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<背景> ・海外の企業(以降、勤務先)に雇用され、日本でリモートワークをしている(所得税法の居住者)。 ・労働の対価は海外の銀行口座で外貨で受け取っている。 <質問> 1) 勤務先が当該口座に支払う対価は給与収入でしょうか? 2) 1)で「Yes」の場合、給与収入の円への換算は、それを当該口座で受け取った日の為替レートを用いるべきでしょうか? 3) 2)で「Yes」の場合、円への為替レートにTTBを用いてよいでしょうか? 補足:「TTM」でなければならない場合、その理由もご教授いただければ幸いです。 4) 2)で「Yes」の場合で、かつ、国際情勢等で日本に送金できない場合、給与収入の円への換算が受け取った日の為替レートで行われ、その後為替レートが変動し、日本への送金が可能となった時には受け取れる円が減ってしまうことが考えられます。この場合、実際に受け取る収入が申告する収入よりも大きくなってしまい税金を多く払ってしまいます。このようなことになった場合、何か手立て(例えば、税金の還付)はありますでしょうか? よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2022/11/14
- 確定申告
- 回答数:1件
業務委託契約で在宅ワーカーをしている主婦の扶養と確定申告について
業務委託契約でデータ入力の在宅ワークをしています。 夫の扶養に入っておりますが今年の収入が103万を超えそうです。 このまま夫の扶養内で働く事はできますでしょうか? 夫の勤務先の年末調整で配偶者特別控除を受けることはできますでしょうか? 確定申告は必要でしょうか? 税に関する知識がないため、お答えいただけると助かります。よろしくお願いします致します。
- 投稿日:2022/11/12
- 確定申告
- 回答数:1件
カード支払いで領収書を出してもらった際にクレジット売り上げ票どちらを保存?
タイトルの通りです。 簡単な質問だとは思いますがネットで検索してもクレジット売り上げ票は領収書代わりに使えるというものばかり出てきてしまって、どちらを保存すればわからなかったので質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2022/11/12
- 確定申告
- 回答数:2件
個人事業主ではないが、業務委託を掛け持ちしている場合の確定申告はどうすればいいですか?
体調の事情があり、細々と働いています。 お恥ずかしながら、一人暮らし20代で現在、親の扶養に入っています。 会社A 業務委託 月数万程度(今月で契約終了) 会社B 業務委託 月数万程度 会社C 契約社員 月10万程度(一ヶ月ちょっと働いて辞めました) 会社D アルバイト 月数万程度 現在、会社A,B,Dの収入で生活しています。会社Cは合わず辞めております。 ①この場合は確定申告が必要ですか? ②必要な場合は、青色申告か白色申告どちらになりますか? このような働き方は今年からで、確定申告に関しては初心者です。(確定申告をいつすればいいかもわからないレベルです) よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2022/11/11
- 確定申告
- 回答数:1件
勤労学生控除を受けて130万円まで稼いでいます。勤労学生控除を受け130万円まで稼ぐ場合、交通費は非課税の対象になるのでしょうか。
- 投稿日:2022/11/11
- 確定申告
- 回答数:4件
計算の仕方は 銀行への着金金額ー入金額÷2 ー特別控除額 に税率をかける で認識合っていますでしょうか? ※入金額はカジノサイトへ入金した額
- 投稿日:2022/11/11
- 確定申告
- 回答数:3件
2022年で築49年のヴィンテージマンションを2016年に大規模リフォーム実施したうえで購入しました。2021年10月まで住宅として使用し、その後、海外転勤もあり、賃貸に出しています。その場合の住宅使用時、賃貸時も踏まえて減価償却方法を確認させてください。 私の理解としては、購入タイミングから定率にて70年の率を適用して住宅使用期間は購入時金額(あわせて、リフォーム代金、その他諸費用含む。および、家屋部分のみの金額)償却、その後、賃貸期間は償却期間越えとなるので9年(47年の0.2)の定率で計算と考えています。 ご教示お願いします
- 投稿日:2022/11/11
- 確定申告
- 回答数:1件
一般会社員として働いています。 表題の件について2つほど質問がありますのでお答え頂けましたら幸いです。 1. メルカリでの売上金が20万円を越えました。例えば営利目的と判断され(営利目的ではやっていないつもりですが念のため)、年間で数十件取引をして総額15万円分で買ったものが25万円で売れた場合収入は25万円、差し引きで10万円の所得。 この場合は所得が20万円以上の場合が確定申告が必要で今回10万円なので申告は不要ということで認識は合っていますでしょうか。 2. 毎年ふるさと納税をしていますが、会社以外(メルカリなど)の所得が20万円以上無ければ、対応している自治体であれば確定申告では無く今まで通りワンストップ特例申請で大丈夫でしょうか。 どうぞよろしくお願い致します。
