しています。 姉に家賃を納めて(月6万前後)、その一部を経費としたいのですが、その場合は、姉との賃貸契約が必須でしょうか。また、姉は家賃収入で申告、納税が必要になりますでしょうか。 よろしくお願いいたします。

      • 青色決算申告書の科目追加について、「保管料」を追加して構わないのでしょうか。

        商品保管のため倉庫を賃貸していますが、現在利用の会計ソフトでは勘定科目に「保管料」がないため、「地代家賃」を勘定科目として使用しています。 個人的には「保管料」を勘定科目に追加したいのですが、その場合、青色申告決算書の科目にも「保管料」を追加して構わないのでしょうか。 それとも青色申告決算書の科目には「地代家賃」があるので、これに読み替える必要があるのでしょうか。 青色申告決算書で許される科目がよくわからないので、ご教示いただけると幸いです。

        • 今月決算の合同会社代表の自己所有のマンションを一部利用し家賃を支払う際の方法

          合同会社代表社員の自己所有のマンションに節税を兼ねて家賃を支払いたいと思っていますが、短期前払費用として来期分を全額支払い今期の費用に計上するのか、今期利用した分の家賃として今期末に全額払って今期の費用にするのか、この辺りがわかりません。短期前払費用にした場合、要件の毎年継続になると、今後売上が下がって支払えなくなったりしたらとも思います。できれば今期末に今期分として今月中に1年分を払い、来期以降月払いとかにできるのでしょうか?その際の今期の仕訳はどのようにするのでしょうか? 金額は20万/年位の予定です。会社は青色申告、今期より免税業者で、代表は年末調整と個人での確定申告です。

        • 本業はサラリーマン、副業で個人事業主をしている場合の社宅の家賃の経費計上について

          本業はサラリーマンで、個人事業主として副業をしています。現在の住居は本業の会社の社宅扱いで、家賃の半分程を会社が負担してくれています。 副業は主に自宅での業務になるため、できれば家賃の一部を経費計上したいのですが、社宅の場合でも可能でしょうか? また、妻も個人事業主なのですが、光熱費(こちらは会社ではなく、電力会社等に直接支払っています)を夫婦それぞれで按分して経費計上してもよいのでしょうか? たとえば、月10,000円の電気代のうち、事業経費として私が2,000円、妻が3,000円、残りはプライベート使用分とする、といったイメージです。 ご回答の程、どうぞよろしくお願いいたします。

          • 義理の父と賃貸契約

            48歳のサラリーマンです。高齢の親に居住させるために、家をローンで購入し、住まわせています。 色々援助してもらっているので、賃料は、今までもらっていませんでした。最近、子供の学費が増え、返済が負担になってきました。親は、幸いまだ現役です。いくらか負担してもらおうと、賃貸契約を結んで賃料をもらおうとおもいます。 木造ですが築がまだ浅く、減価償却できますので、家賃や固定資産税と損益通算して、ほとんどプラスは出ないと思います。賃貸契約結んで、確定申告しても問題ないものでしょうか。

            • 【大学生】アルバイト収入103万円を超える場合の扶養について

              一人暮らしの大学生です。 簡潔に申しあげますと、 (1)アルバイトの収入が103万円を超える場合、扶養を抜けた方が良いか、またその手順 (2)4年間実家から移していない住民票をどうすれば良いか の2点です。具体的な状況は下記の通りです。 現在、訳あって休学中で、卒業を1年伸ばした形をとり、4年の後期から5年の前期(今)まで休学中、後期から復学し卒業するつもりです。 これまで家賃と学費は両親に支払ってもらい、生活費は奨学金で賄っていましたが、休学したことにより奨学金が止まっているため、アルバイトで生活費を賄っています。 現在両親の扶養に入っているのですが、今年の収入がどう考えても103万円を超えそうです。 この場合、どのような方法をとるのが良いのでしょうか? 扶養を抜けた方が良いのか、その場合どのような手順を踏めば良いのかが分かりません。 来年の春には就職するためどのみち扶養を抜けることにはなりますが、このままだと両親の税金の負担が増えますよね…? 両親は自営業なのですが、それも関係あったりするのかなと考えていたら、何をどうすれば良いのかよく分からないです。 また住民票を4年間ずっと実家のままにしており、少し調べてみたら転居後2週間以内に住民票を移さなければならないと知りました。これまでも度々不便なことはあったのですが、両親にとりあえず移さなくていいんじゃない?と言われたことを鵜呑みにしてしまって、ずっとそのままでした。こちらも併せてどうすれば良いか、教えていただきたいです。 初歩的な質問かとは思いますが、よろしくお願いいたします

              • 1ルームでのプライベートと事業との費用按分方法について

                現在、サラリーマンの傍、副業も行っているため、家賃、光熱費などの費用について、プライベートと事業との費用按分を考えています。 ただし、現在、自宅を事務所と兼用していますが、1ルームのため、事業用の部屋とプライベートの部屋を分けるなど、空間的広さによる費用按分は困難な状況です。 そこで、事業とプライベートの利用時間をベースに税務署の納得する合理的な按分方法があるか次のように考えてみましたが、現実的でしょうか? 1.家賃は1日の事業用に供する時間を計算し、24時間に占める比率により按分する。   なお、「1日の事業用に供する時間」とは平日・休日をならすため、通常の1週間をとって計算しています。 2.光熱費のうち電気料金は同様に1日の事業用に供する時間を計算するが、24時間ではなく睡眠時間7時間を差引いた17時間に占める比率により按分する。   これは家賃は寝ていてもかかるが、光熱費は睡眠中はほとんど無視できるだろうと考えているからです。 3.光熱費のうち水道料金、ガス料金については事業で特に多く使用するわけではないので、事業用の費用に計上することは難しいと考えていますが、   事業時間内にトイレに行けば、お茶も沸かして飲むわけで、少しは費用計上できるのでしょうか?   あるいは、そのような時間を事業の時間に入れること自体問題なので、逆に事業時間を減らされるのでしょうか? 以上ですが、妥当性の有無、あるいは、より現実的な按分方法などご教示いただければ幸いです。

