家賃 預り金の質問一覧

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  • 源泉徴収税の処理と仕訳について教えてください。

    源泉徴収税を預かり金として仕分けする時の仕分けが分かりません。 会社で講師に日当の1万円を払い、源泉徴収税1000円を支払うときの仕分けを教えてください。 使うソフトは弥生会計です。 2月の入力を3月初めに行います。 まだ源泉徴収税は支払っていません。 預り金で処理する指示を受けましたが、支払う前に源泉徴収を入力すると預金残高と弥生が合わなくなりますが、弥生を入力して月次報告書を作る指示を受けています。 銀行残高と弥生入力後の預金残高を合わせなければいけませんが、通常は月次を作る前に弥生会計と通帳残高を合わせてから月次決算書を作りますか? 源泉徴収税の入力は、支払い後に行うものでしょうか。 日当の支払いは銀行振り込みで、手数料がかかります。 ① 弥生に入力するのは、源泉徴収税を支払った後ですか? ②仕訳を教えていただけませんでしょうか。 給料 10000円 振込手数料 330円 源泉徴収税 1000円の場合、 仕分け 給与10000 普通預金 9300 支払手数料 330 預り金 1000 この仕分けで合っていますでしょうか?

    • 代理で支払ってもらっている経費について

      代理で支払ってもらっている経費の会計ソフトの入力の仕方とメモ書きについて 現在個人事業主兼会社員です。 現場への出社とテレワークで仕事をしています。 テレワークでは自宅(賃貸アパート)の一部を作業場としているので、家賃の一部を経費計上できると認識しております。 ですが、今その家賃を母(個人事業主ではなく会社員)に払ってもらっており(銀行引き落とし)、帰省の際に払ってもらった家賃を手渡ししています(家族と離れて一人暮らしです)。 相談所に聞いたところ、振り込みなどの確認ができないものに関してはメモ書きでも大丈夫だと答えていただきました。 そこで、いくつか質問があります。 ①やよいのソフトを使用しているのですが、「取引日」と「取引先」は銀行引き落とし日と支払い先でよろしいのでしょうか。 ②「摘要」に「○月分の家賃立て替え分を支払い」などのように書けばよいでしょうか。 ③「取引手段」には、私が母に支払った際の取引手段を入力すればよろしいでしょうか。 ④メモ書きは、母分と私分で持っていた方がよろしいでしょうか。 ⑤④には、母に支払った日付、内容、金額を書けばよろしいでしょうか。 以上になります。 内容が長く、確定申告の期限が短い中大変申し訳ございませんが、ご回答いただけると幸いです。 お忙しい中大変恐縮ですが、よろしくお願いいたします。

      • 家賃(夫の勤務先の社宅)の家事按分について

        お世話になります。 個人事業主で自宅にて仕事をしております。 自宅は夫の勤務先の社宅扱いで 支払いは会社より支払われ、夫の給与から自己負担分が差し引かれている状態です。 このような場合でも家事按分して経費計上は可能でしょうか? もし可能であれば、証拠書類として夫の給与明細でも大丈夫でしょうか? 宜しくお願い致します。

        • テナントの家賃収入の勘定科目を教えてください。

          店舗をテナントに賃貸して得た賃料収入を仕訳したいのですが勘定科目は売上で良いのでしょうか?

          • 「営業車をオートローンで購入、経費の処理方法について」

            例) 普通自動車(初度登録R29/04) 販売価格1,200,000円 販売価格詳細 ①車輌価格862,060円 ②手続き代行費用85,800円 ③預り法廷費用等42,140円 ④預り金210,000円※別のショップでのルーフキャリア、タイヤ等購入の為 オートローン詳細 利用額 1,200,000円 支払い回数 72回 手数料 183,464円 初回支払額 20,264円 2回目以降 19,200円 上記の減価償却、預り金、ローンの経費処理について教えて下さい。

            • 領収書が発行されない経費の証明書類について・少額減価償却資産の特例について

              以下の2点にご回答いただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。 ①昨年8月から個人事業主として開業しています。今年1月からは請け負う業務の内容が変わり、自宅でリモートワークという形になりました。 そのため、自宅の家賃、電気代、インターネット代を家事按分で経費計上します。 しかし、いずれも領収書が出ません。この場合は何を残しておけばいいでしょうか? ・家賃:銀行振込 ・電気代・インターネット代:夫のクレジットカード払い ②青色申告の認定は取得済みです。今年1月に、主に事業で利用することを目的にノートPCを約16万円で購入しました。これは固定資産として登録しなければいけないのでしょうか?それとも、少額減価償却資産の特例が使えるのでしょうか?

