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  • 小規模補助金の振込み金の仕分け

    個人事業主です。補助金の審査が下りて、こちらが先に代金を支払い後日入金です。冷凍庫を確か1/2負担で購入し、補助金の額が432666円なのですが、仕分けは雑収入でよろしいのでしょうか? 金額が大きいので相談しました。

    • 個人事業主の専従者給与について

      夫婦ともに青色個人事業主です。 妻の方の事業は、年々動きが減り昨年は全く事業を動かす事がなく、売り上げも無い状況のため、昨年は夫の事業に専従者として従事しました。 (数年前より専従者の届出は提出済みです) 昨年は夫の事業が忙しくなり売上も安定した為、初めて専従者給与を支払うことになり、専従者給与を受け取っていたのですが、 妻の確定申告では、収入は専従者給与が主で、事業とは別の数日アルバイトした雑収入があるのみなのですが、 妻自身の事業の青色個人事業主として、収入のところに専従者給与をいれて、確定申告書類を作成するのは正しいのでしょうか? 事業の青色申告特別控除が適応されてしまって良いのだろうか、分からず、ご教示いただけますと幸いです。 どうぞ宜しくお願いいたします。

      • 個人事業主で事業をふたつ持つ場合の納税先はどうなる?

        東京都在住の個人事業主です。もともと事業を行っており、開業届も出しております。A区で開業しています。基本的には在宅の仕事です。新規事業で、B区に店舗を構えて、事業をすることになりました。 この場合、納税はどちらで行う必要がありますか?

        • 親から自分の会社に出資してもらう。

          親から自分の株式会社に出資してもらおうと考えています。その際契約書等は必要でしょうか?また法定相続人が他に2人います(出資の了解は取れている)が相続の段階でその増資分はどのように取り扱かわれるのでしょうか?

          • Freee会計で、「有価証券評価益」「有価証券評価損」の勘定科目を設定したいです

            お世話になります。設立1年目の会社で、間もなく決算を迎えようとしています。 いずれ売却する予定の有価証券(売買目的有価証券に当たるかと思います)をいくつか保有しております。 そこで、下記の「経理COMPASS」の記事のように、 https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-03/cat-small-08/12931/ ①【有価証券評価益】 ②【有価証券評価損】 の勘定科目を、Freee会計で作成したいです。 その場合、 ①【有価証券評価益】 勘定科目のカテゴリー: 営業外収益 決算書表示名(小カテゴリー): 有価証券評価益 税区分: 対象外 ②【有価証券評価損】 勘定科目のカテゴリー: 営業外費用 決算書表示名(小カテゴリー): 有価証券評価損 税区分: 対象外 で、合っていますでしょうか。 ご教示いただければ幸いです。宜しくお願い申し上げます。

            • 納める税金が0円だったら、過去の経費計上漏れの修正申告は必要ないのでしょうか?

              フリーランスでデザイナーをしています。 今年度の確定申告の帳簿を作成している中で、去年とおととしの計上ミスを発見しました。 去年は経費の二重計上が3点(金額は合わせて2万円いかないくらいです) おととしは減価償却費(1万5000円ほど)を計上し忘れていました。 修正申告をしようとイータックスの作成コーナーで書類を作成しましたが 最後の画面に「修正申告の必要はない可能性があります」というような文言が赤字で示されました。 夫の扶養範囲内で仕事をしていますので、去年もおととしも総収入は100万程度です。 納める税金は0円で、源泉徴収された金額はすべて還付されています。 計上ミスを正しても、去年は所得が2万円程度増えるだけ、おととしはやや減るだけで収める税金は0のまま、還付金の金額も変わりません。 この場合には修正申告は必要ないのでしょうか? 減価償却費の計上は個人ですと強制だということなので、このままでいいのか気になっています。 また過去の申告を修正しない場合、今年度の帳簿で修正をどのようにしたらいいのか分からず困っています。

              • 見積・発注・請求書がない場合

                会社員で副業としてSNSの運行代行を行なっています。 20万以上の収入があるため確定申告を行う必要があると思うのですが ふと、取引先の企業から発注書をいただいてないことに気がつきました。 また、わたしの方から見積書や請求書も発行しておりません。 わたし対企業の取引になりますが このような書類がなくても問題ないのでしょうか? ※勤めている会社には副業は申告しておりません。副業で開業届は出しておりません。

                • 融資返済のための積立金の仕分けについて

                  現在事業用口座として住信SBIネット銀行を利用しています。 その目的別口座にて融資返済のための積立を毎月行っておりますが、代表口座からの振替における勘定科目は何を使用すればよいのでしょうか?  どうぞよろしくお願いいたします。

                  • メルカリで中古物販をやっています。売り上げた際の仕分けについて質問です。

                    下記はメルカリで購入から取引完了までの一連の流れとその仕分けです。これを見ていただいた上で下記の2つの質問お答えいただけましたら幸いです。 前提として ・メルカリの販売手数料は10% 
・収益計上基準は出荷基準を採用

 2/20 
 1万円の商品が購入される
購入者がクレジットカードで支払い
 →仕分け無し 

2/22 商品発送

 (借方)売掛金10,000(貸方)売上高10,000 

2/25

 相手から受け取り評価があり、取引が完了して、売上金がメルカリの残高に反映される。手数料は1000円、送料は700円だった。

 (借方)預け金  8,300(貸方)売掛10,000
(借方)支払手数料 1,000
 (借方)荷造運賃  700

 2/27

 メルカリ残高8300円を、売上金を受け取る専用の事業用口座に振り込んだ。振り込み手数料は200円だった 

(借方)普通預金 8,100 (貸方)預け金8,300
(借方)支払手数料 200 
 質問1: 2/25及び2/27の預け金という勘定科目について、この勘定科目の代わりに、『メルカリ売上金』というものを独自に作り、これを使用しても大丈夫でしょうか?ヤフオクで売るなら『ヤフオク売上金』みたいな感じの勘定科目を独自に作ってこれ等の仕分けに使うみたいな、、 

質問2: 2/25の取引について、実際に取引が完了してメルカリに売上が反映された日付について、メールでしか通知されず取引完了画面には購入日時しか記載されてないのですが、この場合、取引完了日の証憑として、そのメールのスクショを保存したおいた方がいいでしょうか?

