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  • 不動産所得の事業的規模の判別基準

    貸倉庫業における不動産所得の事業的規模の判断基準を知りたいです。アパート10室以上、貸家5件以上、駐車場50台以上などの基準はネット上で見当たるのですが、貸倉庫の規模に関するものを見つけることができませんでした。

    • 副業の法人成りのタイミング

      初めまして。 昨年の収入が以下の通りでした。 副業は売上ではなく利益です。 会社員年収: 1,850万円 副業(個人事業主): 250万円 今年は以下の見通しでいます。 会社員年収: 1,900万円程度 副業(個人事業主): 400-600万円程度 よくブログ記事などで副業利益が800万円程度が法人化検討の目安と見ます。 ですが、税額は会社員年収と副業利益の合算で決まり、会社員年収によって法人化の目安は変わる認識ですが、そのような記事があまり見つかりませんでした。 上記のような私のケースでは法人化検討は妥当でしょうか? また、これまでは税理士先生のお世話になったことがありませんが、法人成り検討の段階で相談するのもありでしょうか? どなたか回答いただけると幸いです。

      • 講座を代理主催した場合の計上について

        知人の講師の方から講座の主催を依頼され 受講者さまからの参加費を一度私の口座に振り込みして頂き、会場費や主催手数料を差し引いた金額を講師の方に送金しました。 この場合、私が講座を主催したことで手にした金額は主催手数料の3万円だけなのですが、私がfreeのソフトに計上する場合には、参加者様から入金のあった金額を収入として計上して、講師に支払う金額は外注費などで計上する必要があるのでしょうか? それとも3万円だけの計上でよいのでしょうか。 ご教示頂けましたら幸いです、よろしくお願い致します。

        • 開業届 インボイス 納税について

          個人事業主です。開業届を出してないまま今までインボイスを登録してしまったのですが何か金銭面等で発生することは出てきますか。 帳簿など書類関係がぐちゃぐちゃなんですが 人にお願いする場合どこにお願いしたらいいですか? また、自分でやった方がいいですか?

          • 1〜3月まで公務員をしていた

            1〜3月まで公務員をしており、4月から個人事業主として働き始めたのですが、1〜3月までの給与はどの勘定項目で入力すれば良いでしょうか?また所得税が給与をもらった際、引かれてるのですが、この場合、引かれてない額を収入として入力し、引かれた分を何か勘定項目を設定して支出として入力するのでしょうか?

            • TikTokでの売上について

              TikTokの報酬の仕訳について質問させて下さい。報酬の中に、TikTokが○割、手数料が2.9ドル、換金率が◯割のような内訳になっているようですが、仕訳を教えて下さい。入金があった分だけ仕訳をすればよいのでしょうか? (例) ①1,000ドル換金した。 ②手数料2.9ドル引かれて、134,076円入金があった。

              • (再)7月末退社予定 今から給与所得の副業しても会社にバレないですか?

                タイトルについてです。 2024年7月末に退社予定なのですが 今から副業でアルバイトを始めても会社にバレないのでしょうか? 日中は本職で働きながら深夜のアルバイトで週3-4程働こうと考えています。 アルバイト収入がおおよそ13万程になりそうです。 バレるなら住民税、社会保険だと思うのですが詳しく教えていただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

                • 7月末退社予定 今から給与所得の副業しても会社にバレないですか?

                  タイトルについてです。 2024年7月末に退社予定なのですが 今から副業でアルバイトを始めても会社にバレないのでしょうか? バレるなら住民税、社会保険だと思うのですが詳しく教えていただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。

                  • 申告スタイル何がベスト?

                    夫婦2人暮らしで昨年3月まで夫(社会保険付きパート手取り12万ほど),妻(夫の扶養内でアルバイト)。3月以降,夫(引き続き社会保険付きパート➕業務委託の清掃業月10万前後収入),妻(アルバイト辞め夫の扶養に入りながら業務委託の清掃業月9万前後収入)の場合,夫も青色確定申告(もちろんパート先で年末調整行ってます),妻も青色確定申告をそれぞれ各自ですればよいのでしょうか。それが1番ベストですか。また妻は扶養に入っているので青色専従者にはなれませんよね?尚この業務委託において収入金額としているものは経費などまだ何も差し引いていない金額です。経費として1人2万弱かなと推測してはいます。節税できる方法知りたいです。 無知だったため開業届もまだ出しておらず経費等の領収書等もここ2ヶ月分くらいからしかとっておりません。そのためそもそも青色申告できるのか,またできる場合どのようにして、例えば何か確定申告のソフトを購入すべきなのか,すべき場合何を利用すればより良いのか教えていただきたいです。 また業務委託の場合サービスにかかる消費税は収入に含まれますか。 さらに,こうした状態で引き続き妻が夫の扶養に入り続けることができるのかも併せて知りたいです。

                    • 個人事業主の車両関連費について

                      週5日は仕事、週2日は私用で車両を使用しています。 ①車検費用は業務と私用で按分が必要でしょうか。必要な場合、比率を教えてください。 ②同様にガソリン代や洗車代も按分する必要がありますか? ③上記、①と②を計上する場合は車両を償却資産?として計上する必要がありますか?