- 投稿日:2022/11/10
- 確定申告
- 回答数:1件
扶養内のアルバイトから、扶養外の業務委託へ変わった場合について
出勤はもうしておりませんが有給消化の関係で22年11月15日付でこれまで扶養内で働いていたアルバイトを退職します。 新たに22年11月8日付で業務委託の契約を結びました。こちらの年収が恐らくは103万の壁を超えそうなので、扶養を外れる予定です。 1.これまで扶養内で使っていた健康保険から国民健康保険へ切り替えるタイミングは来年の1月でも問題ないのでしょうか?(今年は103万は超えません) 2.いろいろ調べた結果、開業届と青色申告承認申請書を提出しようかと考えているのですが、こちらは退職した日(11月15日)から一ヶ月以内なのか契約を結んだ日(11月8日)から一ヶ月以内なのかどちらでしょうか? 3.アルバイトを辞めた為、年末調整は出来なくなり来年の2月16日以降に個人で確定申告をするという認識で合っていますでしょうか? 長々とお目通しありがとうございました。 以上三点についてプロの方からアドバイスいただければ幸いです。
- 投稿日:2022/11/10
- 確定申告
- 回答数:1件
会社員として働いている者です。 化粧品(コスメ)の収集が好きで新しく買ってはメルカリで売るということをこの1年ほどしていまして売上金が20万円を越えてしまいました。 継続的に売ると営利目的だとみなされる可能性があると聞いたため質問させて下さい。 仕入れというようなことは行っておらず、自分が使わなくなったら売る(中古)・新品だけどやっぱり使わないからそのまま売る(新品)というのが主な売り方になっています。 なので同じものを何度も出品するということはほぼ無いのですが、化粧品の福袋をお店で買って使わないと思ったものがあるのと同じものが入っており、それを売るために何度か同じものを出品し売上金を得たことがあります。 今年の全体の取引は100件行くかいかないかくらいで、同じものの出品は10件くらいです。 これは営利目的(課税対象)と見なされる可能性がありますでしょうか? 又、仮に営利目的(課税対象)と見なされた場合、メルカリの売上金そのものが課税対象ではなく諸々の経費(そもそもの物の値段など)を引いた結果20万円以上の利益がある場合は確定申告が必要だと認識しています。 例えば1万円で買った化粧品を8千円で売った場合は利益は出ていないので、1万円で買ったという証明がレシート等で出来てかつ全体の総利益が20万円より下回っていたら確定申告は不要という認識で大丈夫でしょうか? 既にレシートの無いものや、福袋の中身で不要品として販売したなど計算しづらいものを除いても利益は20万円以上出ていない(そもそもマイナスのものが多い)ということは証明出来る状態です。 この場合は確定申告は必要無いでしょうか。ご回答のほどよろしくお願い致します。
- 投稿日:2022/11/10
- 確定申告
- 回答数:3件
パートで月14万程と副業で20万以下の 収入があり、20万以下なら所得税申告は しなくても良いと書かれていましたが 副業の方での住民税は住んでる地域の役所に申告すればいいのでしょうか? 後スマホのメールレディと言う副業を してるのですが、サイト内に20万円以上あったとして振込申請を年に20万以内に 収めておけば20万以下なのでサイト内に それ以上の収入があっても振込されてないから申告しなくても大丈夫でしょうか?
- 投稿日:2022/11/10
- 確定申告
- 回答数:2件
知人はフリマアプリで課税対象になる売り上げが20万を超える予定だそうです。 会社に副業がバレたくないらしく、私が売ったことにして確定申告をして欲しいとお願いされました。 アプリの登録を私名義にし、売上金は全て知人へ。 税金は私の売上とアプリの売上の割合を払うそうです。 (売上が私6割:知人4割だった場合、私の税金4割を知人が出すそうです) このやり方に問題はありますでしょうか。
- 投稿日:2022/11/09
- 確定申告
- 回答数:2件
事業復活支援金は本業ではない雑所得の欄に記入すると税務署に質問し確認したのですが、Freeeeのアプリでは取引一覧の入力の勘定科目の欄をどこに設定すれば申告書の雑所得の欄に入力してくれますか?今は本業の所にしか入力されませんので困っております。よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2022/11/09
- 確定申告
- 回答数:1件
妻が起ち上げた物販サイトから夫が商品を購入(購入により、夫にポイントが貯まり得をする)。 購入した商品を妻に買取してもらう (妻のネットショップラインアカウントでやり取り)。 夫と妻は生計を一にしていますが、妻の個人事業として、仕入れとして経費計上し、売上としても計上することは可能でしょうか? 取引履歴は物販サイトとラインアカウント(ネットショップ名)で残ります。
- 投稿日:2022/11/08
- 確定申告
- 回答数:0件
メルカリで今年の総売り上げが22万円となりました。 主に使わなくなったゲーム機やペット用品、釣具、トレーディングカードを売っています。 当方、会社員として働いていますが この場合は確定申告の対象となるのでしょうか?
