スタートアップ支援 Gemstone税理士法人が回答した質問一覧

  1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 質問一覧
  4. スタートアップ支援 Gemstone税理士法人が回答した質問一覧
回答者について詳しく見る >

8750件中5801-5820件を表示

  • アルバイト+業務委託契約のモデル業の学生の確定申告について

    去年から平日は飲食店でアルバイトをし、休日は業務委託委託という形で撮影会事務所と契約しモデル業を行っているものです。 今年の収入が平日のアルバイトの収入が20万程度、休日のモデル業が35万程度の収入でした。 平日のアルバイトは源泉徴収票がでるのですが、休日のモデル業は源泉徴収票がなく、給与証明もも手書きの明細しかないです。 この場合確定申告はどのように行えば良いのでしょうか? ちなみに私は両親が他界しているので私の単独世帯です。

    • 消費税申告書、free上での入力の仕方

      2年前の売上が1000千万を超えたので去年に簡易課税選択届を出しました。今年の申告で消費税の申告をfreeでしたいのですが、「簡易課税利用事業区分」の欄にある「今年度中に登録した取引の税区分を一括更新」「勘定項目の税区分を一括更新」「税区分の使用を一括更新」これらに全てチェックを入れて操作を進めていいのか教えて頂けますでしょうか?

      • 確定申告について

        私は9月から個人事業主になり、1~8月は普通の会社員でした。 8月まで働いていたところでは源泉徴収票をもらっておりますが、確定申告する際は8月までの給料も一緒に確定申告するのでしょうか? また、確定申告する時は普通に毎月の給料をうちこめばいいのでしょうか?

        • 消費税免税業者が免税を継続する際、インボイス制度に対してやるべきこと

          弊社は会社設立初年であり2年間の消費税納税義務が免除されています。弊社のお客様はほとんどが個人消費者であり、インボイス制度の影響をほとんど受けないので、消費税納税義務の免除を継続したいと考えています。 その場合、インボイス制度登録申請期限の2023年3月31日までに、税務署等の公的機関に対する手続きは必要でしょうか?また、インボイス登録申請は消費税納付義務の免除が終わる2年後に行えばよいのでしょうか?

          • 固定資産台帳/取得費について

            法人で土地建物を取得しました。手数料のほか立退料、残地物処分費などがかかりました。この場合、固定資産台帳の取得価格に、これらすべてを含めてよいのでしょうか?

          • 確定申告について

            昨年の1月から10月までアルバイトをしていて、10月の終わりからUberEATSの配達員のアルバイトをしているんですが、確定申告の際は、1月から10月までのアルバイトの給与の詳細なども必要なのでしょうか。

            • 専従者の源泉徴収について

              親が個人事業主です。 今年の4月から、私が青色事業専従者となり、毎月約20万円を給与としてもらう予定です。このとき、自分の給料から源泉徴収はせずに、代わりに確定申告をした場合、何か事業主側に罰則はありますか?

              • 確定申告書51番、納める税金の部分

                ■質問 会社員で、給与収入があり、 副業の個人事業:売上総額74万円、経費総額62万円、収支12万円なのですが、freeeで登録していたら、 確定申告書51番、納める税金の部分が14万円となります。 freeeのサポートに問い合わせた内容は下記になりますが、確定申告登録に65万円控除を選んでいるため、事業所得が0円となり、そのため、会社の収入をもとに計算されるためと回答をもらいましたが、会社の取得分は税金は払い済なので、関係なく 副業の収支だけで確定申告書51番、納める税金の部分が決まるのではと思うのですが、なにか解釈や科目などの登録を勘違いとして間違えているのでしょうか。 すみませんが、教えていただけますと助かります。 よろしくお願いいたします。

                • 青色申告今年2回目なのですが…

                  個人事業主です 貸借対照表の合計はあっているのですが…金額が去年からの売上?で残っているのが合計870万ほどになっています… そんな金額まったくないのですが。 どうすればいいでしょうか? だれか、助けてください プライベートの生活費を事業仕貸でいれるのを忘れていたせいでしょか?

                  • デザイン代の源泉徴収について

                    商品のパッケージデザインを個人事業主に発注しました。請求額は5万円ですが、源泉徴収は必要でしょうか?5万円以下は不要との記載もネット上で見られますが合ってますでしょうか?

                  • 帳簿上1円の車を100万円で売った時の仕訳を教えてください。事業に2割、家事8割で按分して使用している車です。

                    個人事業主です。 取得価格、160万円の中古車を約4年乗り 減価償却後、帳簿上1円の車を下取り約100万円で売却しました。 事業に2割、家事8割で按分している車です。 この場合の仕訳はどうなりますでしょうか?

                    • 贈与契約書はいくらから作成すべきでしょうか?