                    • 共同経営の場合の確定申告

                      Freee会計のスタンダードプランを利用しております。 共同経営で去年は全て折半で白色申告をしました。 今回は青色申告をFree会計のスタンダードプランを利用して申告を考えておりましたがその場合、もう1人もFreeのプランに加入してレシートを撮影、手作業で半分の金額を入力。 売上等も手作業で半額入力し、共同経営の旨備考欄等に記入。 それで問題ないでしょうか?

                      • チャットレディの確定申告について

                        お世話になります。 チャットレディの確定申告についての質問があります。 私は現在大学生で親の扶養に入っています。2024/1からのバイトは短期アルバイト(6000円ほど)のみで源泉徴収はされていません。 近々チャットレディを始めようと思うのですが、扶養は外れたくなく、親にはバレたくありません。私の場合、チャットレディでの所得が48万円以下だと確定申告をしなくてもよいのでしょうか。それともアルバイトでの給与所得があるため、チャットレディでの所得が20万以上になる場合確定申告が必要になりますか。確定申告をすると親にはばれてしまうのでしょうか。 何卒よろしくお願いいたします。

                        • 免税事業者に戻ることについて

                          3年前に課税事業者になり消費税を納めていましたが 2023年度分は売り上げが下がり1000万円超えませんでした。 免税事業者になり消費税を納めないことは可能ですか? (消費税課税事業者選択不適用届出書は提出していません。) だめであれば、次年度から消費税を 納めなくていいようにするにはどうしたらよいですか?

                          • 免税事業者に戻ることについて

                            3年前に課税事業者になり消費税を納めていましたが 2023年度分は売り上げが下がり1000万円超えませんでした。 免税事業者になり消費税を納めないことは可能ですか? (消費税課税事業者選択不適用届出書は提出していません。) だめであれば、次年度から消費税を 納めなくていいようにするにはどうしたらよいですか?

                            • 配偶者控除について

                              妻はパートと年金で夫より収入が多い時妻の申告時に配偶者特別控除か扶養控除どちらか控除できますか、今年妻の確定申告時に配偶者特別控除をうけることができたが過去の分まで遡って配偶者特別控除 うけることはできますか、

                              • LINEスタンプの確定申告について

                                LINEスタンプの売上が2022年から今までで約20万円ほどあります。しかし、振込手数料がかかるためまだ受け取っていません。 2023年までは扶養内であったため確定申告をしておらず、帳簿もつけたことがありません。来年2024年分を初めて確定申告する予定です。2年分の売上を今振り込んでもらった場合、どのように記帳すればよいのでしょうか。 また、LINEスタンプは全ての売上に対し源泉徴収されるのですが、確定申告すればまとめて還付されるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

                                • 個人事業主で免税事業者です。源泉が引かれていない場合

                                  妻の相談です。 妻は個人事業主で免税事業者です(インボイス登録なし) 舞台関係で出演したりスタッフしたりの仕事です。 仕事を終え、源泉引かれる事に了承済の請求書を出したところ、発注元(納税事業者 インボイス登録あり)から、引かれていない金額が振り込まれました。 返還を申し出たところ、今回は大丈夫ですとの回答を頂きました。 取引先とも良い関係を続けたいので、ご迷惑をお掛けしたくないのですが、どのように対応するのが良いか、困っています。

                                  • 不動産売却後の確定申告について(償却費相当額)

                                    6年前に2,110万で購入した投資用マンションを昨年2,200万で売却しました。 おおまかな金額では、 取得費(登記費用等)30万 譲渡費(登記費用、仲介手数料等)90万 でした。 これだけだと、トータルがマイナスになるため確定申告は不要かと思っていました。 しかし、確定申告サイトを見た際に「償却費相当額」も入力しないといけないことがわかりました。 過去の確定申告書類を見ると償却費相当額は80万/年かかるようになっています。 償却費相当額を入力すると、売却時の納税額が70万と出てくるのですが、これは合っているのでしょうか。償却費相当額とは必ずしも入力しないといけないものなのでしょうか。

                                    • 見積・発注・請求書がない場合

                                      会社員で副業としてSNSの運行代行を行なっています。 20万以上の収入があるため確定申告を行う必要があると思うのですが ふと、取引先の企業から発注書をいただいてないことに気がつきました。 また、わたしの方から見積書や請求書も発行しておりません。 わたし対企業の取引になりますが このような書類がなくても問題ないのでしょうか? ※勤めている会社には副業は申告しておりません。副業で開業届は出しておりません。

                                      • 開業届について

                                        開業届も業種も異なる2つ目の個人事業を始めたのですが、2枚目の開業届を提出する必要はございますか?

                                        • 開業前に使用した費用の仕訳について

                                          開業前に個人のクレジットカードを使用し、事業用に21万のパソコンをアマゾンで10回の分割払いで購入しました。 開業日は11月11日。アマゾンでの注文日は10月21日。 その場合どのように仕訳したら良いですか?