- 投稿日:2022/11/07
- 確定申告
- 回答数:2件
専業主婦のFXの確定申告についてお伺い致します。 今年の1月から11月まで傷病手当金を受けている主人がおります。 今月から復職予定ですが収入は手取りで25万強の予定です。 私に給与所得はありませんが今年FXの利益が48万円を少し超えています。又無申告範囲内の金売却の 譲渡所得と源泉分離している株と 投資信託を少しと、自身の積み立てNISA2年目を持っております。 この場合私は確定申告が必要になると思いますが、社会保険の扶養を 外れる事なく税法上のみで納税する場合利益は幾ら位が適正だと思われるかをお聴きしたいです。 どうぞ宜しくお願い致します。
- 投稿日:2022/11/07
- 確定申告
- 回答数:0件
会社員として収入があります。某アイドルグループのコンサートのチケットを確保しましたがコロナ等により行けなかったこと等で売りました。会社以外からの収入が20万円未満であれば確定申告不要と言うことは知っているのですが、必要経費などは購入者である私しか分からないと思うのですが、どのように判断されるのでしょうか? A公演のチケットを15万で購入→13万円で売却となると、収入は13万円ですが、必要経費は15万円なのでマイナスになると思うのですが、合ってますか?
- 投稿日:2022/11/07
- 確定申告
- 回答数:1件
給与所得以外に、スキルマーケットの副業収入と海外FXでの収入があります。 例えば次の場合、 ・スキルマーケットでの所得が年間+50万 雑所得 ・海外FXでの所得が年間-100万 雑所得 この場合は雑所得の合計は-50万で、 給与所得以外の所得が20万円以下なので確定申告は不要という認識で合っているでしょうか? 初歩的な質問で恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
- 投稿日:2022/11/07
- 確定申告
- 回答数:1件
私は今大学四年生で、アルバイトを掛け持ちしていて、一つ目が180万、二つ目が20万、三つ目が4万円の合計約200万になります。 そこで、いろいろ調べてみた結果、例として自分と同じものが見つからなかったため質問させていただきます。 ① 1番多く稼いでいるバイト先では、月に120時間以上の労働を3ヶ月続けないと社会保険に入ることができないため、就職活動などもあり3ヶ月連続で120時間以上勤務することができませんでした。この場合保険には自分で加入しなければならないでしょうか? また、親が行う手続きは年末調整の際にやるのでしょうか? また、自分も親も今年度の分の税金を払うのは来年度になるということであっていますでしょうか?
- 投稿日:2022/11/07
- 確定申告
- 回答数:0件
宮崎税理士に回答をリクエストします。【光熱費の仕訳について】
電気代の経費計上についてお聞きします。 12月の使用期間が2022年12月2日~2023年1月1日になる予定ですが、 いつの日付で仕訳したらよろしいでしょうか? 12/31(借方)水道光熱費/(貸方)未払費用 1/1(借方)未払費用/(貸方)水道光熱費 または、 1/1(借方)水道光熱費/(貸方)事業主借 皆さんの意見が分かれていて、 12/31派の方は、使用期間は1月1日までだけど12月の使用分なので12/31に仕訳してください。 1/1派の方は、12/31はまだ債務が確定してないので、1/1に通常の仕訳をしてください。とのことでした。 国税局の法第37条《必要経費》関係をネットで見てみましたが、わかりませんでした。 今年の1月に開業をしたのですが、 1/1(借方)水道光熱費/(貸方)事業主借 の仕訳をした場合は今期の電気代は11ヶ月分の経費になりますが、12ヶ月分の経費を入力しなくても大丈夫でしょうか? ご教示よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2022/11/06
- 確定申告
- 回答数:1件