                      高齢の母が100万を現金で贈与したいと言っています。それなら贈与契約書を作成すべきだなと思ったのですが、妻が「この前私の父からも10万もらったよね。あれは贈与契約書いらないの」と言いました。100万だったら必要で10万だったら不要だと私は感覚的に思うのですが、いくらぐらいから贈与契約書は必要でしょうか?

                      • 事務所兼社宅の経費の取り扱いと消費税について

                        【状況】 賃貸物件を法人で契約→物件の一部を事務所として使用し、残りの居住スペースを社長である自分が社宅として使う。 上記の場合、事務所部分を面積按分し、残りの部分から賃料相当額を計算して社長から徴収することで家賃を経費計上できるという認識で間違いないでしょうか? 例えば、家賃が10万円、事務所部分の面積が物件の30%だとすると、 ①3万円→事務所の地代家賃 ②(物件全部を社宅とした時の賃料相当額)x0.7→社長が実際に負担する賃料相当額 このような計算で間違いないでしょうか? また、家賃と言っても具体的には ・家賃 ・共益費 ・保証料 ・管理会社サポート費用 ・自治会費 ・収納手数料 が内訳としてありますが、 事務所部分を計算する際は、これら全てをまとめた額x30%として大丈夫でしょうか? また、事務所部分の30%の家賃は全て課税仕入れとして大丈夫なのでしょうか? よろしくお願いします。

                        • 後期高齢者の親に代わり確定申告するには?

                          別居している親が去年から病気で通院を始め、夏頃から入院中です。年金以外に収入は無く、毎月高額の入院費用を払っています。市からの高額医療費認定証もありますが、確定申告の医療費控除で還付が受けれないかと思ってます。代理の人がやるやり方を教えて頂きたいです。

                          • 個人事業主(理容業)になった60歳の妻が夫の扶養にはいれますか?

                            今年から妻が理容業の事業主になります。今までは扶養範囲内で働いていました。 60歳になると180万未満まで扶養範囲内で働けると知りました。 昨年度までの収支平均から、 今年の事業収入はおおよそ345万、仕入れ費用85万、必要経費105万の予想です。 必要経費の内訳は光熱費 組合費、器具レンタル、器具代、修理代、消耗品費、 小規模企業費、消耗費、雑費、通信費、サービス費、損害保険料です。 扶養に入れるでしょうか? 経費として計上していけないのはありますか? 教えてください。

                            • 代行会社を通した商品の仕入れに関する仕訳

                              中国の商品を代行会社を利用しお客様へ販売しております。 流れといたしましては、 ①お客様から注文が入る ②中国のサイトで商品を探し代行会社へ注文依頼と同時に商品代金と手数料を支払う ③代行会社に商品が届き、代行会社で検品 ④確定した送料の連絡が届く ⑤その送料を代行会社へ支払う ⑥代行会社からお客様へ直接商品を送る といった流れです。 この場合、こちらに商品が送られてくることはないのですが、仕入高はいつの日付を計上すれば正解なのでしょうか?

                              • チャージ・ポイントにかかる税金

                                楽天キャシュにチャージすると一時所得などの税はかかるのでしょうか。 また、楽天ポイントを買い物やクレジットカード利用金額の支払い等に当てた場合でも一時所得はかかるのでしょうか。

                                • 海外の口座で円を預金する場合の為替差損益について

                                  【質問】 海外の会社に日本からリモートワークで勤めており、外貨収入を海外口座で受け取っています。外貨収入はそれを受け取る日の為替レートで円に換算しその額を確定申告で収入として申告しております。この外貨を海外口座で円に両替しそのまま海外口座で円預金として保持する場合(日本には送金しない場合)、前出の為替レートと海外口座で円に両替するときの為替レートに差により損益が発生する可能性がありますが、これを申告する必要がございますか?

                                • 法人設立前の支払計上について

                                  2022年3月に法人(インターネット・ウェブサイト企画・開発業)を設立しました。設立以前(2021年11月や2021年4月など)に個人で支払いを済ませていたシステム開発費用やデザイン費用等は、「創立費」あるいは「その他の勘定科目」として、当該法人の第一期の決算に資産計上できるのでしょうか?

                                  • 開業届未提出の場合の経費について

                                    こんにちは。 私は、昨年9月末に会社を退職し、フリーターとして活動しております。 今は、以下の状態です。 ・開業届を出していない(今現在) ・今後、転職を考えている。 ・フリーター時代の収入、サラリーマン時代の副業収入がある(30万円程度) 上記の条件の場合について、以下回答頂けますと幸いです。 ①フリーター時代、およびサラリーマン時代の副業収入は雑所得としての収入計上で良いか? ②①の時にかかった経費は、全て経費として計上可能か  例:レンタルサーバーの契約、書籍、ツールの導入等の代金 上記をご教示いただけますと幸いです。 何卒、宜しくお願い致します。