                • 企業復活支援金の、雑収入が減った場合の計算方法

                  雑収入が減ったことにより、売り上げが減少した場合も対象ですか? それとも雑収入は計算に含まないれないので、対象外でしょうか? 法人の不動産屋です。 以前は家賃の他に、雑収入があったのですが、今年は雑収入が全くありません。 家賃収入は減少しましたが、それだけでは減少率は対象外です。雑収入を含むと対象になります。 ただ雑収入はコロナの影響で減少した訳ではありません。  この場合は対象外でしょうか?

                  • 賃貸マンションの家賃を経費に

                    私の年収を押さえるために、父の会社から給料を取らないことにしました。 会社からすると経費が少なくなるので、何か方法がないかと探しています。 賃貸マンションの家賃を会社の経費にすることが可能と聞きましたが、 会社でマンション契約をしてもらい、私が家賃を払って経費にする方法は可能でしょうか。 私は、経理全般を担っていますが、給料をもらっていないので、不可能でしょうか。 もしくは、会社の事務所として家賃を経費にする方が良いでしょうか。 生活がぎりぎりなので、何とか良い方法を探しています。 よろしくお願いします。

                    • 役員給与がゼロの時の社会保険料の徴収について

                      2021年1月から役員報酬をゼロにしています。 社会保険料の算定基準が3ヶ月の給与を見られるということで、4月から社会保険を脱退しました。 この場合1から3月に支払う社会保険料の半分は、預り金として役員の個人口座から会社の口座に振り込むという対応で大丈夫なのでしょうか? またその処理は社会保険料預り金で問題ないでしょうか?

                      • 節税対策として家内に家賃を支払い

                        社員一名の合同会社です。4月から新たな期が始まるので、節税対策についてなにか策を講じたいと思います。自宅の一室を事務所として使っています。家賃として家内に8万円/月を支払うことは有効でしょうか。もともと家内の趣味の部屋でしたが、開業するにあたり、事務所に改造しました。

                        • 海外移住

                          日本国内fx口座を利用してますが、年の80パーセントは海外で生活 納税義務は日本にあるのですが 経費だ海外移住先での fxの専用部屋(住居は別にあり)の家賃 ネット環境維持費 海外渡航費用 は確定申告の経費に計上出来るのでしょうか?

                          • 社会保険料の預り金(従業員負担分)の決算整理仕訳けについて

                            社会保険料の預り金について以下の状況での決算整理仕訳けをご教示ください。 3月20日 給与100 /預金 90             社会保険料預り金 10 3月31日 決算 よろしくお願いいたします。

                            • 不動産仲介時のお客様初期費用を預かり管理会社へ振込する勘定科目や仕分けについて

                              私は不動産仲介業を今年から営んでおります。 不動産仲介では、お客様が入居時に支払う入居初期費用を私が受取り その後物件管理会社へ振込をします。 その際の勘定科目や仕訳方法は例えば 借方 現金 10,000円 貸方 預り金 10,000円 というやり方でよろしいでしょうか。 お手数ではございますがご教授いただければ幸いです。 宜しくおお願い致します。

                            • 青色申告における地代家賃について

                              青色申告において地代家賃の内訳を明記が必要だと思いますが、現在自宅兼事務所として動いておりますが物件契約者が同居人になっております。同居人は婚姻前提の人です。毎月の賃料は100%私の収入から支払っております。この場合青色申告における地代家賃はどのように記入すればよろしいのでしょうか。

                              • 税理士に対する所得税について

                                私と社員1名で車の整備業(個人)をしています。 税理士を検討しています。 税理士に対しては所得税の源泉徴収があるとのことですが、仮に税理士と契約した場合、下記2点教えてください。 1.毎月払う顧問料の他に年1回の確定申告作成等の支払いがある場合、年1回の支払いを毎月の顧問料に上乗せして分割支払いすると、源泉徴収はどのようになるのでしょうか。 例) 顧問月20,000円、 申告作成代年60,000円・・・これを12回分割 毎月支払いが25,000円 25,000円に対して源泉徴収して税務署に払えば良いのでしょうか。 2.上記例をクラウド会計に入力するときは全部経費で良いでしょうか。 それとも申告作成代月5,000円は前払金になるのでしょうか。 ①支払手数料25,000//預金     ②支払手数料20,000//預金        // 預り金      前払金 5,000 //預り金 源泉徴収分や毎月の支払額のお金のやりくりを考えていたときに疑問に思ったので相談しました、よろしくお願いします。

                              • アルバイトで15万円稼ぐことは可能か

                                私は来年から大学生なのですが、両親からの金銭的援助が一切ありません。自分でアルバイトをして生活費(家賃等も含む)、学費を賄わなければならないのですが、どう計算しても月に15万円は必要です。しかし年間で103万円以上稼いでしまうと、30万円ほど税金で引かれてしまうということを聞き、どうすればいいのか分かりません。学生が月に15万円収入を得ることはできないのでしょうか?