              • 期中からの売上形式の変更

                お忙しい時期に申し訳ありません。 現在、以下のように売り上げを上げています。 地代家賃、敷金、その他(清掃、光熱費等) 光熱費等でオーバー分が出たら、追加で請求をしておりました。 しかし、急きょ売上を以下に変更することになりました。 地代家賃、その他(清掃費、光熱費等全て込々) 光熱費等はオーバーしても追加で請求はしません。 一番の変更点は敷金がなくなる事です。 課税売上を増やす方向での変更ではありますが、期中でのいきなりな変更に特に問題はありませんか?宜しくお願いいたします。

                • 遠隔地の宿泊用アパートについて

                  白色個人事業主なのですが、自宅事務所から車で片道3時間程度の業務地で1年ほどの仕事をいただきました。 経済的、時間的な面からアパートを借りています。平日の寝泊まり用です。 この場合アパート家賃は全額経費となりますでしょうか。 経費となる場合、自宅の事務所としての按分は変化するのでしょうか。 特に土日祝日しか自宅事務所に居ない点でどうなんでしょうか。

                  • 親の所有建物で子が飲食店

                    親が家賃収入として、子が賃貸とする場合、双方に税金関係で一番安く済む方法はありますか?

                    • 複式帳簿の勘定科目(元入金、前払費用、長期前払費用?など)について

                      *状況 個人事業主で会計ソフト使用 開業時より複式帳簿入力や確定申告など手探りで進め、今回、色々とミスに気づき、帳簿の整理を検討 そこで以下について疑問があり、ご教示いただけますと幸いです。 ①開業費としてプライベート資金で支払った費用はすべて元入金で計上すべきか? ②個人事業主 自宅兼事務所の家賃を家事按分し翌月分を前払い 家賃9万円で家事按分率は30%に設定、会計ソフトが自動処理 支払い:プライベート資金 短期前払用の特例は適用されるか? 適用の場合 令和4年12月29日  地代家賃 9万/事業主借 9万 それとも適用されず 令和4年12月26日  前払費用 9万/事業主借 9万 令和5年1月31日  地代家賃 9万/前払費用 9万 と毎月記帳なのか? 以下は、それぞれ合っていますでしょうか? ③開業前購入、50万の半永久的な買い切り型オンライン講座 令和4年6月5日  開業費 50万/事業主借(もしくは元入金?) 50万 ④開業後購入、15万の半永久的な買い切り型オンライン講座 令和6年10月15日  研修費 15万/事業主借 15万 ⑤開業後購入、3か月後開始の120万の6か月のオンライン講座 *購入日:令和6年12月24日 *期間:令和7年3月6日〜令和7年8月5日 令和6年12月24日  前払費用 120万/普通預金 120万 令和7年3月31日  研修費 20万前払費用 20万 令和7年4月30日  研修費 20万/前払費用 20万 ↓ ↓ 令和7年8月31日 研修費 20万/前払費用 20万 ⑥開業後購入、24万の1年のオンライン講座 *購入日:令和7年2月24日 *期間:令和7年2月24日〜令和8年2月23日 令和7年2月24日  前払費用 24万/普通預金 24万 令和7年2月28日  研修費 2万/前払費用 2万 令和7年3月31日  研修費 2万/前払費用 2万 ↓ ↓ 令和8年2月28日  研修費 2万/前払費用 2万 ⑦開業後購入 60万の6か月+延長保証(講座費に含む)のオンライン講座 講座費分収入を得たら終了で終了時期が変わる 終了時期は未定 現在も受講中の講座 購入日:令和6年2月8日 支払い:普通預金 こちらはどのようにしたら良いのでしょうか? どうか、よろしくお願いいたします。

                      • 新入社員の社会保険に関するfreeeへの登録について

                        こんにちは。 弊社は給与計算 当月25日〆当月26日払いとしています。 12月入社社員について、12月は給与預りなし、1月から給与天引きしています。 一方年金事務所からの引落しは12月分から新入社員分の社保が追加され、 1月末に引き落とされています。 freee人事労務で会計へ取引登録すると、12月の未払金として社会保険料が計上されますが、そうすると1月末の消込額が新入社員分合いません。 このような場合はどういった会計処理、freeeの登録をしたらいいのか教えてください。 簡単な例を下記します。 12/25付 法定福利費  10,000  / 未払金 20,000 (新入社員分含まず)      預り金(社保)10,000 1/31付 社会保険料 25,000 引き落とし(新入社員分+5000として)     未払金 20,000 (新入社員分5000不足)

                        • 仕分け方法について

                          ビルメンテナンスの事業をしています。 ビル入居しているテナントから家賃も光熱費も回収。その光熱費は東京ガス(インフラ会社)に支払った。 最後、管理費用を引いた家賃金額をビルオーナーに支払った。 ビルメンテナンス会社は免税事業者である。 この場合の仕訳を教えてください。 またはそれぞれの仕分けに紐つく勘定科目も知りたいです。 可能であればフリー会計上での仕分け登録方法も併せてご教示いただきたいです。

                          • 預り金および代理購入品の勘定科目について

                            個人事業主として建築設計事務所を営んでいるものです。 前に設計を請け負っていた住宅案件において、一部の建材や照明、設備機器等を施主に代わり代理で購入し、現場に納品していました。 その際、事前に施主より450万円を預かり金として受け取り、施主支給品を都度そこから支払うかたちをとっていました。この場合、預り金の450万円、および購入品についての勘定科目はどのように設定するのが正しいでしょうか。

                            • 一軒家の家賃収入での確定申告 固定資産税は経費になりますか?