                      • 姉とコンビニ経営 お互いに個人事業主で私が下請けとして

                        姉とコンビニ経営をする事になりました。姉がオーナーとなり一緒に開業資金をだしました。お互い個人事業主としてやりたいと思っております。私が下請けとしてやる事は可能ですか? 経費など個々に出したい為、外注として私がやる感じです

                        • 新規事業の機械購入の際、年をまたいだ仕分け方法について。

                          個人事業主で、Aの仕事で開業届を出しています。 24年にBの新規事業を行うため、23年に機械購入で頭金を支払っています。 24年に残りの全額を支払う予定です。また、機械は中古です。 この場合、頭金と24年に支払う部分の仕分け、経費にできるかを教えて頂けますと大変助かります。 どうぞよろしくお願いいたします。

                          • 2019年の医療費控除と2023年のふるさと納税

                            お世話になります。 質問①2019年の医療費控除は2024年まで出来ますよね? これと2023年の初めてやったふるさと納税を一緒に確定申告しようと思ってワンストップ申告ではなく確定申告するを選びました。 質問②ですが年が違うので一緒に出来ないんでしょうか? 質問③その場合、2023年はワンストップ申告を今から1月10日迄に申請すれば、2023年は医療費控除はないはずなので、確定申告は不要でしょうか? 2019年の医療費控除はマイナンバーカードを使って、税務署に行かずにやりたいのです。 質問④この時は住宅ローン控除が適用されて、源泉徴収は0なので、還付はなくても所得税?何かは減税されましたよね?

                            • 家族従業員について

                              個人事業主、開業準備中、家族に掃除、片付け、販売等、一日中手伝って貰った場合アルバイト代を支払うと経費として計上出来ますか、また食事代なども計上できますか。よろしくお願いいたします。

                              • 個人事業主が役員報酬をもらう場合の確定申告時の仕訳

                                個人事業主です。 他社から役員報酬をいただいてますが、個人が確定申告を行う際の、いただいた役員報酬の仕訳はどうしたら良いでしょうか?

                                • 副業赤字の場合の申告について

                                  副業の利益がマイナスである旨事前に証明する必要があるのでしょうか? 昨年物販の副業をしていましたが、もうスパッとやめてしまい、継続の意思はありません。 仕入れ値、梱包材費用、学習費用などの諸経費を引くとマイナスであり、申請不要という認識です。 領収書等は保存しています。 赤字にもかかわらず税務署が来たケースがあると聞き、不安に思っております。 ご回答よろしくお願いいたします。

                                  • ビットコイン購入の仕訳

                                    よろしくお願いいたします。 昨年メルカリでビットコインを3万円買いました。 その後放置おりますが、購入した際のfreeeにおける仕訳を教えていただけないでしょうか。 またその後引き出したりしていない場合に年末など特に仕訳はないでしょうかm(_ _)m

                                    • 103万円以下のアルバイトの確定申告について

                                      私はアルバイトを掛け持ちしています。(合計4つ、途中で辞めたものもあります。)収入の合計は103万円を超えていません。 メインとなるアルバイト先で年末調整をしてもらえず自分で確定申告するように言われました。現状、どこのアルバイト先でも確定申告をしていない状態です。 収入合計103万円以下は確定申告する必要がないと聞いたのですが、このまま確定申告しなくても大丈夫でしょうか。(還付は希望していません。) やらなければいけないことがありましたらご教示ください。よろしくお願いいたします。

                                      • 開業前に購入した車(仕事とプライベート兼用)は開業費になりますか?

                                        今年の9月に開業しました。 事業で使用するため、今年の7月に軽自動車(新車)を現金で購入し、プライベートでも使っています。 この場合、軽自動車の購入費用を開業費にできますか?

                                        • クレジットカード口座振替とその内訳の仕訳の仕方

                                          こんにちは。 口座振替とその内訳の仕訳の仕方について質問です。 (個人と事業用のカードが分かれていない場合) 毎月クレジットカードの総利用額の引き落としとして口座振替の項目がありますが、クレジットカードの内訳も登録する場合、口座から引き落とされているクレジットカード分の費用は削除した方が良いのでしょうか? 例えば、銀行口座の口座振替で借方:事業主貸50,000、貸方:普通預金50,000となっている項目があり、 その内訳として決済時:各科目/未払金と、引き落とし時:未払金/普通預金としてそれぞれ25,000、10,000、15,000の支出の登録をしたとすると、口座振替の50,000の支出は削除して大丈夫との考えであっていますか? また、口座振替の内訳が全て個人的な出費だった場合、クレジットカードの内訳を登録せずに、借方:事業主貸50,000、貸方:普通預金50,000のような感じで登録することは可能でしょうか? よろしくお願いいたします。