                              一軒家を貸しています。 毎年確定申告をしていますが、固定資産税は控除になりますか? 控除になる場合は、確定申告書でいうとどこに入力でしょうか? 宜しくお願いいたします。

                              • 申告は必要でしょうか?農業所得+不動産所得

                                農業所得と不動産所得があります。 調べていると不動産所得20万円未満は所得申告不要となっています。 農業所得や事業所得+不動産所得での申告要否判断がされた回答がありません。 農業所得は500万円以上あり毎年青色申告(65万円控除)して所得税も納付しています。 今般、広告業者が敷地の一部に広告看板を設置したので地代として毎年10万円、本年のみ保証金として10万円を受けました。この保証金は最終的に返還するものです。  申告が必要な場合、不動産用収支内訳書(白色)で収入に10万円の記帳のみでいいでしょうか? 保証金10万円は預り金に付未記載で放置?

                                • 勘定科目について

                                  以前勤めていた会社で住宅手当の申請をしました。 それに伴い、家賃の支払いを個人から法人名義に切り替るため 改めての契約とのことで、敷金を再度支払いました。 その払った敷金(自分のお金)が戻ってきた場合は 勘定科目は何になりますでしょうか? 登録の必要はないのでしょうか?

                                  • 2024年7月に開業した個人事業主の、開始残高設定について

                                    2024年7月に開業し、今回初めて確定申告を行う個人事業主です。 「開始残高」について不明な数点がございまして、ご質問させていただけますと幸いです。 青色申告かつ、会計ソフトはfreeeを使用しております。 ①:PC/机/椅子など、プライベートで元々使用しており、事業用でも使用するようになった備品については、「購入時の金額」で開始残高に含めれば良いでしょうか? PCについては事業開始時点で購入から4年以上使用しております。 ②:自宅をオフィス兼自宅として使用しております。 この場合、家事按分をした家賃も開始残高の計算に含みますでしょうか? 含む場合、「何ヶ月分含むのか」「freee会計での登録上、開始残高に含んだ分は毎月の支出として登録はしなくて良いのか」も併せてご教示いただけますと幸いです。 ③:事業開始時点で案件が取れており、翌月の事業収入が見込める状態でした。 また契約上3ヶ月更新であったため、基本的には向こう3ヶ月の事業収入は確保されているとみなすことができる状態であったと認識しております。 この場合、事業収入は開始残高に含むのでしょうか? 含む場合、「何ヶ月分含むのか」「freee会計での登録上、開始残高に含んだ分は毎月の収入として登録はしなくて良いのか」も併せてご教示いただけますと幸いです。 ご返答頂戴できますと幸甚に存じます。 何卒よろしくお願いいたします。

                                    • 代理販売の仕訳について

                                      お世話になっております。 メルカリ等、フリマアプリで代理販売をしていただいております。 契約としては、私が仕入れた商品を販売していただいて、売却数×500円を受け取ってもらうということにしています。 その際の私の仕訳と代理販売者の仕訳を教えてください。 ◯代理販売者について メルカリの口座を使用して取引 ①1000円で販売、手数料10%、送料100円 仕訳: 預り金1000 支払手数料100 荷造運賃100 ②上記の売上を自分の口座に振り替え 仕訳: メルカリ口座800 事業用口座800 ③代理販売の手数料を私に振込 仕訳: 事業用口座-300 私の口座300 上記での仕訳だと代理販売者の売上500円が上手く立ちません。 どういう風に仕訳をすればいいでしょうか? ◯私の仕訳 代理販売者からの振込をされたとき 仕訳: 売上300 手数料500 →この手数料をどこから仕訳すればよいかわからないです。 説明が難しくわかりづらいかもしれませんが、ご教示お願いいたします。

                                      • 賃貸マンション、経費計上について

                                        住んでいるところはとは別に住居用賃貸マンションを借りていますが、家賃の40パーほど計上しようと思っています。 主な内容は在庫の保管及び作業で使用しております。 しかしこちらは事業用、事務所用で賃貸契約しているわけでは無いので、このまま地代家賃で、課税対象として経費計上しても問題ないのでしょうか? 詳しい方お願いいたします

                                        • 住宅用として借りている家賃の経費計上について(開業届記載の事務所の位置とは別)

                                          住宅用として借りている家賃の経費計上(開業届記載の事務所の位置とは別)は可能なのでしょうか。本業とは別の業態で在宅ワークをする機会が発生しました。その場合は家賃、電気代、通信費の按分をしていいものなのか疑問です。 ご回答いただければ幸いです。